KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Lampiran A.VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) P E N G U M U M A N

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

Transkripsi:

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 12 Tahun 2014 TANGGAL : 23 DESEMBER 2014 KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman : 1 1 URUSAN WAJIB 87.084.202.350,00 438.557.586.323,0 432.610.803.090,0 958.252.591.763,0 1 01 Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,0 65.584.628.394,00 214.368.714.689,0 1 01 02 Dinas Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,0 60.584.628.394,00 209.368.714.689,0 1 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat 1 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 1.655.400.000,00 41.400.000,00 1.696.800.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa peran 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 peralatan kerja 1 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 1 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan 1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen 1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah 1 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik 1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan 1 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 0,00 59.900.000,00 233.600.000,00 293.500.000,00 1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 1 01 02 06 Program peningkatan 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 45.500.000,00 7.094.290.000,00 0,00 7.139.790.000,00 1 01 02 15 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah 1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 02 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana bermain 1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00

Halaman : 2 1 01 02 15 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1 01 02 15 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 15 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 01 02 15 59 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 02 15 68 Kegiatan Pengiriman artis seni pada hari anak nasional (HAN) 1 01 02 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 02 16 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah 1 01 02 16 02 Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1 01 02 16 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 02 16 05 Kegiatan Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 1 01 02 16 12 Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 02 16 14 Kegiatan Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 16 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 35.000.000,00 115.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00 20.128.399.600,00 81.788.575.872,00 35.287.726.994,00 137.204.702.466,0 0,00 186.400.000,00 224.500.000,00 410.900.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 170.029.200,00 6.978.203.380,00 7.148.232.580,00 0,00 0,00 167.670.000,00 167.670.000,00 0,00 0,00 2.329.710.000,00 2.329.710.000,00 18.000.000,00 1.350.000.000,00 2.448.000.000,00 3.816.000.000,00 0,00 1.260.000.000,00 4.927.740.000,00 6.187.740.000,00 1 01 02 16 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 1 01 02 16 23 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 1 01 02 16 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1 01 02 16 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1 01 02 16 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 16 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 01 02 16 63 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1 01 02 16 67 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1 01 02 16 68 Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1 01 02 16 70 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1 01 02 16 73 Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1 01 02 16 83 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Ujian Ulang Nasional 0,00 376.805.000,00 667.200.000,00 1.044.005.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 10.000.000,00 808.355.000,00 818.355.000,00 0,00 414.375.000,00 7.061.088.620,00 7.475.463.620,00 0,00 495.000.000,00 1.377.000.000,00 1.872.000.000,00 9.840.000,00 90.160.000,00 0,00 100.000.000,00 19.811.079.600,00 75.667.286.672,00 7.653.259.994,00 103.131.626.266,0 215.920.000,00 1.109.080.000,00 0,00 1.325.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,00 18.560.000,00 331.440.000,00 0,00 350.000.000,00 1 01 02 16 84 Kegiatan Bantuan Operasional 50.000.000,00 115.000.000,00 0,00 165.000.000,00 Sekolah 1 01 02 16 85 Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah 0,00 68.000.000,00 310.000.000,00 378.000.000,00 1 01 02 17 Program Pendidikan Menengah 12.456.154.900,00 16.190.865.923,00 25.021.901.400,00 53.668.922.223,00 1 01 02 17 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 02 17 14 Kegiatan Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 17 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1 01 02 17 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 0,00 395.744.000,00 6.919.032.000,00 7.314.776.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 72.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 70.680.000,00 0,00 70.680.000,00

