TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU
|
|
- Suryadi Budiono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkuan pelayanan yang bermutu bagi seluruh masyarakat 1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 100 per kelahiran hidup pada tahun Menurunnya angka kematian bayi menjadi 20 per kelahiran hidup tahun Menurunnya angka kematian anak Balita menjadi 30 per kelahiran hidup tahun Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga terlatih sebesar 94% pada tahun Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100% tahun 2016; 6. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90% tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: Bid.KIA Program Peningkatan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga 90, Keselamatan Ibu terlatih Melahirkan dan Anak 2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) Kegiatan: Pembinaan Pelayanan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh nakes 90, Kesehatan Ibu, dan terlatih (cakupan PN) (SPM) Reproduksi 2. Persentase Ibu hamil mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) 3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan 93, antenatal (cakupan K4) (SPM) 4. Persentase fasilitas pelayanan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 5. Persentase Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan 78, (SPM) 6. Persentase Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang 34, mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (SPM) 7. Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi 49, peserta KB aktif (SPM) 8. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED 9. Persentase Puskesmas mampu PKRE terpadu 0, minimal 4 Puskesmas 10. Jumlah Puskesmas dengan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Kegiatan: Pembinaan Pelayanan 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) Kesehatan Anak 2. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 89,
2 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 7. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100% tahun Persentase Balita yang naik berat badannya sebesar 72% tahun Cakupan pelayanan bayi (minimal 4 kali) 84, (SPM) 4. Cakupan pelayanan anak balita (minimal 8 72, kali) (SPM) 5. Cakupan penanganan neonatal komplikasi (SPM) 83, Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus 14, kekerasan thdp anak minimal 2 Puskesmas 7. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita 72, dan Pra Sekolah Program: Bid.KIA Program Perbaikan Gizi 1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (jumlah 52, Masyarakat balita ditimbang /balita seluruhnya (D/S) Kegiatan: Penanggulangan kurang 1. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat energi protein (KEP); perawatan (SPM) enemia gizi besi, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan gangguan akibat kurang surveilans gizi yodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan 3. Persentase Balita bawah garis merah (BGM) 3,82 3,82 3,6 3,5 3,4 3,4 3 zat besi lainnya 4. Prevalensi Balita gizi buruk 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0, Persentase BBLR 1,87 1,87 1,80 1,60 1,60 1,50 1,50 Kegiatan: Pemberdayaan 1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) 52, masyarakat untuk 2. Persentase Balita yang naik berat badannya 59, pencapaian keluarga 3. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI sadar gizi Ekslusif 19, Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 5. Persentase Bayi 6-11 bulan dapat kapsul vitamin A Persentase Balita 1-4 tahun dapat kapsul vitamin A 71, Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 93, Persentase Kecamatan bebas rawan gizi
3 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 9. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia bulan dari keluarga miskin (SPM) Program: BINKES Program Peningkatan 1. Jumlah Puskesmas Santun Usila Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatan: Pelayanan pemeliharaan 1. Jumlah Puskesmas Santun Usila Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 1. Meningkatnya cakupan Case Detection Rate (CDR) Tuberculosis menjadi 70% tahun 2016 Program: Bid.PP Program Pencegahan 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat dan Pengendalian imunisasi dasar lengkap Penyakit Menular 2. Angka penemuan kasus malaria per penduduk 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1 (Annual Parasites Incidence) 2. Menurunnya angka 3. Angka kesakitan penderita DBD per pddk 23, penemuan kasus Malaria 4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 (Annual Parsites Incidence -API) menjadi 5. Jumlah kasus Diare per penduduk 35, per penduduk 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48, minimal 70% 3. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dibawah 0,5% tahun Persentase angka keberhasilan pengobatan kasus 59, baru TB Paru BTA + / SR (Success Rate) min. 85% 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9. Persentase pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit 4. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi 99% tahun 2016 Kegiatan: Peningkatan Imunisasi 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Persentase desa yang mencapai UCI (SPM) 62, Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per , anak < 15 tahun (SPM) 4. Ibu hamil dengan imunisasi TT Persentase anak sekolah dasar mendapat imunisasi
