KATA PENGANTAR. Cibinong, Maret Bupati Bogor, Hj. NURHAYANTI LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BOGOR

dokumen-dokumen yang mirip
KATA PENGANTAR. Cibinong, Maret 2015 Bupati Bogor, Hj. NURHAYANTI

KATA PENGANTAR. Cibinong, Maret 2014 Bupati Bogor, RACHMAT YASIN

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAB VII PENUTUP KESIMPULAN

DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

DAFTAR ISI. Halaman. X-ii. RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun

KATA PENGANTAR. Kota Mungkid, 25 Maret a.n. BUPATI MAGELANG WAKIL BUPATI MAGELANG H.M. ZAENAL ARIFIN, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 DAFTAR ISI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

D A F T A R I S I Halaman

KATA PENGANTAR. Ponorogo, Maret 2016 BUPATI PONOROGO. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KATA PENGANTAR

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BUPATI LAMANDAU, Ir. MARUKAN

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Lubuklinggau, Mei 2011 BUPATI MUSI RAWAS RIDWAN MUKTI

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Akhir Masa Jabatan Tahun DAFTAR TABEL

BAB I KONDISI MAKRO PEMBANGUNAN JAWA BARAT

DAFTAR ISI. A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanggamus B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja C. Realisasi anggaran...

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

LAPORAN KINERJA 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

BAB I PENDAHULUAN I - 1 A. VISI DAN MISI II - 3 B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH II - 5 C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH II - 13

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... DAFTAR ISI...

1. Seluruh Komponen Pelaku Pembangunan dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Penyelenggaraan Tugas Pembangunan Daerah

KATA PENGANTAR. Lumajang, 20 Maret 2015 WAKIL BUPATI LUMAJANG. ttd. Drs. H. A S A T, M Ag. Laporan Kinerja Kabupaten Lumajang Tahun 2014 i

2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Bab I Pendahuluan 1 KONDISI DAERAH JAWA TIMUR

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

LKj Provinsi Lampung Tahun 2015 DAFTAR TABEL. xiii. Hal DAFTAR TABEL

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009 DAFTAR TABEL

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

DAFTAR TABEL. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan... 17

RANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN KE-4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Kata Pengantar menuju Bintan yang maju, sejahtera dan berbudaya

DAFTAR TABEL. Tabel Judul Halaman: 1.1 Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Luas Tanah Menurut Penggunaannya 4

DAFTAR ISI. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH... II Aspek Geografi Dan Demografi... II-2

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALU DT - TAHUN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Kata Pengantar. Cibinong, Januari 2017, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM Pembina Utama Madya NIP

DAFTAR ISI. PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

RPJMD KABUPATEN LINGGA DAFTAR ISI. Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2014

LAPORAN KINERJA 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 i

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

1.1. Tabel Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tabel Tata Guna Lahan... 5

IKHTISAR EKSEKUTIF. Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : iii

DAFTAR ISI PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF. Halaman ii

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 I - 1

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

Tabel 2-21 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Kota Semarang Tahun II-43 Tabel 2.22 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan

Daftar Tabel. Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF. Ikhtisar Eksekutif

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

DAFTAR ISI. Daftar Isi... Daftar Tabel...

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII P E N U T U P

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERENCANAAN KINERJA BAB. A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi:

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-nya, maka Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan. Pertama, sebagai media pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), yaitu Presiden/Wakil Presiden, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, BPKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bogor serta masyarakat. Kedua, sebagai sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada masa yang akan datang. Cibinong, Maret 2016 Bupati Bogor, Hj. NURHAYANTI i

