PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul & Manual Mutu PT.

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DAN PERAWATAN PRASARANA

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

PROSEDUR MUTU P E L A T I H A N

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN. 4. REFERENSI : 1. ISO 9001:2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PROSEDUR MUTU DESAIN DAN PENGEMBANGAN

PENGADAAN BARANG/JASA

SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER/SUBKONTRAKTOR

PROSEDUR MUTU P E M A S A R A N

PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI

PROSEDUR MUTU SANKSI TINDAKAN INDISIPLINER

PROSEDUR MUTU REKRUTMEN DAN OUTSOURCING HRD

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PERJALANAN DINAS PROSEDUR MUTU PROSEDUR 11

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING PERATURAN GENERAL MANAGER PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING SISTIM PENGELOLAAN KINERJA (SPK) Tentang.

Bahan Ajar PANDUAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

Manual Prosedur Audit Internal

DOKUMENTASI

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PENGENDALIAN DOKUMEN

SOP Standard Operating Procedure

Manual Prosedur Audit Internal

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

Lampiran 1 KUESIONER PENELITIAN (Berdasarkan PP 50 Tahun 2012) Nama : Alamat : Jabatan : Lama Bekerja : NO Isi pertanyaan Kel.

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

CONTOH FORMULIR PERSETUJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Manual Prosedur Audit Internal

KAN-G-XXX Nomor terbit: 1 Mei 2013

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

Universitas Nusa Cendana

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi

Pedoman KAN KLASIFIKASI KETIDAKSESUAIAN

Tugas Individu Farmasi Industri. Uraian Tugas Kepala Bagian Produksi, Pengawasan Mutu dan Pemastian Mutu

Manual Prosedur Audit Internal

A. KRITERIA AUDIT SMK3

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

Manual Prosedur Audit Keuangan

Manual Prosedur Audit Internal

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Ekolabel

PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT LAYANAN e-procurement BAGIAN BINA PROGRAM Jl. Jimerto No Surabaya Lt. IV, Telp.

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

BAB III LANDASAN TEORI

ISO 9001 : Pengendalian Kualitas

PENGETAHUAN SNI ISO/IEC 17025:2008. By Rangga K Negara, ST

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Audit Internal

PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

Manual Prosedur. Audit Internal

1. Tujuan 2. Ruang lingkup dan tanggung jawab 3. Definisi dan referensi 4. Flowchart 5. Dokumen penunjang dan penyimpanan dokumen 6.

BAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

KECAMATAN COBLONG PROSEDUR MUTU PELAYANAN SURAT PINDAH. No. Dok : PM SIEPEL - 03 No. Revisi : 00 Tgl. Berlaku : 12 September 2011 TIDAK DIKENDALIKAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU

PROSEDUR PEMELIHARAAN PEMBANGKIT & PERALATAN PENDUKUNG

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

b. Mencakup permintaan dan pemenuhan tenaga kerja terencana di pusat maupun cabang perusahaan.

PEDOMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8)

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN (SMK3)

SUB BIDANG BATUBARA. 1. Latar Belakang 1.1 Personel pengujian kualitas batubara harus memiliki sertifikat kompetensi

Penjelasan ISO 9001:2015 Klausul 4, Konteks Organisasi. Klausul 4.1 Memahami konteks organisasi

Komite Akreditasi Nasional

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

SKEMA SERTIFIKASI UNIT KOMPETENSI BIDANG KONSTRUKSI SUB BIDANG SUPERVISI KONSTRUKSI PEMBANGKIT

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur

PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

PEDOMAN MUTU REALISASI KEGIATAN LAYANAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Pendahuluan 12/17/2009

EVALUASI AUDIT INTERNAL LUB PTBN UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI ISO/IEC 17025:2005

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

LAMPIRAN I DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

Transkripsi:

PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.07 1. TUJUAN Untuk menjamin pengendalian, kalibrasi, perawatan semua peralatan produksi, inspeksi dan pengukuran, agar selalu dalam kondisi siap pakai dan sesuai yang dipersyaratkan. 2. RUANG LINGKUP Berlaku untuk seluruh divisi pada PT. Sigma Cipta Utama yang menerapkan sistem manajemen mutu dan memiliki alat ukur DEFINISI - REFERENSI ISO 9001 2008 Klausul 7.6 RINCIAN PROSEDUR - PENGENDALIAN 5.1. Jenis dan spesifikasi peralatan produksi dan alat pengukuran yang dipergunakan untuk proses produksi ditentukan oleh Section Head masing-masing, sesuai dengan kebutuhan teknologi atau persyaratan dari pelanggan. 5.2. Masing-masing Supervisor bertanggung jawab atas pencatatan semua peralatan yang berkaitan dengan proses produksi, pengukuran dan pengujian dalam Formulir Registrasi Peralatan (F01/PM.07) kemudian disetujui oleh masing-masing Department Head. 5.3. Registrasi Peralatan tersebut memuat informasi-informasi seperti berikut a. Nama Peralatan, b. Type / Model, c. Nomor ID d. Akurasi e. Lokasi f. Siklus Kalibrasi / Pemeliharaan g. Metode kalibrasi ( Eksternal/ internal ) 5.4. Mechanical Electrical (ME) bertanggung jawab dalam menentukan waktu untuk siklus kalibrasi alat ukur dan jadwal pemeliharaan alat-alat yang digunakan pada formulir Kartu Riwayat Pemeriksaan Alat (F02/PM.07). Edisi 1 Revisi 04 Halaman 1 dari 4

PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.07 PERAWATAN BERKALA 5.5. Masing-masing Department Head menentukan dan menetapkan penanggung jawab untuk melakukan perawatan peralatan yang digunakan di unit kerjanya. 5.6. Petugas perawatan alat melakukan pemeriksaan alat sesuai dengan siklus yang tercatat dalam registrasi peralatan dan kartu riwayat pemeriksaan alat. 5.7. Petugas perawatan alat mencatat yang sekiranya diperlukan dalam kolom-kolom pada Kartu Riwayat Pemeriksaan Alat dan membubuhkan parafnya. 5.8. Catatan dari hasil pemeriksaan alat harus disimpan dan dipelihara oleh petugas di masing-masing bidang. TROUBLESHOOTING 5.9. Apabila pengguna peralatan produksi (user) mendapatkan alat yang digunakan mengalami kerusakan, maka harus mengisi formulir Kerusakan Alat (F02/PM.08) dan diketahui oleh atasannya. 5.10. Bersama formulir Kerusakan Alat yang sudah ditandatangani, kemudian alat tersebut diserahkan kepada pelaksana perbaikan. 5.11. Petugas akan memeriksa alat yang rusak tersebut dan mencari penyebab dari kerusakannya, apabila dapat diperbaiki sendiri maka akan ditentukan batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. 5.12. Apabila petugas pemeriksa menyatakan bahwa alat yang rusak tersebut hanya bisa diperbaiki oleh pihak luar atau yang mengeluarkan produknya, maka petugas pemeriksa merekomendasikan alat tersebut diperbaiki oleh pihak luar. 5.13. Apabila alat yang rusak tersebut setelah diperiksa ternyata tidak dapat diperbaiki atau seandainya diperbaiki harganya hampir sama dengan harga alat yang baru, maka petugas akan menyarankan kepada user untuk mengganti alat yang rusak dengan yang baru. KALIBRASI 5.14. Section Head HR Dev. & GA bertanggung jawab atas metode kalibrasi untuk setiap jenis peralatan produksi dan alat pengukuran berdasar tingkat akurasi pengukuran yang disyaratkan. 5.15. Metode kalibrasi yang ditetapkan dapat berupa a. Kalibrasi eksternal, b. Kalibrasi internal. Edisi 1 Revisi 04 Halaman 2 dari 4

PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.07 5.16. Bila metode kalibrasi eksternal yang ditentukan, maka badan kalibrasi eksternal yang dipilih adalah yang kualifikasinya memenuhi ketentuan berikut a. Dikenal kemampuannya (termasuk agen penjualan jika mampu), b. Berpengalaman, c. Dapat diandalkan/ terpercaya, d. Mutu pelayanan baik. ME bertanggung jawab atas penyimpanan sertifikat kalibrasi eksternal. 5.17. ME bertanggung jawab atas penetapan Instruksi Kerja Kalibrasi Internal dan penyediaan master alat/ alat acuan-nya jika diperlukan. 5.18. Faktor koreksi dari hasil kalibrasi eksternal alat ukur yang ditentukan sebagai master harus diinformasikan, agar pada saat melakukan kalibrasi internal terhadap alat ukur yang digunakan hasilnya sudah disesuaikan dengan faktor koreksinya. 5.19. Supervisor bidang terkait bersama dengan bagian ME mengkoordinasi pelaksanaan kalibrasi internal, pada waktu yang ditentukan dalam Registrasi Peralatan. 5.20. Berdasarkan Registrasi Peralatan, Supervisor bidang terkait bersama ME menyusun Jadwal Kalibrasi dengan mengisi formulir (F03/PM.07). 5.21. Kalibrasi internal untuk peralatan dilakukan oleh petugas di masing-masing bidang sesuai dengan Jadwal Kalibrasi. Petugas yang melakukan kalibrasi bertanggung jawab untuk menempelkan label kalibrasi pada alat yang sudah dikalibrasi internal. PEMELIHARAAN 5.22. Bila selama proses terjadi kerusakan pada alat, baik peralatan produksi, alat pengukuran, inspeksi maupun pengujian, personil terkait wajib mengajukan permintaan perbaikan dengan mengisi formulir Kerusakan Alat (F02/PM.08) kepada Supervisor untuk ditindak lanjuti. 5.23. Alat ukur yang rusak dan kemudian diperbaiki maka harus dikalibrasi ulang sebelum digunakan. Data kerusakan, perbaikan dan kalibrasi ulang tersebut harus dicatat dalam Kartu Riwayat Pemeriksaan Alat. 5.24. Setiap selesai melakukan kalibrasi internal, kemudian label status kalibrasi harus diganti dan disesuaikan pencatatanya. 5.25. ME bertanggungjawab terhadap tempat penyimpanan alat pengukuran, dimana kondisi ruang tempat penyimpanannya diyakini tidak akan menurunkan tingkat akurasi alat pengukuran. Edisi 1 Revisi 04 Halaman 3 dari 4

PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.07 6. LAMPIRAN A. Formulir Registrasi Peralatan (F01/PM.07) B. Formulir Riwayat Pemeriksaan Alat (F02/PM.07) C. Formulir Jadwal Kalibrasi (F03/PM.07) D. Label Kalibrasi Alat. (F04/PM/07) Edisi 1 Revisi 04 Halaman 4 dari 4

PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F01/PM.07/R0 REGISTRASI PERALATAN No. Nama Peralatan Type / Model Nomor ID Akurasi Lokasi Siklus Kalibrasi / Pemeliharaan Metoda Kalibrasi Disetujui oleh, Disiapkan oleh, (..) ( )

PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F02/PM.06/R0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN No. Diisi oleh MR INISIATOR DITUJUKAN Nama Kepada Bidang Bidang Tanggal Deskripsi masalah Paraf Diisi oleh penanggung jawab penanganan PIC PENANGANAN TARGET C A T A T A N Nama Tanggal Dikerjakan Tanggal Selesai Diisi setelah diketahui cara penanganan dan pencegahannya TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN AGAR TIDAK TERULANG Diparaf setelah permasalahannya diselesaikan PETUGAS PENANGANAN PIC PENANGANAN DIVERIFIKASI MR Tanggal Tanggal Tanggal Paraf Paraf Paraf Nama Nama Nama

PT SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F03/PM.07/R0 JADWAL KALIBRASI UNIT. NO. NAMA EQUIPMENT *) I / E SIKLUS KALIBRASI TANGGAL KALIBRASI I II III IV V VI VII VIII *) I = Internal ; E = External