Halaman : 3 1 01 02 17 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat 0,00 82.394.500,00 5.005.000.000,00 5.087.394.500,00 ruang kelas sekolah 1 01 02 17 55 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat 0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 17 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 pendidik 1 01 02 17 61 Kegiatan Penyediaan Bantuan 6.204.947.500,00 3.102.632.500,00 100.000.000,00 9.407.580.000,00 Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1 01 02 17 63 Kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU 1 01 02 17 70 Kegiatan Olimpiade MIPA SMP/SMA 45.900.000,00 154.100.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01 02 17 73 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK/MA dan Ujian Ulang Nasional 1 01 02 17 80 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PSM 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 6.199.307.400,00 10.038.314.923,00 9.461.869.400,00 25.699.491.723,00 1 01 02 18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 1.585.000.000,00 1 01 02 18 04 Kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan 17.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 1.585.000.000,00 1 01 02 19 Program Pendidikan Luar Biasa 29.520.000,00 145.480.000,00 0,00 175.000.000,00 1 01 02 19 56 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga 9.840.000,00 40.160.000,00 0,00 50.000.000,00 pendidik 1 01 02 19 61 Kegiatan Olimpiade seni nasional 9.840.000,00 65.160.000,00 0,00 75.000.000,00 pendidikan luar biasa 1 01 02 19 62 Kegiatan Paralypian Game 9.840.000,00 40.160.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 02 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.775.226.000,00 1.144.774.000,00 0,00 6.920.000.000,00 1 01 02 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1 01 02 20 02 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1 01 02 20 05 Kegiatan Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 1 01 02 20 10 Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1 01 02 20 15 Kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 1 01 02 20 16 Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepependidikan di Daerah dengan tingkat akses tersulit 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 56.500.000,00 143.500.000,00 0,00 200.000.000,00 60.000.000,00 125.000.000,00 0,00 185.000.000,00 4.997.726.000,00 702.274.000,00 0,00 5.700.000.000,00 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000,00 640.000.000,00 110.000.000,00 0,00 750.000.000,00 1 01 02 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 01 02 22 02 Kegiatan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1 01 02 22 07 Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1 01 02 22 09 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 01 02 22 11 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 01 02 22 12 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan UKS 1 01 02 23 Dukungan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 1 01 02 23 02 Kegiatan Pengembangan SDM di Perguruan Tinggi 73.460.000,00 451.540.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 38.760.000,00 161.240.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 26.200.000,00 73.800.000,00 0,00 100.000.000,00 8.500.000,00 41.500.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 01 10302 17 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 01 10302 17 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 02 Kesehatan 11.565.845.350,00 126.581.858.268,0 24.126.210.284,00 162.273.913.902,0 1 02 01 Dinas Kesehatan 572.224.000,00 60.515.243.918,00 16.361.975.119,00 77.449.443.037,00

Halaman : 4 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 02 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat 1 02 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 5.905.589.137,00 351.503.000,00 6.257.092.137,00 0,00 3.501.187,00 0,00 3.501.187,00 0,00 131.100.000,00 202.200.000,00 333.300.000,00 1 02 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa peran 0,00 5.173.800.000,00 0,00 5.173.800.000,00 1 02 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 peralatan kerja 1 02 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis 0,00 50.026.550,00 0,00 50.026.550,00 1 02 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan 1 02 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen 1 02 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 02 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah 1 02 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik 1 02 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan 1 02 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 02 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung 1 02 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 02 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala 1 02 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 0,00 24.996.950,00 0,00 24.996.950,00 0,00 0,00 149.303.000,00 149.303.000,00 0,00 27.993.750,00 0,00 27.993.750,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 127.797.500,00 0,00 127.797.500,00 0,00 141.073.200,00 0,00 141.073.200,00 0,00 354.500.000,00 1.790.585.000,00 2.145.085.000,00 0,00 0,00 347.085.000,00 347.085.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 1 02 01 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1 02 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung 1 02 01 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 01 15 01 Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 01 15 05 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 01 16 01 Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1 02 01 16 08 Kegiatan Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1 02 01 16 09 Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat 1 02 01 16 12 Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1 02 01 16 16 Kegiatan Peningkatan Usaha Kesehatan sekolah (UKS) 1 02 01 16 18 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 1 02 01 16 20 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya 0,00 0,00 1.045.500.000,00 1.045.500.000,00 0,00 0,00 398.000.000,00 398.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 18.320.000,00 106.680.000,00 227.720.000,00 352.720.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 18.320.000,00 6.680.000,00 227.720.000,00 252.720.000,00 372.354.000,00 52.196.933.281,00 3.772.541.319,00 56.341.828.600,00 75.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 922.843.100,00 77.156.900,00 1.000.000.000,00 16.684.000,00 8.316.000,00 0,00 25.000.000,00 2.250.000,00 72.750.000,00 0,00 75.000.000,00 17.000.000,00 109.900.000,00 0,00 126.900.000,00 0,00 562.875.000,00 0,00 562.875.000,00

