DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Halaman 358

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK. Tahun Anggaran 2014

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN. implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses

Indikator Kinerja Utama (IKU)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 1 dari 10

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun No Alokasi Realisasi % (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA AKSI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. BLITAR TH 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun Anggaran 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN WONOGIRI

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

Tabel I.16. Program/Kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I.Yogyakarta yang Dibiayai oleh APBD Tahun 2007

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KANTOR KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2015

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

Rencana Umum Pengadaan

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

IKU TAHUN 2017 SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG INDIKATOR KINERJA TARGET

11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

CASCADING KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATE

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp)

II. PENGUKURAN KINERJA

BUPATI TANAH LAUT PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 40 TAHUN 2014 T E N T A N G

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

PROGRAM/KEGIATAN. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

7. HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA (MONITORING RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA.

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Sasaran

PROVINSI SUMATERA SELATAN WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR TAHUN 2016

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN (Sesuai Perubahan RKPD)

PENETAPAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2013 (REVISI) DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

TAHUN ANGGARAN SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT ALAMAT : Jl. PEMBANGUNAN NO. 183 GARUT

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN SIJUNJUNG

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Rencana Umum Pengadaan

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

Pemerintah Kota Tangerang

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGETAN 2015

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

3.a.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 (SEKRETARIS DAN KABID)

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

RENCANA KERJA Tahun 2014

Transkripsi:

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda - benda pos Tahun Meningkatnya kelancaran administrasi 00 00 0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 00 00 0 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya penyediaan jasa telepon, air minum, internet dan listrik Terfasilitasinya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas / perkantoran Tahun tersedianya jasa telepon, air minum, internet dan listrik yang memadai Tahun 207 Tahun 208 95.000.000.0.000.000 Tahun 4.000.000 5.000.000 Tahun 85.000.000 85.000.000 Paket mempelancar tugas dinas Tahun 8.000.000 9.000.000 Operasional 00 00 0 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terwujudnya kondisi tempat kerja 8 Unit Kondisi perkantoran yang bersih dan Tahun 2.000.000 2.000.000 dan lingkungan perkantoran yang nyaman bersih dan nyaman 00 00 0 00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket Memperlancar dan meningkatkan kinerja Tahun 35.000.000 35.000.000 Dinas 00 00 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Paket Tercukupinya kebutuhan barang Cetak dan Tahun 5.000.000 5.000.000 penggandaan penggandaan 00 00 0 02 Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor 2 Bulan Meningkatnya kinerja Dinas Tahun 7.000.000 0.000.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 00 00 0 05 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan 2 Bulan Meningkatnya pengetahuan dan Kinerja Tahun 5.000.000 5.000.000 Perundang-undangan Dinas 00 00 0 07 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan Minum rapat 2 Bulan Meningkatnya Kinerja Dinas Tahun 85.000.000 85.000.000 00 00 0 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Fasilitas rapat keluar daerah Tahun Meningkatnya kinerja Dinas Tahun 70.000.000 70.000.000 Daerah 00 00 0 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Fasilitas Rapat Ke Dalam Daerah Tahun Meningkatnya Kinerja Dinas Tahun 25.000.000 30.000.000 Daerah 00 00 0 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tenaga kerja Non Pegawai Tahun Meningkatnya kinerja Dinas Tahun 600.000.000 650.000.000 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 2.826.000.000 607.500.000 PRASARANA APARATUR 00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kantor Unit Meningkatnya Kinerja Dinas Unit 2.000.000.000 0 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mobil Dinas Unit Meningkatnya kinerja Dinas Unit 250.000.000 0 Halaman 358

