RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Polewali Kelas II adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Utama sisa diselesaikan : - Perdata - Pidana Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran/ Rp 100 Perkara 40.350.000,- perkara : - perdata - Pidana,yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 1
Hukum : Banding Kasasi PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu 30 hari 1.250.000,- Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari 2
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan setelah diputus Perkara Prodeo yang diselesaikan 2 perkara 24.000.000,- Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 240 Jam Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan umum dan keuangan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) penyerapan anggaran yang efektif dan efesien - Dipa 01 - Dipa 03 95% 90% Program Dukungan Manajemen dan dan 1. Jumlah bulan layanan dukungan Managemen Pengadilan (non Operasional) 2. Jumlah bulan layanan perkantoran (Operasional) 100% 280.000,- 12 Bulan Layanan 60.280.000,- jumlah pembayaran hakhak keuangan pegawai yang terlaksana dan 1. Jumlah bulan layanan dukungan Managemen Pengadilan (non Operasional) 2. Jumlah bulan layanan perkantoran (Operasional) 3
c. Persentase jumlah penyetoran PNBP yang terlaksana dan d. Persentase Jumlah operasional dan perawatan kantor yang terlaksana dan kepegawaian, Organisasi dan tata laksana jumlah permohonan hakhak kepegawaian yang ditindaklanjuti Perencanaan Teknologi Informasi, danp elaporan SKP yang telah mendapat penilaian lengkap. c. Persentase laporan kepegawaian yang tersaji lengkap dan terkirim laporan instansi yang tersaji lengkap dan terkirim Jumlah dokumen TOR, RAB serta data dukungnya yang tersusunlengkap dan terkirim. 12 bulan layanan 4
Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung manajemen peradilan c. Persentase jumlah Layanan pengelolaan website yang terlaksana Persentase Layanan Pengadaan barang dan Jasa yang terlaksana 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1. Jumlah layanan pengadaan Sarana dan Prasarana 4 Layanan Rp.167.500.000,- Polewali, 10 November 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI KELAS II TTD HERIYANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19800325 2002I2 2 004 5