PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016


KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

DINAS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR JL. A. YANI NO. 100 KOTA BLITAR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

Transkripsi:

Lampiran IV Raperda APBD TA. 2015 Nomor Tanggal : :... Tahun 2014 11 Desember 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.01. 1.01.01. 01 Urusan Wajib 25.654.787.418,00 167.929.832.845,00 207.966.665.237,00 Pendidikan 1.074.473.424,00 20.237.558.54 36.264.237.036,00 DINAS PENDIDIKAN 938.162.00 12.205.474.50 20.158.286.50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.700.00 645.893.00 401.551.285.50 57.576.269.00 33.301.923.00 805.593.00 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 02 300.000.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 159.700.00 12.893.00 172.593.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 40.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 11 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.000.00 11.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 45.000.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 122.000.00 122.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 19 80.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.337.00 188.663.00 208.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 22 3.012.00 21.988.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 24 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 16.325.00 111.675.00 128.000.00 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.00 40.000.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 05. 20 Peningkatan Aparatur 5.000.00 40.000.00 45.000.00 1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 77.500.00 22.500.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 06. 05 Pengelolaan Aset SKPD 77.500.00 22.500.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.00 736.250.00 740.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 67 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.250.00 258.750.00 260.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 68 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 625.00 129.375.00 130.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 625.00 149.375.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 70 Fasilitasi kegiatan PAUD 1.250.00 198.750.00 200.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 69.925.00 3.672.333.50 12.766.594.00 16.508.852.50 1.01. 1.01.01. 16. 16 Pengadan Seragam SD 1.500.00 1.448.500.00 1.450.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 67 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD 1.000.00 10.000.00 11.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 68 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP 8.925.00 238.075.00 247.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP 125.000.00 125.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD dan SMP 550.000.00 550.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 80 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 81 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 82 Pendampingan BSM SD 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 83 Penggabungan SD Negeri 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 84 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK 60.000.00 60.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 87 Pendampingan Peralatan Pendidikan Matematika SD 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 88 Peralatan Pendidikan IPA SD (DAK) 212.500.00 212.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 89 Pendampingan Peralatan Pendidikan IPA SD 21.250.00 21.250.00 1.01. 1.01.01. 16. 90 Peralatan Pendidikan IPS SD (DAK) 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 91 Pendampingan Peralatan Pendidikan IPS SD 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 92 Peralatan Pendidikan Bahasa SD (DAK) 262.500.00 262.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 93 Pendampingan Peralatan Pendidikan Bahasa SD 26.250.00 26.250.00 1.01. 1.01.01. 16. 94 Peralatan Olahraga SD (DAK) 337.500.00 337.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 95 Pendampingan Peralatan Olahraga SD 33.750.00 33.750.00 1.01. 1.01.01. 16. 96 Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (DAK) 87.500.00 87.500.00 1.01. 1.01.01. 16. 97 Pendampingan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD 8.750.00 8.750.00 1.01. 1.01.01. 16. 98 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (DAK) 3.330.000.00 3.330.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 99 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP 21.000.00 157.836.50 333.000.00 511.836.50 1.01. 1.01.01. 16. 100 Pendampingan Pengadaan Alat Olah Raga SMP 12.000.00 12.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 101 Pengadaan Alat Kesenian SMP (DAK) 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 102 Pendampingan Pengadaan Alat Kesenian SMP 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 103 Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP (DAK) 750.910.00 750.910.00 1.01. 1.01.01. 16. 104 Pendampingan Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP 76.000.00 76.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 105 Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C dan Ujian Sekolah Dasar 340.000.00 340.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 106 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK) 3.700.440.00 3.700.440.00 1.01. 1.01.01. 16. 107 Pendamping Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD 21.000.00 179.000.00 370.044.00 570.044.00 1.01. 1.01.01. 16. 108 Pembangunan Perpustakaan SD (DAK) 1.488.000.00 1.488.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 109 Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD 10.500.00 113.922.00 148.800.00 273.222.00 1.01. 1.01.01. 16. 110 Peralatan Pendidikan Matematika SD (DAK) 250.000.00 250.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2

1.01. 1.01.01. 16. 111 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK) 744.000.00 744.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 112 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 6.000.00 45.000.00 98.400.00 149.400.00 1.01. 1.01.01. 16. 113 Pengadaan Alat Olah Raga SMP (DAK) 120.000.00 120.000.00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 545.975.00 4.951.810.00 7.391.692.50 12.889.477.50 1.01. 1.01.01. 17. 65 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK 9.600.00 40.400.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 70 Operasional SMK Negeri Gantiwarno 284.375.00 715.625.00 1.000.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 71 Operasional SMK Rota Bayat 226.200.00 73.800.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 72 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA 1.550.00 533.450.00 535.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 73 Fasilitasi Kota Vokasi 625.00 49.375.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 74 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 75 Pengembangan kelembagaan SMK 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 76 Pengembangan kurikulum SMA/SMK 625.00 99.375.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 77 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas / SMA (DAK) 295.250.00 2.771.450.00 3.066.700.00 1.01. 1.01.01. 17. 78 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas / SMA 11.500.00 40.315.00 408.190.00 460.005.00 1.01. 1.01.01. 17. 79 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / SMK (DAK) 2.659.100.00 3.665.050.00 6.324.150.00 1.01. 1.01.01. 17. 80 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / SMK 11.500.00 390.120.00 547.002.50 948.622.50 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 23.700.00 241.300.00 265.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 4.200.00 55.800.00 60.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 19.500.00 35.500.00 55.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 14 Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 15 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 16 Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12.000.00 708.000.00 720.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 40.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 15 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 16 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas 3.750.00 96.250.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 17 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 18 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 2.500.00 47.500.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 19 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 5.000.00 95.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 20 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan 750.00 99.250.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 410.000.00 410.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 02 Pengembangan minat dan budaya baca 90.000.00 90.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 11 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 12 Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah 70.000.00 70.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3

