PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN. 4. REFERENSI : 1. ISO 9001:2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

SOP Standard Operating Procedure

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

PROSEDUR MUTU P E M A S A R A N

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PROSEDUR MUTU P E L A T I H A N

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PROSEDUR MUTU TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul & Manual Mutu PT.

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR MUTU PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN. 4. REFERENSI : ISO 9001 : 2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

1. Tujuan 2. Ruang lingkup dan tanggung jawab 3. Definisi dan referensi 4. Flowchart 5. Dokumen penunjang dan penyimpanan dokumen 6.

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN Laboratorium Environment, Infrastructure and Information System (EIIS)

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

SELEKSI DAN EVALUASI SUPPLIER/SUBKONTRAKTOR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU. Tentang KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Jurusan PSPK

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DAN PERAWATAN PRASARANA

BAGIAN IX LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN SOP

STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN KODE DOKUMEN : SOP/AM/02 TGL. PEMBUATAN : 04/09/2017 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF 05/09/2017

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur. Pengendaliann Dokumen dan Rekaman

Standard Operating Procedure Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Kode Dokumen Revisi 3 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP Standard Operating Procedure

h t t p : / / t a u f i q u r r a c h m a n. w e b l o g. e s a u n g g u l. a c. i d

J udul Dokumen : R IWAYAT REVISI MANUAL SISTEM MANAJEMEN K3 MANUAL K3 M - SPS - P2K3. Perubahan Dokumen : Revisi ke Tanggal Halaman Perubahan

Standard Operating Procedure PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN No. Dokument : No. Revisi : SOP Tanggal Terbit : Halaman :

PROSEDUR MUTU DESAIN DAN PENGEMBANGAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU

MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah tim terbentuk,

PENGADAAN BARANG/JASA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PROSEDUR MUTU. Pengendalian Dokumen dan Rekaman STIKES AISYIYAH SURAKARTA. Kode Dokumen : PM- P2M -01. Tanggal Berlaku : 1 Mei 2015

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU & BAHAN AJAR/MODUL

Manual Prosedur Pengendalian Rekaman

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROCEDURE. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR. Pengendalian Dokumen Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi. Jurusan Teknik Industri

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

1. TUJUAN Untuk merinci struktur dokumentasi sistem mutu serta mengatur format dan cara pemberian kode dokumen-dokumen tersebut.

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Dokumen dan Rekaman

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : SISTEM MUTU Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2009 Kode Dokumen : PM-UII-02

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN PSM-2

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

Standard Operating Procedure PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIMAL PRESS

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN ARSIP. Salinan No.

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Transkripsi:

SCU/PM. 1. TUJUAN 1. Untuk merinci ketentuan-ketentuan mengenai struktur dokumentasi sistem mutu dan mengatur cara pemberian kode dokumen-dokumen tersebut. 2. Untuk memastikan agar setiap dokumen yang berkaitan dengan sistem mutu diperiksa dan disahkan oleh pihak yang berwenang sebelum digunakan. 3. Untuk memastikan agar setiap perubahan dokumen dan data sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan mutu. 4. Untuk menjamin bahwa dokumen yang kadaluarsa tidak digunakan lagi. 5. Untuk menjamin bahwa penggandaan dan pengarsipan dokumen dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan. 2. RUANG LINGKUP Seluruh PT. Sigma Cipta Utama. DEFINISI 4. REFERENSI ISO 9001 2008 Klausul 4.2.3 Manual Mutu RINCIAN KODE DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU 5.1 Untuk pengaturan dan penetapan judul dokumen Sistem Manajemen Mutu maka perlu ditetapkan kode dokumen, tanggal diberlakukan dan nomor urut revisi. nol berarti dokumen tersebut belum mengalami revisi. 5.2 MANUAL MUTU Dokumen Manual Mutu diberi kode SCU/MM.zz SCU MM zz Sigma Cipta Utama Manual Mutu Nomor urut Manual Mutu Edisi 1 Halaman 1 dari 9