Tahun 207 Tahun 208 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Paket Terfasilitasinya Perlengkapan Kantor Tahun 6.000.000 70.000.000 Kantor 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Paket Terfasilitasinya Peralatan Kantor Tahun 75.000.000 75.000.000 Kantor 00 00 02 00 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeler Paket Peningkatan Kinerja Tahun 00.000.000 00.000.000 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Paket Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung Tahun 75.000.000 75.000.000 Kantor 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 6 Unit Meningkatnya kinerja Dinas Tahun 70.000.000 75.000.000 Dinas/Operasional 00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Rutin peralatan 8 Jenis Meningkatnya kinerja Dinas Tahun 25.000.000 27.500.000 Kantor gedung kantor 00 00 02 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Perbaikan Gedung Kantor Paket Terpeliharanya Gedung Kantor Tahun 55.000.000 75.000.000 00 00 02 070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah Penertiban Data Aset Paket Penertiban Aset Dinas yang disesuaikan Tahun 5.000.000 0.000.000 dengan aturan berlaku 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 25.000.000 32.000.000 APARATUR 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Data Kepegawaian yang baik tersedianya data kepegawaian yang baik Tahun 0.000.000 2.000.000 00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional Evaluasi Kinerja Penyuluh Tahun Menciptakan Penyuluh yang profesional Tahun 5.000.000 20.000.000 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 237.600.000 250.000.000 SUMBER DAYA APARATUR 00 00 05 00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mendapatkan Pengetahuan 50 Orang Mendapatkan Pengetahuan dan Tahun 237.600.000 250.000.000 Keterampilan dibidang 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 47.400.000 44.900.000 00 00 06 00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya laporan Kinerja Buku Laporan Capaian Kinerja Dinas PTPH Tahun 6.000.000 6.000.000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan 2 Laporan Semesteran Dinas Tahun 6.600.000 6.600.000 semesteran 00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir TAhun Tahun 3.300.000 3.300.000 Akhir Tahun 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bulan Tersediannya Perencanaan Tahun 3.500.000 3.500.000 00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya Laporan Kinerja 2 Buku Tersusunnya Laporan kegiatan Tahun 7.500.000 5.000.000 Halaman 359

Tahun 207 Tahun 208 00 00 06 00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan 00 00 06 09 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dinas PTPH Kab. Wonogiri Tahun Tertibnya Administrasi keuangan Tahun 3.000.000 3.000.000 2 Buku Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 7.500.000 7.500.000 0 URUSAN WAJIB 0 2 KETAHANAN PANGAN 0 2 5 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 0 2 5 06 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tersedianya Sarana Prasarana Perbenihan di Balai Benih 0 2 5 07 Perencanaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Tersedianya sarana untuk pengawasan pupuk bersubsidi dan peptisida 0 2 5 020 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 02 URUSAN PILIHAN 02 0 PERTANIAN 02 0 5 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 02 0 5 00 Pelatihan petani sekolah lapang pengendalian hama terpadu untuk Petani Tertanamnya Bibit Tanaman Terlatihnya para petani di dalam pengendalian hama secra terpadu 5 Unit Tercukupinya benih sumber dari banih sebar secara 6 tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan pengguna benih 5 Unit 80.000.000 85.000.000 25 Kec Meningkatnya pengawasan distribusi Tahun 265.000.000 270.000.000 sarana prasarana bersubsidi secara optimal dan berkelanjutan 2 Ha Meningkatnya populasi tanaman 2 Ha 65.000.000 75.000.000 6 Meningkatnya kemampuan dan Keterampilan Petani dalam PHT 6 40.000.000 430.000.000.600.000.000.780.000.000 300.000.000 350.000.000 02 0 5 003 Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan pelaksanaan Ubinan Tanaman 02 0 5 006 Penyediaan Saprodi Untuk Bencana Alam/Kekeringan Tersedia data produksi hasil ubinan Paket Meningkatnya produksi dan mutu Tersedianya Saprodi untuk bencana Alam / Kekeringan Paket Terpenuhinya kebutuhan saprodi pada lokasi bencana alam / kekeringan 2 25.000.000 25.000.000 Tahun 25.000.000 35.000.000 02 0 5 00 Survey Pelaksanaan Ubinan Padi dan Palawija Tersedianya buku indikator pertanian dan data laporan eksekutif ramalan padi dan palawija 50 Buku Tersedianya data statistik tanaman padi dan palawija Tahun 275.000.000 300.000.000 Halaman 360

