RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK I. SASARAN STRATEGIS -1 NO SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya rehabilitasi sosial bagi rehabilitasi terhadap jumlah 0,29% 0,04% 0,12% 0,26% 0,29% pelatihan terhadap jumlah 1,27% 0,06% 0,06% 1,12% 1,27% NO PROGRAM 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial peningkatan pelayanan dan pelatihan bagi 0,26% 0,03% 0,10% 0,23% 0,26% 2 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 3 Progam Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial penyandang disabilitas eks Penyandang Penyakit Sosial 2,38% 0,22% 0,22% 2,16% 2,38% 60,00% 0,00% 0,00% 57,49% 60,00% NO. PROGRAM & KEGIATAN I PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL peningkatan pelayanan dan pelatihan bagi 0,26% 415.178.150 1 Pelatihan Keterampilan bagi Eks yang diberi, Pelatihan Remaja Putus Sekolah di UPT BSBR Bojonegoro, Pengiriman Peserta Petirahan Anak 18 orang, 10 anak, 50 anak 10 anak 50 anak 18 orang 189.120.150 1 Pengiriman PSBR anak yang dikirim 2 Pengiriman Tetirah anak yang dikirim 10 anak 10 anak 10 anak 50 anak 50 anak 3 Pelaksanaan Pelatihan dan Bantuan 18 orang 2 Bimbingan bagi Lansia Produktif Lansia Produktif Yang Diberi Bimbingan dan Bantuan 50 Orang 50 orang 152.253.000 1 Rapat Koordinasi Bimbingan Lansia Produktif rakor 35 orang 35 orang 2 Rapat Koordinasi ASLUT 3 Rapat Komda Lansia 4 Musda Komda Lansia 5 Pelaksanaan Lansia Produktif rakor rapat Musda Komda Lansia bimbingan dan 20 orang 20 orang 85 orang 50 orang 3 Rehabilitasi Penanganan yang dilatih dan dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial 265 orang 72 orang 68 orang 60 orang 65 orang 73.805.000 2 Monitoring & Evaluasi dikirim Kali 72 orang 68 orang 60 orang 65 orang 1 kali PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA penyandang disabilitas 2,38% 126.404.500
NO. PROGRAM & KEGIATAN 1 Pendidikan dan Pelatihan 126.404.500 Bagi Penyandang Cacat dan Penyandang Disabilitas yang Penerimaan Bansos 2 Persiapan Hari Disabilitas 3 Pelaksanaan Penyerahan Bansos 4 Pelaksanaan Hari Disabilitas Hari Disabilitas 170 orang I PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL eks Penyandang Penyakit Sosial 60,00% 184.259.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi yang diberikan eks Penyandang Penyakit Sosial 30 orang 30 orang 184.259.000 Pelaksanaan 3 Monitoring dan Evaluasi barang / yang diadakan kali 60 ekor kambing 30 orang 1 kali SASARAN STRATEGIS - NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin 5,50% 0,26% 0,70% 3,81% 5,50% NO PROGRAM 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial () Lainnya 2 Program Pembinaan bagi panti /Panti Jompo 3 Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial terhadap jumlah Panti yang difasilitasi Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi 5,03% 0,50% 0,60% 4,52% 5,03% 58,82% 0,00% 0,00% 35,16% 58,82% 70,00% 2,82% 15,89% 64,93% 70,00% NO. PROGRAM & KEGIATAN I PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN LAINNYA terhadap jumlah 5,03% 776.315.600 1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building), Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Lainnya Pembinaan berupa pertemuan dengan Pendamping dan Operator PKH 140 orang 140 orang 140 orang 140 orang 140 orang 456.800.000 1 Belanja Operasional PKH Jenis Belanja Operasional PKH 2 jenis 2 jenis 2 jenis 3 jenis 2 Rapat Koordinasi Pendamping dan Operator PKH Rakor 140 orang 140 orang 140 orang 140 orang 2 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Keluarga miskin yang diberikan keterampilan 340 orang 340 orang 50.135.000 Pelatihan keluarga miskin yang diberikan pelatihan 340 orang 3 Penanganan Masalahmasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa Penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap darurat Banjir, Mr. X, dan Orang Terlantar 10 Mr.X, 75 OT dan korban banjir 2 Mr. X dan 20 OT 12 OT 3 Mr. X, 25 OT dan 38 orang 5 Mr. X, 18 OT dan dapur umum korban banjir 156.036.000
