Lampiran 1 : Format Tabulasi Data Persoalan Kemiskinan Desa / Kelurahan (Hasil sensus dan kajian) Jumlah Warga miskin yang terkena masalah

dokumen-dokumen yang mirip
PERENCANAAN PARTISIPATIF PJM PRONANGKIS DESA SINDANGLAYA

BAB IV KONDISI KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT SERTA PROFIL KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT RUBAH

RENCANA INVESTASI 5.1. INDIKASI SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN RENCANA TINDAK PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KELURAHAN LIMUSNUNGGAL

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

PROFIL LKM PUSPA SIMARITO KELURAHAN SIMARITO

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

Teknik-teknik Pemetaan Swadaya (PS)

Menggilir Ternak Bergulir. Ada Fulus di Balik Kasur. Bersatu dalam Manunggal Sakato Kriuk, Kriuk... Krupuk Emas

DAFTAR EVALUASI KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2013 KECAMATAN BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG KELURAHAN SUKAASIH

Kelurahan Matahalasan merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI BERBASIS KOMUNITAS (Best Practise, Prospektus dan Dilematikanya)

BAB VI HASIL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PRONANGKIS) DI KELURAHAN PAKEMBARAN Program Asistensi Sosial dan Jaminan Sosial

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

PROFIL LKM MEKAR TANJUNG KELURAHAN TANJUNG MARULAK HILIR

Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Indikator Kinerja BKM Universitas Indonesia

BERSIH NO 66 KISARANKELURAHAN TEGAL SARI KECAMATAN KISARAN BARAT KABUPATEN ASAHAN - SUMATERA UTARA

Lokasi (RW) HARGA SATUAN

GRAFIK CAKUPAN TEMPAT BEROBAT BILA ANGGOTA KELUARGA SAKIT

PROGRAM JANGKA MENENGAH. Kawasan prioritas PLUS

Bagian Kedua Uraian Tugas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan. Pasal 8

B. Kondisi Demografi. Usia (tahun) Jumlah (orang) No keatas 2.724

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

Kelurahan Pasir Jaya. Kota : BOGOR Tahun : 2015 SUMBER DANA TAHUN PELAKSANAAN. Sumber LAIN APBD PROV APBN APBD KOTA. Swadaya

1.3. BIDANG KEGIATAN KKN-PPM

HARGA SATUAN. 100 Orang P P P P P P. 2 Unit P P P P P P. 140 Orang

Laporan Musrenbang Kecamatan

BAB II TINJAUAN LOKASI PENELITIAN. pekerja romusa ini dipekerjakan dengan paksa oleh penjajah jepang untuk

SKRIPSI. Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Oleh :

HARGA SATUAN VOL. 200 orang

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

REKAPITULASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

PROFIL BKM BERSAMA DESA SEI MENCIRIM

PROFIL BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) Bilah Makmur

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

Salah satunya di Kampung Lebaksari. Lokasi Permukiman Tidak Layak

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

PROFIL BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)

PROFIL BKM DEWA SAKTI. Potensi BKM 1). Potensi Personil : 2). Potensi Kelembagaan :

FORMAT PENGKAJIAN DAERAH BINAAN

KONDISI LINGKUNGAN PERMUKIMAN PASCA RELOKASI

PROFIL BKM MEKAR JAYA KELURAHAN TANJUNG TONGAH

UNGGULAN UTAMA RW SIAGA KESEHATAN

PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasarkan SKPD. KECAMATAN : Ujung Berung Jumlah Data : 314 Jumlah Dana Usulan (Rp) :

APBD II LAIN Kader PKK 100 Org Kec. Bojongloa Kidul 30,000,000 30,000,000 Dispertapa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DI DESA JUMPUT REJO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

DOKUMEN ATURAN BERSAMA DESA KARANGASEM, KECAMATAN PETARUKAN, KABUPATEN PEMALANG

PROFIL BKM NAGA BONAR KELURAHAN NAGA PITA

Laporan Musrenbang Kecamatan

KELURAHAN KARANG BARU TAHUN

BAB 4 METODOLOGI. Penelitian ini menggunakan desain studi Cross Sectional yang bertujuan

PROFIL KOTA PEMATANGSIANTAR

ATURAN BERSAMA RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DESA KEDUNGSARIMULYO

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

PROFIL PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) KABUPATEN ASAHAN

PROFIL PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) KABUPATEN DELI SERDANG

PROFILE DATA SIM P2KP NAD KMW II

USULAN ATURAN BERSAMA

PROFIL BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) RUKUN NAULI Jl. KANTOR KELURAHAN ANGIN NAULI KELURAHAN ANGIN NAULI KECAMATAN SIBOLGA UTARA

PROFIL BKM NURANI KELURAHAN PEKAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Teknik-teknik Pemetaan Swadaya (PS)

Visi Terwujudnya Masyarakat dan Lingkungan Yang Sejahtera, Aman, Damai, Arif, Religius

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Judul Dengan Semangat Kebersamaan Menciptakan Desa Petak Kaja Bersih,Sejahtera, dan Produktif.

PROFILE DATA SIM P2KP NAD KMW II K E L U R A H A N

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA POLOBOGO

LAPORAN KEGIATAN LAPANGAN DI GORONTALO TIM KAJIAN PERENCANAAN PARTISIPATIF (PJM PRONANGKIS)

Visi, Misi, dan Tujuan Keorganisasian BKM. Keberadaan BKM dan Lingkungan. Misi Masyarakat Puraka lebih madani tahun 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

USULAN PRIORITAS KEGIATAN/PROYEK TAHUN 2017 KECAMATAN BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

PROFIL BKM SEI RAJA BERSATU KELURAHAN SEI RAJA

KECAMATAN : Sukasari Tahun : 2015

BAB V PROFIL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

Profil PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Gading Kasri - Kota Malang

PROFIL BKM SEJATI DESA TELAGA SARI

WALIKOTA KEDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI,

LAPORAN KEGIATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA PADANG

PROFIL PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) KOTA PADANGSIDEMPUAN

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

KECAMATAN : Sukasari Tahun : 2016

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG

BAB II PELAYANAN SKPD

REKAPITULASI BERDASARKAN USULAN PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP - DESA

