I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM KERJA TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 2014

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II BULAN : SEPTEMBER 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 4,595,130, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 56,014,733, BELANJA LANGSUNG 61,151,826,750.00

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG,

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB REVISI AWAL

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB REVISI AWAL

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN, DAN ASET

Terwujudnya Masyarakat Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang Mandiri, Produktif, Profesional dan Berdaya Saing

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III PROFIL PERUSAHAAN. 3.1 Tinjauan Umum Tempat dan Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan. nama KANTOR URUSAN PERBURUHAN PROPINSI TINGKAT I JAWA

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BUPATI MADIUN,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PP Kom ) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

: KETENAGAKERJAAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 63 TAHUN 2008 T E N T A N G

BAB II PROGRAM KERJA. Dinas Tenaga Kerja merupakan instansi teknis yang melaksanakan salah

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2013 yang Dievaluasi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Terwujudnya Masyarakat Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang Mandiri, Produktif, Profesional dan Berdaya Saing

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 23 TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

BUPATI SUKAMARA PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 21 TAHUN 2008 T E N T A N G

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

TUGAS DAN FUNGSI POKOK DINAS TENAGA KERJA Kepala Dinas Tenaga Kerja

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROV. JAWA TIMUR TAHUN

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG

PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel IV.B.12.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan tahun 2010

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Transkripsi:

I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 A. SEJARAH INSTANSI Disnakertrans DIY Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY yang disingkat DTK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14/1958 yaitu tentang penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di daerah. Pada jaman Hindia Belanda tepatnya pada tahun 1927 sudah ada kantor tersebut dikenal dengan nama Arbeidsbemiddeling yang artinya perantara kerja. Kemudian setelah Belanda menyerah kepada Jepang yaitu pada tahun 1942, kantor tersebut diganti oleh Jepang dengan nama Sutigyokyusisyo yang berarti perantara kerja. Kemudian oleh Jepang diserahkan kepada lembaga yang bernama Tpeas Perarta Prodjo pada masa peralihan. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, kantor tersebut berganti nama menjadi Djawatan Sosial Perburuhan yang bersifat jadi antar sosial dan perburuhan, diatur dalam Undang-Undang No. 3/1950 mengenai pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan tugas-tugas Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan Undang-Undang No. 19/1950. Pada tanggal 31 Oktober 1951, Dewan Pemerintah (DP) memutuskan urusan perburuhan yang dipisahkan dari urusan sosial sehingga berdiri sendiri dengan nama Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 11 tahun 1960 tanggal 15 November 1960, Djawatan Perburuhan DIY diganti dengan nama Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah dikeluarkannya keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 109 Tahun 1966 tanggal 20 Oktober 1966, Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan nama Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutjnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 1982 tanggal 2 Juni 1982, Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penyederhanaan dan perluasan struktur organisasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22/1999 tertera otonomi daerah, maka terjadi perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan penggabungan dari tiga lembaga, atau departemen yaitu Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 23 Juli 2001, ketiga lembaga atau departemen tersebut resmi bergabung. Kemudian pada Januari tahun 2002 ketiga lembaga atau departemen tersebut berada dalam satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Semenjak itu nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipakai hingga saat ini. Dalam perjalanannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa terus mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah karena diberlakukannya Undang- Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kata provinsi di depan Daerah Istimewa Yogyakarta dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. B. TUGAS DAN FUNGSI 1. TUGAS : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. 2. FUNGSI : 1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 2. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 3. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja; 4. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan; 5. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi serta peningkatan produktivitas; 6. pengelolaan pemagangan; 7. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 8. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja; 9. pengelolaan transmigrasi; 10. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 11. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota; 12. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; 13. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 14. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya

C. VISI DAN MISI VISI : Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi,berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungi dan produktif, serta mobilitas penduduk yang sesuai kebutuhan potensi daerah MISI : 1. Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing 2. Menurunkan jumlah pengangguran 3. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi D. UNIT KERJA Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY Balai Hiperkes dan KK Disnakertrans DIY terdiri dari Dinas Induk dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu : 1. UPTD. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ( BLKPP) 2. UPTD. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ( Hiperkes dan KK)

E. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional Sub. Bagian Umum Sub. Bagian Keuangan Sub. Bagian Program & Informasi BIDANG BIDANG BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN PEMAGANGAN PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BIDANG TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI Seksi Penempatan Seksi Sertifikasi dan Seksi Seksi Seleksi dan Tenaga Kerja Standarisasi Kompetensi Hubungan Industrial Perpindahan Seksi Perluasan Kerja Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Seksi Pengupahan Kesejahteraan TK dan Purna Kerja Seksi Kesehatan dan Pembekalan Seksi Pembinaan Kelembagaan Penempatan & Pasar Kerja Seksi Pemagangan Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Seksi Penerangan Motivasi dan Pemberdayaan Trans BALAI LATIHAN KERJA DAN PP BALAI HIPERKES DAN KK Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bag Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bag Tata Usaha Seksi Pelatihan Kerja Seksi Pengembangan Produktifitas Seksi Keselamatan & Lingkungan Kerja Seksi Pelatihan & Kesehatan Kerja

II. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 DISNAKERTRANS DIY Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna Padat Karya Infrastruktur Transmigrasi KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH 1 2 3 4 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.724.974.000 PERKANTORAN 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 16.960.000 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 745.095.000 Air Dan Listrik 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan 12 Bulan 24.135.000 Kendaraan Dinas/Operasional 007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 85.405.900 008. Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Bulan 462.300.000 010. Penyediaan Alat Tulis 12 Bulan 76.754.100 011. Penyediaan Barang Cetakan Dan 12 Bulan 58.248.000 Penggandaan 012. Penyediaan Komponen Instalasi 12 Bulan 29.313.000 Listrik/Penerangan Bangunan 014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 43.828.000 015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 12 Bulan 16.750.000 Perundang-Undangan 016. Penyediaan Bahan Logistik 12 Bulan 24.434.000 017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12 Bulan 28.934.000 018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke 12 Bulan 304.805.000 Luar Daerah 022. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bulan 808.012.000 /Gedung/Tempat Kerja 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 8.848.582.000 PRASARANA APARATUR 005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit truk, 6 unit 401.000.000 Roda 2 007. Pengadaan Perlengkapan Gedung 12 Bulan 586.570.000 009. Pengadaan Peralatan Gedung 12 Bulan 2.089.782.000 010. Pengadaan Mebeleur 12 Bulan 330.540.000 022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 12 Bulan 1.403.644.000 024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 12 Bulan 549.173.000 Dinas/Operasional 026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 12 Bulan 81.900.000 Gedung 028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 12 Bulan 97.400.000 Gedung 029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Bulan 48.500.000

036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 12 Bulan 7.694.000 042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 3 Paket 3.177.379.000 046. Pengelolaan Naskah Dinas 12 Bulan 75.000.000 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 216.532.000 SUMBERDAYA APARATUR 007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi 73 orang 11.478.000 Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 032. Pengembangan Kualitas S D M 140 orang 67.332.000 033. Pengembangan I S O 2 Paket 137.722.000 06. PROGRAM PENINGKATAN 639.806.000 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 11.800.000 017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 dokumen 22.401.000 018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan 5 dokumen 361.605.000 SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 13 laporan 244.000.000 Program Kegiatan SKPD 15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN 11.630.821.000 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training 600 orang 4.528.733.000 Unit (MTU) 069. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 1.140 orang 3.063.563.900 070. Sertifikasi Uji Kompetensi 190 orang 279.863.000 071. Pemagangan Tenaga Kerja 680 orang 2.290.148.000 072. Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru 520 orang 982.198.100 073. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 540 orang 486.315.000 16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 014. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD 025. Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT ) 035. Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) 046. Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan 066. Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daera 13.713.987.100 1.000 Orang 431.350.000 300 orang 1.006.299.800 1 dokumen 102.387.000 120 orang 176.000.000 3 rumusan 197.800.000 067. Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan 1 Paket 330.175.000 Ketransmigrasian 068. Pengurangan pengangguran melaui padat 3.600 orang 6.164.455.600 karya infrastruktur 069. Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan 125 perush 109.128.500 Penyandang Cacat (Penca) 070. Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 7.000 344.030.000 Pengunjung 071. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) 600 orang 1.748.881.700 072. Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus 175 orang 774.384.000

