BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

dokumen-dokumen yang mirip
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

DAFTAR ISI PENGANTAR

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA B U P A T I WAKIL BUPATI

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

WAKIL BUPATI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN ADMINISTRASI BAGIAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Jumlah Anggaran 1 BELANJA , ,00 97, ,95

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Transkripsi:

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2017 melalui surat kabar, website : http://www.bpka-pamekasan.net/, booklet serta media informasi lainnya. Besar harapan kami semoga publikasi ini menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan. Wassalamu alaikum Wr. Wb. 1

Pamekasan, 12 Januari 2017 BUPATI PAMEKASAN Drs. H. ACHMAD SYAFII 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 75 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 dapat dilihat pada gambar 1 berikut : I. PENDAPATAN menargetkan Pendapatan Daerah sebesar 1.718.182.383.623,00 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar 146.871.696.103,00 b. Dana Perimbangan sebesar 1.336.407.865.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 234.902.822.520,00 Jumlah 1.718.182.383.623,00 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Gambar 2 berikut : dapat dilihat pada 3

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar 146.871.696.103,00 terdiri dari : - Hasil Pajak Daerah sebesar 20.594.033.596,00 - Hasil Retribusi Daerah sebesar 13.269.273.078,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 1.847.294.966,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 111.161.094.463,00 Jumlah 146.871.696.103,00 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 3 berikut : 4

B. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan dianggarkan sebesar 1.336.407.865.000,00 terdiri dari : - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 96.311.318.000,00 - Dana Alokasi Umum sebesar 862.935.567.000,00 - Dana Alokasi Khusus sebesar 377.160.980.000,00 Jumlah 1.336.407.865.000,00 Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 4 berikut : 5

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar 234.902.822.520,00 Terdiri dari : - Pendapatan Hibah 2.929.310.000,00 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar 68.089.320.520,00 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 162.153.592.000,00 - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar 1.730.600.000,00 Jumlah 234.902.822.520,00 Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 5 berikut : 6

II. BELANJA Struktur Belanja Daerah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar 1.851.686.541.527,00. Belanja ini terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung sebesar 1.089.965.594.047,00 b. Belanja Langsung sebesar 761.720.947.480,00 Jumlah 1.851.686.541.527,00 berikut : Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 6 7

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar 1.089.965.594.047,00 Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar 760.238.986.426,00 - Belanja Hibah sebesar 63.164.304.730,00 - Belanja Bantuan Sosial sebesar 5.471.220.000,00 - Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 4.192.588.010,00 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 253.398.494.881,00 - Belanja Tidak Terduga sebesar 3.500.000.000,00 J u m l a h 1.089.965.594.047,00 Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 7 berikut : 8

B. BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung dianggarkan sebesar 761.720.947.480,00. Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar 34.623.611.325,00 - Belanja Barang dan Jasa sebesar 300.374.412.418,00 - Belanja Modal sebesar 426.722.923.737,00 Jumlah 761.720.947.480,00 8 berikut : Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar III. PEMBIAYAAN Dalam anggaran berimbang, struktur anggaran hanya terdiri dari pendapatan dan belanja, sedangkan dalam anggaran surplus/defisit selain pendapatan dan belanja masih ditambah lagi dengan Pembiayaan. 9

Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh defisit sebesar 133.504.157.904,00. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 152.004.157.904,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar ( 18.500.000.000,00) Pembiayaan Netto 133.504.157.904,00 Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Gambar 9 berikut : dapat dilihat pada A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 152.004.157.904,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya beterdiri dari : - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 131.004.157.904,00 - Pencairan Dana Cadangan 21.000.000.000,00 J u m l a h 152.004.157.904,00 10

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar 18.500.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari : - Pembentukan Dana Cadangan sebesar 5.000.000.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar 13.500.000.000,00 J u m l a h 18.500.000.000,00 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dilihat pada Gambar 11 berikut : dapat 11

RINGKASAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2017 Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut : dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 587.436.532.151,00 pada SKPD Dinas Pendidikan. Prioritas urusan pendidikan adalah program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa. 2. KESEHATAN Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 291.983.013.153,00 pada SKPD Dinas Kesehatan. Prioritas urusan kesehatan adalah Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Program Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Pengadaan, dan peningkatan saranaa rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. 3. PEKERJAAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 193.100.233.551,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Prioritas urusan pekerjaan umum adalah Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dan Program Pengendalian Banjir. 12