Halaman : 5 1 02 01 16 22 Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa 1 02 01 16 23 Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) 1 02 01 16 25 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Labkesda 1 02 01 16 26 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 02 01 17 02 Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 0,00 312.000.000,00 0,00 312.000.000,00 261.420.000,00 4.649.191.000,00 612.589.000,00 5.523.200.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 43.059.058.181,00 3.082.795.419,00 46.141.853.600,00 2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan 59.590.000,00 189.426.000,00 10.984.000,00 260.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat 1 02 01 19 01 Kegiatan Pengembangan media 0,00 39.016.000,00 10.984.000,00 50.000.000,00 promosi dan informasi sadar hidup sehat 1 02 01 19 07 Kegiatan Pengembangan Upaya 59.590.000,00 150.410.000,00 0,00 210.000.000,00 Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 02 01 20 02 Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1 02 01 20 03 Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1 02 01 20 04 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 02 01 21 05 Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui pendekatan Partisipatory 1 02 01 21 06 Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih 1 02 01 21 07 Kegiatan Pelayanan bina penyehatan lingkungan 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 01 22 05 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 86.250.000,00 861.850.000,00 150.000.000,00 1.098.100.000,00 84.000.000,00 839.100.000,00 0,00 923.100.000,00 2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 26.500.000,00 519.121.500,00 0,00 545.621.500,00 12.500.000,00 393.121.500,00 0,00 405.621.500,00 1 02 01 22 08 Kegiatan Peningkatan imuniasasi 9.500.000,00 55.500.000,00 0,00 65.000.000,00 1 02 01 22 09 Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1 02 01 25 07 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 02 01 25 08 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 1 02 01 25 11 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 1 02 01 25 21 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1 02 01 25 25 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa 1 02 01 25 27 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1 02 01 25 28 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pos Kesehatan Desa 1 02 01 25 29 Kegiatan Pembangunan Pos Kesehatan Desa 4.500.000,00 70.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 10.058.641.800,00 10.058.641.800,00 0,00 0,00 1.595.126.800,00 1.595.126.800,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 0,00 0,00 1.372.500.000,00 1.372.500.000,00 0,00 0,00 516.550.000,00 516.550.000,00 0,00 0,00 4.263.750.000,00 4.263.750.000,00 0,00 0,00 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 0,00 637.615.000,00 637.615.000,00