1.01. 1.01.01. 21. 13 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 14 Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 21.275.00 588.725.00 610.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 10 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 85.000.00 85.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 11 Operasional BOS 7.750.00 92.250.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 12 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan 3.825.00 71.175.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 13 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan 425.00 49.575.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 14 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 15 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online 5.650.00 144.350.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 3.625.00 96.375.00 100.000.00 1.01. 1.01.02 1.01. 1.01.02. 01 TK Negeri 506.00 9.494.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.200.00 10.000.00 6.200.00 1.01. 1.01.02. 01. 02 3.960.00 3.960.00 1.01. 1.01.02. 01. 08 200.00 200.00 1.01. 1.01.02. 01. 10 1.200.00 1.200.00 1.01. 1.01.02. 01. 11 540.00 540.00 1.01. 1.01.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 300.00 300.00 1.01. 1.01.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 506.00 3.294.00 3.800.00 1.01. 1.01.02. 02. 22 506.00 2.294.00 2.800.00 1.01. 1.01.02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.000.00 1.000.00 1.01. 1.01.04 1.01. 1.01.04. 16 SMP Negeri se Kabupaten 1.619.160.00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.619.160.00 1.619.160.00 1.619.160.00 1.01. 1.01.04. 16. 116 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah ( BOS-APBD II ) 1.619.160.00 1.619.160.00 1.01. 1.01.05 1.01. 1.01.05. 01 SMA Negeri se Kabupaten 350.000.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.948.60 350.000.00 261.948.60 1.01. 1.01.05. 01. 02 68.721.43 68.721.43 1.01. 1.01.05. 01. 08 27.835.10 27.835.10 1.01. 1.01.05. 01. 10 104.836.20 104.836.20 1.01. 1.01.05. 01. 11 35.956.80 35.956.80 1.01. 1.01.05. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.599.07 24.599.07 1.01. 1.01.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.051.40 88.051.40 1.01. 1.01.05. 02. 22 61.773.40 61.773.40 1.01. 1.01.05. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.750.00 4.750.00 1.01. 1.01.05. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.528.00 21.528.00 1.01. 1.01.06 SMK Negeri se Kabupaten 660.000.00 660.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4

1.01. 1.01.06. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 557.339.92 557.339.92 1.01. 1.01.06. 01. 02 216.431.22 216.431.22 1.01. 1.01.06. 01. 08 35.739.311,00 35.739.311,00 1.01. 1.01.06. 01. 10 211.285.00 211.285.00 1.01. 1.01.06. 01. 11 62.459.00 62.459.00 1.01. 1.01.06. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 31.425.389,00 31.425.389,00 1.01. 1.01.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102.660.08 102.660.08 1.01. 1.01.06. 02. 22 59.910.08 59.910.08 1.01. 1.01.06. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.750.00 42.750.00 1.01. 1.01.07 1.01. 1.01.07. 01 SKB 35.330.424,00 236.935.04 37.800.536,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.330.424,00 61.935.04 2.000.536,00 310.066.00 99.266.00 1.01. 1.01.07. 01. 02 18.000.00 18.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 08 19.176.96 4.000.04 23.177.00 1.01. 1.01.07. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.000.00 13.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 10 6.700.00 6.700.00 1.01. 1.01.07. 01. 11 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.235.00 4.235.00 1.01. 1.01.07. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 17 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 18 4.000.00 4.000.00 1.01. 1.01.07. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.153.464,00 2.000.536,00 18.154.00 1.01. 1.01.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.00 35.800.00 75.800.00 1.01. 1.01.07. 02. 10 Pengadaan mebeleur 27.300.00 27.300.00 1.01. 1.01.07. 02. 22 40.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.07. 02. 45 Pengadaan Komputer 8.500.00 8.500.00 1.01. 1.01.07. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.07. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.00 15.000.00 1.01. 1.01.07. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.07. 16. 68 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.07. 16. 114 Layanan Pembelajaran keliling untuk Pendidikan kesetaraan 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.07. 17 Program Pendidikan Menengah 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.07. 17. 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.07. 18 Program Pendidikan Non Formal 80.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.07. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 80.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.08 Dinas Pendidikan 2.725.00 4.389.395.00 4.392.120.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5