073. Pembentukan Kelompok Usaha Melalui 540 orang 2.329.095.500 Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan 18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU 196.735.000 PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 010. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 90 orang 86.595.000 011. Pembinaan CTKI/ TKI dan Pemantauan 150 orang 110.140.000 Lembaga Penempatan 19. PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN 1.173.517.000 LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 001. Pengujian Lingkungan Kerja 150 perush 286.210.000 004. Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan 200 perush 213.355.000 Kesehatan Kerja (K3) 009. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, 100 orang 79.222.000 Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja 012. Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga 610 orang, 40 89.400.000 Kerja UMKM 013. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan 140 orang 304.915.000 Kerja (K3) 014. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 20 orang 82.500.000 Terburuk Bagi Anak 015. Perlindungan Tenaga Kerja 195 orang 117.915.000 20. PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN 986.003.000 HUBUNGAN INDUSTRIAL 007. Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code 180 Orang 152.662.000 014. Pembinaan Hubungan Industrial 405 orang 268.332.000 015. Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan 1 paket 510.444.000 016. Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR) 60 Perusahaan 54.565.000 15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 3.488.176.750 TRANSMIGRASI 017. Penyelenggaraan Transmigrasi 100 KK 3.395.512.750 018. Pemberdayaan Transmigrasi 1 Paket 92.664.000 JUMLAH 43.619.133.850

III. LAPORAN REALISASI ANGGARAN S/D APRIL TAHUN 2015 Unit Kerja : Dinas Induk Nom or DISNAKERTRANS DIY Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan Target Realisasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Realisasi (%) 3,300,000 0.00 0.00 1,650,000 50.00 0 0.00 1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 0.00 0.00 1,650,000 50.00 0 0.00 2 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0 30.26 30.04 387,510,500 0.00 324,287,435 0.00 2.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 27.00 27.00 0 0.00 2,694,000 0.00 2.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 0 38.00 38.00 163,100,000 0.00 128,316,342 0.00 Sumber Daya Air Dan Listrik 2.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan 0 43.00 40.00 6,300,000 0.00 3,931,000 0.00 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi 0 34.00 34.00 11,408,500 0.00 11,243,500 0.00 Keuangan 2.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan 0 28.60 28.60 39,230,000 0.00 39,193,400 0.00 2.6 10 Penyediaan Alat Tulis 0 29.00 29.00 10,000,000 0.00 9,995,900 0.00 2.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan 0 27.00 27.00 7,000,000 0.00 6,997,475 0.00 Penggandaan 2.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi 0 27.00 27.00 5,113,000 0.00 5,110,900 0.00 Listrik/Penerangan Bangunan 2.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah 0 35.00 35.00 10,828,000 0.00 10,827,100 0.00 Tangga 2.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan 0 34.00 34.00 2,250,000 0.00 1,740,000 0.00 Peraturan Perundang-Undangan 2.11 16 Penyediaan Bahan Logistik 0 11.00 11.00 3,217,000 0.00 1,340,000 0.00 2.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan /Gedung/Tempat Kerja 3 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0 24.00 24.00 2,700,000 0.00 2,607,000 0.00 0 32.00 32.00 70,676,000 0.00 45,096,318 0.00 0 34.00 34.00 55,688,000 0.00 55,194,500 0.00 0 39.05 37.23 710,915,500 0.00 376,545,000 0.00 3.1 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung 0 100.00 80.00 0 0.00 0 0.00 3.2 9 Pengadaan Peralatan Gedung 0 100.00 100.00 168,480,000 0.00 166,080,000 0.00 3.3 10 Pengadaan Mebeleur 0 1.00 1.00 0 0.00 0 0.00 3.4 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala 0 5.00 5.00 48,660,000 0.00 37,089,000 0.00 Gedung 3.5 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala 0 21.50 21.50 77,250,000 0.00 70,795,500 0.00 Kendaraan Dinas/Operasional 3.6 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala 0 26.00 26.00 10,300,000 0.00 10,300,000 0.00 Perlengkapan Gedung 3.7 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala 0 27.00 27.00 7,000,000 0.00 7,000,000 0.00 Peralatan Gedung 3.8 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala 0 19.00 19.00 5,000,000 0.00 4,890,000 0.00 Mebeleur 3.9 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala 0 91.00 91.00 6,881,500 0.00 6,881,500 0.00 Pustaka 3.10 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 0 34.00 34.00 359,189,000 0.00 45,454,000 0.00 3.11 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 5.00 5.00 28,155,000 0.00 28,055,000 0.00 4 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 350,000,000 0.00 0.00 281,000,000 80.29 0 0.00 4.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350,000,000 0.00 0.00 281,000,000 80.29 0 0.00