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (NON SWADAYA DAN PNPM)

Transkripsi:

Lampiran 1 : Format Tabulasi Data Persoalan Kemiskinan Desa / Kelurahan (Hasil sensus dan kajian) Indikasi Persoalan Kesehatan Ibu Hamil Balita Gizi Kurang Baliti Gizi Kurang Baliti Gizi Kurang akses kesehatan warga miskin Masalah hasil kajian Masih adanya ibu hamil yang menggunakan jasa dukun beranak dengan alasan tidak mampu untuk melahirkan di rumah sakit/bidan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran ibu hamil untuk menjaga kehamilannya Balita diberi makan dengan makanan apa adanya tanpa memperhatikan kandungan gizi, krn tdk punya uang utk membeli susu masih kurangnya pemahaman warga miskin dalam hal pemberian makanan terhadap balitanya. Sarana dan prasarana posyandu belum memadai Kurangnya kesadaran orang tua dari s penderita untuk memperhatikan gizi anaknya Warmis tidak mampu berbuat maksimal karena kondisi ekonomi yang tidak memadai jarak antara tempat tinggal warga miskin dengan puskesmas jauh Jumlah Warga miskin yang terkena masalah (jiwa) RW 20 30 30 30 30 30 30 89 Wilayah dan sebaran Warga miskin Jumlah warga miskin yang I 2 2 3 3 4 4 2 5 1 6 1 7 3 8 4 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 12 2 13 3 11 4 9 5 10 6 12 7 14 Potensi Puskesmas, Bidan Kelurahan Puskesmas, Bidan Kelurahan Puskesmas, posyandu Puskesmas, posyandu Dinas Kesehatan, Tarlingkim Puskesmas, posyandu Puskesmas, posyandu Dinas Kesehatan, Tarlingkim

8 8

Anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan dasar Angka anak putus sekolah tinggi Pendapatan warga miskin Pendapatan warga miskin Warga miskin yang tidak produktif Warmis tidak memiliki Listrik sendiri Warga miskin mempunyai rumah tidak layak huni Karena kesadaran orang tua yang kurang untuk menyekolahkan anaknya ke yang lebih tinggi.(sltp) (Usia 13-15 tahun) orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke SLTA atau sederajat (usia 16-19 tahun) Warga miskin tidak mempunyai keterampilan untuk meningkatkan penghasilan Kurangnya akses permodalan Lansia Warmis Tidak mampu untuk pengadaan listrik sendiri ke PLN Tidak mempunyai uang untuk membangun rumah 31 55 165 175 89 17 25 I 5 2 4 3 2 4 3 5 4 6 6 7 4 8 3 I 7 2 5 3 9 4 6 5 8 6 7 7 4 8 9 I 23 2 19 3 21 4 16 5 18 6 22 7 24 8 22 I 25 2 26 3 26 4 15 5 20 6 21 7 23 8 19 I 12 2 13 3 11 4 9 5 10 6 12 7 14 8 8 1 1 2 2 3 1 4 3 5 4 6 1 7 2 8 3 I 4 2 2 3 3 4 4 5 3 6 3 7 2 8 4 Dinas P dan K Dinas P dan K Kansostek, Bandiklat Kansostek, Bandiklat Dinas Sosial, BAZIS, Swadaya Masyarakat PLN TARLINGKIM, Tukang, Swadaya Masyarakat

Air bersih susah didapat Air bersih ketika musim kemarau karena tidak ada sarana 103 penyaluran air bersih Warga miskin tidak memiliki WC sendiri Pembangunan saluran air untuk menghindari genangan. warga banyak yang membuang sampah ke sungai / di bakar masih ada jalan gang yang tidak layak Warga miskin tidak mampu membangun WC karena membutuhkan biaya besar selokan yang tidak bisa mengalirkan air hujan, dan air kotor masih kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan Warga miskin belum mampu membangun jalan gang 103 140 142 142 393 I 30 2 10 3 5 4 41 5 6 6 7 7 2 8 2 1 30 2 10 3 5 4 41 5 6 6 7 7 2 8 2 I 2 39 3 4 35 5 6 7 41 8 25 1 23 2 14 3 15 4 18 5 21 6 22 7 13 8 16 1 23 2 14 3 15 4 18 5 21 6 22 7 13 8 16 1 45 2 66 3 46 4 51 5 55 6 47 7 44 8 39 PDAM, PSDA, Swadaya Masyarakat Dinkes, Tarl;ingkim, Swadaya Masyarakat Tarlingkim, Swadaya Masyarakat Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Swadaya Masyarakat Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Swadaya Masyarakat Tarlingkim, swadaya masyarakat

Suplemen 2 : Format Matriks Persoalan Kemiskinan dan Daftar priorita Sebaran Wilayah & Jumlah Sasaran warga miskin Indikasi Persoalan Balita gizi kurang Masalah / hambatan A. Masalah Kesehatan Kesehatan Ibu Hamil Balita gizi Kurang Balita gizi Kurang akses kesehatan warga miskin Masih adanya ibu hamil yang menggunakan jasa dukun beranak dengan alasan tidak mampu untuk melahirkan di rumah sakit/bidan masih banyaknya keluarga miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi balita Sarana dan prasarana posyandu belum memadai Kurangnya kesadaran orang tua dari si penderita untuk memperhatikan gizi anaknya Warmis tidak mampu berbuat maksimal karena kondisi ekonomi yang tidak memadai jarak antara tempat tinggal warga miskin dengan puskesmas jauh (4 km) Jumlah Warga miskin yang terkena masalah 20 30 30 30 30 89 RW Jumlah warga miskin yang kena masalah I 2 2 3 3 4 4 2 5 1 6 1 7 3 8 4 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 5 2 4 3 2 4 4 5 3 6 5 7 4 8 3 I 12 2 13 3 11 4 9 5 10 6 12 7 14 8 8 SIMPUL MAS ALAH 1111111 1111111 1111 1111111 1111111 1 1111111 11111 Kajian/analisis Prioritas KEMENDESAK AN 1111111 1111111 11111 1111111 1111111 11 DAMPAK 111111 111111 111111 111111 1111 Jumlah 49 51 1111111 111111 111111 23 11111 11111 1111111 1111111 11111 1111111 1111 1111111 1111 111111 111111 111111 111111 111111 111111 11 49 46 1111111 11111 111111 20 11