Halaman : 6 1 02 01 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 02 01 31 02 Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah 1 02 01 33 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 01 33 01 Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan 1 02 01 34 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 1 02 01 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesehatan 1 02 01 34 02 Kegiatan Peningkatan manajemen kesehatan 1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 1 02 02 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1 02 02 24 11 Kegiatan Pemakaman Warga Tanpa Identitas 1 02 02 34 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 6.960.000,00 62.165.000,00 0,00 69.125.000,00 6.960.000,00 62.165.000,00 0,00 69.125.000,00 0,00 116.229.000,00 0,00 116.229.000,00 0,00 66.229.000,00 0,00 66.229.000,00 5.926.200.000,00 43.595.600.000,00 2.190.000.000,00 51.711.800.000,00 0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 1 02 02 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesehatan 0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 1 02 02 35 Program peningkatan kualitas 5.926.200.000,00 43.373.800.000,00 2.190.000.000,00 51.490.000.000,00 pelayanan kesehatan pada BLUD 1 02 02 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 5.926.200.000,00 40.853.800.000,00 2.190.000.000,00 48.970.000.000,00 1 02 02 35 02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 0,00 2.520.000.000,00 0,00 2.520.000.000,00 1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00 1 02 03 35 Program peningkatan kualitas 5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00 pelayanan kesehatan pada BLUD 1 02 03 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00 1 02 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 1 02 10302 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 02 10302 25 01 Kegiatan Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 02 10302 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata 0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 1 02 10302 26 04 Kegiatan penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 1 02 12003 Sekretariat Daerah 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 1 02 12003 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1 02 12003 24 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 1 03 Pekerjaan Umum 708.883.000,00 20.316.977.540,00 250.910.494.302,0 271.936.354.842,0 1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 289.848.000,00 7.155.912.540,00 217.149.382.180,0 224.595.142.720,0 1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 03 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat 0,00 2.087.246.540,00 763.850.180,00 2.851.096.720,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Halaman : 7 1 03 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 367.500.000,00 0,00 367.500.000,00 1 03 02 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan 0,00 12.466.040,00 763.850.180,00 776.316.220,00 dan perlengkapan 1 03 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa peran 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 1 03 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis 0,00 124.900.000,00 0,00 124.900.000,00 1 03 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan 1 03 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen 1 03 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah 1 03 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik 1 03 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan 1 03 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 133.580.500,00 0,00 133.580.500,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 380.300.000,00 0,00 380.300.000,00 1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 3.600.000,00 2.116.400.000,00 13.782.868.000,00 15.902.868.000,00 1 03 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung 3.600.000,00 1.046.400.000,00 5.850.000.000,00 6.900.000.000,00 1 03 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan 0,00 0,00 307.868.000,00 307.868.000,00 gedung 1 03 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 03 02 02 12 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 1 03 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 03 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 03 02 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 03 02 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet 1 03 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 03 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung 1 03 02 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 03 02 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 100.000.000,00 7.525.000.000,00 7.625.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 03 02 06 Program peningkatan 56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 03 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian 56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 03 02 15 Program pembangunan jalan dan 0,00 0,00 12.714.400.000,00 12.714.400.000,00 jembatan 1 03 02 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunan 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 jalan 1 03 02 15 03 Kegiatan Pembangunan jalan 0,00 0,00 2.102.000.000,00 2.102.000.000,00 1 03 02 15 05 Kegiatan Pembangunan jembatan 0,00 0,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 1 03 02 15 08 Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan 1 03 02 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 03 02 16 03 Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 03 02 16 06 Kegiatan Pembangunan bak penampung ke saluran drainase 0,00 0,00 7.662.400.000,00 7.662.400.000,00 0,00 0,00 10.881.000.000,00 10.881.000.000,00 0,00 0,00 10.681.000.000,00 10.681.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 03 02 17 Program pembangunan 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 turap/talud/bronjong 1 03 02 17 05 Kegiatan Pembangunan Plengsengan 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

Halaman : 8 1 03 02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 200.000.000,00 131.507.938.000,0 131.707.938.000,0 1 03 02 18 01 Kegiatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 03 02 18 02 Kegiatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 03 02 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 03 02 18 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 03 02 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1 03 02 22 01 Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 129.443.438.000,0 129.443.438.000,0 0,00 0,00 2.064.500.000,00 2.064.500.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 1 03 02 23 Program peningkatan sarana dan 0,00 15.000.000,00 2.820.000.000,00 2.835.000.000,00 prasarana kebinamargaan 1 03 02 23 04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 03 02 23 05 Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1 03 02 23 12 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1 03 02 23 14 Kegiatan Pengadaan Bahan Kebinamargaan 1 03 02 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 03 02 29 02 Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 03 02 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1 03 02 30 01 Kegiatan Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1 03 02 30 02 Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1 03 02 30 03 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1 03 02 30 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 03 02 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 1 03 02 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 230.120.000,00 413.194.000,00 30.862.326.000,00 31.505.640.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 17.232.028.000,00 17.232.028.000,00 0,00 0,00 13.533.612.000,00 13.533.612.000,00 230.120.000,00 413.194.000,00 36.686.000,00 680.000.000,00 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 1 03 02 37 Program Pembangunan Fasilitas Publik 1 03 02 37 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik 1 03 02 38 Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik 1 03 02 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik 0,00 1.340.200.000,00 8.200.000.000,00 9.540.200.000,00 0,00 1.340.200.000,00 8.200.000.000,00 9.540.200.000,00 0,00 400.000.000,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 400.000.000,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00 1 03 03 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 213.525.000,00 10.592.775.000,00 29.449.112.122,00 40.255.412.122,00 1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 03 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat 1 03 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 0,00 1.348.500.000,00 226.689.122,00 1.575.189.122,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 162.500.000,00 57.689.122,00 220.189.122,00 1 03 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa peran 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 1 03 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 1 03 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan 1 03 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