5 5 PROGRAM PENINGKATAN 0 22.00 22.00 31,365,500 0.00 25,490,400 0.00 KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 5.1 7 Pembinaan, Pengembangan 0 28.00 28.00 2,513,000 0.00 2,509,000 0.00 Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 5.2 32 Pengembangan Kualitas S D M 0 27.00 27.00 16,705,000 0.00 15,848,900 0.00 5.3 33 Pengembangan I S O 0 11.00 11.00 12,147,500 0.00 7,132,500 0.00 6 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0 45.50 45.50 159,692,400 0.00 122,634,900 0.00 6.1 16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 98.00 98.00 10,425,000 0.00 10,425,000 0.00 6.2 17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 6.3 18 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 6.4 19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 7 15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 0 32.00 32.00 5,321,400 0.00 5,321,400 0.00 0 22.00 22.00 75,720,000 0.00 54,776,700 0.00 0 30.00 30.00 68,226,000 0.00 52,111,800 0.00 0 30.50 30.50 780,993,250 0.00 747,872,050 0.00 7.1 17 Penyelenggaraan Transmigrasi 0 24.00 24.00 749,064,250 0.00 715,943,050 0.00 7.2 18 Pemberdayaan Transmigrasi 0 37.00 37.00 31,929,000 0.00 31,929,000 0.00 8 15 PROGRAM PENINGKATAN 0 47.50 47.50 807,409,400 0.00 763,128,100 0.00 KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 8.1 70 Sertifikasi Uji Kompetensi 0 62.00 62.00 157,738,000 0.00 163,528,000 0.00 8.2 71 Pemagangan Tenaga Kerja 0 33.00 33.00 649,671,400 0.00 599,600,100 0.00 9 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 9.1 14 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD 9.2 25 Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT ) 9.3 35 Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) 9.4 66 Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daera 9.5 67 Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 9.6 68 Pengurangan pengangguran melaui padat karya infrastruktur 9.7 69 Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca) 0 45.50 45.50 8,911,288,600 0.00 8,196,587,450 0.00 0 64.00 64.00 260,033,750 0.00 259,783,750 0.00 0 70.50 70.50 632,560,000 0.00 521,959,000 0.00 0 16.00 16.00 14,743,000 0.00 8,600,000 0.00 0 67.00 67.00 129,815,000 0.00 127,105,600 0.00 0 30.00 30.00 99,463,000 0.00 78,628,000 0.00 0 100.00 100.00 6,159,655,600 0.00 5,854,642,100 0.00 0 20.00 20.00 21,007,500 0.00 20,996,000 0.00 9.8 70 Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 9.9 71 Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) 9.10 72 Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus 0 2.00 2.00 6,136,250 0.00 6,116,250 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 88.00 88.00 647,419,000 0.00 481,236,250 0.00 9.11 73 Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan 0 43.00 43.00 940,455,500 0.00 837,520,500 0.00

