RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 Dinas Pekerjaan Umum Sub Unit Organisasi :. 03. 0. 0 Dinas Pekerjaan Umum REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 Kegiatan 244.376.000,00 665.624.000,00 0,00 90.000.000,00.000.000.000,00.03..03.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor DPU dan Bangunan Pelengkap 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 250.000.000,00.03..03.. 0. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 239.900.000,00 00.000,00 0,00 240.000.000,00 250.000.000,00.03..03.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor.56.000,00 88.439.000,00 0,00 90.000.000,00 00.000.000,00.03..03.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 720.000,00 49.280.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 0. 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 720.000,00 24.280.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00.03..03.. 0. 4 Penyediaan peralatan rumah tangga 720.000,00 29.280.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 0. 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00.03..03.. 0. 7 Penyediaan makanan dan minuman 755.000,00 24.245.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00.03..03.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Kegiatan 22.50.000,00 687.490.000,00 4.000.000.000,00 4.900.000.000,00 2.375.000.000,00.03..03.. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00.03..03.. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 Unit 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00.000.000.000,00.03..03.. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 00.000.000,00.03..03.. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00.03..03.. 02. Pengadaan Komputer dan Printer 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00.03..03.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 209.390.000,00 290.60.000,00 0,00 500.000.000,00 600.000.000,00.03..03.. 02. 24.03..03.. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.400.000,00 347.600.000,00 0,00 720.000,00 49.280.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00.03..03.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegatan 800.000,00 79.200.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal 800.000,00 79.200.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 06.03..03.. 06. 0.03..03.. 06. 08 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah DPU Kab 6 Kegiatan 3 Dokumen 520.53.500,00 465.34.500,00 0,00 985.828.000,00.305.000.000,00 7.220.000,00 7.780.000,00 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00 20.220.000,00 4.780.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 06. 0 Penyusunan Data Keciptakaryaan Dokumen 30.988.000,00 9.02.000,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00.03..03.. 06. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Program Ke-PU-an 4 kali 3.52.000,00 32.676.000,00 0,00 35.828.000,00 50.000.000,00.03..03.. 06. 2 Pembinaan Jasa Konstruksi 2 Pertemuan 5.76.000,00 34.824.000,00 0,00 50.000.000,00 00.000.000,00.03..03.. 06. 3 Survey Desain Kegiatan Ke-PU-an 42 333.757.500,00 366.242.500,00 0,00 700.000.000,00 900.000.000,00.03..03.. 07 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 5 Kegiatan 0,00 0,00 83.427.588.000,00 83.427.588.000,00 39.000.000.000,00.03..03.. 07. 0.03..03.. 07. 02 Peningkatan Jalan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja 0 Paket 0,00 0,00 0.87.000.000,00 0,00 0,00 27.388.502.000,00 0.87.000.000,00 9.000.000.000,00 27.388.502.000,00 4.000.000.000,00.03..03.. 07. 03 Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa 0,00 0,00 3.97.000.000,00 3.97.000.000,00 7.000.000.000,00.03..03.. 07. 04.03..03.. 07. 05 Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari 2 20 Paket 0,00 0,00 9.544.586.000,00 0,00 0,00.760.500.000,00 9.544.586.000,00 0.000.000.000,00.760.500.000,00 9.000.000.000,00.03..03.. 5 Program pembangunan jalan dan jembatan 5 Kegiatan 63.422.500,00 3.636.577.500,00 2.395.000.000,00 6.095.000.000,00 9.400.000.000,00.03..03.. 