MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN

dokumen-dokumen yang mirip
REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

SIARAN PERS KPU KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG

1 02 DINAS KESEHATAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Sekapur Sirih. Purwokerto, Agustus 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Ir. Suherijatno

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PEMETAAN APOTEK DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

KATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Tim Penyusun Pengarah : dr. Hj. Rosmawati. Ketua : Sitti Hafsah Yusuf, SKM, M.Kes. Sekretaris : Santosa, SKM

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

3,950,000 4,020,000 4,824,000 5,788,800 6,715,008 25,297,808

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

Angka Insidensi T B Tahun 2011 (WHO, 2012)

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

4,840,366,475 1,053,515,500 17,773,119,842

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Transkripsi:

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018 No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode 1. ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan serta meningkatnya upaya pengawasan peredaran obat, makanan dan bahan berbahaya Tersediannya obat, vaksin dan perbekalan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan Prosentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan di Puskesmas 1 URUSAN WAJIB - - - - - - 1 02 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan 1 02 01 15 07 Pengadaan Obat Pelayanan Dasar Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan serta sarana pendukung kefarmasian (% ) Terpenuhinya kebutuhan obat pelayanan dasar dan reagen portable food contamination kit di Puskesmas dan jaringannya 1 02 01 15 08 Peningkatan Sarana Prasarana Terpenuhinya kebutuhan sarana kefarmasian, obat dan perbekalan dan prsarana kefarmasian, obat serta operasional DAK dan perbekalan di Kefarmasian Puskesmas dan jaringannya 100 100 100 8.000.000 100 8.000.000 100 10.000.000 100 11.000.000 100 15.000.000 100 52.000.000 DINKES 100 100 100 100 100 100 100 100 1 02 01 15 09 Pengadaan Obat dan Sarana Terpenuhinya kebutuhan obat dan sarana Pelayanan 1 02 01 15 10 Pengadaan Perbekalan 2. akses pelayanan yang berkualitas dan terjangkau Jumlah Puskesmas rawat akses pelayanan inap dan rawat jalan yang dasar memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar bagi masyarakat 1 02 01 16 Program Upaya Masyarakat upaya pelayanan masyarakat di Puskesmas (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 1 02 01 16 jasa pelayanan puskesmas Lumbir Puskesmas Lumbir 100 100 100 933.439 1.790.563 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.006.002 DINKES 1 02 01 16 I Wangon Puskesmas I Wangon 100 100 100 1.263.822 2.283.291 2.700.000 2.970.000 3.267.000 12.484.113 DINKES II Wangon Puskesmas II Wangon 100 100 100 448.841 840.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 4.598.841 DINKES Jatilawang Puskesmas Jatilawang 100 100 100 1.480.937 2.709.050 3.200.000 3.520.000 3.872.000 14.781.987 DINKES Rawalo Puskesmas Rawalo 100 100 100 1.316.757 2.253.180 2.700.000 2.970.000 3.267.000 12.506.937 DINKES Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 10

Opearasional dan pemanfaatan Kebasen Puskesmas Kebasen 100 100 100 1.392.142 2.536.605 3.000.000 3.300.000 3.630.000 13.858.747 DINKES Opearsioanl dan pemanfaatan I Kemranjen Puskesmas I Kemranjen 100 100 100 785.135 1.558.900 1.900.000 2.090.000 2.299.000 8.633.035 DINKES jas pelayanan Puskesmas II Kemranjen Puskesmas II Kemranjen 100 100 100 724.574 1.324.292 1.600.000 1.760.000 1.936.000 7.344.866 DINKES I Sumpiuh II Sumpiuh I Tambak II Tambak Somagede Kalibagor Banyumas Patikraja Purwojati I Ajibarang II Ajibarang Puskesmas I Sumpiuh Puskesmas II Sumpiuh Puskesmas I Tambak Puskesmas II Tambak Puskesmas Somagede Puskesmas Kalibagor Puskesmas Banyumas Puskesmas Patikraja Meningkatkan pelayanan di Puskesmas Purwojati pelayanan di Puskesmas I Ajibarang di puskesmas II Ajibarang 100 100 100 657.034 1.206.891 1.500.000 1.650.000 1.815.000 6.828.925 DINKES 100 100 100 767.257 1.070.250 1.400.000 1.540.000 1.694.000 6.471.507 DINKES 100 100 100 715.798 1.326.356 1.600.000 1.760.000 1.936.000 7.338.154 DINKES 412.965 663.685 800.000 880.000 968.000 3.724.650 DINKES 687.771 1.207.467 1.500.000 1.650.000 1.815.000 6.860.238 DINKES 931.479 1.710.655 2.100.000 2.310.000 2.541.000 9.593.134 DINKES 968.411 1.822.049 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.072.460 DINKES 968.317 1.896.000 2.300.000 2.530.000 2.783.000 10.477.317 DINKES 752.234 1.271.887 1.500.000 1.650.000 1.815.000 6.989.121 DINKES 1.011.000 1.607.096 1.900.000 2.090.000 2.299.000 8.907.096 DINKES 775.131 1.359.965 1.600.000 1.760.000 1.936.000 7.431.096 DINKES Gumelar di Puskesmas Gumelar 1.014.107 1.985.301 2.400.000 2.640.000 2.904.000 10.943.408 DINKES Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 11