10 18 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 0 43.00 43.00 77,840,000 0.00 77,322,000 0.00 10.1 10 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 10.2 11 Pembinaan CTKI/ TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan 11 19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 11.1 4 Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 11.2 9 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja 11.3 13 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 11.4 14 Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 0 42.00 42.00 30,495,000 0.00 30,458,000 0.00 0 44.00 44.00 47,345,000 0.00 46,864,000 0.00 0 26.90 26.90 207,283,000 0.00 197,551,000 0.00 0 31.50 31.50 61,808,500 0.00 57,202,500 0.00 0 71.00 71.00 50,929,500 0.00 50,837,500 0.00 0 32.00 32.00 94,545,000 0.00 89,511,000 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 11.5 15 Perlindungan Tenaga Kerja 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 12 20 PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 12.1 7 Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code 0 43.43 43.43 471,982,000 0.00 408,325,250 0.00 0 54.00 54.00 67,947,000 0.00 67,863,800 0.00 12.2 14 Pembinaan Hubungan Industrial 0 60.70 60.70 113,797,000 0.00 113,440,300 0.00 12.3 15 Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan 12.4 16 Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR) 0 59.00 59.00 290,238,000 0.00 227,021,150 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 Jumlah 353,300,000 35.86 35.48 12,828,930,150 3,631.17 11,239,743,585 3,181.36 Unit Kerja : UPTD. BLKPP DIY Pagu (Rp) Fisik Keuangan Kode Program/Kegiatan Target Target Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nom or 1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Realisasi (%) 0 36.55 36.40 316,162,100 0.00 215,101,241 0.00 1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 50.00 50.00 0 0.00 1,014,980 0.00 1.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 33.36 33.36 45,724,000 0.00 36,690,661 0.00 0 2.14 0.00 150 0.00 0 0.00 0 28.00 28.00 5,640,000 0.00 5,640,000 0.00 1.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan 0 25.00 25.00 48,000,000 0.00 47,977,500 0.00 1.6 10 Penyediaan Alat Tulis 0 50.40 50.40 13,750,000 0.00 13,750,000 0.00 1.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 0 37.30 37.30 7,548,100 0.00 7,548,100 0.00

1.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0 67.50 67.50 4,371,000 0.00 4,371,000 0.00 0 28.00 28.00 1,500,000 0.00 1,500,000 0.00 0 30.16 30.16 1,508,000 0.00 1,508,000 0.00 1.11 16 Penyediaan Bahan Logistik 0 66.00 66.00 3,925,000 0.00 3,925,000 0.00 1.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan /Gedung/Tempat Kerja 2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung 0 42.11 42.11 1,600,000 0.00 1,600,000 0.00 0 12.40 12.40 6,200,000 0.00 890 0.00 0 39.35 39.35 176,246,000 0.00 88,686,000 0.00 0 40.20 27.43 1,872,343,300 0.00 414,108,924 0.00 0 80.29 5.00 281,000,000 0.00 0 0.00 0 90.35 90.35 176,178,800 0.00 174,985,000 0.00 2.3 9 Pengadaan Peralatan Gedung 0 70.15 5.00 1,164,150,000 0.00 0 0.00 2.4 10 Pengadaan Mebeleur 0 5.00 5.00 0 0.00 0 0.00 2.5 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 0 100.00 100.00 155,000,000 0.00 155,000,000 0.00 2.6 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.7 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2.8 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 2.9 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 2.10 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 0 32.72 32.72 30,070,000 0.00 28,019,924 0.00 0 43.65 43.65 12,220,000 0.00 12,000,000 0.00 0 5.00 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 3.01 3.01 52,675,000 0.00 43,054,500 0.00 2.11 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 12.01 12.01 1,049,500 0.00 1,049,500 0.00 3 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3.1 25 Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU) 0 25.98 25.98 1,145,316,475 0.00 708,983,530 0.00 0 32.66 32.66 563,441,000 0.00 169,965,575 0.00 3.2 69 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 0 23.77 23.77 370,583,900 0.00 328,241,130 0.00 3.3 72 Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru 4 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 4.1 46 Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan 0 21.52 21.52 211,291,575 0.00 210,776,825 0.00 0 3.72 3.72 6,540,000 0.00 6,540,000 0.00 0 3.72 3.72 6,540,000 0.00 6,540,000 0.00 Jumlah 0 35.71 30.79 3,340,361,875 0.00 1,344,733,695 0.00