5. 0 Perencanaan pembangunan jalan Dokumen 3.972.000,00 46.028.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 5. 02 Survei kontur jalan dan jembatan Dokumen 3.832.000,00 86.68.000,00 0,00 00.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 5. 05 Pembangunan jembatan 0,00 0,00 2.395.000.000,00 2.395.000.000,00 4.000.000.000,00.03..03.. 5. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Dokumen 8.978.500,00 3.02.500,00 0,00 50.000.000,00 00.000.000,00.03..03.. 5. 08 Pengadaan Aspal 26.640.000,00 3.473.360.000,00 0,00 3.500.000.000,00 5.000.000.000,00.08..03.. 5.08..03.. 5. 02.08..03.. 5. 04.08..03.. 5. 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengelolaan Sampah 6 Kegiatan 3 paket 4 Paket 2.357.3.000,00 3.342.689.000,00 257.500.000,00 5.957.500.000,00 9.250.000.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 500.000.000,00 6.605.000,00 693.395.000,00 0,00 700.000.000,00 500.000.000,00 2.350.706.000,00 2.649.294.000,00 0,00 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00.08..03.. 5. 27 Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah TPA Penujah 0,00 0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 750.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.6..03.. 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.6..03.. 5. 0 Penyelenggaraan pameran investasi 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 6.03..03.. 6. 0 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 Kegiatan 5 PAKET 7.538.000,00 282.462.000,00 6.09.000.000,00 6.39.000.000,00 8.830.000.000,00 7.538.000,00 282.462.000,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00.03..03.. 6. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4 Paket 0,00 0,00 3.09.000.000,00 3.09.000.000,00 5.000.000.000,00.03..03.. 6. 05 Pembangunan Saluran Drainase Jalan (Bantuan Propinsi) 0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.500.000.000,00.04..03.. 6 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3 Kegiatan 47.077.000,00 92.923.000,00 0,00 240.000.000,00 30.000.000,00.04..03.. 6. 0.04..03.. 6. 02.04..03.. 6. 04 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 5.958.000,00 24.042.000,00 0,00 9.835.000,00 30.65.000,00 0,00.284.000,00 38.76.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00.09..03.. 6.09..03.. 6. 03 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Tanah 0,00 0,00 4.80.000.000,00 4.80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.80.000.000,00 4.80.000.000,00 0,00 2.04..03.. 6 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 2.04..03.. 6. 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Obyek wisata Purwahamba Indah 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00.03..03.. 7 Program pembangunan turap/talud/bronjong 2 Kegiatan 0,00 0,00 0.855.000.000,00 0.855.000.000,00 0.500.000.000,00.03..03.. 7. 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 47 Paket 0,00 0,00 9.93.000.000,00 9.93.000.000,00 9.000.000.000,00.03..03.. 7. 06 Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan 7 paket pekerjaan 0,00 0,00.662.000.000,00.662.000.000,00.500.000.000,00.04..03.. 7 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2 Kegiatan 5.60.000,00 93.390.000,00 0,00 45.000.000,00 70.000.000,00.04..03.. 7. 02.04..03.. 7. 03 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan 28.235.000,00 46.765.000,00 0,00 23.375.000,00 46.625.000,00 0,00 75.000.000,00 90.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00.20..03.. 7 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2 Kegiatan 25.573.000,00 74.427.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.20..03.. 7. 02 Penyusunan standar satuan harga 5 Dokumen 5.373.000,00 44.627.000,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00.20..03.. 7. 6 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 20.200.000,00 29.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.03..03.. 7 2.03..03.. 7. 02 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pemasangan Jaringan Listrik 3 Kegiatan 90.785.000,00.07.337.000,00 385.000.000,00.593.22.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 300.000.000,00 2.03..03.. 7. 03 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum 5.525.000,00 452.597.000,00 0,00 458.22.000,00 500.000.000,00 2.03..03.. 7. 04 Operasional Pemeliharaan LPJU 85.260.000,00 564.740.000,00 0,00 750.000.000,00.200.000.000,00.03..03.. 8 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5 Kegiatan 493.685.000,00 26.957.900.000,00 0,00 27.45.585.000,00 35.800.000.000,00.03..03.. 8. 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 450.280.000,00.305.000,00 0,00 45.585.000,00 800.000.000,00.03..03.. 8. 06 Perbaikan Jembatan (Bantuan Propinsi) Kab tegal 0,00 8.250.000.000,00 0,00 8.250.000.000,00 0.000.000.000,00.03..03.. 8. 07 Perbaikan Jalan (Bantuan Propinsi) 4 Paket 0,00 5.750.000.000,00 0,00 5.750.000.000,00 20.000.000.000,00.03..03.. 8. Pemeliharaan Rutin Jalan Kab tegal 8 Paket 43.405.000,00 2.956.595.000,00 0,00 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00.03..03.. 9 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Kegiatan 0.82.000,00 465.88.000,00 0,00 476.000.000,00 500.000.000,00.03..03.. 9. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pengairan 3 paket 0.82.000,00 465.88.000,00 0,00 476.000.000,00 500.000.000,00.04..03.. 9.04..03.. 9. 2 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kegiatan 9 Bulan 58.455.000,00 34.545.000,00 0,00 500.000.000,00 750.000.000,00 58.455.000,00 34.545.000,00 0,00 500.000.000,00 750.000.000,00.04..03.. 20 Program pengelolaan areal pemakaman Kegiatan 0,00.875.000.000,00 0,00.875.000.000,00 500.000.000,00.04..03.. 20. 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman tersebar di 0,00.875.000.000,00 0,00.875.000.000,00 500.000.000,00.8..03.. 2.8..03.. 2. 02.8..03.. 2. 07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga GOR Trisanja Slawi Lapangan olahraga tersebar di 2 Kegiatan 4 paket 0,00 85.000.000,00 3.500.000.000,00 4.35.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 500.000.000,00.03..03.. 23.03..03.. 23. 09 Program peningkatan sarana dan prasarana ke-pu-an Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-pu-an DPU Kab. 5 Kegiatan 250 paket pekerjaan 94.995.000,00 505.005.000,00 0,00 600.000.000,00 950.000.000,00 75.7.000,00 24.829.000,00 0,00 00.000.000,00 200.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 23. 0 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 2.920.000,00 47.080.000,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00.03..03.. 23. 2.03..03.. 23. 4.03..03.. 23. 5 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-pu-an Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas ROI Pengairan Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru Kec. Bojong, Bumijawa Dokumen 420 Titik 250 titik 5.203.000,00 44.797.000,00 0,00 7.905.000,00 92.095.000,00 0,00 3.796.000,00 96.204.000,00 0,00 50.000.000,00 00.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 00.000.000,00 50.000.000,00.03..03.. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2 Kegiatan.228.98.000,00 8.706.6.000,00 724.239.000,00 20.659.38.000,00 22.749.728.000,00.03..03.. 24. 0 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 7 Pkt.924.000,00 328.076.000,00 0,00 340.000.000,00 400.000.000,00.03..03.. 24. 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 0,00 0,00 724.239.000,00 724.239.000,00.500.000.000,00.03..03.. 24. 0 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 36 paket 92.65.000,00 5.047.835.000,00 0,00 5.40.000.000,00 5.000.000.000,00.03..03.. 24. 3 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 4.86.500,00 45.83.500,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00.03..03.. 24. 5 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Pkt 368.924.000,00 335.856.000,00 0,00 704.780.000,00 704.780.000,00.03..03.. 24. 6 Pemberdayaan petani pemakai air 70.502.000,00 49.498.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00.03..03.. 24. 