Halaman : 9 1 03 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 03 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah 1 03 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 03 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik 1 03 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan 1 03 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan 0,00 2.775.000.000,00 285.000.000,00 3.060.000.000,00 1 03 03 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 gedung 1 03 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 03 03 02 11 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 03 03 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 03 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1 03 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala 1 03 03 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet 1 03 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 03 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 03 03 06 06 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 255.000.000,00 15.000.000,00 270.000.000,00 0,00 70.000.000,00 15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 1 03 03 17 Program pembangunan 0,00 0,00 895.000.000,00 895.000.000,00 turap/talud/bronjong 1 03 03 17 05 Kegiatan Pembangunan Plengsengan 0,00 0,00 895.000.000,00 895.000.000,00 1 03 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 209.525.000,00 5.665.875.000,00 25.774.423.000,00 31.649.823.000,00 1 03 03 24 10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1 03 03 24 15 Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1 03 03 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air 1 03 03 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 03 03 26 03 Kegiatan Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 1 03 03 26 05 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 1 03 03 33 Program Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air 1 03 03 33 01 Kegiatan Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air 1 03 03 33 02 Kegiatan Penyusunan Profil Sumber Daya Air 0,00 0,00 15.924.423.000,00 15.924.423.000,00 0,00 5.036.400.000,00 8.775.000.000,00 13.811.400.000,00 209.525.000,00 629.475.000,00 1.075.000.000,00 1.914.000.000,00 4.000.000,00 440.900.000,00 2.210.500.000,00 2.655.400.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 4.000.000,00 440.900.000,00 10.500.000,00 455.400.000,00 0,00 107.500.000,00 42.500.000,00 150.000.000,00 0,00 65.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 0,00 42.500.000,00 7.500.000,00 50.000.000,00 1 03 10601 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 170.510.000,00 228.290.000,00 12.000.000,00 410.800.000,00

Halaman : 10 1 03 10601 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 168.150.000,00 157.650.000,00 12.000.000,00 337.800.000,00 1 03 10601 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air 1 03 10601 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 03 10601 27 03 Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 168.150.000,00 157.650.000,00 12.000.000,00 337.800.000,00 2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00 2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00 1 03 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 35.000.000,00 2.340.000.000,00 4.300.000.000,00 6.675.000.000,00 1 03 10803 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 03 10803 16 03 Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 03 10803 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 1 03 10803 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.925.000.000,00 800.000.000,00 2.725.000.000,00 0,00 675.000.000,00 600.000.000,00 1.275.000.000,00 1 03 10803 31 02 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar 0,00 1.250.000.000,00 200.000.000,00 1.450.000.000,00 1 03 10803 36 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 1 03 10803 36 01 Kegiatan Pembangunan trotoar 0,00 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 1 03 10803 37 Program Pembangunan Fasilitas Publik 1 03 10803 37 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik 1 03 10803 38 Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 35.000.000,00 415.000.000,00 0,00 450.000.000,00 1 03 10803 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik 35.000.000,00 415.000.000,00 0,00 450.000.000,00 1 04 Perumahan 99.616.000,00 648.384.000,00 6.780.612.000,00 7.528.612.000,00 1 04 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 99.616.000,00 208.384.000,00 1.380.612.000,00 1.688.612.000,00 1 04 10302 15 Program Pengembangan Perumahan 1 04 10302 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1 04 10302 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 04 10302 16 02 Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1 04 10302 16 06 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 0,00 1.278.612.000,00 1.278.612.000,00 0,00 0,00 1.278.612.000,00 1.278.612.000,00 99.616.000,00 208.384.000,00 102.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 99.616.000,00 208.384.000,00 27.000.000,00 335.000.000,00 1 04 10803 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 440.000.000,00 5.400.000.000,00 5.840.000.000,00 1 04 10803 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00 1 04 10803 19 05 Kegiatan Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1 04 10803 19 07 Kegiatan Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 1 04 10803 19 08 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1 04 10803 19 09 Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1 04 10803 19 12 Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1 04 10803 19 13 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 04 10803 20 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00