SCU/PM. dimulai dari nol 5.3 MUTU Dokumen Prosedur Mutu diberi kode SCU/PM.zz SCU Sigma Cipta Utama PM Prosedur Mutu zz Nomor urut prosedur. dimulai dari nol MUTU KHUSUS Dokumen Prosedur Khusus diberi kode SCU/PMxx SCU Sigma Cipta Utama PM Prosedur Mutu xx Singkatan nama prosedur dimulai dari nol 5.4 RENCANA MUTU Rencana Mutu (Quality Plan) diberi kode RM.yy/Rz RM yy R z Rencana Mutu Nomor urut Rencana Mutu Nomor revisi, dimulai dari nol Nomor urut Rencana Mutu ditetapkan yaitu sebagai berikut 1 Nomor urut rencana mutu Tape Storage 2 Nomor urut rencana mutu Dokumen Storage 3 Nomor urut rencana mutu Core Storage 4 Nomor urut rencana mutu Data Remastering 5 Nomor urut rencana mutu IT Solution 6 Nomor urut rencana mutu Remote Storage 7 Nomor urut rencana mutu DC/DRC 5.5 JOB DESCRIPTION Job Description diberi kode dokumen JDx yy / Rz Edisi 1 Halaman 2 dari 9

SCU/PM. JD Job Description X Singkatan dari bidang/unit aktivitas (ditentukan PSDM) Yy Nomor urut, dimulai dari 01 R Z Nomor revisi, dimulai dari 0 5.6 STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Bidang diberi kode dokumen SOx yy / Rz SO Struktur Organisasi x Singkatan dari bidang / unit aktivitas (ditentukan PSDM) yy nomor urut, dimulai dari 01 R z Nomor revisi, dimulai dari 0 5.7 INSTRUKSI KERJA Intruksi Kerja diberi kode dokumen WIx-yy / Rz WI Work Instruction x Singkatan dari bidang / unit aktivitas yy Nomor urut Intruksi Kerja, dimulai dari 01 R z Nomor revisi, dimulai dari nol 5.8 FORMULIR Formulir diberi kode Fww/xx.yy/Rz. Kecuali formulir dari Instruksi Kerja diberi kode Fbid - ww/rz 5.9 DOKUMEN TENDER F Formulir ww Nomor urut formulir, dimulai dari 01 bid Singkatan nama bidang yang mengeluarkan istruksi Kerja xx.yy Jenis dan nomor urut dokumen R z Nomor revisi, dimulai dari 0 Edisi 1 Halaman 3 dari 9

SCU/PM. Dokumen Tender diberi kode Tw xxyy / Rz T Tender w Singkatan dari bidang / unit aktivitas xx Tahun diterbitkannya tender yy Nomor urut dalam tahun yang sama, dimulai dari 01 R z Nomor revisi, dimulai dari 0 5.10 DOKUMEN KONTRAK Dokumen kontrak diberi kode Kw xxyy / Rz K Kontrak w Singkatan dari bidang / unit aktivitas xx Tahun diterbitkannya kontrak yy Nomor urut dalam tahun yang sama, dimulai dari 01 R z Nomor revisi, dimulai dari 0 5.11 DOKUMEN PENDUKUNG Dokumen Pendukung yaitu panduan yang dikeluarkan dari pihak luar (produsen) atau buku yang dapat membantu dalam menjalankan suatu proses. Dokumen pendukung diberi kode DPx yy / Rz DP Dokumen Pendukung X Singkatan dari bidang / unit aktivitas yy Nomor urut Dokumen Pendukung, dimulai dari 01 R z Nomor revisi, dimulai dari 0 PENERBITAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU 5.12 Dokumen Sistem Manajemen Mutu sebelum diterbitkan ditinjau terlebih dahulu oleh personil yang berwenang sebelum disyahkan. Edisi 1 Halaman 4 dari 9