4 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Terlaksananya program pengendalian penyakit tidak menular diseluruh Puskesmas 6. Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah Kegiatan: Pengendalian Penyakit 1. Prevalensi Kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Menular Langsung 2. Jumlah kasus Diare per penduduk 35, Persentase ODHA yang mendapatkan ART Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV/AIDS 5. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan surveilans HIV dan Sypilis 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48, minimal 70% (SPM) 7. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (Success 59, Rate) minimal 85% 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9. Persentase cakupan penemuan dan penanganan 63, penderita pneumonia balita (SPM) 10. Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR) Kusta per 4,87 <5 <5 <5 <5 <5 < penduduk 11. Angka Kecacatan tingkat 2 Kusta (per ) 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 Kegiatan: Pengendalian Penyakit 1. Angka kesakitan penderita DBD per , Bersumber Binatang penduduk 2. Angka penemuan kasus malaria per penduduk 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1 (Annual Parasites Incidence) 3. Persentase kasus suspect flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standar 4. Persentase kasus rabies yang ditangani sesuai standar Persentase cakupan pengobatan massal fillariasis terhadap jumlah penduduk 6. Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ) 73, Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi 8. Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada Desa/Kel. yang mengalami KLB (SPM) 4
5 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Kegiatan: Pengendalian Penyakit 1. Persentase pembinaan pencegahan dan Tidak Menular penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) ke Kecamatan 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tatalaksana) 3. Persentase kantor instansi Pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kegiatan: Peningkatan 1. Persentase Calon Jemaah Haji yang melaksanakan Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan haji sesuai Kesehatan Jemaah Haji standar Program: Bid.PKPL Program Pengembangan 1. Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Lingkungan Sehat Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Persentase desa yang telah melaksanakan desa sehat Kegiatan: Penyehatan lingkungan 1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses 69, terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan jamban seh 62, Persentase desa yang telah melaksananakan desa seh Persentase penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 6. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat 59, Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5
6 (OUTPUT) 3. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan di sarana pelayanan 1. Meningkatnya ketersediaan obat essensial dan perbekalan di sarana pelayanan dasar menjadi 90% pada tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: GFK Program Obat dan 1. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Perbekalan Kesehatan Kegiatan: Pengadaan obat dan 1. Persentase ketersediaan obat generik perbekalan 2. Persentase ketersediaan obat non generik Persentase ketersediaan bahan habis pakai material Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan dasar ( Per kapita) Kegiatan: Peningkatan pemerataan 1. Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai obat dan perbekalan material di sarana pelayanan dasar sesuai kebutuhan 4. Meningkatnya kualitas upaya dasar, terutama bagi komunitas dan gender serta masyarakat di daerah terpencil 1. Meningkatnya pelayanan dasar di daerah terpencil menjadi 100% 2. Meningkatnya penduduk memanfaatkan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes menjadi 80% tahun 2016 Program: BINKES Program Upaya 1. Persentase terselenggaranya pelayanan Kesehatan Masyarakat dasar di daerah terpencil Kegiatan: 2. Persentase sarana pelayanan swasta yang 80, memiliki izin Pembinaan pelayanan 1. Persentase sarana pelayanan dasar di komunitas daerah terpencil dan gender 2. Persentase terselenggaranya pelayanan di daerah terpencil 3. Puskesmas yang menyelenggarakan upaya olah raga 4. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan tradisional 6