Pekuncen di puskesmas pekuncen 1.398.865 3.339.652 4.000.000 4.400.000 4.840.000 17.978.517 DINKES I Cilongok II Cilongok Karanglewas Purwokerto Barat I Purwokerto Timur II Purwokerto Timur Purwokerto Selatan I Purwokerto Utara II Purwokerto Utara I Sokaraja II Sokaraja I Kembaran II Kembaran I Sumbang kesehatn di puskesmas i Cilongok di puskesmas II Cilongok di puskesmas karanglewas di puskesmas purwokerto barat di puskesmas i purwokerto timur di puskesmas II Purwokerto timur di Puskesmas Purwokerto Selatan di puskesmas i purwokerto utara dipuskesmas II purwokerto utara di puskesmas I Sokaraja Meninkatnya pelayanan di puskesmas II sokaraja di Puskesmas I Kembaran di puskesmas II Kembaran di Puskesmas I Sumbang 1.721.611 3.341.863 4.000.000 4.400.000 4.840.000 18.303.474 DINKES 1.074.148 1.851.864 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.208.012 DINKES 1.139.202 1.994.670 2.400.000 2.640.000 2.904.000 11.077.872 DINKES 619.642 1.209.919 1.500.000 1.650.000 1.815.000 6.794.561 DINKES 421.298 752.509 900.000 990.000 1.089.000 4.152.807 DINKES 217.982 401.840 550.000 605.000 665.500 2.440.322 DINKES 618.443 1.214.999 1.500.000 1.650.000 1.815.000 6.798.442 DINKES 296.644 573.041 750.000 825.000 907.500 3.352.185 DINKES 318.794 602.465 750.000 825.000 907.500 3.403.759 DINKES 958.061 1.632.527 2.000.000 2.200.000 2.420.000 9.210.588 DINKES 531.322 1.015.670 1.200.000 1.320.000 1.452.000 5.518.992 DINKES 753.909 1.451.217 1.800.000 1.980.000 2.178.000 8.163.126 DINKES 580.941 1.074.113 1.300.000 1.430.000 1.573.000 5.958.054 DINKES 925.153 1.707.868 2.000.000 2.200.000 2.420.000 9.253.021 DINKES Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 12

II Sumbang di puskemas II sumbang 1.157.203 1.905.308 2.250.000 2.475.000 2.722.500 10.510.011 DINKES I Baturaden II Baturaden Kedungbanteng di puskesmas I Baturaden di puskesmas II Baturraden di puskesmas Kedungbanteng 599.601 991.442 1.200.000 1.320.000 1.452.000 5.563.043 DINKES 520.170 963.124 1.200.000 1.320.000 1.452.000 5.455.294 DINKES 1.238.682 1.903.935 2.300.000 2.530.000 2.783.000 10.755.617 DINKES jasa pelayanan Balai Penyakit Paru-paru Masyarakat (BKPM) jasa pelayanan Balai Mata Masyarakat (BKMM) di Balai Paru Masyarakat (BKPM) Purwokerto di Balai Mata Masyarakat (BKMM) Purwokerto 950.000 1.800.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 10.032.000 DINKES 1.250.000 3.450.000 4.100.000 4.510.000 4.961.000 18.271.000 DINKES jasa pelayanan Labkesmas di Labkesmas 222.500 300.000 400.000 440.000 484.000 1.846.500 DINKES jasa pelayanan Balai Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) di Balai Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA) 800.000 1.200.000 1.450.000 1.595.000 1.754.500 6.799.500 DINKES Operasional unit Perbekalan dan Kefarmasian (UPKF) di UPKF 175.000 200.000 200.000 220.000 242.000 1.037.000 DINKES Peningkatan Ibu dan Anak Mengendalikan angka kematian bayi (per.000 KH) dan ibu (per 100.000 KH) 750.000 750.000 750.000 825.000 907.500 3.982.500 DINKES Pelayanan Dasar dan Rujukan Terlayaninya dasar dan rujukan 100 100 100 200.000 100 200.000 100 300.000 100 300.000 100 300.000 100 1.300.000 DINKES Menurunnya peredaran obat, makanan, minuman dan bahan berbahaya bagi keamanan obat, makanan dan minuman yang beredar di pasaran frekuensi pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya keamanan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya (%) Menurunnya peredaran obat, makanan, minuman dan bahan berbahya 100 100 100 50.000 100 75.000 100 100.000 100 115.000 100 130.000 100 470.000 DINKES 50.000 75.000 100.000 150.000 200.000 575.000 DINKES Prosentase 1 02 01 18 Program Promosi dan pemberdayaan PHBS =80% PHBS = 80% PHBS = 434.000 PHBS = 401.000 PHBS = 500.000 PHBS = 550.000 PHBS = 600.000 PHBS = 2.485.000 DINKES pelaksanaan individu,keluarga dan Pemberdayaan masyarakat individu, keluarga dan 82% 85% 90% 95% 98% 100% masyarakat agar mampu pemberdayaan masyarakat yang menumbuhkan perilaku hidup dan promosi melaksanakan PHBS, bersih dan sehat (PHBS, Prosentase Aktif %) =1% =1% Rancangan Akhir RPJMD masyarakat Kab. Banyumas Aktif Tahun 2013-2018 VIII - 13 =20% =30% =45% =57% =69% =80%