Halaman : 11 1 04 10803 20 06 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 1 05 Penataan Ruang 56.990.000,00 2.081.210.000,00 0,00 2.138.200.000,00 1 05 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 05 10302 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 05 10302 17 01 Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 05 10601 Badan Perencanaan dan 27.240.000,00 1.832.860.000,00 0,00 1.860.100.000,00 Pembangunan Daerah 1 05 10601 15 Program Perencanaan Tata Ruang 4.200.000,00 576.400.000,00 0,00 580.600.000,00 1 05 10601 15 01 Kegiatan Penyusunan kebijakan 4.200.000,00 576.400.000,00 0,00 580.600.000,00 tentang penyusunan rencana tata ruang 1 05 10601 16 Program Pemanfaatan Ruang 4.200.000,00 1.158.800.000,00 0,00 1.163.000.000,00 1 05 10601 16 03 Kegiatan Penyusunan kebijakan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 pengendalian pemanfaatan ruang 1 05 10601 16 05 Kegiatan Survey dan pemetaan 2.100.000,00 691.900.000,00 0,00 694.000.000,00 1 05 10601 16 10 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang 1 05 10601 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 05 10601 17 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00 18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00 1 05 12003 Sekretariat Daerah 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 1 05 12003 16 Program Pemanfaatan Ruang 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 1 05 12003 16 05 Kegiatan Survey dan pemetaan 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 1 06 Perencanaan Pembangunan 993.762.200,00 7.839.358.700,00 252.790.600,00 9.085.911.500,00 1 06 01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 06 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat 1 06 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, 745.110.200,00 5.544.675.500,00 252.790.600,00 6.542.576.300,00 0,00 981.000.000,00 177.790.600,00 1.158.790.600,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 181.000.000,00 0,00 181.000.000,00 1 06 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa peran 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 1 06 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 06 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan 1 06 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen 1 06 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 06 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah 1 06 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 177.790.600,00 177.790.600,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik 1 06 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan 1 06 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 250.000.000,00 1 06 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1 06 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Halaman : 12 1 06 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala 1 06 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 06 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 06 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 06 01 15 Program pengembangan data/informasi 1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00 40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00 78.488.000,00 453.411.850,00 0,00 531.899.850,00 6.472.000,00 113.930.500,00 0,00 120.402.500,00 1 06 01 15 05 Kegiatan Penyusunan profile daerah 23.216.000,00 158.606.150,00 0,00 181.822.150,00 1 06 01 15 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1 06 01 15 10 Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data 1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan Buku Banyuwangi Dalam Angka 1 06 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 06 01 18 07 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 1 06 01 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1 06 01 19 13 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Lingkungan 48.800.000,00 32.717.700,00 0,00 81.517.700,00 0,00 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 24.157.500,00 0,00 24.157.500,00 2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00 2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00 2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 1 06 01 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 06 01 20 01 Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00 27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00 1 06 01 21 Program perencanaan 152.568.000,00 872.337.550,00 0,00 1.024.905.550,00 pembangunan daerah 1 06 01 21 05 Kegiatan Penyusunan rancangan 0,00 350.682.400,00 0,00 350.682.400,00 RPJMD 1 06 01 21 06 Kegiatan Penyelenggaraan 25.000.000,00 54.800.450,00 0,00 79.800.450,00 musrenbang RPJMD 1 06 01 21 08 Kegiatan Penyusunan rancangan 20.000.000,00 160.400.300,00 0,00 180.400.300,00 RKPD 1 06 01 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan 75.000.000,00 106.945.050,00 0,00 181.945.050,00 musrenbang RKPD 1 06 01 21 10 Kegiatan Penetapan RKPD 0,00 51.708.750,00 0,00 51.708.750,00 1 06 01 21 15 Kegiatan Penyusunan Program dan 17.568.000,00 19.595.100,00 0,00 37.163.100,00 Kebijakan Pelayanan Publik 1 06 01 21 22 Kegiatan Bimtek SIPKD (Sistem 15.000.000,00 46.439.800,00 0,00 61.439.800,00 Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 06 01 21 24 Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 47.104.350,00 0,00 47.104.350,00 1 06 01 21 25 Kegiatan Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan 1 06 01 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 06 01 22 02 Kegiatan Penyusunan indikator ekonomi daerah 1 06 01 22 03 Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1 06 01 22 04 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1 06 01 22 09 Kegiatan Pendampingan Anti Poverty Programme (APP) 0,00 34.661.350,00 0,00 34.661.350,00 224.158.200,00 954.741.800,00 0,00 1.178.900.000,00 4.128.000,00 95.872.000,00 0,00 100.000.000,00 5.784.000,00 224.216.000,00 0,00 230.000.000,00 35.064.000,00 309.936.000,00 0,00 345.000.000,00 168.362.200,00 47.137.800,00 0,00 215.500.000,00