7 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan indera 6. Puskesmas yang menyelenggarakan Puskesmas Perkotaan Kegiatan: Peningkatan pelayanan 1. Rasio tumpatan/pencabutan gigi tetap 0,09 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 gigi 2. Cakupan SD/MI yang melakukan sikat gigi massal masyarakat 3. Cakupan SD/MI yang mendapat pelayanan gigi Cakupan murid SD/MI diperiksa (UKGS) 44, Cakupan murid SD/MI mendapat perawatan (UKGS) 80, Kegiatan: Pembinaan Upaya 1. Persentase sarana pelayanan swasta yang 80, Kesehatan Dasar memiliki izin 2. Persentase penduduk memanfaatkan sarana pelayanan swasta 3. Persentase Puskesmas dengan kemampuan 81, pelayanan gawat darurat level 1 4. Persentase Puskesmas yang melayani jiwa dan NAPZA 5. Persentase Puskesmas yang melaksanakan lokakarya 100, mini Kegiatan: Penyelenggaraan 1. Persentase penduduk memanfaatkan Puskesmas, 37, pelayanan di Pustu, Polindes dan Poskesdes Puskesmas, Pustu, 2. Rata-rata kunjungan rawat jalan di Puskesmas per Poskesdes dan Polindes hari Rata-rata kunjungan rawat inap di Puskesmas per 1, hari 7
8 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Meningkatnya penyediaan anggaran pembangunan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan bagi seluruh penduduk 1. Meningkatnya cakupan jaminan pelayanan bagi seluruh penduduk Kabupaten Siak menjadi sebesar 100% pada tahun 2016 Program: BINKES Program Kemitraan 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang Peningkatan Pelayanan mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan Kesehatan Kegiatan: Kemitraan asuransi 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang masyarakat mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan 6. Meningkatnya 1. Meningkatnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih pemberdayaan dan dan Sehat (PHBS) pada promosi tingkat rumah tangga kepada masyarakat menjadi 70% pada tahun 2016 Program: PKPL Program Promosi 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan 47, Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pemberdayaan 2. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Masyarakat Kegiatan: Pengembangan media 1. Jumlah fasilitas pelayanan yang memiliki promosi dan informasi media KIE (poster, leaflet, brosur, lembar balita sadar hidup sehat tentang penyakit TB, Malaria dan HIV/AIDS) Kegiatan: Penyuluhan masyarakat 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan 47, pola hidup sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2. Persentase Desa Siaga Aktif (SPM) Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 35, Kegiatan: Peningkatan pelayanan 1. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan anak sekolah 2. Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat (SPM) 8
9 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 3. Cakupan pelayanan siswa SD dan Setingkat 4. Cakupan pelayanan siswa SLTP dan Setingkat 5. Cakupan pelayanan siswa SLTA dan Setingkat 7. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan di fasilitas pelayanan dasar 1. Meningkatnya fasilitas pelayanan dasar yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan sesuai standar dan aman menjadi 100% pada tahun 2016 Program: Program Pengadaan; 1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan Peningkatan dan dasar Perbaikan Sarana dan 2. Persentase fasilitas pelayanan dasar yang Prasarana memiliki sarana, prasarana, dan peralatan Puskesmas/Puskesmas sesuai standar dan aman Pembantu dan Jaringannya Kegiatan: Pembangunan 1. Jumlah Puskesmas yang dibangun Puskesmas Kegiatan: Pembangunan 1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan Puskesmas Pembantu dasar Kegiatan: Pengadaan Sarana dan 1. Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, Prasarana Puskesmas prasarana, dan peralatan sesuai standar dan aman Kegiatan: Pengadaan Sarana dan 1. Persentase Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Prasarana Puskesmas Polindes yang memiliki sarana, prasarana, dan Pembantu peralatan sesuai standar dan aman Kegiatan: xx Rehabilitasi Puskesmas 1. Persentase bangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Puskesmas dan Polindes dalam kondisi baik Pembantu 9
10 (OUTPUT) 8. Meningkatnya pengawasan tempattempat umum dan kualitas tempat pengolahan makanan industri rumah tangga 1. Meningkatnya persentase tempattempat umum dan pengolahan makanan yang memenuhi syarat menjadi 80% pada tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: PKPL Program Pengawasan 1. Persentase tempat-tempat umum dan pengolahan 57, dan Pengendalian makanan yang memenuhi syarat Kesehatan Makanan Kegiatan: Pengawasan dan 1. Persentase cakupan tempat-tempat umum yang 57, Pengendalian Keamanan memenuhi syarat dan Kesehatan Makanan 2. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan 49, Hasil Produksi Rumah yang memenuhi syarat Tangga 9. Terselenggaranya standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan serta pengembangan sistem informasi 1. Terwujudnya Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 40% tahun Terwujudnya sistem informasi online dan terintegrasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas Program: Sekretariat Program Standarisasi 1. Persentase ketersediaan profil Kabupaten Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas 2. Persentase Puskesmas yang terakreditasi Kegiatan: Pembangunan dan 1. Persentase ketersediaan profil Kabupaten Pemutakhiran Data dan Puskesmas Dasar Standar 2. Persentase Puskesmas dengan sistem informasi Pelayanan Kesehatan online dan terintegrasi ke Dinas Kesehatan 3. Persentase Puskesmas yang memiliki data terpilah menurut jenis kelamin Kegiatan: Standarisasi, akreditasi 1. Persentase Puskesmas yang terakreditasi dan peningkatan mutu 2. Persentase Puskesmas dengan sistem manajemen pelayanan mutu Kegiatan: Perencanaan dan 1. Jumlah dokumen kebijakan strategis dalam Penganggaran Program pembangunan yang disusun (RKT dan Pembangunan Penetapan Kinerja) Kesehatan 10