NO. PROGRAM & KEGIATAN 1 Belanja Operasional pelaksanaan masalah strategis tanggap darurat 2 Mr. X dan 20 OT 12 OT 3 Mr. X dan 25 OT 5 Mr. X, 18 OT dan dapur umum korban banjir 2 Pelatihan Tagana Tagana pelatihan 38 orang 4 Operasional Rastra Pendampingan dan Sosialisasi Bantuan RASTRA 356 desa dan kelurahan 356 orang 113.344.600 Sosialisasi sosialisasi 356 orang PROGRAM PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO Panti yang difasilitasi 58,82% 377.493.000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Panti panti asuhan yang diberi 5 panti 181.650.000 Bantuan Panti yang diberi 2 Pembinaan Bagi Panti Anak panti asuhan yang diberi dan 5 panti Pembinaan Bantuan dan Pembinaan 3 Pelaksanaan Jambore panti asuhan yang dan anak Jambore 30 orang 200 anak 195.843.000 I PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi 70,00% 317.201.500 1 Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial masyarakat yang mengikuti nilai kepahlawanan dan 1200 orang 1200 orang 150.199.500 15 orang 1200 orang 2 Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarpras TMP Pemeliharaan dan rehabilitasi TMP Pemeliharaa n 9 TMP dan Rehab 1 TMP 1 Pemeliharaan rutin TMP Rehab TMP TMP yang dilakukan rutin TMP yang dilakukan rehab 9 TMP 9 TMP 9 TMP dan 1 TMP 9 TMP 9 TMP 9 TMP 9 TMP 1 TMP 9 TMP 151.327.000 3 Pembinaan bagi Para Legium Veteran, janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan PROGRAM I & IV legiun veteran, janda veteran dan perintis kemerdekaan 70 orang 70 orang 15.675.000 Bantuan Tali Asih legiun veteran, jandan veteran dan perintis kemerdekaan bantua tali asih 70 orang #REF! I. SASARAN STRATEGIS - I NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dibina 65% 0,34% 23,00% 42,28% 65,00% NO PROGRAM 1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial WRSE 2,68% 1,58% 2,68% 2,68% 2,68%
NO. PROGRAM & KEGIATAN Kesejahteraan Sosial keluarga rentan yang 250 0 250 250 250 ditangani data dan PSKS yang tervalidasi 100% 0,00% 0,00% 88,19% 100,00% NO. PROGRAM & KEGIATAN I PROGRAM 2,68% 868.220.000 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL WRSE keluarga rentan yang ditangani 250 data dan PSKS yang tervalidasi 100% 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial lembaga PSM, LK3, TKSK dan LKS yang kan 20 lembaga 20 lembaga 20 lembaga 20 lembaga 277.840.000 1 Rakor Rakor 18 orang 18 orang 18 orang 2 Pembinaan 3 Penilaian Pilar Pilar Sosial lembaga peserta penilaian pilar sosial 20 lembaga 20 lembaga 20 lembaga 90 orang 2 Penumbuhan dan Pembinaan WKSBM kelompok WKSBM yang 4 kelompok WKSBM kelompok WKSBM yang 2 kelompok 2 kelompok 53.630.000 2 kelompok 2 kelompok 3 Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 4 Seleksi, Bimbingan dan Bantuan bagi Keluarga Rentan WRSE yang kan Pembinaan dan pemberdayaan Bimbingan dan Bantuan Bagi Keluarga Rentan 400 orang 240 orang 160 orang 71.470.000 240 orang 160 orang 300 orang 75.000.000 5 Verifikasi dan Validasi Data dan PSKS verivali data PSKS dan melalui sistem aplikasi perlengkapan peserta yang disiapkan bimbingan dan 300 buah 300 orang 95% 390.280.000 verivali data % 55,13% % 88,19% 95% BIDANG SEKRETARIAT (NON URUSAN) NO. I PROGRAM & KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN OUTCOME/ fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah target KinerjaAksi 100% 1.473.535.250 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 8 jenis cetak; 400 buku 100 100 dan 8 jenis cetak 100 100 70.000.000 1 Belanja Penggandaan penggandaan 100 100 100 100