SCU/PM. 5.13 Setiap dokumen Sistem Manajemen Mutu yang diterbitkan, harus ditandatangani oleh personil yang menyiapkan dan yang menyetujuinya. Manual Mutu disiapkan oleh MR dan disetujui oleh Direktur. Prosedur pengendali sistem disiapkan oleh Pengembangan Sistem Mutu dan disetujui oleh MR, kecuali untuk Prosedur Pengukuran & Analisa Data dan Prosedur Mutu Khusus disetujui oleh Section Head Legal & QHSSE. Prosedur dan Rencana Mutu Operasional disiapkan oleh Manajer terkait dan disetujui Department Head terkait. Apabila suatu bidang / bagian tidak berada dibawah Department Head maka prosedur disiapkan oleh Section Head. Dan disetujutui oleh Direktur sebagai atasannya langsung. Intruksi Kerja disiapkan oleh Supervisor atau level dibawah Section Head dan disetujui oleh Section Head terkait. 5.14 Audit Mutu Internal (AMI) / Quality Assurance mengendalikan dokumen tersebut diatas dan menentukan pemberian nomor kode dokumen Sistem Manajemen Mutu yang dikendalikan oleh Section Head Legal & QHSSE. 5.15 Pada halaman judul harus diisi sejarah diterbitkannya dokumen, juga bagian atau item yang direvisi setelah mengalami revisi pada dokumen tersebut. 5.16 Intruksi Kerja dan Job Description tidak perlu menggunakan halaman judul dan pengesahannya dilakukan langsung pada halaman akhir. 5.17 Audit Mutu Internal/Quality Assurance mencatat dokumen Sistem Manajemen Mutu yang telah disahkan dalam formulir Daftar Dokumen Master ( F/PM. ) 5.18 Audit Mutu Internal/Quality Assurance menyimpan dokumen Sistem Manajemen Mutu asli yang dikendalikan oleh Section Head Legal & QHSSE. 5.19 Manual dan Prosedur Mutu yang di distribusikan untuk lingkungan internal harus distempel Controlled pada halaman judul dokumen, rencana mutu dan Intruksi Kerja distempel Controlled pada semua halamannya, tetapi apabila dokumen diberikan untuk kalangan eksternal maka harus distempel Uncontrolled. Semua formulir tidak perlu distempel supaya mudah untuk diperbanyak. Edisi 1 Halaman 5 dari 9

SCU/PM. 5.20 Audit Mutu Internal/Quality Assurance mendistribusikan dokumen Sistem Manajemen Mutu kepada bagian / personil terkait sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Penerima Dokumen (F03/PM.) serta menggunakan formulir Distribusi Dokumen ( F04/PM. ). 5.21 Audit Mutu Internal harus mengarsipkan dan memelihara bukti distribusi yang sudah ditandatangani oleh penerima dokumen. REVISI 5.22 Permintaan revisi dokumen Sistem Manajemen Mutu harus menggunakan formulir Usulan revisi (F/PM.), kemudian disampaikan kepada MR. 5.23 MR memberi keputusan atas usulan revisi yang diterima dalam waktu dua hari kerja sejak tanggal usulan revisi diterima. MR memutuskan usulan revisi tersebut ditolak atau diterima (langsung dilakukan perubahan dokumen). 5.24 Bila MR memutuskan perlu adanya rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas usulan revisi dokumen, maka AMI/QA bertanggung jawab mencatat dalam agenda rapat pada formulir Undangan Rapat. 5.25 Rapat Tinjauan Manajemen ad-hoc dapat dilaksanakan untuk membahas usulan perubahan dokumen atau hal lain yang berkaitan dengan sistem mutu, tergantung tingkat kebutuhannya. 5.26 Hasil pembahasan usulan revisi dokumen sistem manajemen mutu dalam Rapat Tinjauan Manajemen dicatat oleh AMI/QA dalam formulir Minutes of Meeting dan digunakan sebagai dasar tindak lanjut usulan revisi dokumen sistem mutu. Ringkasan hasil pembahasan usulan revisi dokumen sistem mutu juga dicatat oleh AMI/QA dalam formulir Usulan. 5.27 MR memutuskan perlu tidaknya penerapan uji coba terlebih dahulu atas usulan revisi dokumen serta masa uji cobanya. 5.28 AMI/QA bertanggung jawab untuk menindaklanjuti semua usulan revisi yang disetujui. Edisi 1 Halaman 6 dari 9