1.01. 1.01.08. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.612.120.00 3.612.120.00 1.01. 1.01.08. 16. 115 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD 3.612.120.00 3.612.120.00 1.01. 1.01.08. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.725.00 777.275.00 780.000.00 1.01. 1.01.08. 22. 17 Operasional UPTD 2.725.00 777.275.00 780.000.00 1.01. 1.03.01 1.01. 1.03.01. 16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 46.600.00 533.400.00 15.920.000.00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 43.900.00 416.100.00 14.540.000.00 16.500.000.00 15.000.000.00 1.01. 1.03.01. 16. 117 Pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II) 43.900.00 416.100.00 14.540.000.00 15.000.000.00 1.01. 1.03.01. 17 Program Pendidikan Menengah 2.700.00 117.300.00 1.380.000.00 1.500.000.00 1.01. 1.03.01. 17. 81 Pembangunan SMA 3 Klaten (tahap II) 2.700.00 117.300.00 1.380.000.00 1.500.000.00 1.01. 1.24.01 1.01. 1.24.01. 21 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 51.150.00 233.700.00 148.150.00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 51.150.00 233.700.00 148.150.00 433.000.00 433.000.00 1.01. 1.24.01. 21. 02 Pengembangan minat dan budaya baca 15.000.00 37.850.00 148.150.00 201.000.00 1.01. 1.24.01. 21. 15 Operasional Perpustakaan Keliling 18.000.00 194.000.00 212.000.00 1.01. 1.24.01. 21. 16 Perawatan Arsip dan buku Perpustakaan 18.150.00 1.850.00 20.000.00 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.01. 01 Kesehatan 1.781.570.00 26.478.467.50 50.771.382.00 DINAS KESEHATAN 1.701.670.00 25.888.367.50 32.441.382.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.379.260.00 736.065.00 79.031.419.50 60.031.419.50 2.115.325.00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 30.000.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 2.800.00 297.200.00 300.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 504.866.00 504.866.00 1.02. 1.02.01. 01. 08 316.420.00 316.420.00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.00 75.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 30.000.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 2.400.00 97.600.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 45.000.00 45.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 19 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 483.554.00 483.554.00 1.02. 1.02.01. 01. 21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 69.220.00 6.265.00 75.485.00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.925.00 1.296.075.00 2.670.000.00 3.970.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 1.500.000.00 1.500.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 22 3.150.00 1.196.850.00 1.200.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 775.00 99.225.00 100.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 6

1.02. 1.02.01. 02. 45 Pengadaan Komputer 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 46 Pengadaan mobil vaksin 350.000.00 350.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 47 Pengadaan sanitarian kit dan field kit 150.000.00 150.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 48 Pengadaan body fat analyser 145.000.00 145.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 49 Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas Jogonalan I 350.000.00 350.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 52 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.00 75.000.00 1.02. 1.02.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.00 7.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 06 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 8.000.00 7.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 14.175.00 25.825.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 06. 06 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 14.175.00 25.825.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.550.00 1.708.377.50 1.723.927.50 1.02. 1.02.01. 15. 07 Pengadaan Obat (DAK) 1.433.850.00 1.433.850.00 1.02. 1.02.01. 15. 08 Pendampingan Pengadaan Obat 15.550.00 199.527.50 215.077.50 1.02. 1.02.01. 15. 09 Pengelolaan Manajemen Obat 75.000.00 75.000.00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 78.750.00 980.250.00 1.059.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes 60.000.00 60.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 17 Bintek balai pengobatan/rb dan lab. swasta 30.000.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 18 Penunjang Operasional PPPK 55.750.00 14.250.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 19 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 60.000.00 60.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 20 Akreditasi Puskesmas 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 21 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi 8.500.00 31.500.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan 8.700.00 41.300.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 23 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 3.150.00 515.850.00 519.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 24 Peningkatan manajemen puskesmas 35.000.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 25 Peningkatan kinerja klinik 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 26 Pembuatan buku KIA 2.650.00 67.350.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 27 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 28 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah 35.000.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 5.950.00 164.050.00 170.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 06 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 3.525.00 46.475.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 07 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 900.00 79.100.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 08 Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan 1.525.00 38.475.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 120.000.00 120.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 06 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 07 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 40.000.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 08 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 40.000.00 40.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7

1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9.100.00 190.900.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 07 Upaya perbaikan gizi keluarga 325.00 119.675.00 120.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 08 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 650.00 29.350.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 10 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu 8.125.00 41.875.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 120.000.00 120.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 05 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 70.000.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 06 Pengelolaan Limbah Medis B3 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 32.035.00 574.490.00 23.475.00 630.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 12 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 2.835.00 222.165.00 225.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 13 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 3.325.00 162.200.00 14.475.00 180.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 14 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 25.875.00 190.125.00 9.000.00 225.000.00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 71.225.00 2.138.775.00 2.210.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 07 Penunjang kegiatan Puskesmas 2.000.000.00 2.000.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 08 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan 10.800.00 19.200.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 09 Penyusunan Naskah Akademis Raperda BLUD Puskesmas 36.000.00 14.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 10 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan HIV AIDS 24.425.00 25.575.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 11 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan 80.000.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 62.675.00 7.797.585.00 79.740.00 7.940.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 01 Pelayanan operasi katarak 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 11 Visum at Repertum 10.000.00 10.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 24. 12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS) 52.675.00 7.767.585.00 79.740.00 7.900.000.00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.025.00 48.975.00 1.668.167.00 1.718.167.00 1.02. 1.02.01. 25. 24 Pengadaan Mobil Ambulans Transport (DAK) 1.133.950.00 1.133.950.00 1.02. 1.02.01. 25. 25 Pendampingan Pengadaan Mobil Ambulans Transport 119.395.00 119.395.00 1.02. 1.02.01. 25. 26 Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan (DAK) 316.630.00 316.630.00 1.02. 1.02.01. 25. 27 Pendampingan Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan 98.192.00 98.192.00 1.02. 1.02.01. 25. 30 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.025.00 48.975.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 20.000.00 9.980.000.00 28.000.000.00 38.000.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 27 Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras 20.000.00 9.980.000.00 10.000.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 28 Pengadaan Alat - Alat Kesehatan 28.000.000.00 28.000.000.00 1.02. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 79.900.00 590.100.00 18.330.000.00 19.000.000.00 1.02. 1.03.01. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 79.900.00 590.100.00 18.330.000.00 19.000.000.00 1.02. 1.03.01. 26. 29 Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Tahap II 79.900.00 590.100.00 18.330.000.00 19.000.000.00 1.03 Pekerjaan Umum 2.888.508.96 22.801.346.04 68.116.294.00 93.806.149.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 8

1.03. 1.03.01 1.03. 1.03.01. 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.888.508.96 22.801.346.04 68.116.294.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 942.784.68 17.186.633.32 3.000.00 93.806.149.00 18.132.418.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 16.000.000.00 16.000.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 271.191.00 271.191.00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 417.765.60 4.566.40 422.332.00 1.03. 1.03.01. 01. 08 153.180.72 80.389.28 233.570.00 1.03. 1.03.01. 01. 10 3.150.00 96.850.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 11 1.250.00 83.750.00 85.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.525.00 43.475.00 45.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.350.00 1.650.00 5.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 17 50.000.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 18 115.000.00 115.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 19 149.000.00 149.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 322.079.76 50.741.24 372.821.00 1.03. 1.03.01. 01. 21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 43.833.60 9.670.40 53.504.00 1.03. 1.03.01. 01. 22 Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an 173.650.00 1.350.00 175.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 23 Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah 5.000.00 5.000.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.986.96 357.690.04 251.323.00 940.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.650.00 87.350.00 90.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 22 3.750.00 146.250.00 150.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga 30.000.00 30.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 51 Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat 320.286.96 174.713.04 495.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 52 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.650.00 5.674.50 92.675.50 100.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 53 Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-pu-an 2.650.00 1.052.50 71.297.50 75.000.00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.00 106.500.00 112.500.00 1.03. 1.03.01. 05. 04 Fasilitasi Peningkatan SDM ke-pu-an 100.000.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 05. 05 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 6.000.00 6.500.00 12.500.00 1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12.550.00 71.360.00 21.090.00 105.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.600.00 11.400.00 15.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 05 Pengelolaan Aset SKPD 8.175.00 20.735.00 21.090.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 07 Monev kegiatan ke PU-an 775.00 39.225.00 40.000.00 1.03. 1.03.01. 08 Program Penataan Trotoar Jalan 7.450.00 335.550.00 5.957.000.00 6.300.000.00 1.03. 1.03.01. 08. 01 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten 2.900.00 257.100.00 4.240.000.00 4.500.000.00 1.03. 1.03.01. 08. 02 Penataan Trotoar Jalan Kota 2.900.00 72.100.00 1.225.000.00 1.300.000.00 1.03. 1.03.01. 08. 03 Pemeliharaan Trotoar Jalan 1.650.00 6.350.00 492.000.00 500.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 9

1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 70.350.00 323.274.00 39.006.136.00 39.399.760.00 1.03. 1.03.01. 15. 07 Peningkatan Jalan Nglinggi - Ngrundul 1.900.00 1.600.00 696.500.00 700.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 08 Pembangunan Jembatan Klaten 1.650.00 2.350.00 496.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 09 Peningkatan Jalan Ngimbar - Kayumas III 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 10 Peningkatan Jalan Pomah - Mundu 1.900.00 5.100.00 843.000.00 850.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 11 Peningkatan Jalan Tempursari - Gedaren 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 12 Peningkatan Jalan Sidoharjo - Janti 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 13 Peningkatan Jalan Kadilaju - Mipitan 2.400.00 7.600.00 1.240.000.00 1.250.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 14 Peningkatan Jalan Pereng - Batas DIY 1.900.00 3.100.00 595.000.00 600.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 15 Peningkatan Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu 2.400.00 6.400.00 1.091.200.00 1.100.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 16 Peningkatan Jalan Ngendo - Prawatan 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 17 Peningkatan Jalan Daleman - Samben 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 18 Peningkatan Jalan Samben - Tegalan 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 19 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu ( DAK) 7.782.400.00 7.782.400.00 1.03. 1.03.01. 15. 20 Pendampingan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu 3.400.00 74.424.00 1.089.536.00 1.167.360.00 1.03. 1.03.01. 15. 21 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Sidoharjo 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 22 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Duwet 1.900.00 1.600.00 696.500.00 700.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 23 Peningkatan Jalan Pakisan - Posis 2.400.00 5.600.00 1.192.000.00 1.200.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 24 Peningkatan Jalan Karangdowo - Posis 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 25 Peningkatan Jalan Karangwungu - Tegalan III 2.900.00 21.100.00 2.976.000.00 3.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 26 Peningkatan Jalan Karangjoho - Batas Sukoharjo 2.400.00 5.600.00 992.000.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 27 Peningkatan Jalan Plosowangi - Baran II 1.650.00 2.350.00 496.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 28 Peningkatan Jalan Pogung - Tlingsing 1.650.00 2.350.00 496.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 29 Pelebaran Jembatan Jalen 3.450.00 41.550.00 2.955.000.00 3.000.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 30 Peningkatan Jalan Sunan Gunung Jati 1.650.00 4.350.00 394.000.00 400.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 31 Peningkatan Jalan Sunan Kalijogo 1.650.00 6.350.00 492.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 32 Peningkatan Jalan Borobudur 1.650.00 5.350.00 443.000.00 450.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 33 Peningkatan Jalan Babad - Mireng 1.650.00 6.350.00 492.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 34 Peningkatan Jalan Parikesit 1.650.00 6.350.00 492.000.00 500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 35 Peningkatan Jalan Manisrenggo - Kepurun 2.400.00 20.100.00 1.477.500.00 1.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 36 Pelebaran Jembatan Buntalan 2.400.00 20.100.00 1.477.500.00 1.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 37 Pelebaran Jalan Jombor Indah 2.650.00 6.350.00 591.000.00 600.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 38 Pelebaran Jalan Mayungan - Kadirejo 2.400.00 20.100.00 1.477.500.00 1.500.000.00 1.03. 1.03.01. 15. 39 Perbaikan Talud Penahan Jembatan Basin 1.150.00 2.350.00 96.500.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 624.560.00 75.440.00 6.300.000.00 7.000.000.00 1.03. 1.03.01. 18. 06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 624.560.00 75.440.00 6.300.000.00 7.000.000.00 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 590.002.40 1.019.250.10 8.972.475.00 10.581.727.50 1.03. 1.03.01. 24. 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 2.400.00 17.600.00 980.000.00 1.000.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 10

1.03. 1.03.01. 24. 19 Pendampingan WISMP 20.350.00 60.390.00 300.000.00 380.740.00 1.03. 1.03.01. 24. 20 Pemeliharaan saluran irigasi 2.900.00 33.100.00 1.764.000.00 1.800.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 21 Operasi Irigasi 532.502.40 467.497.60 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 23 Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi 1.600.00 38.400.00 40.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 24 Perencanaan jaringan irigasi 1.150.00 88.850.00 90.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 25 Penyusunan Data Irigasi 3.950.00 66.050.00 70.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 26 Pengelolaan Aset Irigasi 5.250.00 74.750.00 80.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 4.018.250.00 4.018.250.00 1.03. 1.03.01. 24. 28 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi 18.600.00 182.312.50 401.825.00 602.737.50 1.03. 1.03.01. 24. 29 Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Kalikebo Desa Pundungsari 500.00 3.500.00 196.000.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 30 Pemeliharaan saluran irigasi Gebyok 2.000.00 98.000.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 24. 31 Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung 2.400.00 21.600.00 1.176.000.00 1.200.000.00 1.03. 1.03.01. 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 207.814.92 2.582.185.08 3.430.000.00 6.220.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 08 Normalisasi sungai 2.400.00 997.600.00 1.000.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 09 Perkuatan tebing sungai 2.400.00 13.600.00 784.000.00 800.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 10 Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk Rowo Jombor 5.625.00 594.375.00 600.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 11 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 188.489.92 311.510.08 500.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 12 Pengadaan bahan penanganan banjir 70.000.00 70.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 13 Rehabilitasi kawasan sumber air 500.00 199.500.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 14 Studi Pengelolaan Sumber Daya Air 50.000.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 15 Pembangunan Cek Dam 6.250.00 43.750.00 2.450.000.00 2.500.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 16 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam 1.650.00 298.350.00 300.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 17 Perkuatan tebing sungai kuning Desa Kalikebo 500.00 3.500.00 196.000.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 30.230.00 388.243.50 3.391.270.00 3.809.743.50 1.03. 1.03.01. 27. 10 BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM ) 1.600.00 178.400.00 180.000.00 1.03. 1.03.01. 27. 11 BOP Pendampingan PAMSIMAS 21.080.00 153.920.00 175.000.00 1.03. 1.03.01. 27. 12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi 1.650.00 4.350.00 144.000.00 150.000.00 1.03. 1.03.01. 27. 13 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK) 2.873.690.00 2.873.690.00 1.03. 1.03.01. 27. 14 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 5.900.00 51.573.50 373.580.00 431.053.50 1.03. 1.03.01. 28 Program Pengendalian Banjir 2.150.00 13.850.00 784.000.00 800.000.00 1.03. 1.03.01. 28. 12 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pasca banjir 2.150.00 13.850.00 784.000.00 800.000.00 1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 21.580.00 278.420.00 300.000.00 1.03. 1.03.01. 30. 09 Penyusunan DED Drainase Perkotaan 4.400.00 195.600.00 200.000.00 1.03. 1.03.01. 30. 10 BOP Pendampingan PPIP 17.180.00 82.820.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 31 Program Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya 42.050.00 62.950.00 105.000.00 1.03. 1.03.01. 31. 01 Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A 31.900.00 48.100.00 80.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 11

