USULAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN perkantoran

dokumen-dokumen yang mirip
KONSISTENSI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016 SEMESTER I

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL JL. A. YANI No.38 Telp.(0342) BLITAR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Blitar

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA ) APBD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

PROGRAM KEGIATAN. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Renja Dinas Sosial 2016 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PRUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Dinas Sosial Kabupaten Blitar Th

URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 TRIWULAN III. Disampaikan Oleh Dr. GUNTUR TALAJAN,SH.

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL Jl. Garuda No. 2 Tlp. (0374) 43229

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB II PERENCANAAN KINERJA

KEPALA DINAS UPTD SEKRETARIAT BIDANG PARTISIPASI SOSIAL DAN MASYARAKAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG PELAYANAN SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi. Hasil pelaksanaan urusan Sosial tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUN Pembinaan Anak Terlantar bantuan.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung A. Kepala Dinas B. Sekretariat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. Nomor : 188.4/ /KEP/DSTKT/2013 TENTANG

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

FORM ISIAN RENCANA AKSI (RENAKSI) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran Th.

I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URAIAN JUMLAH Retribusi Perpanjangan IMTA

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pahlawan No. 12 Semarang Telp

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

REKAP LAPORAN TAHUNAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012 KABUPATEN BANDUNG ( s/d Bulan DESEMBER 2012)

: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan

BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS SOSIAL

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN PROGRAM PELAYANAN 1,145,911,355 ADMINISTRASI PERKANTORAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )

BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2012

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 32 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS Tahun 2015

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II BULAN : SEPTEMBER 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA STRATEJIK (RS)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

13. URUSAN WAJIB SOSIAL

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

- 1 - PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL TIPE A DAERAH KABUPATEN/KOTA (PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL

Transkripsi:

USULAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Program / Kegiatan Indikator Outcome/ output Target Lokasi Pagu 2016 PPAS P 2016 Program Pelayanan Administrasi Prosentase pelayanan administrasi 1.13.01.01.01 100% Perkantoran perkantoran 259,000,000 293,000,000 1.13.01.01.01.20 Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 259,000,000 293,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana 1.13.01.01.02 100% Prasarana Aparatur aparatur dalam kondisi baik 775,310,000 866,196,000 1.13.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Prosentase pengadaan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 333,435,000 275,926,000 1.13.01.01.02.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 12 Bulan 441,875,000 590,270,000 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase sumberdaya aparatur yang 1.13.01.01.05 100% Sumberdaya Aparatur dibina 43,780,000 43,780,000 1.13.01.01.05.05 Peningkatan kemampuan (Capacity Building) sumber daya aparatur Jumlah aparatur Dinas Sosial yang dibina 32 Orang 43,780,000 43,780,000 Program Perencanaan, Penganggaran, Prosentase perencanaan, penganggaran 1.13.01.01.06 100% dan Pengendalian Kinerja dan Keuangan kinerja dan keuangan tepat waktu 25,000,000 25,000,000 1.13.01.01.06.07 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun 5 Lap. 25,000,000 25,000,000

Kode Program / Kegiatan Indikator Outcome/ output Target Lokasi Pagu 2016 PPAS P 2016 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 1.13.01.01.15 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Prosentase PMKS yang ditangani 100% Sosial (PMKS) lainnya 324,400,000 334,400,000 1.13.01.01.15.08 Peningkatan kemampuan sasaran, petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2012 Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi 86 Orang 324,400,000 334,400,000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.13.01.01.16 Prosentase PMKS yang ditangani 100% Kesejahteraan Sosial 1,247,660,700 1,358,669,700 1.13.01.01.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Jumlah eks psikotik (60 Org), Jumlah psikotik/jompo/anak terlantar yang ditangani (50 Org), Jumlah ABH didampingi (15 Org) 125 Org 253,104,300 253,104,300 1.13.01.01.16.10 Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Jumlah korban bencana sosial yang diberi bantuan 54 Orang 114,350,000 165,000,000 1.13.01.01.16.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan yang termonitoring, terevaluasi dan terlaporkan 23 Kgt. 18,828,000 18,828,000 1.13.01.01.16.12 Pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia. Jumlah organisasi masyarakat lanjut usia, dan jumlah masyarakat lanjut usia yang diberi penyuluhan 1400 Orang 572,800,000 581,525,000

Kode Program / Kegiatan Indikator Outcome/ output Target Lokasi Pagu 2016 PPAS P 2016 1.13.01.01.16.13 Pembinaan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan 35 Orang 126,354,400 126,354,400 1.13.01.01.16.14 Pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial tahun 2016 Jumlah Desa/Kel. yang di update data masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial nya 248 Desa/ Kel. 138,804,000 179,438,000 1.13.01.01.16.15 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun 6 Dok. 23,420,000 34,420,000 Program pembinaan para penyandang 1.13.01.01.18 Prosentase PMKS yang ditangani 100% disabilitas dan eks trauma 263,071,700 330,071,700 1.13.01.01.18.03 Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti 15 Orang pendidikan dan pelatihan 57,725,000 57,725,000 1.13.01.01.18.04 Pendayagunaan Para Penyandang disabilitas dan Eks Trauma Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi 400 Orang 78,433,000 145,433,000 1.13.01.01.18.06 Peningkatan Pelayanan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma Jumlah penyandang disabilitas dan eks 22 14 Orang trauma yang diberi bantuan permakanan Kec. Kab. 25,838,000 25,838,000 1.13.01.01.18.07 Pendayagunaan para disabilitas berat dan penyakit kejiwaan Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi 44 Orang 101,075,700 101,075,700 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti 1.13.01.01.19 Prosentase PMKS yang ditangani 100% Jompo 271,611,000 271,611,000