Unit Kerja : UPTD. HIPERKES DAN KK Nom or Kode Program/Kegiatan 1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pagu (Rp) Fisik Keuangan Target Realisasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 0 37.12 37.12 96,599,300 0.00 128,126,681 0.00 1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 50.00 50.00 0 0.00 1,430,000 0.00 1.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0 35.96 35.96 0 0.00 30,843,473 0.00 0 39.19 39.19 0 0.00 869 0.00 0 27.27 27.27 4,642,500 0.00 4,642,500 0.00 1.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan 0 27.61 27.61 28,749,000 0.00 28,411,998 0.00 1.6 10 Penyediaan Alat Tulis 0 50.00 50.00 7,500,000 0.00 7,495,000 0.00 1.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0 47.22 47.24 5,353,900 0.00 5,342,100 0.00 0 51.00 51.00 1,500,000 0.00 1,499,100 0.00 0 51.00 51.00 3,000,000 0.00 3,000,000 0.00 0 31.67 31.67 1,500,000 0.00 1,140,000 0.00 1.11 16 Penyediaan Bahan Logistik 0 19.43 19.43 540 0.00 574 0.00 1.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan /Gedung/Tempat Kerja 2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung 2.3 9 Pengadaan Peralatan Gedung 2.4 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 2.5 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.6 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2.7 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 2.8 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 29.19 29.19 3,585,900 0.00 2,772,000 0.00 0 34.69 34.69 6,730,000 0.00 6,705,000 0.00 0 25.49 25.49 33,498,000 0.00 33,402,510 0.00 0 75.32 65.32 778,930,000 0.00 694,025,000 0.00 0 100.00 0.00 51,000,000 0.00 0 0.00 0 100.00 100.00 124,000,000 0.00 118,200,000 0.00 0 100.00 100.00 261,000,000 0.00 257,540,000 0.00 0 100.00 100.00 181,000,000 0.00 174,900,000 0.00 0 40.37 40.37 31,187,000 0.00 27,428,500 0.00 0 25.86 25.86 2,900,000 0.00 1,530,000 0.00 0 47.70 47.70 10,950,000 0.00 1,455,000 0.00 0 69.00 69.00 7,000,000 0.00 7,000,000 0.00 2.9 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 0 100.00 100.00 99,350,000 0.00 97,225,000 0.00 2.10 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 70.23 70.23 10,543,000 0.00 8,746,500 0.00 3 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 29.97 29.97 123,597,500 0.00 79,725,500 0.00

3.1 73 Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 0 29.97 29.97 123,597,500 0.00 79,725,500 0.00 4 19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 0 78.88 78.88 306,790,000 0.00 300,175,000 0.00 4.1 1 Pengujian Lingkungan Kerja 0 88.16 88.16 245,500,000 0.00 242,990,000 0.00 4.2 12 Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja 0 69.60 69.60 61,290,000 0.00 57,185,000 0.00 Jumlah 0 54.10 50.39 1,305,916,800 0.00 1,202,052,181 0.00

