: PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

Profil SKPD Profil Kedudukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: KETENAGAKERJAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

: LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD (

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 1 dari 7

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 02/02/ /11/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

POHON KINERJA Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya sarana perhubungan

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

URAIAN sebelum perubahan

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : Tanggal : 21 Desember 2012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. PA/KPA Dinasti Sitepu, S.Sos SiRUP LKPP

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I.

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

-1- BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun Target Capaian Kinerja (output) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi 1 tahun

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET JUMLAH

Dokumen RUP Tahun Anggaran 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ES II

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,633,615, BELANJA LANGSUNG 7,474,600,000.00

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS DINAS


BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. PA/KPA Ir. SIGIT SULIANTONO SiRUP LKPP

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD LAKIP 2012

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2014

Transkripsi:

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.07. - PERHUBUNGAN : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING 1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.992.616.500,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.992.616.500,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 1) 3.992.616.500,00 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang PENDAPATAN 3.992.616.500,00 1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 48.080.791.251,00 Retribusi Bidang Perhubungan 1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.671.153.731,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 9.671.153.731,00 1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 38.409.637.520,00 1.07.1.07.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 890.976.800,00 1.07.1.07.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 64.800.000,00 1.07.1.07.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 1.07.1.07.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 61.920.000,00 1.07.1.07.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 61.920.000,00 1.07.1.07.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.912.000,00 1.07.1.07.01.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.07.1.07.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 127.462.000,00 1.07.1.07.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 172.677.200,00 1.07.1.07.01.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.07.1.07.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171.227.200,00 1.07.1.07.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.000.000,00 1.07.1.07.01.001.012.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 1.07.1.07.01.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00 1.07.1.07.01.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.999.600,00 1.07.1.07.01.001.014.5.2.1. Belanja Pegawai 350.000,00 1.07.1.07.01.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.091.600,00 1

1.07.1.07.01.001.014.5.2.3. Belanja Modal 1.558.000,00 1.07.1.07.01.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 119.700.000,00 1.07.1.07.01.001.017.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.07.1.07.01.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.250.000,00 1.07.1.07.01.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 249.998.000,00 1.07.1.07.01.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.07.1.07.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 246.698.000,00 1.07.1.07.01.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 69.970.000,00 1.07.1.07.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.07.1.07.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.520.000,00 1.07.1.07.01.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 526.289.500,00 1.07.1.07.01.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 54.989.500,00 1.07.1.07.01.002.023.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 1.07.1.07.01.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.539.500,00 1.07.1.07.01.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 1.07.1.07.01.002.026.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 1.07.1.07.01.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00 1.07.1.07.01.002.045. PENYEDIAAN GEDUNG KANTOR 90.000.000,00 1.07.1.07.01.002.045.5.2.1. Belanja Pegawai 925.000,00 1.07.1.07.01.002.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.075.000,00 1.07.1.07.01.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 199.160.000,00 1.07.1.07.01.002.047.5.2.3. Belanja Modal 199.160.000,00 1.07.1.07.01.002.071. PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DAN PERLENGKAPANNYA 152.140.000,00 1.07.1.07.01.002.071.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.07.1.07.01.002.071.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.390.000,00 1.07.1.07.01.005. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 155.717.400,00 1.07.1.07.01.005.014. PENINGKATAN KUALITAS SDM PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PENDIDIKAN 31.428.800,00 DAN PELATIHAN 1.07.1.07.01.005.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.428.800,00 1.07.1.07.01.005.015. PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL 24.386.000,00 1.07.1.07.01.005.015.5.2.1. Belanja Pegawai 21.450.000,00 1.07.1.07.01.005.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.936.000,00 2