B. Masalah Pendidikan Anak usia sekolah tidak mendapatk an pendidikan dasar Angka anak putus sekolah tinggi C. Masalah Ekonomi Pendapata n warga miskin Pendapata n warga miskin D. Masalah Sosial Warga miskin yang tidak produktif Karena kesadaran orang tua yang kurang untuk menyekolahkan anaknya ke yang lebih tinggi.(sltp) (Usia 13-15 tahun) orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke SLTA atau sederajat (usia 16-19 tahun) Warga miskin tidak mempunyai keterampilan untuk meningkatkan penghasilan Kurangnya akses permodalan Lansia E. Masalah Lingkungan Warmis tidak memiliki Listrik sendiri Warmis Tidak mampu untuk pengadaan listrik sendiri ke PLN 31 55 165 175 89 17 I 5 2 4 3 2 4 3 5 4 6 6 7 4 8 3 I 7 2 5 3 9 4 6 5 8 6 7 7 4 8 9 I 23 2 19 3 21 4 16 5 18 6 22 7 24 8 22 I 25 2 26 3 26 4 15 5 20 6 21 7 23 8 19 I 12 2 13 3 11 4 9 5 10 6 12 7 14 8 8 1 1 2 2 3 1 4 3 5 4 6 1 7 2 8 3 1111111 11111 1111111 1111111 1 1111111 1111111 1111111 1111111 1111111 1111111 1111111 1111 11111 1111111 1 1111111 11111 1111111 1111111 1 1111111 1111111 1 1111111 11 1111111 1111 111111 11111 111111 111111 1111 111111 11 111111 11111 111111 111 111111 111 35 30 43 51 25 30

Warga miskin Tidak mempunyai mempunyai uang untuk rumah membangun rumah tidak layak huni Air bersih Warga miskin tidak memiliki WC sendiri Pembangu nan saluran air untuk menghinda ri genangan. warga banyak yang membuang sampah ke sungai / di bakar masih ada jalan gang yang tidak layak Air bersih susah didapat ketika musim kemarau karena tidak ada sarana penyaluran air bersih Warga miskin tidak mampu membangun WC karena membutuhkan biaya besar selokan yang tidak bisa mengalirkan air hujan, dan air kotor masih kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan Warga miskin belum mampu membangun jalan gang 25 244 244 140 I 4 2 2 3 3 4 4 5 3 6 3 7 2 8 4 I 30 2 25 3 31 4 41 5 21 6 22 7 42 8 32 1 30 2 25 3 31 4 41 5 21 6 22 7 42 8 32 I 2 39 3 4 35 5 6 7 41 8 25 1 23 2 14 3 15 4 18 5 21 6 22 7 13 8 16 1 23 2 14 3 15 4 18 5 21 6 22 7 13 8 16 1 45 2 66 3 46 4 51 5 55 6 47 7 44 8 39 1111111 11111 1111111 1111 165 11111 142 393 1111111 111111 1111111 11 1111111 1 111111 1111 111111 111111 111111 11111 1111111 1111111 111111 11111 111111 11 1111111 1111111 1111111 1111111 1111 1111111 1111111 1 30 20 38 33 11111 17 111 15 111111 111111 111111 50

Level / Prioritas 4 1 13 5 6 18

8 10 6 2 13 10

11 14 7 9 15 16 3

Suplemen 3 : Matriks Susunan Rencana Program penanggulangan Kemiskinan desa / kelurahan N0 Indikasi Persoalan Target Capaian Permasalahan Program Penang-gung jawab 1 2 3 4 5 6 A. MASALAH KESEHATAN Kesehatan Ibu Hamil 50 % Kesehatan ibu hamil Teratasi Masih adanya ibu hamil yang menggunakan jasa dukun beranak dengan alasan tidak mampu untuk melahirkan di rumah sakit/bidan Santunan Persalinan UPS Balita gizi kurang Mengurangi angka Balita Gizi Kurang 60 % masih banyaknya keluarga miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan gizi balita Pemberian makanan tambahan UPS Balita gizi kurang Mengurangi angka Balita Gizi Kurang 60 % Sarana dan prasarana posyandu belum memadai Pembangunan POSYANDU UPS Akses Kesehatan Warga Miskin 50 % Masalah akses kesehatan Warmis teratasi Jarak antara tempat tinggal warmis dengan PUSKESMAS jauh Jaminan Berobat bagi warga miskin UPS

B. MASALAH PENDIDIKAN Anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan dasar Angka anak putus sekolah tinggi C. MASALAH EKONOMI Pendapatan warga miskin 50 % Anak bisa mengikuti wajar dikdas 9 tahun Mengurangi angka anak putus sekolah 50 % Meningkatkan pendapatan warga miskin 30 % Karena kesadaran orang tua yang kurang untuk menyekolahkan anaknya ke yang lebih tinggi.(sltp) (Usia 13-15 tahun) orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke SLTA atau sederajat (usia 16-19 tahun) Warga miskin tidak mempunyai keterampilan untuk meningkatkan penghasilan Kurangnya akses permodalan Beasiswa UPS Beasiswa UPS Pelatihan Tata rias UPK Pelatihan Tata Boga UPK Pelatihan Kerajinan Perak UPK Pelatihan Sablon UPK Pelatihan dan Motivasi School of Succes Pelatihan Manajemen Home Industri UPK UPK Pelatihan Budidaya Jamur UPK Pelatihan Keterampilan Kesed UPK Pemberian Bantuan modal untuk sarana dan prasarana untuk warga yang memiliki keterampilan UPK