REKAP PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 DISNAKERTRANS DIY

KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH 1 2 3 4 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.724.974.000 001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 16.960.000 002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 Bulan 745.095.000 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan 12 Bulan 24.135.000 007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 85.405.900 008. Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Bulan 462.300.000 010. Penyediaan Alat Tulis 12 Bulan 76.754.100 011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Bulan 58.248.000 012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Bulan 29.313.000 014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 43.828.000 015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 16.750.000 016. Penyediaan Bahan Logistik 12 Bulan 24.434.000 017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12 Bulan 28.934.000 018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan 304.805.000 022. Penyediaan Jasa Keamanan /Gedung/Tempat Kerja 12 Bulan 808.012.000 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.848.582.000 005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit truk, 6 unit Roda 401.000.000 007. Pengadaan Perlengkapan Gedung 12 Bulan 586.570.000 009. Pengadaan Peralatan Gedung 12 Bulan 2.089.782.000 010. Pengadaan Mebeleur 12 Bulan 330.540.000 022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 12 Bulan 1.403.644.000 024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 549.173.000 026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 12 Bulan 81.900.000 028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 12 Bulan 97.400.000 029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Bulan 48.500.000 036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 12 Bulan 7.694.000 042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 3 Paket 3.177.379.000 046. Pengelolaan Naskah Dinas 12 Bulan 75.000.000 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 216.532.000 007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka 73 orang 11.478.000 032. Pengembangan Kualitas S D M 140 orang 67.332.000 033. Pengembangan I S O 2 Paket 137.722.000 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 639.806.000 016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 11.800.000 017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 dokumen 22.401.000 018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan 5 dokumen 361.605.000 019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 13 laporan 244.000.000 15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS 11.630.821.000 025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU) 600 orang 4.528.733.000 069. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 1.140 orang 3.063.563.900 070. Sertifikasi Uji Kompetensi 190 orang 279.863.000 071. Pemagangan Tenaga Kerja 680 orang 2.290.148.000 072. Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru 520 orang 982.198.100 073. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 540 orang 486.315.000

KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH 1 2 3 4 16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 13.713.987.100 014. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD 1.000 Orang 431.350.000 025. Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT ) 300 orang 1.006.299.800 035. Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) 1 dokumen 102.387.000 046. Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan 120 orang 176.000.000 066. Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama 3 rumusan 197.800.000 Antar Daera 067. Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1 Paket 330.175.000 068. Pengurangan pengangguran melaui padat karya infrastruktur 3.600 orang 6.164.455.600 069. Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat 125 perush 109.128.500 070. Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 7.000 Pengunjung 344.030.000 071. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) 600 orang 1.748.881.700 072. Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus 175 orang 774.384.000 073. Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat 540 orang 2.329.095.500 Karya (PKSPK) dan Pendampingan 18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA 196.735.000 010. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 90 orang 86.595.000 011. Pembinaan CTKI/ TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan 150 orang 110.140.000 19. PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA 1.173.517.000 001. Pengujian Lingkungan Kerja 150 perush 286.210.000 004. Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 200 perush 213.355.000 009. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja 100 orang 79.222.000 012. Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja 610 orang, 40 UMKM 89.400.000 013. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 140 orang 304.915.000 014. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 20 orang 82.500.000 015. Perlindungan Tenaga Kerja 195 orang 117.915.000 20. PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 986.003.000 007. Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code 180 Orang 152.662.000 014. Pembinaan Hubungan Industrial 405 orang 268.332.000 015. Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan 1 paket 510.444.000 016. Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR) 60 Perusahaan 54.565.000 15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 3.488.176.750 017. Penyelenggaraan Transmigrasi 100 KK 3.395.512.750 018. Pemberdayaan Transmigrasi 1 Paket 92.664.000 JUMLAH 43.619.133.850