1.07.1.07.01.005.016. BIMBINGAN TEKNIS ORIENTASI LLAJ 99.902.600,00 1.07.1.07.01.005.016.5.2.1. Belanja Pegawai 35.275.000,00 1.07.1.07.01.005.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.627.600,00 1.07.1.07.01.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16.560.000,00 1.07.1.07.01.006.006. PENYUSUNAN LAKIP OPD 16.560.000,00 1.07.1.07.01.006.006.5.2.1. Belanja Pegawai 11.640.000,00 1.07.1.07.01.006.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00 1.07.1.07.01.035. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI 90.250.000,00 INFORMASI 1.07.1.07.01.035.001. PELAYANAN INFORMASI PERHUBUNGAN 90.250.000,00 1.07.1.07.01.035.001.5.2.1. Belanja Pegawai 17.266.000,00 1.07.1.07.01.035.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.609.000,00 1.07.1.07.01.035.001.5.2.3. Belanja Modal 27.375.000,00 1.07.1.07.01.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 806.480.000,00 1.07.1.07.01.041.001. PENINGKATAN PELAKSANAAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT (FORUM 19.852.600,00 OPD ) 1.07.1.07.01.041.001.5.2.1. Belanja Pegawai 7.960.000,00 1.07.1.07.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.892.600,00 1.07.1.07.01.041.002. SURVEY KINERJA DAN BIAYA OPERASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM 39.088.000,00 1.07.1.07.01.041.002.5.2.1. Belanja Pegawai 38.400.000,00 1.07.1.07.01.041.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 688.000,00 1.07.1.07.01.041.003. SURVEY KINERJA SIMPANG DAN RUAS JALAN 33.901.000,00 1.07.1.07.01.041.003.5.2.1. Belanja Pegawai 25.980.000,00 1.07.1.07.01.041.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.496.000,00 1.07.1.07.01.041.003.5.2.3. Belanja Modal 1.425.000,00 1.07.1.07.01.041.004. KAJIAN DOKUMEN RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 325.000.000,00 JALAN 1.07.1.07.01.041.004.5.2.1. Belanja Pegawai 9.355.000,00 1.07.1.07.01.041.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 315.645.000,00 1.07.1.07.01.041.005. KAJIAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN 70.380.000,00 1.07.1.07.01.041.005.5.2.1. Belanja Pegawai 4.890.000,00 1.07.1.07.01.041.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.490.000,00 3

1.07.1.07.01.041.006. EVALUASI DAN REKOMENDASI PENATAAN RE-ROUTING TRAYEK ANGKUTAN UMUM 63.706.000,00 KOTA DEPOK 1.07.1.07.01.041.006.5.2.1. Belanja Pegawai 5.505.000,00 1.07.1.07.01.041.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.201.000,00 1.07.1.07.01.041.007. INVENTARISASI ASSET DINAS PERHUBUNGAN 239.500.000,00 1.07.1.07.01.041.007.5.2.1. Belanja Pegawai 3.740.000,00 1.07.1.07.01.041.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 235.760.000,00 1.07.1.07.01.041.008. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU 2014 15.052.400,00 1.07.1.07.01.041.008.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.07.1.07.01.041.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.552.400,00 1.07.1.07.01.095. PENINGKATAN SARANA PRASARANA TRANSPORTASI 19.524.794.600,00 1.07.1.07.01.095.001. PEMELIHARAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) 104.375.000,00 1.07.1.07.01.095.001.5.2.1. Belanja Pegawai 31.520.000,00 1.07.1.07.01.095.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72.855.000,00 1.07.1.07.01.095.002. PEMELIHARAAN PJU 1.102.125.000,00 1.07.1.07.01.095.002.5.2.1. Belanja Pegawai 12.395.000,00 1.07.1.07.01.095.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.089.730.000,00 1.07.1.07.01.095.003. PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 420.600.000,00 1.07.1.07.01.095.003.5.2.1. Belanja Pegawai 8.700.000,00 1.07.1.07.01.095.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 411.900.000,00 1.07.1.07.01.095.004. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU DAN RPPJ 114.980.800,00 1.07.1.07.01.095.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.050.000,00 1.07.1.07.01.095.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.905.800,00 1.07.1.07.01.095.004.5.2.3. Belanja Modal 109.025.000,00 1.07.1.07.01.095.005. PENGADAAN DAN PEMASANGAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS) 391.804.000,00 1.07.1.07.01.095.005.5.2.3. Belanja Modal 391.804.000,00 1.07.1.07.01.095.006. PENGENDALIAN DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK 14.445.330.000,00 1.07.1.07.01.095.006.5.2.1. Belanja Pegawai 23.040.000,00 1.07.1.07.01.095.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.422.290.000,00 1.07.1.07.01.095.007. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU 1.958.502.000,00 1.07.1.07.01.095.007.5.2.3. Belanja Modal 1.958.502.000,00 1.07.1.07.01.095.008. PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN PJU 784.035.000,00 4