NO. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pembelian Barang 8 jenis cetak pembelian barang cetak 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1 buku dan penyediaan bahan 4 eksemplar bacaan dan peraturan perundangundangan 1 Pembelian buku UU buku UU 4 eksemplar 4 eksemplar 1 buku dan 4 eksemplar 15.000.000 4 eksemplar 1 buku 2 Pembelian surat kabar surat kabar 4 eksemplar 4 eksemplar 4 eksemplar 4 eksemplar 3 Penyediaan Makanan dan Minuman penyediaan mamin 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 400.770.000 1 Pembelian Mamin Mamin yang dibeli 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah 46 Prop. 52 Prop. 11 kali Prop. 3 kali daerah 13 Prop. 4 kali 486.233.250 1 Belanja Perjalanan dinas Perjalanan dinas Prop. 3 kali daerah 13 Prop. 4 kali 5 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor tenaga administrasi kantor 23 orang 23 orang 23 orang 23 orang 23 orang 291.444.000 6 Penyediaan Jasa Operasional Kantor bahan pembersih, Jasa kebersihan kantor, Fasilitasi telepon, air dan listrik 1 Pembayaran Honorarium PNS 2 Pembayaran Tenaga Administrasi Kantor 1 pembayaran telpon listrik air 2 Belanja jasa kantor PNS yang honorarium tenaga admin kantor honor pembayaran telpon listrik air tenaga kebersihan yang honorarium 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 210.088.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 100% 849.446.000 1 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga penyediaan peralatan / perlengkapan kantor / rumah tangga 45 jenis ATK, 8 jenis instalasi listrik, 27 jenis bahan pembersih, 10 unit/buah 45 jenis ATK 8 jenis instalasi listrik, 27 jenis bahan pembersih, 10 unit/buah 559.446.000 1 Pembelian barang barang 45 jenis ATK 8 jenis instalasi listrik, 27 jenis bahan pembersih, 10 unit/buah 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor / Gedung / Rumah Tangga fasilitasi 1 unit 1 unit 75.000.000 Pemeliharaan Gedung 1 unit 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional fasilitasi 1 Belanja bahan pakai habis dinas/operasional 175.000.000
NO. PROGRAM & KEGIATAN 2 Belanja dinas/operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga peralatan/perlengk apan kantor/rumah tangga yang terpelihara 40.000.000 Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran I PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan 100% 149.155.000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Sakip Laporan Keuangan 6 buku 6 buku 18.000.000 Penyusunan 2 Penyusunan draft LAKIP 3 Pembahasan draft lakip buku 6 buku 6 buku 6 10 buku 15.616.000 1 Penyusunan laporan keuangan 2 Finalisasi laporan keuangan 3 Penyusunan Rencana Kerja Dokumen Rencana Kerja 10 buku 20.000.000 forum forum 3 Finalisasi forum 4 Penyusunan Renja 4 Penyusunan Profil buku profil 10 buku 35.488.000 penyusunan profil 5 Penyusunan SOP buku SOP 2 Penyusunan profil 3 Finalisasi penyusunan profil 10 buku 37.810.000 penyusunan SOP 2 Penyusunan SOP 3 Finalisasi penyusunan SOP 6 Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah sinkronisasi program dan 100% 22.241.000 1 Rapat Koordinasi orang 22 orang rakor kali 52 orang IV PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Fasilitasi terhadap Pengelolaan UPT 100% 290.200.000 1 Pengelolaan UPT Dinas Sosial Balai LBK cerme gedung yang dipelihara dan klien yang ditangani 1 unit dan 100 orang 1 Pengelolaan BLBK Cerme gedung dan klien 1 Unit dan 1 Unit dan 290.200.000 2 Rapat Koordinasi peserta rakor 10 orang 10 orang (KUMULATIF) 5.827.408.000
NO. PROGRAM & KEGIATAN Gresik 2018 BUPATI GRESIK KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK NIP 191 Ir. SENTOT SUPRIYOHADI, MMA. Pembina Utama Muda NIP. 19610724 199202 1 002