1.03. 1.03.01. 31. 02 Revitalisasi Komisi Irigasi 10.150.00 14.850.00 25.000.00 1.04 1.04. 1.03.01 1.04. 1.03.01. 21 Perumahan 29.550.00 80.450.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 29.550.00 80.450.00 Program Perumahan dan Pemukiman 29.550.00 80.450.00 110.000.00 110.000.00 110.000.00 1.04. 1.03.01. 21. 01 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 29.550.00 80.450.00 110.000.00 1.05 1.05. 1.03.01 1.05. 1.03.01. 17 Penataan Ruang 139.475.00 2.467.825.00 21.337.050.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 27.250.00 1.198.200.00 21.337.050.00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5.650.00 185.600.00 71.250.00 23.944.350.00 22.562.500.00 262.500.00 1.05. 1.03.01. 17. 09 Monitoring dan pengendalian IMB 2.000.00 98.000.00 100.000.00 1.05. 1.03.01. 17. 10 Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang 37.500.00 37.500.00 1.05. 1.03.01. 17. 11 Pembuatan Billboard IMB 1.650.00 2.100.00 71.250.00 75.000.00 1.05. 1.03.01. 17. 12 BOP Tim SIUJK Kab. Klaten 2.000.00 48.000.00 50.000.00 1.05. 1.03.01. 19 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 21.600.00 1.012.600.00 21.265.800.00 22.300.000.00 1.05. 1.03.01. 19. 01 Pembangunan Masjid Agung ( Tahap IV ) 7.900.00 390.300.00 12.301.800.00 12.700.000.00 1.05. 1.03.01. 19. 02 Pembangunan prasarana kantor kecamatan 2.700.00 137.300.00 1.860.000.00 2.000.000.00 1.05. 1.03.01. 19. 03 Pembangunan Terminal Type A Buntalan ( Tahap III ) 3.200.00 196.800.00 2.600.000.00 2.800.000.00 1.05. 1.03.01. 19. 06 Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap II ) 3.200.00 146.800.00 2.350.000.00 2.500.000.00 1.05. 1.03.01. 19. 09 Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten 1.900.00 14.100.00 784.000.00 800.000.00 1.05. 1.03.01. 19. 11 Pembangunan Kantor Kelurahan 2.700.00 127.300.00 1.370.000.00 1.500.000.00 1.05. 1.06.01 1.05. 1.06.01. 15 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 109.975.00 1.170.025.00 Program Perencanaan Tata Ruang 109.975.00 1.170.025.00 1.280.000.00 1.280.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 27 Penunjang Operasional Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Klaten 39.325.00 40.675.00 80.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 33 Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR 10.050.00 189.950.00 200.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 39 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Juwiring 15.150.00 234.850.00 250.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 40 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Karanganom 15.150.00 234.850.00 250.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 41 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Polanharjo 15.150.00 234.850.00 250.000.00 1.05. 1.06.01. 15. 42 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tulung 15.150.00 234.850.00 250.000.00 1.05. 1.20.03 1.05. 1.20.03. 18 SEKRETARIAT DAERAH 2.250.00 99.600.00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang 2.250.00 99.600.00 101.850.00 101.850.00 1.05. 1.20.03. 18. 01 Penataan Lingkungan Gedung Kantor 2.250.00 99.600.00 101.850.00 1.06 1.06. 1.06.01 1.06. 1.06.01. 01 Perencanaan Pembangunan 1.122.672.00 4.139.580.00 276.585.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 870.622.00 3.714.492.00 256.435.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.00 433.249.00 5.538.837.00 4.841.549.00 434.124.00 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.500.00 6.500.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 12