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu Misi Kesatu: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk melaksanakan misi-misi yang ditetapkan tersebut telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran. Dalam tahun 2015, telah dirumuskan berbagai Tujuan dan Sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Pencapaian Tujuan tercermin pada capaian indikator makro Kabupaten Bogor yang merupakan capaian kumulatif dari indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) dari seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat Kabupaten Bogor. Indikator makro Kabupaten Bogor sebagian telah dilakukan pengukuran melalui prosedur tertentu oleh Bappeda dan BPS Kabupaten Bogor. A. Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 masih dalam proses perhitungan angka IPM, karena adanya perubahan metode perhitungan IPM, namun demikian dapat diuraikan gambaran pencapaian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit Kabupaten Bogor dari target sebesar 73,63-73,72 poin, terealisasi mencapai 74,25 poin. ii

Kondisi ini menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 73,92 poin. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (kemampuan daya beli masyarakat). Angka IPM sebesar 74,25 poin di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera menengah atas, namun belum termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera atas; Prediksi dan realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan estimasi BPS yaitu : a) Angka Harapan Hidup (AHH) dengan target sebesar 70,40 tahun terealisasi sebesar 70,35 tahun; b) Angka Melek Huruf (AMH) dengan target sebesar 95,70 persen, terealisasi sebesar 96,98 persen; c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ) dengan target sebesar 8,21 tahun, terealisasi sebesar 8,04 tahun; d) Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity = PPP) yang dihitung berdasarkan tingkat konsumsi riil per kapita per bulan, dengan target sebesar 665.270 rupiah/kapita/bulan, terealisasi sebesar 639.660 rupiah/kapita/bulan; 2. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2015 sebanyak 5.459.668 jiwa, pencapaian jumlah penduduk meningkat sebanyak 2,41% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2014, yaitu sebanyak 5.331.149 jiwa. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,41% jika dibandingkan dengan tahun 2014. iii

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja dari penduduk Kabupaten Bogor tahun 2015 mencapai 63,64%. Tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut meningkat sebesar 1,78% jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu sebesar 61,86%. 5. Jumlah Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 sebesar 9,07 % (495,2 ribu orang) atau menurun dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2014 sebesar 9,11 % (485,9 ribu orang). 6. PDRB Per Kapita Harga Berlaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 angka sementara mencapai Rp.138,54 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,13 persen dari tahun sebelumnya. 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,93%. LPE Kabupaten Bogor melambat dibanding tahun 2014 sebesar 4,92%. B. Pencapaian Sasaran Strategis Untuk mendukung pencapaian indikator makro Kabupaten Bogor tersebut, pengukuran kinerja juga mencakup pengukuran tingkat capaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari program/ kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 pada masing-masing Misi, diikhtisarkan sebagai berikut: iv

Misi Pertama : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 pada Misi Pertama sebesar 103,94%. Misi Pertama dicapai dengan 10 sasaran dan 50 indikator sasaran, dimana 25 indikator sasaran atau 50,00% berkategori sangat baik, 16 indikator sasaran atau 32,00% berkategori Baik Sekali, 3 indikator sasaran atau 6,00% berkategori baik, dan 6 indikator sasaran atau 12,00% berkategori kurang. Misi Kedua: Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. Rata-rata pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 pada Misi Kedua sebesar 104,16%. Misi kedua dicapai dengan 13 sasaran dan 105 indikator sasaran, dimana 75 indikator sasaran atau 71,43% berkategori sangat baik, 18 indikator sasaran atau 17,14% berkategori baik sekali, 6 indikator sasaran atau 5,71% berkategori baik, 3 indikator sasaran atau 2,86% berkategori cukup, dan 3 indikator sasaran atau 2,86% berkategori kurang. Misi Ketiga: Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rata-rata pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 pada Misi Ketiga sebesar 99,80%. Misi Ketiga dicapai dengan 10 sasaran dan 53 indikator sasaran, dimana 29 indikator sasaran atau 54,72% berkategori sangat baik, 17 indikator sasaran atau 32,08% berkategori baik sekali, 3 indikator sasaran atau 5,66% berkategori baik, 1 indikator sasaran atau 1,89% berkategori cukup, dan 3 indikator sasaran atau 5,66% berkategori kurang. v

Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Rata-rata pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 pada Misi keempat sebesar 98,76%. Misi keempat dicapai dengan 11 sasaran dan 89 indikator sasaran, dimana 42 indikator sasaran atau 47,19% berkategori sangat baik, 27 indikator sasaran atau 30,34% berkategori baik sekali, 11 indikator sasaran atau 12,36% berkategori baik, 4 indikator sasaran atau 4,49% berkategori cukup, 5 indikator sasaran atau 5,62% berkategori kurang. Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Rata-rata pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 pada Misi Kelima sebesar 119.00%. Misi Kelima dicapai dengan 21 sasaran dan 144 indikator sasaran, dimana 110 indikator sasaran atau 76,39% berkategori sangat baik, 6 indikator sasaran atau 4,17% berkategori baik sekali, 4 indikator sasaran atau 2,78% berkategori baik, 17 indikator sasaran atau 11,81% berkategori cukup, dan 7 indikator sasaran atau 4,86% berkategori kurang. vi

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... i Ringkasan Eksekutif... ii Daftar Isi... vii Daftar Gambar... viii Daftar Tabel... ix Bab I Pendahuluan... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor... 4 1.3. Kondisi Ekonomi... 12 1.4. Gambaran Umum Demografis... 25 1.5. Sistematika Penyajian... 30 Bab II Perencanaan Kinerja... 33 2.1. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018... 33 2.2. RKT Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015... 38 2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015... 39 Bab III Akuntabilitas Kinerja... 40 3.1. Capaian Kinerja Organsisasi... 40 3.1.1. Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja... 42 3.1.2. Pencapaian Target 25 Penciri Visi Termaju di Indonesia... 42 3.1.3. Pencapaian Indikator Makro... 48 3.1.4. Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja... 60 3.2. Realiasasi Anggaran... 293 3.2.1. Akuntabilitas Keuangan... 293 3.2.2. Pengelolaan Pendapatan Daerah... 294 3.2.3. Prestasi Kabupaten Bogor... 312 Bab IV Penutup... 320 Lampiran vii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008)... 6 Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2015 Berdasarkan Hasil Proyeksi... 27 Gambar 1.3. Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2014... 29 Gambar 1.4. Alur Pikir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015... 30 Gambar 1.5. Alur Pikir Pengukuran Kinerja... 31 Gambar 3.1. Jumlah Penduduk (Juni) Kabupaten Bogor menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2015, Hasil Proyeksi Penduduk 2010... 50 Gambar 3.2. Peta Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2013-2015... 52 Gambar 3.3. Prosentase Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bogor Tahun 2013... 53 Gambar 3.4. Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor Tahun 2002-2015... 54 Gambar 3.5. LPE Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2001-2014 (%)... 57 Gambar 3.6. PDRB Perkapita per Tahun Kabupaten Bogor Tahun 2010-2015 (juta rupiah)... 58 Gambar 3.6. Realisasi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah... 296 Gambar 3.7. Anggaran dan Realisasi... 309 viii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Kelurahan di Kabupaten Bogor... 12 Tabel 1.2. Zona Potensi Unggulan Daerah... 13 Tabel 1.3. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Bogor Tahun 2015... 19 Tabel 1.4. Komoditi Potensi Unggulan per Kecamatan Tahun 2013-2018... 20 Tabel 1.5. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Penggalian dan Pertambangan Kabupaten Bogor Tahun 2015... 21 Tabel 1.6. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Penggalian dan Pertambangan Kabupaten Bogor Tahun 2015... 22 Tabel 1.7. Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Tahun 2015... 24 Tabel 1.8. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 20014-2015... 26 Tabel 1.9. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2015... 28 Tabel 1.10. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014... 29 Tabel 2.1. Misi Pertama : Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat... 36 Tabel 2.2. Misi Kedua : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata... 36 Tabel 2.3. Misi Ketiga : Meningkatkan Integrasi, Koneksitas, Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan... 37 Tabel 2.4. Misi Keempat : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan... 37 ix