D. MASALAH SOSIAL Warga miskin yang tidak produktif 75 % warga miskin jompo terbantu perekonomiannya E. MASALAH LINGKUNGAN Warmis tidak memiliki listrik sendiri 15 % warga listrik mendapatkan penerangan PLN Warga miskin mempunyai rumah tidak layak huni 33 % rumah warga miskin tidak layak huni tertangani Air bersih 65 % warga miskin mendapatkan pelayanan air bersih Warga miskin tidak memiliki WC sendiri 75 % warmis bisa menggunakan MCK umum Pembangunan saluran air untuk menghindari genangan. 75 % Saluran air menjadi lancar Lansia Warmis tidak mampu untuk pengadaan listrik sendiri ke PLN Tidak mempunyai uang untuk membangun rumah Air bersih susah didapat ketika musim kemarau karena tidak ada sarana penyaluran air bersih Warga miskin tidak mampu membangun WC karena membutuhkan biaya besar selokan yang tidak bisa mengalirkan air hujan, dan air kotor Santunan Jompo UPS Bantuan Pengadaan Listrik sendiri UPL Rehab Rumah Tidak Layak Huni UPL Pembangunan Sarana Air Bersih UPL Pembangunan MCK UPL Pembangunan Drainase UPL Pembangunan Gorong-gorog

Pembangunan Parit Warga banyak yang membuang sampah ke sungai / di bakar masih ada jalan gang yang tidak layak 30% Saluran Limbah teratasi 75 % Warga dapat membuang sampah pada tempatnya akses transfortasi warga menjadi lancar 75 % Banyaknya air melintasi jalan perkampungan masih kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) Warga miskin belum mampu membangun jalan gang JUMLAH Rehab dan Pembngunan Parit UPL Pembangunan sarana TPSS UPL Pembangunan Jalan Gang dengan Rabat Beton UPL Pembangunan Buk Pondasi Gang

Total kebutuhan dana 30,000,000 52,560,000 12,000,000 13,500,000 7

28,700,000 15,000,000 7,410,000 7,000,000 15,000,000 7,800,000 7,000,000 6,000,000 15,000,000 9,000,000 175,000,000

45,000,000 14,400,000 131,250,000 41,860,000 139,420,329 122,100,000 9,975,000 81

23,940,000 18,000,000 244,864,457 3,083,750 5,872,500 1,200,736,036 1,200,736,036

Format PJM Pronangkis 3 Tahun 2007-2009 Penerima Manfaat Miskin Penanggung N0 Program Lokasi Volume Pelaksana Jawab L P 1 2 3 4 5 6 8 9 A. KESEHATAN Target 1 : 50 % Kesehatan ibu hamil Teratasi 1 Santunan persalinan RW. 01-08 65 65 BIDAN UPS Target 2 : Mengurangi angka Balita Gizi Kurang 60 % 1 Pemberian makanan tambahan RW. 01-08 225 88 137 BIDAN UPS Target 3 : 20% Sarana Prasaran Kesehatan Baltia Teratasi 1 Pembangunan Posyandu RW.03 1 UNIT 31 Relawan UPL Target 4 : 50 % masalah akses kesehatan warmis teratasi 1 Jaminan Berobat Warga Miskin RW. 01-08 145 56 89 Relawan UPS B. PENDIDIKAN Target 1 : 50 % Anak bisa mengikuti wajar dikdas 9 tahun 1 Program Bea siswa ( SLTP ) RW. 01-08 87 40 47 Relawan UPS Target 2 : Mengurangi angka anak putus sekolah 50 % 1 Program Bea siswa ( SLTA ) RW. 01-08 20 12 8 Relawan UPS

C. EKONOMI Target 1 : Meningkatkan pendapatan warga miskin 30 % Pelatihan Tata rias RW. 01-08 30 30 Relawan UPK 2 Pelatihan Tata Boga RW. 01-08 30 30 Relawan UPK 3 Pelatihan Kerajinan Perak RW. 01-08 30 30 Relawan UPK 4 Pelatihan Sablon RW. 01-08 30 30 Relawan UPK 5 Pelatihan dan Motivasi School of Succes RW. 01-08 30 30 Relawan UPK 6 Pelatihan Manajemen Home Industri RW. 01-08 30 15 15 Relawan UPK 7 RW. 01-08 30 30 Relawan UPK Pelatihan Budidaya Jamur 8 Pelatihan Keterampilan Kesed RW. 01-08 30 17 13 Relawan UPK Pemberian Bantuan modal untuk sarana dan prasarana 7 RW. 01-08 175 129 46 Relawan UPK untuk warga yang memiliki keterampilan D. SOSIAL Target 1 : 75 % warga miskin jompo terbantu perekonomiannya 1 Santunan Jompo Miskin RW. 01-08 150 44 106 Relawan UPS 1

Target 1 : 15 % listrik mendapatkan penerangan PLN 1 Bantuan pengadaan Listrik sendiri RW. 01-08 16 UNIT 30 42 Relawan UPL Target 2 : 33 % rumah warga miskin tidak layak huni tertangani 1 Pembangunan Rumah Tidak Layat Huni RW. 01-08 24 UNIT 51 50 Relawan UPL Target 3 : 75 % warga miskin mendapatkan pelayanan air bersih 1 Pembangunan Sarana Air Bersih RW. 01-08 56.25 m 83 108 Relawan UPL Target 4 : 75 % warmis bisa menggunakan MCK umum 1 Pembangunan MCK Umum RW. 01-08 347.5 m2 138 170 Relawan UPL 1 Pembangunan Drainase RW. 01-08 1754 m 330 447 Relawan UPL 3 Pembangunan Parit RW. 01-08 237 m 94 104 Relawan UPL Target 6 : 75 % Warga dapat membuang sampah pada tempatnya 1 Pembangunan sarana TPSS RW. 01-08 12 123 188 Relawan UPL

Target 7 : akses transfortasi warga menjadi lancar 75 % 1 Pembangunan Jalan Gang dengan Rabat Beton RW. 01-08 3875.90 m 826 902 Relawan UPL Target 8 : 70 % sarana lalu lintas warmis menjadi lancar 1 Gorong-gorong RW. 01 150 m 18 32 Relawan UPL 2 Pondasi Gang RW. 03 & 04 32.7x 14 49 60 Relawan UPL 3 Pembangunan Buk RW. 03 & 04 21.5x3 45 59 Relawan UPL JUMLAH