Halaman : 13 1 06 01 22 14 Kegiatan Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi 1 06 01 22 15 Kegiatan Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Banyuwangi 1 06 01 22 19 Kegiatan Kajian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Disparitas Wilayah 1 06 01 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 01 23 01 Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 1 06 01 23 02 Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1 06 01 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 06 01 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1 06 01 24 02 Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 3.720.000,00 96.280.000,00 0,00 100.000.000,00 3.720.000,00 96.280.000,00 0,00 100.000.000,00 3.380.000,00 85.020.000,00 0,00 88.400.000,00 193.850.000,00 971.149.500,00 0,00 1.164.999.500,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 193.850.000,00 626.149.500,00 0,00 819.999.500,00 23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00 23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00 1 06 12003 Sekretariat Daerah 244.402.000,00 1.601.230.000,00 0,00 1.845.632.000,00 1 06 12003 15 Program pengembangan data/informasi 1 06 12003 15 01 Kegiatan Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 79.042.000,00 1.050.958.000,00 0,00 1.130.000.000,00 0,00 826.000.000,00 0,00 826.000.000,00 1 06 12003 15 05 Kegiatan Penyusunan profile daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 06 12003 15 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1 06 12003 15 11 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 35.292.000,00 79.708.000,00 0,00 115.000.000,00 43.750.000,00 70.250.000,00 0,00 114.000.000,00 1 06 12003 16 Program Kerjasama Pembangunan 62.080.000,00 190.552.000,00 0,00 252.632.000,00 1 06 12003 16 02 Kegiatan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1 06 12003 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12003 21 11 Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 06 12003 21 12 Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1 06 12003 21 17 Kegiatan Koordinasi penyusunan standart pelayanan minimal 62.080.000,00 190.552.000,00 0,00 252.632.000,00 103.280.000,00 359.720.000,00 0,00 463.000.000,00 35.000.000,00 182.000.000,00 0,00 217.000.000,00 63.280.000,00 136.720.000,00 0,00 200.000.000,00 5.000.000,00 41.000.000,00 0,00 46.000.000,00 1 06 12010 Kecamatan Banyuwangi 900.000,00 44.100.000,00 0,00 45.000.000,00 1 06 12010 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12010 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12010 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12010 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 06 12010 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12010 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12011 Kecamatan Giri 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12011 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12011 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12011 23 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Halaman : 14 1 06 12011 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12011 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 1 06 12012 Kecamatan Glagah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 06 12012 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12012 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12012 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12012 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12012 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12013 Kecamatan Kalipuro 1.350.000,00 41.150.000,00 0,00 42.500.000,00 1 06 12013 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12013 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12013 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12013 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 06 12013 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12013 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00 1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12014 Kecamatan Licin 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 1 06 12014 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12014 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12014 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12014 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12014 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12015 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12015 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12015 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12015 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12016 Kecamatan Kabat 1 06 12016 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12016 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 1 06 12017 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12017 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

Halaman : 15 1 06 12017 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12017 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 06 12017 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12017 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12018 Kecamatan Songgon 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12018 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12018 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12018 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12018 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12019 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12019 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12019 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12019 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12020 Kecamatan Srono 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12020 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12020 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12020 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12020 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 06 12020 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12021 Kecamatan Muncar 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12021 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12021 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12021 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12021 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1 06 12021 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12022 Kecamatan Cluring 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12022 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12022 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12022 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12022 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12022 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Halaman : 16 1 06 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 06 12023 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12023 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12023 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12023 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12023 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12024 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 06 12024 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12024 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12024 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12024 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12025 Kecamatan Gambiran 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12025 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12025 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12025 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12025 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06 12026 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12026 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12026 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12026 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12026 23 10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 06 12027 Kecamatan Siliragung 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 06 12027 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12027 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12027 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12027 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 1 06 12028 Kecamatan Pesanggaran 0,00 32.250.000,00 0,00 32.250.000,00 1 06 12028 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 06 12028 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 12028 23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 06 12028 23 07 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banyuwangi 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00