1.07.1.07.01.095.008.5.2.1. Belanja Pegawai 23.355.000,00 1.07.1.07.01.095.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000,00 1.07.1.07.01.095.008.5.2.3. Belanja Modal 760.550.000,00 1.07.1.07.01.095.009. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN 203.042.800,00 1.07.1.07.01.095.009.5.2.3. Belanja Modal 203.042.800,00 1.07.1.07.01.096. PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MASSAL 132.498.000,00 1.07.1.07.01.096.001. SOSIALISASI SISTEM ANGKUTAN UMUM 28.609.000,00 1.07.1.07.01.096.001.5.2.1. Belanja Pegawai 7.805.000,00 1.07.1.07.01.096.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.804.000,00 1.07.1.07.01.096.002. PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DAN BUSINESS PLAN ANGKUTAN UMUM 103.889.000,00 MASSAL 1.07.1.07.01.096.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.245.000,00 1.07.1.07.01.096.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.644.000,00 1.07.1.07.01.097. PENINGKATAN LAYANAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.646.247.720,00 1.07.1.07.01.097.001. FASILITASI PELAYANAN PKB 550.650.700,00 1.07.1.07.01.097.001.5.2.1. Belanja Pegawai 75.230.000,00 1.07.1.07.01.097.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 457.583.700,00 1.07.1.07.01.097.001.5.2.3. Belanja Modal 17.837.000,00 1.07.1.07.01.097.002. PEMELIHARAAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 65.349.800,00 1.07.1.07.01.097.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.400.000,00 1.07.1.07.01.097.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.949.800,00 1.07.1.07.01.097.003. FASILITASI PELAYANAN PJU 241.581.000,00 1.07.1.07.01.097.003.5.2.1. Belanja Pegawai 50.830.000,00 1.07.1.07.01.097.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 177.751.000,00 1.07.1.07.01.097.003.5.2.3. Belanja Modal 13.000.000,00 1.07.1.07.01.097.004. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN TERMINAL 384.420.000,00 1.07.1.07.01.097.004.5.2.1. Belanja Pegawai 378.120.000,00 1.07.1.07.01.097.004.5.2.3. Belanja Modal 6.300.000,00 1.07.1.07.01.097.005. PEMBINAAN OPERATOR ANGKUTAN UMUM 65.586.200,00 1.07.1.07.01.097.005.5.2.1. Belanja Pegawai 24.705.000,00 1.07.1.07.01.097.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.881.200,00 1.07.1.07.01.097.006. PENGAWALAN PIMPINAN DAERAH 260.610.000,00 5

1.07.1.07.01.097.006.5.2.1. Belanja Pegawai 113.340.000,00 1.07.1.07.01.097.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147.270.000,00 1.07.1.07.01.097.007. PENAMBAHAN JAM PELAYANAN PENGATURAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN 193.345.000,00 BARU 1.07.1.07.01.097.007.5.2.1. Belanja Pegawai 191.040.000,00 1.07.1.07.01.097.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.305.000,00 1.07.1.07.01.097.008. PELAYANAN PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS 1.197.090.000,00 1.07.1.07.01.097.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.007.325.000,00 1.07.1.07.01.097.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.765.000,00 1.07.1.07.01.097.009. PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 169.885.000,00 1.07.1.07.01.097.009.5.2.1. Belanja Pegawai 105.225.000,00 1.07.1.07.01.097.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.660.000,00 1.07.1.07.01.097.010. PENGELOLAAN RUTIN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL 214.776.520,00 PENGATUR LALU LINTAS 1.07.1.07.01.097.010.5.2.1. Belanja Pegawai 39.120.000,00 1.07.1.07.01.097.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.051.520,00 1.07.1.07.01.097.010.5.2.3. Belanja Modal 25.605.000,00 1.07.1.07.01.097.011. FASILITASI FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 57.345.000,00 1.07.1.07.01.097.011.5.2.1. Belanja Pegawai 55.500.000,00 1.07.1.07.01.097.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.845.000,00 1.07.1.07.01.097.012. SOSIALISASI TERTIB LALU LINTAS 32.514.000,00 1.07.1.07.01.097.012.5.2.1. Belanja Pegawai 9.905.000,00 1.07.1.07.01.097.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.609.000,00 1.07.1.07.01.097.012.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 1.07.1.07.01.097.013. PENGADAAN KELENGKAPAN PENGATUR LALU LINTAS 138.240.000,00 1.07.1.07.01.097.013.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.07.1.07.01.097.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 136.490.000,00 1.07.1.07.01.097.014. PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN RADIO KOMUNIKASI 74.854.500,00 1.07.1.07.01.097.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.878.500,00 1.07.1.07.01.097.014.5.2.3. Belanja Modal 53.976.000,00 1.07.1.07.01.100. PENATAAN JALUR MARGONDA 10.945.796.000,00 1.07.1.07.01.100.001. PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN FASILITAS LLAJ DI JALUR MARGONDA RAYA 137.518.000,00 6