02 0 5 035 Pengadaan Pestisida Dalam Rangka Pengendalian OPT 02 0 5 036 Pengolahan Data, Tabulasi dan Publikasi Statistik 02 0 5 043 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan Pelaksanan SLPHT Tanaman 02 0 5 044 Penyusunan Analisa Ekonomi Usaha Tanaman Pangan dan Tahun 207 Tahun 208 Tersedianya Peptisida dalam rangka pengendalian OPT 5 % Terpenuhinya Kebutuhan peptisida untuk penanggulangan OPT Tahun 50.000.000 50.000.000 Tersedianya data laporan eksekutif Paket Tersedianya data statistik Tahun 65.000.000 70.000.000 ramalan dan buku registrasi desa Tercapainnya peningkatan 8 Meningkatnya produksi dan mutu 8 80.000.000 85.000.000 kemampuan petani dengan pelaksanaan SLPHT Tersedianya laporan Analisa Ekonomi Buku Analisa Ekonomi Usaha Tanaman Tahun 40.000.000 40.000.000 Usaha Tanaman Padi dan Palawija Padi dan Palawija 02 0 5 046 Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Petani Terselenggarannya pembinaan dan pemberdayaan kelompok penangkar benih / bibit pertanian 6 Meningkatnya pengetahuan kelompok penangkar dalam memproduksi benih / bibit pertanian 6 30.000.000 35.000.000 02 0 5 054 Pelatihan sekolah lapang iklim terlatihnya SDM dalam mengantisipasi perubahan iklim 30 Orang Meningkatnya ketrampilan dan 02 0 5 060 Pemanfaatan lahan Pekarangan untuk Tersedianya Bibit Paket Meningkatnya TAnaman di Komoditas Perkarangan 02 0 5 06 Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya terfasilitasi sarana dan prasarana 40 Meningkatnya ketrampilan dan Manuasia pelatihan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia pertanian 30 Orang 00.000.000 25.000.000 Tahun 0.000.000 5.000.000 40 250.000.000 300.000.000 02 0 5 64 Mitigasi Bencana Kekeringan/Banjir Terfasilitasinya antisipasi bencana kekeringan / banjir Paket Berkurangnya kerugian akibat bencana Tahun 50.000.000 50.000.000 02 0 7 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN.35.000.000.230.000.000 02 0 7 007 Promosi atas hasil produksi pertanian. Terfasilitasinya kegiatan promosi produksi pertanian 2 Kali Terselenggaranya promosi dalam kabupaten dan luar kabupaten 2 Kali 80.000.000 80.000.000 02 0 7 00 Pengelolaan informasi pasar atas hasil produksi Tersedianya data harga komoditas di 25 Kec terpantaunya harga pasar komoditas Tahun 30.000.000 30.000.000 pertanian/perkebunan pasaran pertanian 02 0 7 030 Pendampingan Program Pengembangan Usaha terwujudnya pendampingan PUAP Paket Meningkatnya kemampuan Gapoktan 50 200.000.000 250.000.000 Agribisnis Pedesaan (PUAP) Penerima PUAP Gapoktan 02 0 7 03 Pendukung Kegiatan P2HP Tersedianya dana untuk mendukung kegiatan P2HP Paket Meningkatnya Kenerhasilan Kegiatan P2HP (Dana APBN) 2 Keg 30.000.000 30.000.000 02 0 7 043 Penyusunan Penerapan GAP dan SOP Tanaman Tersusunnya GAP dan SOP Tanaman Paket Terlaksananya penerapan GAP dan SOP Tahun 85.000.000 85.000.000 Tanaman Halaman 36

02 0 7 047 Pembinaan Produsen Benih dan Pengecer Benih di Kabupaten Wonogiri 02 0 7 048 Penyelenggaraan Agro Expo dan Pameran di Luar Kabupaten Wonogiri 02 0 7 052 Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan 02 0 7 053 Pengembangan dan Peningkatan Informasi 02 0 7 054 Identifikasi Inventarisasi Varietas dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tahun 207 Tahun 208 Terfasilitasinya Pembinaan produsen 2 Kec Terwujudnya SDM Produsen dan Pengecer 2 Kec 30.000.000 35.000.000 dan pengecer benih Benih yang tangguh Terfasilitasinya kegiatan produksi 2 Kali Terpenuhinya promosi hasil produksi 2 Kali 85.000.000 90.000.000 unggulan daerah Terfasilitasinya sarana dan prasarana 50 Terciptanya struktur lembaga petani yang 50 00.000.000 00.000.000 pelatihan pengembangan dan berkembang dan sukses peningkatan kelembagaan pertanian Pengadaan Sarana Informasi Inventarisasi varietas dan pengawasan peredaran benih / bibit 02 0 7 56 Pendampingan Desa Wisata Rempah dan Buah Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Rempah dan Buah 02 0 8 004 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna penanggulangan pengganggu tanaman buah Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Pengganggu Tanaman Buah 25 Kec Terfasilitasinya Sarana dan prasarana pengembangan dan Peningkatan Informasi Tersedianya data inventarisasi varietas dan pengawasan benih bibit Tahun Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Rempah dan Buah 300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan 25 Kec 20.000.000 20.000.000 Tahun 55.000.000 60.000.000 Tahun 30.000.000 35.000.000 02 0 7 57 Festival dan Lomba Buah Fasilitasi Festival Tahun Fasilitasi Festival Tahun 80.000.000 90.000.000 Unggulan Jawa Tengah 02 0 7 58 Pendampingan Pengembangan Tanaman Cabe Terfasilitasinya kegiatan pengembangan tanaman cabe Tahun Terfasilitasinya kegiatan pengembangan tanaman cabe Tahun 0.000.000 25.000.000 02 0 8 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN 2.320.000.000 2.535.000.000 TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 300 Orang 55.000.000 60.000.000 02 0 8 03 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Dalam Pengembangan Tanaman Sayuran 02 0 8 030 Pemanfaatan Pupuk Bio Hayati untuk Meningkatkan Produksi Kedelai 02 0 8 03 Penyuluhan Penerapan Teknologi / Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan Pengganggu Tanaman Obat Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Usaha TAnaman Sayuran Terselenggaranya Pelatihan Demplot Penggunaan BIO Hayati pada Tanaman Kedelai Terlaksannya Penyuluhan penanggulangan pengganggu tanaman obat 300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan 20 Meningkatnya ketrampilan dan 300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan 300 Orang 75.000.000 80.000.000 20 60.000.000 65.000.000 300 Orang 55.000.000 60.000.000 Halaman 362