Total Kebutuhan Dana 10 30,000,000 52,560,000 12,000,000 13,500,000 28,700,000 15,000,000

7,410,000 7,000,000 15,000,000 7,800,000 7,000,000 6,000,000 15,000,000 9,000,000 175,000,000 45,000,000

14,400,000 131,250,000 41,860,000 139,420,329 122,100,000 23,940,000 18,000,000

244,864,457 9,975,000 5,872,500 3,083,750 1,200,736,036

Format PJM Pronangkis Tahun 2007 N0 Program Rincian Kegiatan Lokasi Volume Penangg ung Jawab Sumber Dana Total APBD Swadaya Lainnya L Pene Manfaat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. KESEHATAN Target 1 50 % Kesehatan ibu hamil Teratasi a. Pendataan Ulang Ibu Hamil 1 Santunan persalinan b. Kordinasi dengan Bidan RW 01-08 20 UPS 10,000,000 8,000,000 2,000,000 c. Pemberian Santunan Target 2 30% Balita kurang gizi teratasi a. Pendataan Ulang BalitaGizi 1 Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang RW 01-08 90 UPS 21,060,000 15,250,000 5,810,000 b. Pemberian Makanan Bergizi Target 4 : 50 % masalah akses kesehatan warmis teratasi 34 Jaminan Kesehatan Warga 1 Miskin B. PENDIDIKAN a. Identifikasi ulang data warmis b. Koordinasi dgn Dinas Terkait c. Pemberian Jaminan RW 01-08 50 UPS 5,400,000 4,500,000 900,000 18 Target 1 : 50 % Anak bisa mengikuti wajar dikdas 9 tahun 1 Jaminan Pendidikan warga miskin untuk melanjtkan ke SLTP C. EKONOMI a. Data ulang anak putus sekolah b. Kooordinasi dengan pihak sekolah c. Pemberian Jaminan Bea Siswa RW 01-08 31 UPS 12,500,000 9,500,000 3,000,000 14 Target 1 : Meningkatkan pendapatan warga miskin 30 % a. Pendataan Ulang warga 1 Pelatihan Tata rias b. Koordinasi dengan Bandiklat RW 01-08 30 UPK 7,410,000 5,700,000 1,710,000 c. Pelaksanaan Pelatihan a. Pendataan Ulang warga 2 Pelatihan Sablon b. Koordinasi dengan Bandiklat RW 01-08 30 UPK 7,800,000 6,000,000 1,800,000 30 c. Pelaksanaan Pelatihan a. Pendataan Ulang warga 3 Pelatihan Budidaya Jamur b. Koordinasi dengan Bandiklat RW 01-08 30 UPK 7,500,000 5,550,000 1,950,000 30 c. Pelaksanaan Pelatihan 7 Pemberian Bantuan modal untuk sarana dan prasarana untuk warga yang memiliki keterampilan a. Identifikasi KSM b. Pengadaan usulan pinjaman c. Verifikasi usulan pinjaman d. Penyaluran pinjaman RW 01-08 80 UPK 75,000,000 60,000,000 15,000,000 42

D. SOSIAL Target 1 : 75 % warga miskin jompo terbantu perekonomiannya a. Data ulang warga miskin b. Koordinasi dengan aparat 1 Santunan Jompo Miskin RW 01-08 50 UPS 15,000,000 11,250,000 3,750,000 12 c. Koordinasi dengan Dinas Sosial d. Pemberian Santunan E PRASARANA LINGKUNGAN Target 3 : 60% warga miskin mendapatkan pelayanan air bersih a. Identifikasi penerima manfaat 1 Pengadaan Sarana air bersih b.survey Lokasi Rt02/05 2,5Mx3Mx2,5M UPL 10,465,000 7,509,000 2,956,000 18 c. Realisasi Target 4 : 75 % warmis bisa menggunakan MCK umum Pembangunan MCK Umum a. Identifikasi penerima manfaat Rt01/03 3MX2MX2,5M 8,571,429 6,000,000 2,571,429 11 1 Pembangunan MCK Umum c. Identifikasi potensi Rt02/06 3Mx2,5Mx2M UPL 10,000,000 7,000,000 3,000,000 10 Rehab MCK d. Realisasi Rt02/03 5Mx5Mx2,8M 3,403,750 2,723,000 680,750 13 Pembangunan MCK Umum 03/06 2,5X3 M 9,771,250 7,817,000 1,954,250 12 Target 5 : 75 % Saluran air menjadi lancar 2 10,000,000 11,500,000 12,000,000 11,137,500 11,875,000 Pembangunan Drainase a. Identifikasi penerima manfaat Rt 02/07 (150X20X60)X2M 7,000,000 3,000,000 22 Pembangunan Drainase b. Survey Lokasi Rt01/07 160Mx30Cmx80Cm 8,050,000 3,450,000 31 1 Pembangunan Drainase c. Identifikasi potensi Rt02/08 300Mx25Cmx60Cm UPL 8,400,000 3,600,000 19 Pembangunan Drainase d. Realisasi 02/08 162 M 8,910,000 2,227,500 31 Pembangunan Drainase 01/07 100 M 9,500,000 2,375,000 21 a. Identifikasi penerima manfaat Pembangunan Parit Rt01/01 160 M 6,080,000 4,256,000 1,824,000 22 b. Survey Lokasi c. Identifikasi potensi Pembangunan & Rehab Parit Rt03/04 d. Realisasi a. Identifikasi penerima manfaat 150 M 5,700,000 3,990,000 1,710,000 24 UPL 3 Gorong- Gorong b. Survey Lokasi c. Identifikasi potensi d. Realisasi Target 6 : 75 % Warga dapat membuang sampah pada tempatnya 01/02 150 m 9,975,000 7,980,000 1,995,000 18 Pembangunan sarana TPSS a. Survey Lokasi RW 01 2 unit 3,000,000 2,100,000 900,000 14 1 Pembangunan sarana TPSS b. Identifikasi potensi RW 02 1 unit UPL 1,500,000 1,050,000 450,000 19 Pembangunan sarana TPSS c. Realisasi RW 03 1 unit 1,500,000 1,050,000 450,000 12 Target 7 : akses transfortasi warga menjadi lancar 75 % Rabat Beton a. Survey Lokasi Rt01/01 320Mx1Mx5Cm 11,500,000 8,050,000 3,450,000 31 1 Rabat Beton b. Identifikasi potensi Rt03/04 300Mx1Mx5Cm UPL 13,500,000 9,450,000 4,050,000 34 Rabat Beton c. Rencana Pelaksanaan Rt02/02 15CmX1MX360M 14,285,714 10,000,000 4,285,714 44