1.07.1.07.01.100.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.440.000,00 1.07.1.07.01.100.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 578.000,00 1.07.1.07.01.100.001.5.2.3. Belanja Modal 132.500.000,00 1.07.1.07.01.100.002. PENYEDIAAN LAHAN JPO 2.797.955.000,00 1.07.1.07.01.100.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.305.000,00 1.07.1.07.01.100.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.806.000,00 1.07.1.07.01.100.002.5.2.3. Belanja Modal 2.711.844.000,00 1.07.1.07.01.100.003. PEMBANGUNAN JPO 6.341.530.000,00 1.07.1.07.01.100.003.5.2.3. Belanja Modal 6.341.530.000,00 1.07.1.07.01.100.004. PEMBANGUNAN HALTE 136.779.000,00 1.07.1.07.01.100.004.5.2.1. Belanja Pegawai 3.340.000,00 1.07.1.07.01.100.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 689.000,00 1.07.1.07.01.100.004.5.2.3. Belanja Modal 132.750.000,00 1.07.1.07.01.100.005. PEMBUATAN SEPARATOR JALUR LAMBAT JL. MARGONDA 959.385.000,00 1.07.1.07.01.100.005.5.2.3. Belanja Modal 959.385.000,00 1.07.1.07.01.100.006. PENINGKATAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) JL. MARGONDA 399.835.000,00 1.07.1.07.01.100.006.5.2.3. Belanja Modal 399.835.000,00 1.07.1.07.01.100.007. PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT 84.064.000,00 1.07.1.07.01.100.007.5.2.3. Belanja Modal 84.064.000,00 1.07.1.07.01.100.008. PEMELIHARAAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APILL) JL. MARGONDA 88.730.000,00 1.07.1.07.01.100.008.5.2.1. Belanja Pegawai 22.090.000,00 1.07.1.07.01.100.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 66.640.000,00 1.07.1.07.01.101. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA TERMINAL JATIJAJAR 1.269.543.500,00 1.07.1.07.01.101.001. FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN TERMINAL JATIJAJAR 92.550.000,00 1.07.1.07.01.101.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.07.1.07.01.101.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 91.110.000,00 1.07.1.07.01.101.002. PENGADAAN, PEMASANGAN FASILITAS LLAJ DI TERMINAL JATIJAJAR 348.698.000,00 1.07.1.07.01.101.002.5.2.1. Belanja Pegawai 9.150.000,00 1.07.1.07.01.101.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.548.000,00 1.07.1.07.01.101.002.5.2.3. Belanja Modal 169.000.000,00 1.07.1.07.01.101.003. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU 279.653.500,00 1.07.1.07.01.101.003.5.2.1. Belanja Pegawai 5.365.000,00 7

1.07.1.07.01.101.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.662.000,00 1.07.1.07.01.101.003.5.2.3. Belanja Modal 183.626.500,00 1.07.1.07.01.101.004. PENGADAAN FASILITAS GEDUNG DAN KANTOR TERMINAL JATIJAJAR 385.442.000,00 1.07.1.07.01.101.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.125.000,00 1.07.1.07.01.101.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.299.000,00 1.07.1.07.01.101.004.5.2.3. Belanja Modal 368.018.000,00 1.07.1.07.01.101.005. PEMELIHARAAN GEDUNG TERMINAL JATIJAJAR 101.040.000,00 1.07.1.07.01.101.005.5.2.1. Belanja Pegawai 101.040.000,00 1.07.1.07.01.101.006. PEMBAYARAN REKENING LISTRIK TERMINAL JATIJAJAR 62.160.000,00 1.07.1.07.01.101.006.5.2.1. Belanja Pegawai 2.160.000,00 1.07.1.07.01.101.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.07.1.07.01.102. PENATAAN KAWASAN TERMINAL TERPADU MARGONDA 404.484.000,00 1.07.1.07.01.102.001. PENATAAN EMPLASEMEN LINTASAN JALAN SEJAJAR REL 91.160.000,00 1.07.1.07.01.102.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.07.1.07.01.102.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.07.1.07.01.102.001.5.2.3. Belanja Modal 80.000.000,00 1.07.1.07.01.102.002. PENATAAN TAMAN/PENGHIJAUAN TERMINAL 18.260.000,00 1.07.1.07.01.102.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.07.1.07.01.102.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 1.07.1.07.01.102.003. FASILITASI TERMINAL TERPADU 295.064.000,00 1.07.1.07.01.102.003.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.07.1.07.01.102.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.408.000,00 1.07.1.07.01.102.003.5.2.3. Belanja Modal 21.656.000,00 BELANJA 48.080.791.251,00 SURPLUS/(DEFISIT) (44.088.174.751,00) 8