02 0 8 032 Penyuluhan Penerapan Teknologi / Perkebunan Tepat Guna Penanggulangan Penggangu Tanaman Sayuran 02 0 8 033 Penyuluhan Penerapn Teknologi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 02 0 8 040 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat Tahun 207 Tahun 208 Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Pengganggu Tanaman Sayuran Terlaksananya pelatihan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Terlaksananya Penangnan Pasca Panen Tanaman Obat 300 Orang Meningkatnya ketrampilan dan 5 Kec Meningkatnya ketrampilan dan 50 Orang Meningkatnya SDM Petani dalam penanganan pasca panen tanaman obat 300 Orang 55.000.000 60.000.000 5 Kec 70.000.000 70.000.000 50 Orang 45.000.000 50.000.000 02 0 8 04 Pengembangan Dengan Penerapan Teknologi Terpadu Yang Berwawasan Agrowisata 02 0 8 043 Pelatihan Penerapan Teknologi Sederhana Tepat guna Pembuatan Pestisida Nabati Dari Tembakau (DBHCHT) Terlaksananya Pengembangan Tanaman dengan penerapan teknologi Terlaksannya pelatihan pembuatan peptisida dari tembakau 02 0 8 044 Demplot Budidaya Tanaman Kacang Tanah Tertanamnya Tanaman KAcang Tanah 02 0 8 047 Penyusunan Data Base Alat Mesin tasi database alat mesin pertanian 02 0 8 049 Pelatihan pembuatan pupuk organik dan Jumlah yang mengikuti pertanian organik pelatihan 02 0 8 052 Pengembangan Agensia Hayati untuk terlaksananya pengembangan Tanaman Pangan Berkelanjutan agensia hayati 02 0 8 53 Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik untuk Terlaksananya pelatihan pembuatan Petani / Tani Tembakau (DBHCHT) pupuk organik Paket Terwujudnya penerapan teknologi berwawasan agrowisata 550 Orang terwujudnya penerapan teknologi pembuatan peptisida dari tembakau Paket 70.000.000 75.000.000 550 Orang 200.000.000 200.000.000 4 Ha Meningkatnya produktifitas tanaman 4 Ha 75.000.000 00.000.000 kacang tanah 25 Kec Tersedianya data alsintan Tahun 25.000.000 25.000.000 0 meningkatnya tentang pupuk organik 3 Unit Meningkatnya ketrampilan dan 2 Meningkatnya Pengetahuan Petani tentang pembuatan pupuk organik 0 25.000.000 50.000.000 3 Unit 250.000.000 300.000.000 2 50.000.000 50.000.000 02 0 8 54 Budidaya Tanaman Padi dengan Sistem Jajar Legowo terlaksananya budidaya padi sistem jarwo 02 0 8 55 Demplot Pengembangan Tanaman Jagung Terlaksananya Pengembangan Tanaman Jagung 02 0 8 56 Pengembangan Budidaya Tanaman Kedelai Terlaksananya pengembangan Tanaman Kedelai 02 0 8 57 Pelatihan Penggunaan Teknologi Budidaya Terlaksananya Pelatihan Teknologi Budidaya tanaman 02 0 8 58 Desa Organik untuk Tanaman Terlaksananya Pembinaan Rintisan Desa Organik 3 meningkatnya tentang budidaya jarwo 4 Ha meningkatnya tentang budidaya jagung 50 Ha meningkatnya tentang budidaya kedelai 00 Orang meningkatnya tentang teknologi budidaya 5 Desa meningkatnya tentang desa organik 3 00.000.000 25.000.000 2 50.000.000 75.000.000 5 50.000.000 50.000.000 00 Orang 65.000.000 70.000.000 5 Tahun 85.000.000 95.000.000 Halaman 363