Tabel 2.5. Misi Kelima : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah Dalam Kerangka Tatakelola Pemerintahan Yang Baik... 38 Tabel 3.1. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif... 41 Tabel 3.2. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif... 41 Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2014... 49 Tabel 3.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)... 55 Tabel 3.5. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)... 56 Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2014-2015... 59 Tabel 3.7. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Kesatu pada Tahun 2015... 61 Tabel 3.8. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya Pada Tahun 2014 dan 2015... 62 Tabel 3.9. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Pada Tahun 2014 dan 2015... 65 Tabel 3.10. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan Pada Tahun 2014 dan 2015... 68 Tabel 3.11. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera Pada Tahun 2014 dan 2015... 74 Tabel 3.12. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Pada Tahun 2014 dan 2015... 76 Tabel 3.13. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya pentas seni budaya daerah Pada Tahun 2014 dan 2015... 78 x

Tabel 3.14. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Pada Tahun 2014 dan 2015... 81 Tabel 3.15. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pemasyarakatan olahraga Pada Tahun 2014 dan 2015... 83 Tabel3.16. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Prestasi Olahraga Kabupaten Bogor Pada Tahun 2014 dan 2015... 85 Tabel 3.17. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya cakupan pelayanan pencegahan dan upaya penanggulangan bencana Pada Tahun 2014 dan 2015... 87 Tabel 3.18. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Kedua pada Tahun 2015... 89 Tabel 3.19. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi dan konsumsi pangan daerah pada tahun 2014 dan 2015.... 90 Tabel 3.20. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal pada tahun 2014 dan 2015... 109 Tabel 3.21. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Agribisnis Pertanian dan Perikanan pada tahun 2014 dan 2015... 112 Tabel 3.22. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi dan Laju Pertumbuhan Investasi pada tahun 2014 dan 2015... 120 Tabel 3.23. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan pada tahun 2014 dan 2015... 123 Tabel 3.24. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik pada tahun 2014 dan 2015... 126 Tabel 3.25. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Mengembangkan Kawasan Wisata Andalan pada tahun 2014 dan 2015... 128 xi

Tabel 3.26. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya BUMD Pertambangan yang Berdaya Saing sebagai Pengungkit Perekonomian Daerah pada tahun 2014 dan 2015... 132 Tabel 3.27. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya BUMD Pertanian yang Berdaya Saing sebagai Pengungkit Perekonomian Daerah pada tahun 2014 dan 2015... 134 Tabel 3.28. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kemandirian Industry Kecil dan Menengah dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal pada tahun 2014 dan 2015... 135 Tabel 3.29. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai dan Volume Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor pada tahun 2014 dan 2015... 139 Tabel 3.30. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada tahun 2014 dan 2015... 142 Tabel 3.31. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tersalurkannya Minat Masyarakat untuk Bertransmigrasi pada tahun 2014 dan 2015... 147 Tabel 3.32. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Ketiga pada Tahun 2015... 150 Tabel 3.33. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Tahun 2014 dan 2015... 151 Tabel 3.34. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepastian Hukum Pemilikan Tanah Masyarakat Pada Tahun 2014 dan 2015... 154 Tabel 3.35. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Jalan/Jembatan Yang Berkualitas dan Terintegrasi Untuk Mendukung Pergerakan Orang, Barang dan Jasa Pada Tahun 2014 dan 2015... 156 Tabel 3.36. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastuktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas, Pergerakan Orang, Barang dan Jasa Pada Tahun 2014 dan 2015... 160 xii