Rabat Beton d. Realisasi Rt02/04 100Mx10Cmx10Cm 12,857,143 9,000,000 3,857,143 21 Rabat Beton Rt01/08 200Mx1Mx5Cm 7,216,500 5,550,000 1,666,500 22 Rabat Beton Rt03/05 400X0,8X15 13,500,000 9,450,000 4,050,000 29 Rabat Beton Rt02/01 325Mx1Mx5Cm 11,500,000 8,050,000 3,450,000 26 Rabat Beton Rt01/02 100Mx1,5Mx5Cm 10,000,000 7,000,000 3,000,000 41 1 Rabat Beton 02/01 103,6 M UPL 4,143,750 3,315,000 828,750 22 Rabat Beton 01/02 175 M 10,062,500 8,050,000 2,012,500 33 Rabat Beton 02/03 99,5 M 5,721,250 4,577,000 1,144,250 36 Rabat Beton 02/03 61 M 2,440,000 1,952,000 488,000 27 Rabat Beton 02/04 100 M 4,000,000 3,200,000 800,000 23 Rabat Beton 04/05 85 M 4,887,500 3,910,000 977,500 29 Rabat Beton 04/05 118 M 4,720,000 3,776,000 944,000 21 BUK 2 BUK a. Survey Lokasi b. Identifikasi potensi c. Rencana Pelaksanaan d. Realisasi 02/03 02/04 7,5 14X1,3 900,000 720,000 180,000 2,183,750 1,747,000 436,750 22 23 Pondasi Jalan Gang 3 Pondasi Jalan Gang Target 9 : Rumah tidak layak huni teratasi 10 % a. Survey Lokasi b. Identifikasi potensi c. Rencana Pelaksanaan d. Realisasi 02/03 31,2 3,510,000 2,808,000 702,000 26 02/04 1,5X14 2,362,500 1,890,000 472,500 23 Renovasi Rumah tidak layak a. Survey Lokasi 01/02 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 Renovasi Rumah tidak layak b. Identifikasi potensi 01/04 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 1 Renovasi Rumah tidak layak c. Realisasi 01/05 1 Unit UPL 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 Renovasi Rumah tidak layak 02/06 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 Renovasi Rumah tidak layak 01/07 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 Renovasi Rumah tidak layak 01/08 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 1 JUMLAH 464,939,536 351,580,000 113,359,536 13

erima t Miskin 12 20 56 32 17 30 38 343000000 P

38 22 14 18 16 13 30 24 56 28 28 25 30 23 27 31 23 25 22 30 23 32 10,456,000

33 100 29 200 37 400 37 325 40 100 32 103.6 38 175 25 99.5 33 61 28 100 19 85 29 118 29 1867.1 30 36 24 3 2 1 3 3 3 15

Format PJM Pronangkis Tahun 2008 N0 Program Rincian Kegiatan Lokasi Volume Penang gung Jawab Sumber Dana Penerima Manfaat Miskin Total APBD Swadaya Lainnya L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. KESEHATAN Target 1 50 % Kesehatan ibu hamil Teratasi a. Pendataan Ulang Ibu Hamil 1 Santunan persalinan b. Kordinasi dengan Bidan RW 01-08 20 UPS 10,000,000 8,000,000 2,000,000 20 c. Pemberian Santunan Target 2 30% Balita kurang gizi teratasi 1 Pemberian makanan tambahan bagi balita a. Pendataan Ulang BalitaGizi kurang b. Pemberian Makanan Bergizi Target 4 : 50 % masalah akses kesehatan warmis teratasi RW 01-08 90 UPS 18,000,000 13,950,000 4,050,000 34 56 1 Jaminan Kesehatan Warga Miskin a. Identifikasi ulang data warmis b. Koordinasi dgn Dinas Terkait c. Pemberian Jaminan RW 01-08 50 UPS 5,100,000 4,200,000 900,000 18 32 a. Identifikasi tempat 2 Pembangunan Posyandu b. Koordinasi dgn Dinas Terkait RW 03 3x3x4 m UPL 12,000,000 8,400,000 3,600,000 31 c. Perencanaan Pembangunan B. PENDIDIKAN Target 1 : 50 % Anak bisa mengikuti wajar dikdas 9 tahun 1 Jaminan Pendidikan warga miskin untuk melanjtkan ke SLTP a. Data ulang anak putus sekolah b. Kooordinasi dengan pihak sekolah c. Pemberian Jaminan Bea Siswa RW 01-08 31 UPS 8,100,000 5,100,000 3,000,000 14 17 2 Jaminan Pendidikan warga miskin untuk melanjtkan ke SLTA a. Data ulang anak putus sekolah b. Kooordinasi dengan pihak sekolah c. Pemberian Jaminan Bea Siswa RW 01-09 20 UPS 15,000,000 13,000,000 2,000,000 12 7