02 0 8 59 Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Cabe Besar dan Cabe Kecil Merah dengan Rain Shelter 02 0 9 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 02 0 9 09 Pendukung Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP) 02 0 9 02 Fasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Wonogiri Tahun 207 Tahun 208 Terlaksananya penerapan teknologi budidaya tanaman cabe dengan shelter Meningkatnya ketrampilan dan 360.000.000 375.000.000 29.40.000.000 28.965.000.000 Terlaksananya Kegiatan WISMP 228 Unit Meningkatnya ketrampilan dan 228 Unit 0.000.000 90.000.000 Terlaksananya Sosialisasi tentang 400 Orang Meningkatnya Pengetahuan Petani 400 Orang 75.000.000 75.000.000 P3A tentang P3A 02 0 9 042 Pendukung Kegiatan Bantuan Benih Tersalurnya BAntuan Benih 50 Tersedianya benih unggul di tingkat petani 50 50.000.000 50.000.000 02 0 9 044 Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan Tersedianya Sarana Prasarana Unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Unit 70.000.000 75.000.000 di Balai Benih Perbenihan di Balai Benih di balai benih 02 0 9 048 Pendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Terfasilitasi pelaksanaan kegiatan 3 Keg Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 3 Keg 75.000.000 75.000.000 ( PSP ) PSP dana Pusat kegiatan PSP 02 0 9 049 Pengembangan Sentra Tanaman Durian Tersedianya Bibit Durian 000 Bibit Meningkatnya luasan Tanaman durian 000 Bibit 0.000.000 20.000.000 02 0 9 050 Pengembangan Sentra Tanaman Jeruk Tersedianya Bibit Jeruk 2000 Bibit Meningkatnya Luasan tanaman Jeruk 2000 Bibit 00.000.000 00.000.000 02 0 9 05 Pengembangan Sentra Tanaman Jahe dan Tersedianya Bibit Jahe dan Kunir,5 Ha Meningkatnya luasan tanaman jahe kunir,5 Ha 65.000.000 75.000.000 Kunir 02 0 9 052 Pengembangan Tanaman Sorghum terlaksananya sosialisasi 50 Orang Meningkatnya 50 Orang 50.000.000 60.000.000 pengembangan tanaman sorgum tentang bididaya shorgum 02 0 9 055 Hibah WISMP II Terlaksananya kegiatan WISMP 9 Unit Meningkatnya penerapan WISMP 9 Unit 250.000.000 40.000.000 02 0 9 06 Pengembangan Sentra Tanaman Pisang Tersedianya Bibit pisang 4000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman isang 4000 Bibit 5.000.000 20.000.000 02 0 9 069 Pengembangan Tanaman Bawang Merah tersedianya bibit bawang merah Ha Meningkatnya luasan bawang merah Ha 00.000.000 00.000.000 02 0 9 076 Fasilitasi Bantuan Pupuk Organik Untuk Peningkatan Bahan Organik Pada Lahan Tanaman Padi tersedianya pupuk organik untuk tanaman padi Paket Meningkatnya bahan organik di lahan tanaman padi 3 % 250.000.000 250.000.000 02 0 9 077 Pengembangan Bibit Di tersedianya bibit di balai Paket Meningkatnya populasi tanaman 4 Jenis 30.000.000 35.000.000 Balai Benih benih di balai benih 02 0 9 78 Pengembangan Mekanisasi Pengdaan alsintan Paket Tersedianya alsintan untuk Usaha Tani Paket.500.000.000.500.000.000 02 0 9 82 Pengembangan Desa Mandiri Benih Terfasilitasinya Penangkar Benih 5 Desa terwujudnya desa mandiri benih 5 Desa 50.000.000 50.000.000 Halaman 364