Tabel 3.37. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastuktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas, Pergerakan Orang, Barang dan Jasa Pada Tahun 2014 dan 2015... 167 Tabel 3.38. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Yang Berkualitas Pada Tahun 2014 dan 2015... 169 Tabel 3.39. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan Pada Tingkat Kabupaten dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2014 dan 2015... 173 Tabel 3.40. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Tanah Pada Tahun 2015 dan 2014... 174 Tabel 3.41. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Tahun 2015 dan 2014... 176 Tabel 3.42. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Keempat pada Tahun 2015... 179 Tabel 3.43. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada Tahun 2014 dan 2015... 179 Tabel 3.44. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Masyarakat Pada Tahun 2014 dan 2015... 181 Tabel 3.45. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu pengelolaan pendidikan Pada Tahun 2014 dan 2015... 183 Tabel 3.46. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Pendidik Maupun Non Kependidikan Pada tahun 2014 dan 2015... 189 Tabel 3.47. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat Pada Tahun 2013 dan 2015... 192 Tabel 3.48. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat Pada Tahun 2014 dan 2015... 194 xiii

Tabel 3.49. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Tahun 2014 dan 2015... 196 Tabel 3.50. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis Dan Para Medis pada Tahun 2014 dan 2015... 198 Tabel 3.51. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkannya Sarana dan Prasarana Kesehatan Baik Layanan Dasar maupun Rujukan Pada Tahun 2014 dan 2015... 201 Tabel 3.52. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terseleng-garanya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang tenaganya dibutuhkan oleh Pemda pada tahun 2014 dan tahun 2015... 218 Tabel 3.53. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2014 dan tahun 2015... 220 Tabel 3.54. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Kelima pada Tahun 2015... 223 Tabel 3.55. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif Pada Tahun 2014 dan 2015... 225 Tabel 3.56. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan Pada Tahun 2014 dan 2015... 233 Tabel 3.57. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pada Tahun 2014 dan 2015... 234 Tabel 3.58. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kebijakan daerah Pada Tahun 2014 dan 2015... 236 Tabel 3.59. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi Pada Tahun 2014 dan 2015... 238 Tabel 3.60. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD Pada Tahun 2014 dan 2015... 241 xiv

Tabel 3.61. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Pada Tahun 2014 dan 2015... 243 Tabel 3.62. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Pada Tahun 2014 dan 2015... 244 Tabel 3.63. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat, mudah dan terjangkau masyarakat Pada Tahun 2014 dan 2015... 247 Tabel 3.64. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan Pada Tahun 2014 dan 2015... 258 Tabel 3.65. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa Pada Tahun 2014 dan 2015... 260 Tabel 3.66. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian Pada Tahun 2014 dan 2015... 263 Tabel 3.67. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan Pada Tahun 2014 dan 2015... 266 Tabel 3.68. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat Pada Tahun 2014 dan 2015... 268 Tabel 3.69. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur Pada Tahun 2014 dan 2015... 273 Tabel 3.70. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian Pada Tahun 2014 dan 2015... 280 Tabel 3.71. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga Pada Tahun 2014 dan 2015... 281 Tabel 3.72. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat Pada Tahun 2014 dan 2015... 266 xv

Tabel 3.73. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Pada Tahun 2014 dan 2015... 284 Tabel 3.74. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis Pada Tahun 2014 dan 2015... 285 Tabel 3.75. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban Pada Tahun 2014 dan 2015... 287 Tabel 3.76. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2008-2013... 296 Tabel 3.77. Realisasi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah... 296 Tabel 3.78. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015... 297 Tabel 3.79. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015... 281 Tabel 3.80. Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Tahun Anggaran 2015... 298 Tabel 3.81. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Tahun Anggaran 2015... 299 Tabel 3.82. Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2015... 300 Tabel 3.83. Realisasi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2015... 301 Tabel 3.84. Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015... 301 Tabel 3.85. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015... 303 Tabel 3.86. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015... 307 Tabel 3.87. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2015. 307 xvi

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)... L-1 Lampiran 2 Ringkasan Penetapan Kinerja (PK)... L-2 xvii