11 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 2. Jumlah dokumen anggaran (RKA) yang dihasilkan tepat waktu 3. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan 4. Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkeskab yang dihasilkan 5. Persentase penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Renstra, RKT, SPM 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Kesehatan 10. Terwujudnya Pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur 2. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan sesuai standar 3. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga di sarana pelayanan Program: Sekretariat Program Pelayanan 1. Persentase tersedianya jasa dan prasarana Administrasi Perkantoran penunjang untuk pelayanan administrasi kantor Kegiatan: Penyediaan jasa surat 1. Persentase tersedianya perangko, materai dan benda menyurat pos lainnya Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya jasa telepon, air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor kebersihan kantor Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan perbaikan peralatan kerja kerja Penyediaan alat tulis 1. Persentase penyediaan alat tulis kantor kantor Penyediaan barang 1. Persentase penyediaan barang cetakan dan cetakan dan penggandaaan penggandaan Penyediaan Komponen 1. Persentase penyediaan komponen instalasi listrik instalasi untuk penerangan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 11
12 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Penyediaan bahan 1. Persentase penyediaan bahan bacaan seperti koran bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan 1. Persentase penyediaan makanan dan minum harian dan minuman bagi pegawai Rapat-rapat koordinasi 1. Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi dan dan konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah daerah Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa keamanan kantor keamanan kantor Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan tenaga honorarium kantor administrasi kantor Kunjungan kerja, 1. Persentase terlaksananya kunjungan kerja, pertemuan dan pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah peninjauan lapangan dalam daerah Program: Sekretariat Program Peningkatan 1. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana aparatur Dinas Kesehatan sesuai standar Aparatur Kegiatan: Pengadaan kendaraan 1. Jumlah mobil Ambulans yang diadakan dinas/operasional 2. Jumlah kendaraan operasional yang diadakan Pengadaan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan kantor Pengadaan peralatan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor gedung kantor Dinas Kesehatan Pengadaan komputer, 1. Persentase pemenuhan kebutuhan Komputer dan printer dan printer di Dinas Kesehatan dan Puskesmas kelengkapannya 12
13 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Pemeliharaan 1. Persentase pengelolaan gedung kantor Dinas rutin/berkala gedung Kesehatan kantor Pemeliharaan 1. Persentase perawatan kendaraan dinas dan rutin/berkala kendaraan ambulance dinas/operasional Pemeliharaan 1. Persentase perlengkapan gedung kantor Dinas rutin/berkala Kesehatan dalam kondisi baik perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan 1. Persentase peralatan gedung kantor Dinas rutin/berkala peralatan Kesehatan dalam kondisi baik kantor Pembangunan Gudang 1. Persentase pembangunan Gudang Farmasi Kabupaten Farmasi Kabupaten Pembangunan Lanscape 1. Persentase pembangunan Lanscape kantor Dinas Kantor Dinas Kesehatan Kesehatan Program: Sekretariat Program Peningkatan 1. Persentase tenaga yang mengikuti Diklat Kapasitas Sumber Daya teknis dan fungsional Aparatur 2. Persentase pengurusan kenaikan pangkat tenaga fungsional tepat waktu 3. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e procurement Kegiatan: Bimbingan teknis dan 1. Persentase tenaga medis yang mengikuti Diklat Diklat teknis fungsional teknis dan fungsional aparatur SKPD 2. Persentase Paramedis yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional 3. Persentase Perawat/Bidan yang terlatih Clinical Governance 13