Peningkatan Pemberdayaan pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat 300.000 300.000 DINKES Prosentase rumah tangga, institusi dan tempat kerja yang melaksanakan PHBS Pengembangan Media Promosi Terlaksananyamedia promosi dalam rangka peningkatan cakupan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan tempat kerja 361.500 361.500 DINKES 4. status gizi masyarakat Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat prosentase bayi mendapatkan ASI Ekslusif, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Posyandu, prosestase anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat MP-Asi, 1 02 xx 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat status gizi masyarakat (D/S,%,) 75 77 89 100.000 82 150.000 84 500.000 86 550.000 88 600.000 90 1.900.000 DINKES prosentase bumil KEK yang mendapatkan makanan tambahan dan Tablet Fe, jumlah Balita Gizi buruk yang mendapatkan perawatan Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat Perbaikan Status Gizi Masyarakat 425.000 500.000 750.000 750.000 750.000 3.175.000 DINKES 5. kualitas lingkungan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan dan akses sanitasi dasar yang layak 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan Kualitas lingkungan Peningkatan Kualitas Lingkungan lingkungan dengan indikator sbb : Terlaksananya peningkatan akses air bersih minimum 63 65 67 240.000 69 280.000 70 320.000 75 1.543.200 80 1.580.000 80 3.963.200 DINKES 300.000 850.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 5.500.000 DINKES 55 60 64 71 78,4 86 92,8 92,8 Terlaksananya peningkatan akses jamban sehat 47 50 57,98 65 73,75 82,5 91,25 91,25 Terlaksanya realisasi cakupan rumah sehat 61 63 65 67 69 71 73 73 Terlaksananya pemeriksaan sampel air pada jaringan perpipaan 58 60 62 66 70 75 80 80 Terlaksanya konseling penyehatan lingkungan 15 20 21 31 38 46 51 51 Meninkatnya akses sanitasi dasar yang layak (jamban sehat) 54 55 57,98 65 73,75 82,50 91,25 91,25 prosentase TTU yang diawasi 50 55 58 60 62 64 66 66 Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 14 Prosentase TPM yang diawasi 55 58 61 62 63 64 65 65