Kode Program / Kegiatan Indikator Outcome/ output Target Lokasi Pagu 2016 PPAS P 2016 1.13.01.01.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo Jumlah anak dalam panti yang diberi bantuan uang saku 700 Anak 215,348,000 215,348,000 1.13.01.01.19.04 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Jumlah pengurus LKSA yang dididik dan dilatih keterampilan 24 Orang 56,263,000 56,263,000 Program pembinaan eks penyandang 1.13.01.01.20 penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Prosentase PMKS yang ditangani 100% narkoba dan penyakit sosial lainnya) 529,767,500 250,397,500 1.13.01.01.20.06 Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah wilayah yang di update PMKS nya 22 Kec. 373,511,500 138,511,500 1.13.01.01.20.07 Pembangunan Database sistem informasi PMKS Jumlah database yang berhasil dibangun 0 44,370,000 0 1.13.01.01.20.04 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Jumlah eks penyandang penyakit sosial (napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial 300 Orang lainnya) yang diberi latihan keterampilan 111,886,000 111,886,000 Program Pemberdayaan Kelembagaan 1.13.01.01.21 Prosentase PMKS yang ditangani 100% Kesejahteraan Sosial 1,216,569,350 1,260,694,350 1.13.01.01.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku - Pelaku Usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat Jumlah lembaga PSKS dan aparatur perangkat desa dan kecamatan yang disosialisasi 270 Orang 146,174,000 146,174,000 1.13.01.01.21.03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat Jumlah pengurus karang taruna, pengurus tingkat kecamatan dan kabupaten yang diberi pembinaan 500 Orang 24,986,950 34,111,950

Kode Program / Kegiatan Indikator Outcome/ output Target Lokasi Pagu 2016 PPAS P 2016 1.13.01.01.21.05 Pemantauan Penyelenggaraan dan Pengumpulan Sumbangan Berhadiah Jumlah tokoh masyarakat yang diberi sosialisasi tentang prosedur penyelenggaraan dan pengumpulan sumbangan berhadiah 518 Orang 9,923,000 9,923,000 1.13.01.01.21.07 Pendidikan Mental Spiritual dan Pendidikan Agama Jumlah peringatan hari besar agama yang ditangani dan diselenggarakan 21 Prgt. 630,607,400 665,607,400 1.13.01.01.21.09 Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah keluarga rentan yang diberi bantuan pendampingan, konseling dan rujukan 50 Orang 37,910,000 37,910,000 1.13.01.01.21.10 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial untuk pemulasaraan jenazah Jumlah tokoh agama dan rukun kematian yang diberi pelatihan tentang pemulasaraan jenazah 2500 Orang 85,820,000 85,820,000 1.13.01.01.21.12 Peningkatan kualitas SDM tenaga rohaniawan Jumlah SDM tenaga rohaniawan yang dibina dalam hal kerohanian 2000 Orang 125,000,000 125,000,000 1.13.01.01.21.13 Peningkatan kualitas SDM pengamalan ibadah Jumlah SDM tokoh agama yang dilatih tata cara beribadah yang benar sesuai dengan ajaran 1200 Orang 156,148,000 156,148,000 Prosentase penyebarluasan informasi 1.13.01.01.23 Program kejasama dengan masmedia 100% melalui masmedia 50,000,000 50,000,000 1.13.01.01.23.02 Penyebarluasan informasi kegiatan ke masyarakat Jumlah penyebarluasan informasi melalui masmedia 12 kali publikasi 50,000,000 50,000,000 JUMLAH 5,006,170,250 5,083,820,250 Kepala Dinas Sos

Kode Program / Kegiatan Indikator Outcome/ output Target Lokasi Pagu 2016 PPAS P 2016 Kepala Dinas Sos Kabupaten Blita ROMELAN, S.Pd, Pembina Utama M NIP. 19620101 198803

Bertambah / Berkurang Sumber Dana 34,000,00 34,000,00 90,886,00-57,509,00 148,395,00

Bertambah / Berkurang Sumber Dana 10,000,00 10,000,00 111,009,00 50,650,00 8,725,00

Bertambah / Berkurang Sumber Dana 40,634,00 11,000,00 67,000,00 67,000,00

Bertambah / Berkurang Sumber Dana -279,370,00-235,000,00-44,370,00 44,125,00 9,125,00

Bertambah / Berkurang Sumber Dana 35,000,00 77,650,000 sial

Bertambah / Berkurang sial ar Sumber Dana M.Si Muda 03 1 028