8 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi dana DAK 24 Pkt 69.786.500,00 4.595.6.500,00 0,00 4.664.948.000,00 4.664.948.000,00.03..03.. 24. 2 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi 8 Pkt 7.838.500,00 2.482.6.500,00 0,00 2.500.000.000,00 3.000.000.000,00.03..03.. 24. 22 Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi Pkt 4.924.000,00 35.076.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00.03..03.. 24. 23 Operasional Penjaga pintu Air 578.037.500,00 7.903.500,00 0,00 585.94.000,00 600.000.000,00.03..03.. 24. 27 Pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi Desa 4 paket 0,00.679.40.000,00 0,00.679.40.000,00 2.000.000.000,00.03..03.. 24. 29 Rehabilitiasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi) 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 4.500.000.000,00.08..03.. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5 Kegiatan 380.23.000,00.89.877.000,00 8.205.000.000,00 0.405.000.000,00 2.000.000.000,00.08..03.. 24. 05 Penataan RTH Kota Slawi 2 paket 0.250.000,00 89.750.000,00 0,00 200.000.000,00 500.000.000,00.08..03.. 24. 06.08..03.. 24. 07 Pemeliharaan RTH Pengembangan taman rekreasi ruas jalan Yomani - Guci 369.873.000,00 30.27.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00 500.000.000,00.250.000.000,00 205.000.000,00 250.000.000,00.08..03.. 24. Pembangunan RTH dan Monumen Kota Slawi 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00.08..03.. 24. 2 Rehabilitasi Trotoar dan Drainase (Bantuan Propinsi) Kemantran Kec Kramat 0,00.500.000.000,00 0,00.500.000.000,00 0,00.08..03.. 24. 3 Pembangunan Masjid Kawasan AAS 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00.03..03.. 26.03..03.. 26. 02 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya Kegiatan 8 paket 22.787.000,00.25.83.000,00 0,00.238.600.000,00 2.000.000.000,00 22.787.000,00.25.83.000,00 0,00.238.600.000,00 2.000.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 27.03..03.. 27. 06 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan sistem distribusi air minum 2 Kegiatan 6 paket 50.66.000,00 3.549.834.000,00 0,00 3.600.000.000,00 9.000.000.000,00 50.66.000,00 3.549.834.000,00 0,00 3.600.000.000,00 9.000.000.000,00.03..03.. 28 Program Pengendalian Banjir Kegiatan 4.2.000,00 45.789.000,00 0,00 50.000.000,00 75.000.000,00.03..03.. 28. 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Keg 4.2.000,00 45.789.000,00 0,00 50.000.000,00 75.000.000,00.03..03.. 29.03..03.. 29. 0 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Kegiatan 8.545.000,00 4.455.000,00 0,00 50.000.000,00 00.000.000,00 8.545.000,00 4.455.000,00 0,00 50.000.000,00 00.000.000,00.03..03.. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 8 Kegiatan 48.98.000,00 46.65.743.000,00 0,00 47.097.724.000,00 57.005.000.000,00.03..03.. 30. 0 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 7.770.000,00 242.230.000,00 0,00 250.000.000,00 275.000.000,00.03..03.. 30. 0 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK 6 Paket 26.853.000,00 3.04.37.000,00 0,00 3.068.224.000,00 3.300.000.000,00.03..03.. 30..03..03.. 30. 2.03..03.. 30. 3.03..03.. 30. 4.03..03.. 30. 5.03..03.. 30. 7 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pegerbarang dan Margasari Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Daerah Rawan Bencana kabupaten Desa Cintamanik 5 36 Paket 3 5 4 98.098.000,00 0.226.402.000,00 0,00 63.509.000,00 7.465.49.000,00 0,00 72.674.000,00 7.37.326.000,00 0,00 88.60.000,00 9.466.399.000,00 0,00 24.476.000,00 8.502.524.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0.324.500.000,00.500.000.000,00 7.529.000.000,00 0.500.000.000,00 7.444.000.000,00 7.500.000.000,00 9.555.000.000,00 4.500.000.000,00 8.627.000.000,00 9.00.000.000,00 300.000.000,00 330.000.000,00 Jumlah 6.666.94.000,00 3.83.744.000,00 36.520.327.000,00 257.08.265.000,00 228.569.728.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n Slawi, Desember 204 Plt. Kepala DPU Ir. SUHARMANTO NIP. 9603 98603 09 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 7