6. Menurunnya penyakit menular upaya Menurunnya kasus kesakitan dan kematian dan penyakit tidak pencegahan dan karena penyakit menular menular pengendalian penyakit menular 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Angka Penemuan Kasus Baru TB (CNR)>jumlah pasien baru TB yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di Kabupaten Angka penemuan kasus kusta = jumlah pasien baru kusta yg ditemukan diantara 100.000 penduduk di Kabupaten 160 165 170 350.000 175 200.000 180 750.000 185 900.000 190 1.000.000 190 3.200.000 DINKES 2,7 2,7 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,6 Menurunnya Jumlah Kecamatan pencegahan dan dengan IR DBD < 49 per penanggulangan 100.000 penduduk, jumlah penyakit kecamatan dengan API < bersumber 1 per 1.000 penduduk, binatang (P2B2) meningkatnya pengendalian vektor terpadu Menurunkan Prosentase anak yang angka kesakitan usia 0-11 bulan yang akibat penyakit mendapat imunisasi dasar yang dapat lengkap, prosentase dicegah dengan puskesmas yang imunisasi, melaksanakan peningkatan pengendalian PTM surveilans, terpadu, prosentase menurunnya desa/kelurahan angka kesakitan melaksanakan Posbindu dan kematian PTM, prosentase akibat Penyakit perempuan usia 30-50 Tidak Menular tahun yang dideteksi dini (PTM) dan kanker serviks dan penanggulangan payudara bencana Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Peningkatan imunisasi, survelans, PTM dan Penanggulangan Bencana Penemuan kasus HIV-AIDS 166 215 195 200 205 210 215 215 Angka Penemuan kasus ISPA pada Balita Angka Penemuan kausu Diare pada Balita Incident Rate DBD 11,84 31,9 <20/1000 00 2% 2,03% 2,10% 2,20% 2,3% 2,4% 2,50% 2,50% 10,50% 10,90% 11% 11% 12% 13% 14% 14% 1.025.000 <20/100 000 500.000 <20/10 0000 700.000 <20/1000 00 900.000 <20/100 000 1.000.000 <20/100 000 4.125.000 DINKES Case Fatality Rate (CFR) DBD 2,01 0,74 <1% <1% <1% <1% <1% <1% Penemuan dan pengobatan kasus malaria Annual parasit incident (API) Malaria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,13 0,024 <0,05/10 <0,05/10 <0,05/1 000 pddk Case Fatality Rate (CFR) 0 0 0 0 0 0 0 0 Malaria Micro filaria rate (MFR) <1% 0 0 <1% <1% <1% <1% <1% <1% Penemuan dan Pengobatan kasus flu burung Penemuan dan pengobatan kasus Leptospirosis Penemuan dan pengobatan kasus antraks Penemuan dan pengobatan kasus rabies Terselengaranya kegiatan imunisasi, surveilans dan penanggulangan bencana <0,05/10 <0,05/10 <0,05/10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 410.000 200.000 450.000 500.000 600.000 2.160.000 DINKES UCI 100% 100% 95% 95% 97% 98% 99% 99% Penemuan AFP 505 100% 25% 25% 38% 50% 63% 75% KLB ditandtangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeriksaan dan pembinaan calon jmeaah haji Terselenggaranya kegiatan penyakit tidakk menular (PTM) /kelurahan dengan Posbindu Deteksi dini kanker servik perempuan usia 30-50th 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 350.000 450.000 550.000 1.350.000 DINKES 10% 12% 14% 16% 20% 0% 2% 3% 4% 5% Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 15

Deteksi dini pengemudi 5% 8% 10% 15 20% 7. Puskesmas yang terstandarisasi 8. cakupan pelayanan penduduk miskin 9. sarana prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya yang bermutu dan terstandar Prosentase Puskesmas Jumlah memiliki ijin operasional Puskesmas yang memiliki ijin operasional Meningkatkan pelayanan penduduk miskin diluar kuota Jamkesmas Tersedianya sarana prasarana Puskesmas/Pustu yang bermutu dan terstandar Prosentase Penduduk miskin mendapatkan pelayanan Tersedianya anggaran operasional pengelolaan JAMKESDA Tersediannya anggaran pembiayaan pelayanan esehatan bagi peserta JAMKESDA (non kuota) Prosentase sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya yang bermutu dan terstandar 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan 1 02 01 24 Program Pelayanan Penduduk Miskin Pengelolaan Jaminan Masyarakat Daerah Pembiayaan Pelayanan Jaminan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) 1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Paru-Paru, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit mata Gedung Laboratorium Masyarakat Dinas kabupaten Banyumas Terpenuhinya standarisasi pelayanan pada puskesmas (Puskesmas) cakupan layanan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas (%) pelayanan di puskesmas (Puskesmas) pelayanan di rumah sakit, rumah sakit paru, dan rumah sakit mata 4 6 8 64.000 10 80.000 12 120.000 14 160.000 16 Pusk 200.000 18 Pusk 624.000 DINKES 20 100 100 100 100 100 100 100 20 100 100 350.000 100 200.000 100 250.000 100 250.000 100 250.000 100 1.300.000 DINKES 100 100 100 26.650.000 100 30.800.000 100 34.750.000 100 44.750.000 100 49.750.000 100 186.700.000 DINKES 11 14 17 2.680.000 19 3.600.000 22 5.000.000 30 9.000.000 39 12.000.000 39 32.280.000 DINKES 4 4 4 2.400.000 4 3.200.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 4 65.600.000 DINKES 1 Rehabilitasi ruang pelayanan bagi pasien akibat dampak asap rokok dan penyakit paru (DBHCHT) Peningkatan Sarana Prasarana Balai Paru Masyarakat (DBHCHT) 1.800.000 3 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 13.300.000 DINKES 1 Gedung BKMM Purwokerto Pengadaan alat BKMIA Purwokerto 1 1 Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 16