1.06. 1.06.01. 01. 02 46.440.00 46.440.00 1.06. 1.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 875.00 625.00 1.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 10 30.000.00 30.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 11 15.000.00 15.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.00 10.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.00 10.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.184.00 4.184.00 1.06. 1.06.01. 01. 17 37.500.00 37.500.00 1.06. 1.06.01. 01. 18 250.000.00 250.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 19 23.000.00 23.000.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.422.00 203.568.00 256.435.00 467.425.00 1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 154.250.00 154.250.00 1.06. 1.06.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 12.135.00 12.135.00 1.06. 1.06.01. 02. 22 7.422.00 104.738.00 112.160.00 1.06. 1.06.01. 02. 24 48.830.00 48.830.00 1.06. 1.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.000.00 40.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.00 10.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 45 Pengadaan Komputer 90.050.00 90.050.00 1.06. 1.06.01. 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.850.00 72.150.00 75.000.00 1.06. 1.06.01. 20. 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 2.850.00 72.150.00 75.000.00 1.06. 1.06.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 662.275.00 1.122.725.00 1.785.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 198.550.00 156.450.00 355.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 35.650.00 204.350.00 240.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 14 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 25.600.00 64.400.00 90.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 15 1.06. 1.06.01. 21. 16 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 181.700.00 181.700.00 148.300.00 148.300.00 330.000.00 330.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 17 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2.775.00 47.225.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 18 1.06. 1.06.01. 21. 19 Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Klaten Tahun 2015-2020 Penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Klaten Tahun 2005-2020 18.250.00 18.050.00 201.750.00 151.950.00 220.000.00 170.000.00 1.06. 1.06.01. 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 12.925.00 487.075.00 500.000.00 1.06. 1.06.01. 22. 04 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 12.925.00 487.075.00 500.000.00 1.06. 1.06.01. 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 122.275.00 717.725.00 840.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 17.125.00 232.875.00 250.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 05 Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten ( TKPK ) 76.050.00 98.950.00 175.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 13

1.06. 1.06.01. 23. 06 Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak 6.400.00 43.600.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 07 Penguatan Kelembagaan Jaringan dan Penelitian (Jarlit) Pendidikan 50.000.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 08 Penguatan Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten 15.950.00 9.050.00 25.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 09 Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 120.000.00 120.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 10 1.06. 1.06.01. 23. 11 Review Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RAD-SPKD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Tahun 2015-2020 3.375.00 3.375.00 46.625.00 46.625.00 50.000.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 12 Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak 70.000.00 70.000.00 1.06. 1.06.01. 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13.150.00 451.850.00 465.000.00 1.06. 1.06.01. 24. 04 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 7.225.00 242.775.00 250.000.00 1.06. 1.06.01. 24. 05 1.06. 1.06.01. 24. 06 1.06. 1.06.01. 24. 07 1.06. 1.06.01. 24. 08 Pendampingan Program Water Resources Irgation Support Management Program (WISMP) 2 Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)-2 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kab. Klaten Penyusunan Review Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kab. Klaten 425.00 3.525.00 1.575.00 400.00 64.575.00 46.475.00 48.425.00 49.600.00 65.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 1.06. 1.06.01. 27 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 48.850.00 226.150.00 275.000.00 1.06. 1.06.01. 27. 01 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 48.850.00 226.150.00 275.000.00 1.06. 1.20.03 1.06. 1.20.03. 17 SEKRETARIAT DAERAH 252.050.00 425.088.00 20.150.00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 58.975.00 31.025.00 697.288.00 90.000.00 1.06. 1.20.03. 17. 06 Pembakuan unsur rupa bumi 13.975.00 11.025.00 25.000.00 1.06. 1.20.03. 17. 07 fasilitasi kerjasama antar daerah 45.000.00 20.000.00 65.000.00 1.06. 1.20.03. 26 Program Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 193.075.00 394.063.00 20.150.00 607.288.00 1.06. 1.20.03. 26. 01 1.06. 1.20.03. 26. 02 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan/Proyek di Kabupaten Klaten Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa yg dibiayai dari APBD 8.325.00 8.725.00 21.195.00 29.215.00 29.520.00 37.940.00 1.06. 1.20.03. 26. 03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 35.775.00 54.224.00 89.999.00 1.06. 1.20.03. 26. 04 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak) 625.00 58.260.00 58.885.00 1.06. 1.20.03. 26. 05 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 139.000.00 48.718.00 12.425.00 200.143.00 1.06. 1.20.03. 26. 08 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 625.00 143.796.00 144.421.00 1.06. 1.20.03. 26. 09 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 38.655.00 7.725.00 46.380.00 1.07 1.07. 1.07.01 1.07. 1.07.01. 01 Perhubungan 580.655.664,00 2.420.060.236,00 1.268.662.10 DINAS PERHUBUNGAN 539.451.744,00 2.304.931.156,00 1.268.662.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.596.064,00 819.900.936,00 40.000.00 4.269.378.00 4.113.045.00 1.032.497.00 1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.00 6.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 14

1.07. 1.07.01. 01. 02 150.000.00 150.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.00 10.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 19.177.00 19.177.00 1.07. 1.07.01. 01. 08 51.968.904,00 126.416.096,00 178.385.00 1.07. 1.07.01. 01. 10 2.250.00 52.750.00 55.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 11 2.250.00 81.805.00 84.055.00 1.07. 1.07.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.00 6.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40.000.00 40.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.000.00 7.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 17 20.000.00 20.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 18 120.035.00 120.035.00 1.07. 1.07.01. 01. 19 59.960.00 59.960.00 1.07. 1.07.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 96.950.16 179.934.84 276.885.00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.000.00 541.000.00 747.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 485.000.00 485.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 22 100.000.00 100.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 24 60.000.00 60.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.000.00 40.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.000.00 6.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 45 Pengadaan Komputer 56.000.00 56.000.00 1.07. 1.07.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.250.00 77.750.00 80.000.00 1.07. 1.07.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.250.00 77.750.00 80.000.00 1.07. 1.07.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 11.275.00 443.725.00 455.000.00 1.07. 1.07.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2.250.00 97.750.00 100.000.00 1.07. 1.07.01. 16. 05 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light 3.150.00 146.850.00 150.000.00 1.07. 1.07.01. 16. 06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan 2.250.00 87.750.00 90.000.00 1.07. 1.07.01. 16. 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas 2.250.00 62.750.00 65.000.00 1.07. 1.07.01. 16. 08 Pemeliharaan Sub Terminal 1.375.00 48.625.00 50.000.00 1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 95.825.00 304.060.90 20.114.10 420.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 84.175.00 35.710.90 20.114.10 140.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 18 Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal 75.000.00 75.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 19 Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang 15.000.00 15.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 20 Operasi penertiban izin trayek 10.000.00 10.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 21 Fasilitasi Mudik Lebaran 1.375.00 33.625.00 35.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 22 Operasi Penertiban Laik Jalan 15.000.00 15.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 23 Sosialisasi Rencana Angkutan Umum Masal 5.250.00 44.750.00 50.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 24 Penyusunan Kajian Akademik dan Naskah Kelembagaan Rencana Angkutan Umum Masal 1.375.00 48.625.00 50.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 15

1.07. 1.07.01. 17. 25 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan 1.950.00 13.050.00 15.000.00 1.07. 1.07.01. 17. 26 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1.700.00 13.300.00 15.000.00 1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 220.630.68 205.369.32 567.548.00 993.548.00 1.07. 1.07.01. 19. 04 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api 34.630.68 1.369.32 36.000.00 1.07. 1.07.01. 19. 05 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C 100.000.00 100.000.00 1.07. 1.07.01. 19. 06 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha 4.000.00 71.000.00 75.000.00 1.07. 1.07.01. 19. 07 Car Free Day Kabupaten Klaten 182.000.00 3.000.00 185.000.00 1.07. 1.07.01. 19. 08 Fasilitasi Forum LLAJ 30.000.00 30.000.00 1.07. 1.07.01. 19. 09 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail ( DAK ) 193.000.00 193.000.00 1.07. 1.07.01. 19. 10 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 32.178.00 32.178.00 1.07. 1.07.01. 19. 11 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 15.040.00 15.040.00 1.07. 1.07.01. 19. 12 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka ( DAK ) 108.350.00 108.350.00 1.07. 1.07.01. 19. 13 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka 16.240.00 16.240.00 1.07. 1.07.01. 19. 14 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas 10.570.00 10.570.00 1.07. 1.07.01. 19. 15 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK) 115.370.00 115.370.00 1.07. 1.07.01. 19. 16 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas (DAK) 76.800.00 76.800.00 1.07. 1.07.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 36.875.00 248.125.00 100.000.00 385.000.00 1.07. 1.07.01. 20. 04 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya 3.250.00 196.750.00 200.000.00 1.07. 1.07.01. 20. 05 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji 33.625.00 36.375.00 70.000.00 1.07. 1.07.01. 20. 06 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang 15.000.00 15.000.00 1.07. 1.07.01. 20. 07 Pengadaan Alat Uji Kaca Kendaraan Bermotor 40.000.00 40.000.00 1.07. 1.07.01. 20. 08 Pengadaan Sound Level Meter 60.000.00 60.000.00 1.07. 1.20.32 1.07. 1.20.32. 01 KECAMATAN KARANGDOWO 41.203.92 115.129.08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.203.92 72.711.08 156.333.00 113.915.00 1.07. 1.20.32. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.970.00 6.970.00 1.07. 1.20.32. 01. 02 21.200.00 21.200.00 1.07. 1.20.32. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.250.00 4.532.00 6.782.00 1.07. 1.20.32. 01. 08 19.176.96 4.001.04 23.178.00 1.07. 1.20.32. 01. 10 5.868.00 5.868.00 1.07. 1.20.32. 01. 17 7.140.00 7.140.00 1.07. 1.20.32. 01. 18 10.000.00 10.000.00 1.07. 1.20.32. 01. 19 11.000.00 11.000.00 1.07. 1.20.32. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.776.96 2.000.04 21.777.00 1.07. 1.20.32. 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 42.418.00 42.418.00 1.07. 1.20.32. 30. 01 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan 5.586.00 5.586.00 1.07. 1.20.32. 30. 02 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan 7.214.00 7.214.00 1.07. 1.20.32. 30. 03 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 5.338.00 5.338.00 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 16