SCU/PM. 5.29 Bila ada revisi formulir, maka tidak secara otomatis semua dokumen / catatan mutu yang sudah ada sebelumnya diganti semua dengan menggunakan formulir hasil revisi terakhir. 5.30 Dokumen yang sudah tidak berlaku harus dimusnahkan oleh penanggung jawab di masing-masing unit kerja. 5.31 AMI/QA bertugas mengarsipkan dokumen Master sistem manajemen mutu terakhir sebelum mengalami perubahan dan diberi stempel / cap OBSOLETE. 5.32 Setiap dokumen sistem manajemen mutu hasil revisi, harus ditandatangani kembali oleh personil yang berwenang. Setelah disahkan, copy dokumen sistem mutu hasil revisi terbaru didistribusikan oleh pengendali dokumen 5.33 Semua dokumen yang merupakan standard atau spesifikasi dari luar (external standard), perundangan dan persyaratan jasa, termasuk Dokumen Pendukung dikendalikan oleh masing-masing bidang / bagian yang memilikinya. Pengendalian yang ada meliputi membuat daftar dokumen master external dan mengendalikan distribusinya. DOKUMEN TENDER DAN KONTRAK 5.34 Semua dokumen Tender dan Proposal yang dibuat sesuai prosedur Pemasaran dikendalikan oleh Section Head Business Service Area. 5.35 Dokumen tender yang telah disiapkan, diberi halaman judul, kode dokumen dan sejarah revisi, sama halnya dengan penyiapan prosedur sistem manajemen mutu. 5.36 Section Head Business Service Area mensirkulasikan dokumen tender yang telah disiapkan kepada Bidang terkait. 5.37 Dokumen kontrak dengan pelanggan dikendalikan oleh Section Head Business Service Area dan didistribusikan kepada semua bagian terkait sama seperti pengendalian dokumen tender. 5.38 Dokumen kontrak dengan pemasok / subkontraktor ditangani dan dikendalikan oleh Section Head HR Development & General Affairs. Edisi 1 Halaman 7 dari 9

SCU/PM. 5.39 Dokumen kontrak jasa (personel) dengan pemasok / subkontraktor ditangani dan dikendalikan oleh Section Head HR Development & General Affairs. DOKUMEN PENDUKUNG 5.40 Masing-masing bidang / bagian mencatat setiap jenis dan judul / nama dokumen pendukung dalam formulir Daftar dokumen master. 5.41 Setiap dokumen pendukung harus diberi halaman judul dan sejarah revisi serta ditandatangani oleh masing-masing Manajer bersangkutan 5.42 Section Head bersangkutan bertanggung jawab dalam mengendalikan, penyimpanan dan penanganan dokumen pendukung. LAMPIRAN A. Formulir Judul Dokumen ( F01/PM. ) B. Formulir Daftar Dokumen Master ( F/PM. ) C. Formulir Daftar Penerima Dokumen ( F03/PM. ) D. Formulir Distribusi Dokumen Internal & Eksternal ( F04/PM. ) E. Formulir Usulan ( F/PM. ) Edisi 1 Halaman 8 dari 9

SCU/PM. Manajemen Representative Audit Mutu Internal Bidang Terkait Mulai Penerbitan Dokumen ditandatangani Pihak Terkait Dokumen Master Disimpan dan distempel ( Controlled ) Didistribusikan oleh Pengendali Dokumen Dokumen yang didistribusikan harus dicacat Review Usulan Perubahan Dokumen N Dokumen menggunakan Formulir ususlan Y Usulan diterima dan dilakukan Perubahan Dokumen dan disahkan Setelah disahkan revisi terbaru didistribusikan oleh pengendalian dokumen Edisi 1 Halaman 9 dari 9

PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F01/PM./R0 NAMA DOKUMEN SMM JUDUL DOKUMEN Sejarah Tanggal No. Usulan Item Perubahan Tangsel,.. Disetujui Oleh, Disiapkan Oleh, (. ) (. )

PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F/PM./R0 DAFTAR DOKUMEN MASTER MANUAL MUTU INSTRUKSI KERJA RENCANA MUTU FORMULIR KONTRAK TENDER DOKUMEN PENDUKUNG No J U D U L K O D E No. Rev. Tgl. BERLAKU

PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F03/PM./R0 DAFTAR PENERIMA DOKUMEN No BIDANG / UNIT POSISI NOMOR COPY

PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F04/PM./R0 DISTRIBUSI DOKUMEN INTERNAL & EKSTERNAL KODE DOKUMEN NAMA / JUDUL DOKUMEN Copy No. PENERIMA DOKUMEN TANGGAL TANDA TANGAN Tangsel, Didistribusi oleh, ( )

PT. SIGMA CIPTA UTAMA Formulir F/PM./R0 USULAN REVISI Nomor Usulan ( Diisi oleh MR ) Nama Pengusul revisi Tanggal Dokumen yang akan direvisi Paraf Alasan Bagian-bagian Yang Dirubah Halaman Item Perubahan Diterima MR Tanggal Dibahas Tanggal Keputusan Direvisi dan diberlakukan tanggal ditolak, alasan diujicoba, sampai tanggal dibahas di rapat tinjauan manajemen, tanggal Tandatangan Manager MR Hasil Ujicoba Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen Keputusan Tandatangan MR Tanggal