10. kualitas sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata jumlah sarana dan prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata yang memenuhi standar upaya pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata 1 02 01 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1 02 01 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan 1 02 01 30 Program peningkatan pelayanan lansia sarana dan prasarana pelayanan (UPT) kemitraan pelayanan (%, Sarkes) pada lansia (%) 1 1 2 2.500.000 3 3.000.000 4 3.500.000 5 4.000.000 6 4.500.000 7 17.500.000 DINKES 20 30 40 328.000 50 372.000 60 500.000 70 550.000 80 600.000 80 2.350.000 DINKES 69,62 71 82 48.454 85 56.000 87 64.000 90 72.000 95 80.000 95 320.454 DINKES 1 02 01 31 Program pengawasan dan pengendalian makanan 1 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak keamanan produksi pangan rumah tangga (%, SPP-IRTP) Menurunnya Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) 30 40 50 44.000 60 48.000 70 75.000 80 100.000 90 150.000 90 417.000 DINKES 112,05 100 90 600.000 80 800.000 70 1.000.000 60 1.080.000 58 1.160.000 55 4.640.000 DINKES 11. upaya pendukung pelayanan kompetensi SDM frekuensi Bimbingan teknis dan penikatan ketrampilan Nakes 1 2 01 37 Program pendukung pelayanan Menurunnya Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) 9,04 8,4 8 7,60 7,50 7,4 7,2 7 12. Meingkatnya dukungan manajemen dan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan kebijakan Penyusunan program, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ISO dan Akreditasi serta pengembangan sistem Informasi Bimbingan Teknis SDM Peningkatan Ketrampilan Tenaga Manajemen dan Kebijakan Penyusunan Perencanaan Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ISO dan Akreditasi Puskesmas profesionalime SDM Meningkatkan kualitas tenaga sistem perencanaan,penganggaran dan evaluasi programprogram mutu dan akreditasi sarana pelayanan dasar Puskesmas 75 100.000 80 110.000 80 85.525 245.000 85 85 100.000 250.000 90 90 125.000 260.000 95 95 150.000 275.000 560.525 DINKES 1.140.000 DINKES Pengembangan Sistem informasi sistem informasi pendukung pengambilan keputusan 60 200 70 300.000 80 400.000 90 500.000 100 500.000 1.700.200 DINKES Visitasi Sarana sarana 100 lokasi 50.000 139 70.000 150 lokasi 100.000 165 120.000 180 130.000 470.000 DINKES Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 17

Pelayanan administrasi perkantoran adminitrasi perkantoran, sarana orasarana aparatur dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelayanan adminitrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, peralatan dan perlengkapan dalam 1 tahun Tersedianya makan minum jamuan tamu, harian pegawai dan rapat, penyedian bahan habis pakai (ATK, cetak, surat kabar, penggandaan, pustaka kantor, perangko, matere, peralatan listrik dan kebersihan dalam 1 tahun 300.000 400.000 400.000 460.000 515.000 2.075.000 DINKES 300.000 300.000 300.000 345.000 386.250 1.631.250 DINKES sarana parasaran aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi kantor, keamanan dan kebersihan kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam 1 tahun Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas Terpeliharanya kendaraan dinas dalam 1 tahun Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan dalam 1 tahun Penyusunan perencanaan, Terpeliharanya perlatan dan pelaporan dan evaluasi kinerja perlengkapan kantor dalam 1 tahun 400.000 500.000 500.000 575.000 643.750 2.618.750 DINKES 500.000 600.000 600.000 690.000 772.500 3.162.500 DINKES 100.000 250.000 250.000 287.500 321.875 1.209.375 DINKES 100.000 250.000 250.000 287.500 321.875 1.209.375 DINKES 100.000 250.000 250.000 287.500 321.875 1.209.375 DINKES 100.000 200.000 200.000 230.000 257.500 987.500 DINKES 250.000 350.000 350.000 402.500 450.625 1.803.125 DINKES JUMLAH 89.366.476 127.439.034 169.529.000 196.940.200 221.266.250 804.390.960 Plt.Kepala Dinas Kabupaten Banyumas Sekretaris, SADIYANTO,S.KM,M.Kes NIP. 19621011 198402 1 001 Rancangan Akhir RPJMD Kab. Banyumas Tahun 2013-2018 VIII - 18