02 0 9 85 Pendukung Kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen Tanaman Pangan 02 0 9 86 Pendampingan Pengembagan Kawasan Tanaman Tahun 207 Tahun 208 Terfasilitasinya kegiatan tugas pembantuan Dirjen tanaman pangan Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kawasan 3 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Dirjen Tanaman Pangan Paket terwujudnya kawasan tanaman 3 200.000.000 200.000.000 2 Kec 40.000.000 50.000.000 02 0 9 89 Pengembangan Sentra Buah Naga Tersedianya Buah Naga 000 Bibit Meningkatnya luasan tanaman buah naga 000 Bibit 50.000.000 50.000.000 02 0 9 90 Pengembangan Sumber-Sumber Air, Pengadaan Sarana Pengelolaan Air Paket Terfasilitasinya kebutuhan sarana 25 Kec 6.000.000.000 6.000.000.000 Pembangunan/Rehab DAM Parit (DAK) Irigasi pengelolaan air irigasi 02 0 9 9 Pembangunan Rehab Gedung BPP (DAK) Pengadaan Gedung BPP 4 Unit Terfasilitasinya kegiatan penyuluh di BPP 4 Kec.000.000.000.000.000.000 02 0 9 92 Intensifikasi Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tersedianya Saprodi untuk kegiatan PAJALE Paket Terpenuhinya Saprodi Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 02 0 9 93 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Tersedianya Sarana Prasarana Paket Terpenuhi kebutuhan sarana pengelolaan Paket 6.000.000.000 6.000.000.000 pengelolaan air irigasi air 02 0 9 94 Pengembangan Desa Organik Terfasilitasinya budidaya tanaman 5 Desa Terciptanya produk pertanian organik 5 Desa 200.000.000 200.000.000 organik 02 0 9 95 Fasilitasi Bantuan Pupuk Tersedianya pupuk untuk organik Paket Terpenuhinya kebutuhan pupuk petani Paket 250.000.000 250.000.000 02 0 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN.52.600.000.65.000.000 02 0 20 00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terfasilitasinya kegiatan penyuluh 200 Orang meningkatnya pengetahuan dan 200 Orang 50.000.000 50.000.000 pertanian ( BKOPP ) keterampilan penyuluh 02 0 20 004 Peningkatan Kapasitas Krida Terfasilitasinya kegiatan hari kerida Paket Terwujudnya kelembagaan penyuluhan 6 Jenis 75.000.000 75.000.000 pertanian yang berprestasi 02 0 20 007 Penyusunan Program Penyuluhan Tersusunnya programa penyuluhan tersedianya dokumen perencanaan Tahun 20.000.000 20.000.000 pertanian kegiatan penyuluh 02 0 20 0 BOP THL-TB Penyuluh Tersedianya dana BOP untuk 98 Orang terpenuhinya dana operasional penyuluh 98 Orang 237.600.000 250.000.000 penyuluh 02 0 20 08 Operasional balai penyuluh pertanian kecamatan Tersedianya dana Operasional BPP 25 Kec Terfasilitasi kegiatan di BPP 25 Kec 70.000.000 70.000.000 02 0 20 2 Advokasi Penumbuhan dan Pemberdayaan Pos Terfasilitasi pembentukan posluhdes 50 Unit terbentuknya Posluhdes 50 Unit 00.000.000 00.000.000 Penyuluh Desa 02 0 20 22 Pengembangan Database Keragaan Terfasilitsinya penyusunan data Tersedianya data penyuluhan Tahun 60.000.000 60.000.000 Penyuluhan penyuluhan 02 0 20 23 Pemberdayaan Pos Penyuluh Desa Tersedianya dana untuk kegiatan Posluhdes 5 Unit Meningkatnya kegiatan Posluhdes 5 Unit 45.000.000 45.000.000 Halaman 365

Tahun 207 Tahun 208 02 0 20 24 Pemberdayaan BPP Pengadaan Fasilitas Pembelajaran di 3 Unit Meningkatnya Fungsi BPP 3 Unit 75.000.000 75.000.000 BPP 02 0 20 25 Penumbuhan dan Pengembangan KEP (Kartu Terfasilitasi penyusunan KEP (Kartu 5 Kec Tersedianya KEP 5 Kec 40.000.000 40.000.000 Elektronik Petani) Elektronik petani) 02 0 20 26 Penumbuhan dan Pemberdayaan PPS Terfasilitasinya Kegiatan PPS 50 Unit Meningkatnya Kegiatan PPS 50 Unit 80.000.000 80.000.000 TOTAL 39.844.600.000 38.050.400.000 Halaman 366