4. PERUMAHAN Anggaran belanja untuk Perumahan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 61.216.736.203,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Prioritas urusan perumahan adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Program Penataan bangunan dan lingkungan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Perdesaan Kawasan Strategis Cepat Cepat Tumbuh, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dan Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan. 5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 12.315.420.668,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan Data dan Informasi, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencaan Pembangunan Daerah, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program perencanaan sosial dan budaya, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, dan Program Kerjasama Daerah. 6. PERHUBUNGAN Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 17.869.976.738,00 pada Dinas Perhubungan. Prioritas urusan perhubungan adalah Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan. 7. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 18.929.569.434,00 pada Badan Lingkungan Hidup. Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial. 13

8. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 5.341.419.034,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. 9. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 10.741.093.965,00 pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 10. SOSIAL Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 6.926.425.367,00 pada Dinas Sosial. Prioritas urusan sosial adalah Program Pengelolaan Areal Pemakaman, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial. 11. TENAGA KERJA Anggaran belanja untuk urusan tenaga kerja Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 11.443.621.950,00,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Prioritas urusan tenaga kerja adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial. 12. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 4.193.722.935,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 13. PENANAMAN MODAL 14

Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 1.716.911.090,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Prioritas urusan penanaman modal adalah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 14. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 16.361.226.601,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, dan Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi. 15. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 22.401.958.104,00 pada SKPD sebagai berikut : - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.246.385.925,00 - Satuan Polisi Pamong Praja 6.907.354.075,00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.248.218.104,00 J u m l a h 22.401.958.104,00 Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program pendidikan politik masyarakat, Program Kewaspadaan Nasional, dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan. Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 16. PEMERINTAHAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2017 sebesar 506.645.027.313,00 pada SKPD sebagai berikut : dianggarkan 15

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15.655.462.297,00 - Bupati dan Wakil Bupati 753.349.918,00 - Sekretariat Daerah 46.811.790.085,00 - Sekretariat DPRD 16.160.657.468,00 - Badan Keuangan Daerah 386.730.510.508,00 - Inspektorat 4.573.500.179,00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.308.965.044,00-13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan 28.650.791.814,00 J u m l a h 506.645.027.313,00 Prioritas urusan pemerintahan umum adalah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program kerjasama informasi dengan mas media, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Perayaan Hari Besar Nasional/Agama, Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Energi, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 16

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Pendidikan Kedinasan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Adminitrasi Kecamatan. 17. KETAHANAN PANGAN Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 9.883.209.432,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Prioritas urusan ketahanan pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Peningkatatn Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, Program Pemberdayaan Penyuluhan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Peternak. 18. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 6.573.908.585,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program peningkatan peran perempuan di perdesaan, Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat ( Program Exs Gerdu Taskin), dan Program Pemberdayaan Kader Posyandu. 19. KEARSIPAN Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 3.557.557.970,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrsi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 20. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 6.052.558.975,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Partisipasi Pembangunan Daerah. 17

B. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 22.933.690.176,00 pada SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Prioritas urusan pertanian adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan, Program peningkatan produksl pertanian/perkebunan, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya. 2. PARIWISATA DAN BUDAYA Anggaran belanja untuk urusan pariwisata dan budaya Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 9.369.572.600,00 pada Dinas Pariwisata dan Budaya. Prioritas urusan pariwisata dan budaya adalah Program Promosi dan Penataan Destinasi Wisata, Program Pembinaan Seni budaya Daerah, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 3. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 7.388.924.175,00 pada Dinas Perikanan. Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 4. PERDAGANGAN Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar 17.304.231.357,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prioritas urusan perdagangan adalah Program Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh. 18

Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSENTAS E 1 URUSAN WAJIB 1.076.083.522.441,00 98,73% 1.01 Pendidikan 529.694.945.626,00 48,60% 1.02 Kesehatan 65.264.852.526,00 5,99% 1.03 Pekerjaan Umum 5.734.141.351,00 0,53% 1.04 Perumahan 1.682.619.678,00 0,15% 1.06 Perencanaan Pembangunan 3.677.191.408,00 0,34% 1.07 Perhubungan 6.029.634.038,00 0,55% 1.08 Lingkungan Hidup 6.557.122.684,00 0,60% 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.744.543.884,00 0,16% 1.11 Pemberdayaan Perempuan 7.161.773.785,00 0,66% 1.13 Sosial 4.435.497.442,00 0,41% 1.14 Tenaga Kerja 39.600.000,00 0,00% 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.912.390.435,00 0,18% 1.16 Penanaman Modal 546.710.190,00 0,05% 1.18 Kepemudaan dan Olahraga 1.693.067.851,00 0,16% 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik 5.825.788.348,00 0,53% 1.20 Pemerintahan Umum 424.938.074.958,00 38,99% 1.21 Ketahanan Pangan 6.119.343.982,00 0,56% 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.952.481.885,00 0,18% 1.24 Kearsipan 1.024.542.370,00 0,09% 1.25 Komunikasi dan Informatika 49.200.000,00 0,00% 2 URUSAN PILIHAN 13.882.071.606,00 1,27% 2.01 Pertanian 7.122.984.076,00 0,65% 2.04 Pariwisata dan Budaya 39.600.000,00 0,00% 2.05 Kelautan dan Perikanan 2.670.713.775,00 0,25% 2.06 Perdagangan 4.048.773.755,00 0,37% JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.089.965.594.047,00 19

Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSENTAS E 1 URUSAN WAJIB 718.606.600.778,00 94,34% 1.01 Pendidikan 57.741.586.525,00 7,58% 1.02 Kesehatan 226.718.160.627,00 29,76% 1.03 Pekerjaan Umum 187.366.092.200,00 24,60% 1.04 Perumahan 59.534.116.525,00 7,82% 1.06 Perencanaan Pembangunan 8.638.229.260,00 1,13% 1.07 Perhubungan 11.840.342.700,00 1,55% 1.08 Lingkungan Hidup 12.372.446.750,00 1,62% 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 3.596.875.150,00 0,47% 1.11 Pemberdayaan Perempuan 3.579.320.180,00 0,47% 1.13 Sosial 2.490.927.925,00 0,33% 1.14 Tenaga Kerja 11.404.021.950,00 1,50% 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.281.332.500,00 0,30% 1.16 Penanaman Modal 1.170.200.900,00 0,15% 1.18 Kepemudaan dan Olahraga 14.668.158.750,00 1,93% 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik 16.576.169.756,00 2,18% 1.20 Pemerintahan Umum 81.706.952.355,00 10,73% 1.21 Ketahanan Pangan 3.763.865.450,00 0,49% 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.621.426.700,00 0,61% 1.24 Kearsipan 2.533.015.600,00 0,33% 1.25 Komunikasi dan Informatika 6.003.358.975,00 0,79% 2 URUSAN PILIHAN 43.114.346.702,00 5,66% 2.01 Pertanian 15.810.706.100,00 2,08% 2.04 Pariwisata dan Budaya 9.329.972.600,00 1,22% 2.05 Kelautan dan Perikanan 4.718.210.400,00 0,62% 2.06 Perdagangan 13.255.457.602,00 1,74% JUMLAH BELANJA LANGSUNG 761.720.947.480,00 20

Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 7 Tahun selalu mengalami peningkatan anggaran, mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : TAHUN BIDANG PENDIDIKAN BIDANG LAIN TOTAL ANGGARAN PROSEN 2011 390,995,448,593.04 591,754,067,622.63 982,749,516,215.67 39.79% 2012 530,340,274,881.43 682,743,203,071.52 1,213,083,477,952.95 43.72% 2013 593,250,382,402.32 729,629,341,518.18 1,322,879,723,920.50 44.85% 2014 612.777.047.867,69 1.032.913.552.985,03 1.645.690.600.852,72 37,24% 2015 679.081.015.203,40 1.306.492.791.314,55 1.985.573.806.517,95 34,20% 2016 665.151.809.916,00 1.490.855.738.973,00 2.156.007.548.889,00 30,85% 2017 587.436.532.151,00 1.264.250.009.376,00 1.851.686.541.527,00 31,72% 21