14 (OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 4. Persentase Perawat yang terlatih Community Health Nursing Kegiatan: Penilaian angka kredit 1. Persentase penilaian angka kredit tenaga fungsional jabatan fungsional oleh tim angka kredit tepat waktu Kegiatan: xx Pembinaan Pengelolaan 1. Persentase tersusunnya laporan keuangan Dinas Administrasi Keuangan Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai peraturan dan Perlengkapan perundang-undangan yang berlaku 2. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e procurement 3. Persentase tersusunnya laporan aset Dinas Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku Program: Sekretariat Program Peningkatan 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Disiplin Aparatur untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kegiatan: Pengadaan Pakaian 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Dinas beserta untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kelengkapannya
15 TABEL 6.1 KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU TUJUAN DAN RPJMD No Indikator pada awal periode RPJMD Capai Setiap Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 pada akhir periode RPJMD Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 9,02 per KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 8 per 1000 KH 7 per 1000 KH 7 per 1000 KH 2. Umur harapan hidup (thn) 71,34 Tahun 71,50 Tahun 71,50 Tahun 72 Tahun 72 Tahun 72,5 Tahun 73 Tahun 3. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) 0,8 1,8 1,5 1,3 1, Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ penduduk/tahun) 82 (Laporan program) th Tingkat prevelensi tuberkulosis (per penduduk) 217 (WHO 2009) Tingkat kematian karena tuberkulosis (per penduduk) 10. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) 11. Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (suscses rate) 0,6 (Laporan program) th ,5 (Laporan program) th (Laporan program) th ,6 0,5 0,4 0,3 <1 < Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga terlatih (cakupan PN) 90,90 92,00 94,00 95,00 96,00 97,00 97, Rasio Posyandu per satuan Balita 97, Rasio Puskesmas per penduduk 3,6 3, Rasio Dokter per satuan penduduk 24,34 24,5 24, , Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk 21 21, , ,5 23,5 17. Cakupan Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan 98, ,5 99,5 99,5 99,5
16 No Indikator pada awal periode RPJMD Capai Setiap Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 pada akhir periode RPJMD Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan 90, Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 65, Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi 84, Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya
Lebih terperinciREVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN KINERJA
1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
Lebih terperinciPENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN Tahun Anggaran : 2015 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Peningkatan Mutu Aktivitas Perkantoran Terselenggaranya
Lebih terperinciPOHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN
Lebih terperinciPERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa
Lebih terperinciTabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
Lebih terperinciTUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN
Lebih terperinciLAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase
Lebih terperinciTabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target
Lebih terperinciBERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciA. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciKATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3
DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran
Lebih terperinciLEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita
Lebih terperinciGUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA
GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa sesuai
Lebih terperinci1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang
1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang Derajat kesehatan yang tinggi merupakan salah satu perwujudan dari kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu salah satu agenda pemerintah dalam rangka pembangunan
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi Visi : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat Misi : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2.
Lebih terperinciMewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.
Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai
Lebih terperinciBUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO
BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 belum mendapat data dari BPS 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kabupaten 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciRPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47
2 KESEHATAN AWAL TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,24 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai
Lebih terperinciTarget Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk
PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal
Lebih terperinci1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.
Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 3.1. TUJUAN UMUM Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dengan mendayagunakan seluruh
Lebih terperinciBAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Lebih terperinciFORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
Lebih terperinciMISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN
MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Masyarakat No PROGRAM SI AWAL PENGGU NG WAB 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya
Lebih terperinciPROFIL KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2012
PROFIL KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TABEL 1 LUAS WILAYAH, DESA/KELURAHAN, PENDUDUK, RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN NO KABUPATEN/KOTA LUAS RATA-RATA KEPADATAN WILAYAH
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1
Lebih terperinciKEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KESEHATAN Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp. 0733-4540076 Fax 0733-4540077 MUARA BELITI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
Lebih terperinciIV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya
Lebih terperinciIV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten
IV-55 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN Tabel. 4.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 2017 No. TUJUAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015
RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala
Lebih terperinciJuknis Operasional SPM
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Juknis Operasional SPM 1. KESEHATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN : Jawa Timur : Tulungagung KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN
LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014-2019 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN Meningkatnya
Lebih terperinciINDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu
INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) 222061 SUKABUMI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 440/ 053 /DINKES/2016 TENTANG PENETAPAN
Lebih terperinciREVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN
REVISI CAPAIAN INDIKATOR 2011-2016 TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN NO 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2013 PEMBILANG PENYEBUT 2014 PEMBILANG PENYEBUT % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13
Lebih terperinciRENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan
Lebih terperinciTARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 20172021 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 20172021 URAIAN TUJUAN 1 Meningkatnya
Lebih terperinciLampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan
Lebih terperinciTabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Tabel 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 204 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan
Lebih terperinciDINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT
MISI 1 : Tujuan : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Terwujudnya Mutu Lingkungan
Lebih terperinciPuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Kecamatan Matraman Tahun 2017 selesai disusun. Laporan Tahunan dan Profil
Lebih terperinciB. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN
B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2008-2013 Instansi : Dinas Kesehatan Visi : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Sinjai dalam Rangka Mewujudkan Sinjai Religius,
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,
Lebih terperinciMATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011
MATRIK 2.3 TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Meningkatnya koordinasi
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciDINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub
Lebih terperinciRESUME PROFIL KESEHATAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012
RESUME PROFIL KESEHATAN NO A. GAMBARAN UMUM L P L + P Satuan 1 Luas Wilayah 37.116,5 Km 2 Tabel 1 2 Jumlah Desa/Kelurahan 5.918 Desa/Kel Tabel 1 3 Jumlah Penduduk 22.666.168 21.882.263 44.548.431 Jiwa
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciStandar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Indira Probo Handini 101111072 Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS KESEHATAN JLN. JEND. AHMAD YANI NO. 2D TELP. (0461) 211906 LUWUK SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Lebih terperinciBAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 2018 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut : A. Program
Lebih terperinciTabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data
Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciKEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Jl.KH Umar Imam Puro No.96 Telp ( 0298 ) 615066 Susukan 50777 Email : pkmsusukan_kabsmg @yahoo.co.id KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN
Lebih terperinciPROFIL KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2012
-1- BAB I PENDAHULUAN Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu dan mengikuti perkembangan IPTEK, harus lebih mengutamakan pendekatan promosi, pemeliharaan, peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit.
Lebih terperinciKATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i
KATA PENGANTAR Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Taufik dan Hidayah - NYA, sehingga buku Profil Kesehatan Tahun dapat disusun. Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun merupakan gambaran pencapaian
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG,
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG Jl. Lintas Malindo Entikong (78557) Telepon (0564) 31294 Email : puskesmasentikong46@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG NOMOR
Lebih terperinci2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan
2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi setiap warga negara Indonesia akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, menyadari bahwa kesehatan merupakan investasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.
Lebih terperinciKata Sambutan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kata Sambutan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rakhmatnya sehingga buku Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Lebih terperinciINDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1406 TAHUN 2015 TANGGAL 31-12 - 2015 INDIKATOR DAN TARGET SPM 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Masyarakat Esensial dan Keperawatan Masyarakat 1 Pelayanan
Lebih terperinci