Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : Desember 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Sub Unit Organisasi : 1.03.01.06 Bidang Jasa Konstruksi KODE 1.03. 1.03.01. 36.01. 5 BELANJA 600.000.000,00 564.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00) 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 600.000.000,00 564.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00) 1.03. 1.03.01. 36 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 600.000.000,00 564.000.000,00 (36.000.000,00) (6,00) 1.03. 1.03.01. 36.01 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa 360.000.000,00 338.400.000,00 (21.600.000,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Konstruksi dan Bangunan 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.1.01 Honorarium PNS 60.900.000,00 60.900.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 46.500.000,00 46.500.000,00 A U) Lokasi Kegiatan : Provinsi Bengkulu 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.1.01.0 Honorarium Panitia Penyelenggara 14.400.000,00 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 anggota (9 org x 12) 108 OB x 300.000,00 = 32.400.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Penanggung Jawab 4 OK x 450.000,00 = 1.800.000,00 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 4 OK x 350.000,00 = 1.400.000,00 Anggota (8 org X 4 Kgt) 32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS.000.000,00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00 5.400.000,00 Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 1
1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.1.02.15 Honorarium Panitia Penyelenggara 1.600.000,00 1.600.000,00 24 OB x 225.000,00 = 5.400.000,00 Panitia Penyelenggara Kegiatan (Non PNS) Panitia Penyelenggara Kegiatan (Non PNS) 2 org x 4kgt 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 292.100.000,00 20.500.000,00 (21.600.000,00) (,39) 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.20.000,00 18.20.000,00 (8.000.000,00) (29,94) 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26.000.000,00 18.000.000,00 (8.000.000,00) (30,) 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 20.000,00 20.000,00 Belanja Alat Tulis kantor 12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja alat Tulis kantor (Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi dan Bangunan) 4 kgt x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perangko,Materai dan Benda pos lainnya 12 bln x 60.000,00 = 20.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.200.000,00 3.200.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.02.09 Belanja Dekorasi 1.600.000,00 1.600.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.02.10 Belanja Dokumentasi 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi (Spanduk) 4 kgt x 400.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Dokumentasi 4 kgt x 400.000,00 = 1.600.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 134.380.000,00 121.580.000,00 (12.800.000,00) (9,53) 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.03.21 43.800.000,00 43.800.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.03.34 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / 90.580.000,00.80.000,00 (12.800.000,00) (14,13) Narasumber Peserta Sosialisasi&BIMTEK (30 org x 2 kgt x 2 hari) 120 ok x 110.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Jasa transport dan Akomodasi Narasumber Sosialisasi & BIMTEK Jasa Konstruksi (2orgX2kgt) 4 ok x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Peserta Forum JAKON (30 org x 2 kgt x 1 hari) 60 OK x 110.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Jasa transport dan Akomodasi Forum Jasa Konstruksi (2orgX2kgt) 4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 2
1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.000.000,00 11.200.000,00 (800.000,00) (6,6) 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000,00 3.200.000,00 (800.000,00) (20,00) Belanja jasa tenaga ahli/ moderator/ narasumber/ assesor Honor Moderator (1 org x 4 kgt) 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Honor narasumber Forum Jasa Konstruksi (2org x 8 jp x 2kgt x 1 hari) 32 OJ x 900.000,00 = 28.800.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi dan Bimtek Jasa konstruksi (2org x 8jp x 2kgtX2 hari) 64 OJ x 00.000,00 = 44.800.000,00 Honorarium Pembawa acara Kegiatan (4 kgt x 1 org) 4 OK x 245.000,00 = 980.000,00 Honorarium Pembaca Doa Kegiatan (4kgt x 1 org) 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Cetak 4 kgt x 800.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi dan Bangunan) 4 kgt x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 61.800.000,00 61.800.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.800.000,00 13.800.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.1 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan 54.000.000,00 54.000.000,00 teknis PNS 1.03. 1.03.01. 36.01. 5.2.2.1.02 Belanja Sosialisasi 54.000.000,00 54.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Belanja Perjalanan dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Sosialisasi (Fullday) Kegiatan Jasa konstruksi Belanja Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa Konstruksi (Paket Sewa gedung & Makan Minum kegiatan) (45 org x 2 kgt x 2 hr) 180 OK x 200.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Sosialisasi Kegiatan Forum Jasa Konstruksi (Paket Sewa gedung & Makan Minum kegiatan) (45 org x 2 kgt x 1 hr) 90 OK x 200.000,00 = 18.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 3