C. EKONOMI Target 1 : Meningkatkan pendapatan warga miskin 30 % 3 4 a. Pendataan Ulang warga 1 Pelatihan Tata Boga b. Koordinasi dengan Bandiklat RW 01-08 30 UPK 7,000,000 5,290,000 1,710,000 30 c. Pelaksanaan Pelatihan a. Pendataan Ulang warga 2 Pelatihan Kerajinan Perak b. Koordinasi dengan Bandiklat RW 01-08 30 UPK 15,000,000 13,200,000 1,800,000 30 Pelatihan dan Motivasi School of Succes Pelatihan Manajemen Home Industri c. Pelaksanaan Pelatihan a. Pendataan Ulang warga b. Koordinasi dengan Bandiklat c. Pelaksanaan Pelatihan a. Pendataan Ulang warga b. Koordinasi dengan Bandiklat c. Pelaksanaan Pelatihan RW 01-08 30 UPK RW 01-08 30 UPK 6,000,000 7,000,000 5,050,000 1,950,000 30 4,800,000 1,200,000 Pemberian Bantuan modal a. Identifikasi KSM 5 untuk sarana dan prasarana b. Pengadaan usulan pinjaman untuk warga yang memiliki c. Verifikasi usulan pinjaman RW 01-08 50 UPK 50,000,000 42,500,000 7,500,000 42 38 keterampilan d. Penyaluran pinjaman D. SOSIAL 15 15 Target 1 : 75 % warga miskin jompo terbantu perekonomiannya a. Data ulang warga miskin b. Koordinasi dengan aparat 1 Santunan Jompo Miskin RW 01-08 50 UPS c. Koordinasi dengan Dinas Sosial 15,000,000 11,250,000 3,750,000 12 38 d. Pemberian Santunan E PRASARANA LINGKUNGAN Target 1 : 60% warga miskin mendapatkan pelayanan air bersih a. Identifikasi penerima manfaat Pengadaan Sarana air bersih RW 07 2,5Mx3Mx2,5M 10,465,000 b.survey Lokasi 1 UPL 7,325,500 3,139,500 18 22 c. Realisasi Pengadaan Sarana air bersih RW 03 2,5Mx3Mx2,5M 10,465,000 7,325,500 3,139,500 24 31

Target 2 : 75 % warmis bisa menggunakan MCK umum Pembangunan MCK Umum a. Identifikasi penerima manfaat RW 01 3X3X2.5 12,856,500 9,000,000 3,856,500 11 14 Pembangunan MCK Umum c. Identifikasi potensi RW 02 3X3X2 10,285,200 1 UPL Pembangunan MCK Umum d. Realisasi RW 04 3X2X3 10,285,200 7,285,000 3,000,200 10 18 7,200,000 3,085,200 13 16 Pembangunan MCK Umum RW 05 3X4X2 13,713,600 9,599,000 4,114,600 12 13 d. Realisasi Target 3: 75 % Saluran air menjadi lancar Pembangunan Drainase a. Identifikasi penerima manfaat RW 05 165 M 11,343,750 7,940,000 3,403,750 22 30 Pembangunan Drainase b. Survey Lokasi RW 06 123 M 8,456,250 1 UPL Pembangunan Drainase c. Identifikasi potensi RW 02 141 M 9,693,750 5,919,000 2,537,250 31 56 6,785,000 2,908,750 19 28 Pembangunan Drainase d. Realisasi RW 01 101 M 6,943,750 4,860,000 2,083,750 31 25 a. Identifikasi penerima manfaat b. Survey Lokasi 2 Pembangunan & Rehab Parit RW 02 151 M UPL 5,890,000 4,123,000 1,767,000 24 27 c. Identifikasi potensi d. Realisasi Target 4 : 75 % Warga dapat membuang sampah pada tempatnya Pembangunan sarana TPSS a. Survey Lokasi RW 04 2 unit 3,000,000 2,100,000 900,000 14 23 1 Pembangunan sarana TPSS b. Identifikasi potensi RW 05 1 unit UPL 1,500,000 1,050,000 450,000 19 25 Pembangunan sarana TPSS c. Realisasi RW 06 1 unit 1,500,000 1,050,000 450,000 12 22 - Target 5: akses transfortasi warga menjadi lancar 75 % Rabat Beton a. Survey Lokasi RW 01 125 M 7,125,000 4,987,500 2,137,500 31 30 Rabat Beton b. Identifikasi potensi RW 02 167 M 9,519,000 6,663,300 2,855,700 34 23 1 Rabat Beton c. Rencana Pelaksanaan UPL RW 03 132 M 7,524,000 5,266,800 2,257,200 44 32 Rabat Beton d. Realisasi RW 04 221 M 12,597,000 8,817,900 3,779,100 21 33 Rabat Beton RW 05 175 M 9,975,000 6,982,500 2,992,500 22 29

Rabat Beton RW 06 167.5 M 9,547,500 6,683,250 2,864,250 29 37 Rabat Beton RW 07 113.8 M 6,486,600 4,540,620 1,945,980 26 37 Rabat Beton RW 08 121 M 6,897,000 4,827,900 2,069,100 41 40 Target 6 : Rumah tidak layak huni teratasi 10 % Renovasi Rumah tidak layak a. Survey Lokasi RW 01 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 3 Renovasi Rumah tidak layak b. Identifikasi potensi RW 02 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 2 Renovasi Rumah tidak layak c. Realisasi RW 03 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 1 Renovasi Rumah tidak layak RW 04 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 3 1 UPL Renovasi Rumah tidak layak RW 05 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 3 Renovasi Rumah tidak layak RW 06 2 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 4 2 Renovasi Rumah tidak layak Renovasi Rumah tidak layak RW 07 RW 08 3 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 2 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 1 3 JUMLAH 404,269,100 305,071,770 99,197,330

24 28 125 167 132 221 175

167 113.8 121 1221.8

Format PJM Pronangkis Tahun 2009 N0 Program Rincian Kegiatan Lokasi Volume Penang gung Jawab Sumber Dana Penerima Manfaat Total APBD Swadaya Lainnya L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. KESEHATAN Target 1 50 % Kesehatan ibu hamil Teratasi a. Pendataan Ulang Ibu Hamil 1 Santunan persalinan b. Kordinasi dengan Bidan RW 01-08 25 UPS 10,000,000 8,000,000 2,000,000 25 c. Pemberian Santunan Target 2 30% Balita kurang gizi teratasi 1 Pemberian makanan tambahan bagi balita a. Pendataan Ulang BalitaGizi kurang b. Pemberian Makanan Bergizi Target 4 : 50 % masalah akses kesehatan warmis teratasi RW 01-08 30 UPS 13,500,000 10,800,000 2,700,000 10 20 1 Jaminan Kesehatan Warga Miskin B. PENDIDIKAN a. Identifikasi ulang data warmis b. Koordinasi dgn Dinas Terkait c. Pemberian Jaminan Target 1 : 50 % Anak bisa mengikuti wajar dikdas 9 tahun RW 01-08 45 UPS 3,000,000 2,400,000 600,000 20 25 1 Jaminan Pendidikan warga miskin untuk melanjtkan ke SLTP C. EKONOMI a. Data ulang anak putus sekolah b. Kooordinasi dengan pihak sekolah c. Pemberian Jaminan Bea Siswa Target 1 : Meningkatkan pendapatan warga miskin 30 % RW 01-08 25 UPS 8,100,000 6,480,000 1,620,000 12 13 a. Pendataan Ulang warga 1 Pelatihan Budidaya Jamur b. Koordinasi dengan Bandiklat RW 01-08 30 UPK 7,500,000 6,000,000 1,500,000 30 c. Pelaksanaan Pelatihan a. Pendataan Ulang warga 2 Pelatihan Keterampilan Kesed b. Koordinasi dengan Bandiklat RW 01-08 30 UPK 9,000,000 7,200,000 1,800,000 17 13 c. Pelaksanaan Pelatihan

a. Identifikasi KSM 3 Pemberian Bantuan modal untuk sarana dan prasarana untuk warga yang memiliki keterampilan b. Pengadaan usulan pinjaman c. Verifikasi usulan pinjaman RW 01-08 45 UPK 50,000,000 48,000,000 2,000,000 30 15 d. Penyaluran pinjaman Target 1 : 75 % warga miskin jompo terbantu perekonomiannya a. Data ulang warga miskin b. Koordinasi dengan aparat 1 Santunan Jompo Miskin RW 01-08 50 UPS 15,000,000 13,000,000 2,000,000 20 30 c. Koordinasi dengan Dinas Sosial d. Pemberian Santunan E PRASARANA LINGKUNGAN Target 1 : 30 % Warga Miskin yang tidak memiliki listrik sendiri a. Identifikasi penerima manfaat b. Identifikasi potensi Pemasangan instalasi listrik RW 01-08 16 UPL 14,400,000 12,400,000 2,000,000 30 42 c. Survey Lokasi d. Pelaksanaan Target 1 : 80 % Kebutuhan sarana air bersih terpenuhi a. Identifikasi penerima manfaat b. Identifikasi potensi Sarana Air Bersih RW 02 2,5Mx3Mx2,5M UPL 10,465,000 8,465,000 2,000,000 23 33 c. Survey Lokasi d. Pelaksanaan Target 4 : 75 % warmis bisa menggunakan MCK umum Pembangunan MCK Umum a. Identifikasi penerima manfaat RW 06 3X3X2 10,285,200 7,199,640 3,085,560 11 14 Pembangunan MCK Umum b. Identifikasi potensi RW 08 3Mx4Mx2,5M 14,250,000 9,975,000 4,275,000 10 18 1 Pembangunan MCK Umum c. Survey Lokasi UPL RW 01 3X2X3 10,285,200 7,199,640 3,085,560 13 16 Pembangunan MCK Umum d. Pelaksanaan RW 02 3X3X2.5 12,856,500 8,999,550 3,856,950 14 19 Pembangunan MCK Umum d. Realisasi RW 07 4X3X2 12,856,500 8,999,550 3,856,950 12 13

Target 5 : 75 % Saluran air menjadi lancar Pembangunan Drainase a. Identifikasi penerima manfaat RW 01 113 M 7,768,750 5,438,125 2,330,625 22 30 Pembangunan Drainase b. Survey Lokasi RW 03 127 M 8,731,250 1 UPL Pembangunan Drainase c. Identifikasi potensi RW 04 79 M 5,431,250 6,111,875 2,619,375 31 56 3,801,875 1,629,375 19 28 Pembangunan Drainase d. Realisasi RW 08 105 M 7,218,750 5,053,125 2,165,625 31 25 a. Identifikasi penerima manfaat b. Survey Lokasi 2 Pembangunan & Rehab Parit RW 04 165 M UPL 6,270,000 4,389,000 1,881,000 24 27 c. Identifikasi potensi d. Realisasi Target 6 : 75 % Warga dapat membuang sampah pada tempatnya Pembangunan sarana TPSS a. Survey Lokasi RW 07 2 UNIT 3,000,000 2,100,000 900,000 14 23 1 UPL Pembangunan sarana TPSS b. Identifikasi potensi RW 08 2 UNIT 3,000,000 2,100,000 900,000 19 25 Target 7 : akses transfortasi warga menjadi lancar 75 % Rabat Beton a. Survey Lokasi RW 01 50 M 2,850,000 1,995,000 855,000 31 30 1 Rabat Beton b. Identifikasi potensi RW 02 75 M UPL 4,275,000 2,992,500 1,282,500 34 23 Rabat Beton c. Rencana Pelaksanaan RW 03 70 M 3,990,000 2,793,000 1,197,000 44 32 Rabat Beton d. Realisasi RW 04 102 M 5,814,000 4,069,800 1,744,200 21 33 Rabat Beton RW 05 117 M 6,669,000 4,668,300 2,000,700 22 29 1 Rabat Beton RW 06 129 M UPL 7,353,000 5,147,100 2,205,900 29 37 Rabat Beton RW 07 97 M 5,529,000 3,870,300 1,658,700 26 37 Rabat Beton RW 08 147 M 8,379,000 5,865,300 2,513,700 41 40 Target 9 : Rumah tidak layak huni teratasi 10 % Renovasi Rumah tidak layak a. Survey Lokasi RW 01 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 3 Renovasi Rumah tidak layak b. Identifikasi potensi RW 02 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 2 Renovasi Rumah tidak layak c. Realisasi RW 03 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 1 1 Renovasi Rumah tidak layak RW 04 1 Unit UPL 6,250,000 5,000,000 1,250,000 2 3 Renovasi Rumah tidak layak RW 05 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 3 Renovasi Rumah tidak layak RW 06 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 4 2 Renovasi Rumah tidak layak RW 07 1 Unit 6,250,000 5,000,000 1,250,000 3 2 JUMLAH 331,527,400

24 28 50 75 70 102 117 129 97 147 787