1.03. 1.03.01. 36.02 Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Bengkulu 80.000.000,00 5.200.000,00 (4.800.000,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.1 Belanja Pegawai 28.45.000,00 24.925.000,00 (3.550.000,00) (12,4) 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.1.01 Honorarium PNS 23.05.000,00 19.525.000,00 (3.550.000,00) (15,38) 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21.300.000,00 1.50.000,00 (3.550.000,00) (16,6) A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Bengkulu 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.1.01.0 Honorarium Panitia Penyelenggara 1.5.000,00 1.5.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Jasa konstruksi Penanggung Jawab 10 OB x 325.000,00 = 3.250.000,00 10 OB x 300.000,00 = 3.000.000,00 10 OB x 250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota (4 org x 10 bln) 40 OB x 225.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Pengembangan Jasa konstruksi (PNS) Penanggung jawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota (4 org x 1 kgt) 4 OK x 225.000,00 = 900.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.400.000,00 5.400.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00 5.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer tidak tetap Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap 24 OB x 225.000,00 = 5.400.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 51.525.000,00 50.25.000,00 (1.250.000,00) (2,43) 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 5.525.000,00 525.000,00 10,50 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.525.000,00 525.000,00 10,50 Belanja ATK 1 kgt x 5.525.000,00 = 5.525.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 800.000,00 800.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.02.09 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.02.10 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi (Spanduk Kegiatan) 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Dokumentasi PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 4
1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.65.000,00 12.900.000,00 (1.5.000,00) (12,10) 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.03.21 8.200.000,00 8.200.000,00 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.03.34 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / 4.00.000,00 4.00.000,00 Narasumber 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.03.4 Belanja Jasa Kantor Lainnya 1.5.00 (1.5.000,00) (100,00) Transportasi dan Akomodasi peserta (20 org x1 kgt x 1hari) 20 OK x 110.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi dan Akomodasi Narasumber (2 org x 1 kgt x 1 hari) 2 OK x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Moderator/ Narasumber/ Assesor Honorarium Narasumber (1 org x4 jp x 1 kgt) 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Moderator ( 1 org x 1kgt ) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pembawa acara Kegiatan (1 org X 1 kgt) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pembaca doa Kegiatan (1 org x 1 kgt) 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00 2.550.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.550.000,00 1.550.000,00 Belanja cetak 1 kgt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 kgt x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.0 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.0.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.500.000,00 Sewa Gedung/Tempat kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi Sewa Gedung/tempat kegiatan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Makanan & Minum Kegiatan Makan dan Minum kegiatan (30 org x 1 kgt x 1 hari) 30 OK x 100.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 24.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 5
1.03. 1.03.01. 36.02. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05 Pendukung Sistem Informasi Pembinaan Jasa 160.000.000,00 150.400.000,00 (9.600.000,00) (6,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Bengkulu 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.1 Belanja Pegawai 21.240.000,00 12.390.000,00 (8.850.000,00) (41,6) 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.1.01 Honorarium PNS 21.240.000,00 12.390.000,00 (8.850.000,00) (41,6) 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 21.240.000,00 12.390.000,00 (8.850.000,00) (41,6) 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 138.60.000,00 138.010.000,00 (50.000,00) (0,54) 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.60.000,00 12.010.000,00 (50.000,00) (5,88) 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 11.250.000,00 (50.000,00) (6,25) A U) Lokasi Kegiatan : Propinsi Bengkulu Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendukung SIPJAKI Propinsi Bengkulu Penanggung Jawab (1 org x bln) Bulan x 350.000,00 = 2.450.000,00 (1 org x bln) bln x 320.000,00 = 2.240.000,00 (1 org x bln) bln x 290.000,00 = 2.030.000,00 Anggota/Operator SIPJAKI (3 org x bln) 21 bln x 20.000,00 = 5.60.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 60.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Belanja ATK Kegiatan 1 Tahun x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Perangko,Materai dan benda Pos lainnya 1 tahun x 60.000,00 = 60.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 400.000,00 400.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.02.10 Belanja Dokumentasi 400.000,00 400.000,00 Dokumentasi Kegiatan Belanja Dokumentasi 1 kgt x 400.000,00 = 400.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.100.000,00 6.100.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.00.000,00 3.00.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan kegiatan 1 tahun x 3.00.000,00 = 3.00.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 6
1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.0 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.0.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 116.000.000,00 116.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.000.000,00 44.000.000,00 Belanja sewa Gedung/Kantor/tempat Sewa gedung/kantor rapat/kegiatan 1 kgt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan&Minum kegiatan Makan & Minum Kegiatan /Rapat 1 kgt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 36.05. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja PerJalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (600.000.000,00) (564.000.000,00) 36.000.000,00 (6,00) Bengkulu, Desember 2016 GUBERNUR BENGKULU H. RIDWAN MUKTI PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman