BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2015

BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD Bappeda Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 1.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2012

Program/Kegiatan. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA PER 6 BULAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Satuan

PERJANJIAN KINERJA 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Rencana Target dan Pagu Indikatif Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN PROGRAM SATUAN RENCANA REALISASI INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN PENGADAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN NAMA PAKET PENGADAAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

Rencana Umum Pengadaan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Rencana Tahun 2014 (tahun rencana)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI


RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

TABEL 5.1 MATRIK PROGRAM/KEGIATAN BAPPEDA

PROGRAM, DAN KEGIATAN

Transkripsi:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Keluaran 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terbelinya dan terlaksananya pengiriman surat Hasil 2 Bulan meningkatkan pelayanan jasa surat menyurat Tahun 208 682.000.000 772.000.000 2 Bulan 4.000.000 4.500.000 00 00 0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan terlaksananya pembayaran jasa 2 Bulan meningkatnya pelayanan 2 Bulan 20.000.000 30.000.000 Listrik listrik, tilp dan air 00 00 0 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah kendaraan 25 Unit terbayarnya pajak kendaraan 25 Unit 9.000.000 0.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional 00 00 0 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor lama waktu membersihkan 2 Bulan terlaksananya kebersihan 2 Bulan 75.000.000 9.500.000 kantor dan lingkungannya lingkungan kantor 00 00 0 00 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis alat tulis 30 Jenis tersedinya alat tulis kantor 30 Jenis 40.000.000 40.000.000 00 00 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jenis barang yang dicetak 5 tersedianya barang cetakan 5 Jenis 40.000.000 40.000.000 yang diperlukan 00 00 0 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jenis alat listrik dan elektronik 8 Jenis tersedinya alat alat listrik dan elektronik 8 Jenis 30.000.000 35.000.000 00 00 0 04 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedianya parfum ruangan dan 20/5 Jenis meningkatnya pelayanan 20/5 Jenis 25.000.000 30.000.000 filling cabinet 00 00 0 05 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan jumlah jenis bacaan dan iklan 5-Mar Jenis tersedianya bahan bacaan 5-Mar Jenis 0.000.000 2.000.000 00 00 0 07 Penyediaan Makanan dan Minuman terfasilitasinya rapat di bappeda 2 Kali meningkatnya pelayanan 2 Kali 20.000.000 22.000.000 00 00 0 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar terlaksananya perjalanan dinas 2 Bulan meningkatnya pelayanan 2 Bulan 30.000.000 35.000.000 Daerah 00 00 0 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam jumlah perjalanan dinas 24 Kali terfasilitasinya perjalanan 24 Kali 7.000.000 0.000.000 Daerah dinas 00 00 0 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai terbayarnya tenaga kerja non pegawai 2 Bulan meningkatnmya kelancaran pelayanan 2 Bulan 72.000.000 22.000.000 Page 4

Keluaran Hasil Tahun 208 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 850.000.000 932.000.000 PRASARANA APARATUR 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah kendaraan 5 Buah meningkatnya kelancaran 5 Buah 00.000.000 300.000.000 pelayanan 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan 5 Buah meningkatnya pelayanan 5 Buah 350.000.000 50.000.000 gedung kantor 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung 5 Buah meningkatnya pelayanan 5 Buah 50.000.000 200.000.000 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terpeliharanya gedung kantor 2 Bulan meningkatnya kenyaman 2 Bulan 00.000.000 20.000.000 berkerja 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan terpeliharanya kendaraan 2 Bulan meningkatnya kelancaran 2 Bulan 70.000.000 70.000.000 Dinas/Operasional operasional tugas 00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terpeliharanya alat alat perlengkapan kantor 2 Bulan meningkatnya nilai kegunaan 2 Bulan 20.000.000 25.000.000 00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor terpeliharanya alat alat gedung kantor 2 Bulan meningkatnya nilai kegunaaan 2 Bulan 22.000.000 25.000.000 00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur terpeliharanya mebelieur kantor 2 Bulan meningkatnya nilai kegunaan 2 Bulan 5.000.000 7.000.000 00 00 02 056 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik, Telepon terpeliharanya jaringan listrik, 2 Bulan meningkatnya pelayanan 2 Bulan 5.000.000 5.000.000 dan Air Minum tilpun dan air 00 00 02 066 Update Website tersedianya data informasi 2 Bulan meningkatnya kualitas 2 Bulan 8.000.000 0.000.000 informasi 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.000.000 5.000.000 00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya terbelinya pakaian dinas 55 Buah meningkatnya kedisiplinan 55 Buah 4.000.000 0 pegawai 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian tersedianya data kepegawaian 2 Bulan meningatnya kualitas laporan 2 Bulan 5.000.000 5.000.000 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 50.000.000 75.000.000 DAYA APARATUR 00 00 05 00 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah pegawaii yang dikirimkan pendidikan dan pelatihan format 5 Orang me ingkatnya kualitas SDM 5 Orang 50.000.000 75.000.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 52.000.000 52.000.000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tersusunnya laporan semesteran 2 Laporan meningkatnya kulaitas laporan 2 Laporan 8.000.000 8.000.000 semesteran Page 42

Keluaran Hasil Tahun 208 00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersedianya laporan keuangan tahunan 0 Buku meningkatnya kualaitas 0 Buku 8.000.000 8.000.000 pelaporan 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD tersedianya dokumen perencanaan tahunan 0 Buku meningkatnya kualitas dokumen 0 Buku 8.000.000 8.000.000 00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan tersedianya laporan keuangan bulanan 2 Bulan meningkatnya kualitas laporan 2 Bulan 0.000.000 0.000.000 00 00 06 03 Penyusunan LKj IP tersedianya dokumen LKjIP 0 Buku meningkatnya ketersediaan 0 Buku 8.000.000 8.000.000 dokumen 00 00 06 09 Penyusunan RKA dan DPA SKPD tersedianya dokumen 4 Jenis meningkatnya kualitas 4 Jenis 0.000.000 0.000.000 penganggaran penganggaran 0 URUSAN WAJIB 0 05 PENATAAN RUANG 0 05 5 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 2.925.000.000.525.000.000 0 05 5 020 Fasilitasi POKJA Tata Ruang 2 Kali Terselenggaranya Program 2 Kali 00.000.000 00.000.000 0 05 5 024 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 20 Kali Terselenggaranya Program 20 Kali 25.000.000 25.000.000 (BKPRD) 0 05 5 04 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Penataan Ruang Keg Terselenggaranya Program Keg 200.000.000 200.000.000 0 05 5 43 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Jatisrono Jumlah RDTRK Jatisrono 20 Buku 20 Buku 250.000.000 0 0 05 5 44 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Terselenggaranya Program 20 Buku Terselenggaranya Program 20 Buku 250.000.000 0 (RDTRK) Slogohimo 0 05 5 45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ngadirojo 20 Buku Terselenggaranya Program 20 Buku 250.000.000 0 0 05 5 46 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 20 Terselenggaranya Program 20 250.000.000 0 (RDTRK) Wuryantoro 0 05 5 47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 20 Terselenggaranya Program 20 300.000.000 300.000.000 (RDTRK) Eromoko 0 05 5 48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 20 Terselenggaranya Program 20 300.000.000 300.000.000 (RDTRK) Tirtomoyo 0 05 5 49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Sidoharjo 20 Terselenggaranya Program 20 300.000.000 300.000.000 0 05 5 5 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Keg Terselenggaranya Program KLHS Keg 75.000.000 0 (KLHS) RDTRK Jatisrono tata ruang 0 05 5 52 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTRK Slogohimo KLHS Keg Terselenggaranya Program KLHS Keg 75.000.000 0 Page 43

0 05 5 53 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTRK Ngadirojo Keluaran Hasil Tahun 208 KLHS Keg Terselenggaranya Program KLHS Keg 75.000.000 0 0 05 5 54 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Keg Terselenggaranya Program KLHS Keg 75.000.000 0 (KLHS) RDTRK Wuryantoro tata ruang 0 05 5 58 Penyusunan Review RTRW Kabupaten Wonogiri Review Keg Terselenggaranya Program tata ruang Review Keg 200.000.000 200.000.000 0 05 5 60 Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Wonogiri Tersedianya KLHS Keg Terfasilitasinya KLHS Keg 00.000.000 0 RTRW Kab.Wonogiri RTRW Kab.Wonogiri 0 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 0 06 5 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 225.000.000 243.000.000 0 06 5 009 Pelaporan Rutin Program Pembangunan Daerah Tahun 206 Tersedianya Data Program Pembangunan 0 Buku Terselenggaranya Data Program 0 Buku 30.000.000 33.000.000 Pembangunan Tersedianya bahan evaluasi 0 Buku Terselenggaranya bahan Pelaksanaan Pembangunan evaluasi Pelaksanaan daerah Pembangunan daerah 0 06 5 03 Penyusunan tasi Hasil-hasil Pembangunan Tersedianya Data tasi 40 Buku terselenggaranya Data tasi 0 06 5 09 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tersedianya dokumen Analisis 80 Buku Tersedianya data dan indeks Pembangunan manusia informasi pendukung bidang pendidikan kesehatan dan Ekonomi sebagai bahan Pembangunan 0 Buku 30.000.000 33.000.000 40 Buku 30.000.000 33.000.000 80 Buku 45.000.000 45.000.000 0 06 5 022 Penunjang Bantuan Propinsi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 206 Tersedianya Informasi dan Data untuk perencanaan Pembangunan 8 Keg terselenggaranya Informasi dan Data untuk perencanaan Pembangunan 0 06 2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0 06 2 04 Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Tersedianya 25 Kec terselenggaranya Program 0 06 2 05 Fasilitasi Forum SKPD Kabupaten Wonogiri Tersedianya Rancangan awal 65 Buku Terselenggaranya Rancangan RKPD awal RKPD 0 06 2 07 Fasilitasi Musyawarah Pembangunan 65 SKPD tersusunya rencana Program Daerah Kabupaten Wonogiri dan Keg 0 06 2 08 Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersedianya Data tasi 200 Buku terselenggaranya Data (RKPD) Tahun 208 tasi Page 44 8 Keg 90.000.000 99.000.000 685.000.000 753.500.000 25 Kec 50.000.000 55.000.000 65 Buku 75.000.000 82.500.000 65 SKPD 20.000.000 32.000.000 200 Buku 00.000.000 0.000.000

0 06 2 09 Fasilitasi Konsolidasi, Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAK dan Bantuan Keuangan Keluaran Hasil Tahun 208 Tersedianya Data dukung terselenggaranya Program 30.000.000 33.000.000 0 06 2 024 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 208 Tersusunya KUA PPAS APBD 400 Buku Terselenggaranya KUA PPAS APBD 400 Buku 00.000.000 0.000.000 0 06 2 025 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Tersusunya KUA dan PPAS APBD 200 Buku Terselenggaranyaa KUA dan 65 SKPD 90.000.000 99.000.000 207 Perubahan PPAS APBD Perubahan Tahun 207 0 06 2 026 Fasilitasi Musrenbang Propinsi Jawa Tengah Tesusunya usulan Tesusunya usulan 25.000.000 27.500.000 0 06 2 027 Fasilitasi Musrenbang Nasional Tersusunya usulan Tersusunya usulan 30.000.000 33.000.000 0 06 2 04 Fasilitasi Sekretariat Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Wonogiri 0 06 2 045 Evaluasi RKPD Tersedianya Laporan evaluasi 0 06 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 0 06 22 009 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FEDEP) Bantuan Propinsi Eks 2P0A 0 06 22 020 Pendampingan Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) laporan Kemajuan DAK 8 Buku Tersedianya data dukun perencanaan pembangunan daerah dalam pengambilan kebijakan yang tepat Tersedianya laporan Evaluasi RKPD RKPD Terfasilitasinya forum Pengembangan ekonomi Dan sumberdaya Paket Tersedianya forum Pengembangan ekonomi Dan sumberdaya 8 Buku 30.000.000 33.000.000 35.000.000 38.500.000 785.000.000 0 Paket 00.000.000 0 terfasilitasinya FPESD Keg Terselenggaranya FPESD Keg 85.000.000 0 0 06 22 032 Fasilitasi Koordinasi Pembangunan Ekonomi Wilayah Tersedianya dokumen sinkronisasi ekonomi wilayah 20 Buku Terselenggaranya dokumen sinkronisasi ekonomi wilayah 20 Buku 50.000.000 0 0 06 22 050 Penyusunan Kajian Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Wonogiri Tersusunya data ICOR kabupaten Wonogiri 0 06 22 58 Penyusunan dan Publikasi Nilai Tukar Petani Tersedianya data Nilai Tukar Petani 0 06 22 65 Penyusunan Pembangunan Sub Bidang Tersedianya data Perdagangan, Industri, Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal 20 Buku tersedianya data ICOR kabupaten Wonogiri 20 Buku Terselenggaranya Data Nilai Tukar Petani 5 Buku Tersedianya data Page 45 20 Buku 50.000.000 0 20 Buku 60.000.000 0 5 Buku 90.000.000 0

Keluaran Hasil Tahun 208 0 06 22 66 Analisis Data Ekonomi Daerah Hasil SE 206 Tersedianya Data Analisis Ekonomi Daerah 0 Buku Terselenggaranya Data 0 Buku 90.000.000 0 Analisis Ekonomi Daerah 0 06 22 67 Analisis Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Tersedianya Buku Analisis 0 Buku Terselenggaranya Buku 0 Buku 60.000.000 0 Pendapatan Antar Wilayah Ekonomi Daerah Analisis Ekonomi Daerah 0 06 22 68 Koordinasi Kemitraan Pembangunan Ekonomi Terselenggaranya Koordinasi Keg Terfasilitasinya Koordinasi Keg 50.000.000 0 Kemitraan Pembangunan Ekonomi Kemitraan Pembangunan Ekonomi 0 06 22 69 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Tersedianya Evaluasi 20 Buku Terfasilitasinya 20 Buku 60.000.000 0 Ekonomi Pembangunan Bidang Ekonomi Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi 0 06 22 70 Penyusunan Pembangunan Bidang Pertanian Tersedianya data 5 Buku Terfasilitasinya Evaluasi Pembangunan Bidang Pertanian 5 Buku 90.000.000 0 0 06 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 605.000.000 660.000.000 0 06 23 030 Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra 53 SKPD 80.000.000 80.000.000 Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan Kesra 53 SKPD Tersusunya dokumen perencanaan Bidang pemkesra yang tidak tumpang tindih anytar SKPD 0 06 23 033 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) Meningkatnya Mutu Pendidikan kabupaten 0 06 23 038 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya Koordinasi Kemiskinan Kabupaten (TKPK Kabupaten) Penanggulangan kemiskinan daerah 0 06 23 04 Fasilitasi Koordinasi Pokja AMPL Meningkatnya akses air minum sanitasi masyarakat 0 06 23 042 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Anggaran Responsif Gender 0 06 23 46 Penyusunan Master Plan Kesehatan Kabupaten Wonogiri Tersusunya m dan penganggaran tahunan Tersusunya masterplan Kesehatan kabupaten Wonogiri 5 SKPD Meningkatnya Mutu Pendidikan kabupaten 35 SKPD Meningkatnya Koordinasi Penanggulangan kemiskinan 6 Keg Terfasilitasinya kegiatan b Kelompok Kerja Air Minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) Kab.Wonogiri 65 SKPD Tersedianya dokumen pe3rencanaan yang responsif gender 0 Buku Tersedianya dokumen masterplan Kesehatan kabupaten Wonogiri 5 Buku 30.000.000 30.000.000 35 SKPD 5.000.000 20.000.000 6 Keg 80.000.000 80.000.000 65 SKPD 75.000.000 75.000.000 0 Buku 0 0 Page 46

0 06 23 47 Review SSK Strategi Sanitasi Kabupaten Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Keluaran Hasil Tahun 208 Terpantaunya Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP) 25 Kec Terpantaunya Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP) 25 Kec 0 50.000.000 0 06 23 50 Penyusunan dan Pelaporan RAD PPK Tersedianya penyususnana RAD PPK 0 06 23 52 Koordinasi Penanggulangan Akibat Kekurangan Meningkatnya derajad Garam Yodium (GAKY) kesehatan Masyarakat 0 06 23 53 Koordinasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 0 06 23 54 Monitoring Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal Terpantaunya Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP) 0 06 23 55 Koordinasi Penyusunan RAD SDG\'s Tersusunya RAD SDH\'s Kabupaten Wonogiri 5 Buku Terlaksananya penyususnana RAD PPK 8 SKPD Terlaksananya koordinasi penanggulangan akibat kekurangan garam Yodium ( GAKY) 3 SKPD Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal 3 SKPD Terlaksananya koordinasi pencapaian target standar pelayanan minimal 25 Kec Terpantaunya Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman ( PPSP) 80 Buku Tersedianya RAD SDH\'s Kabupaten Wonogiri 5 Buku 30.000.000 30.000.000 8 SKPD 20.000.000 20.000.000 3 SKPD 30.000.000 30.000.000 3 SKPD 30.000.000 30.000.000 25 Kec 0 50.000.000 80 Buku 50.000.000 0 0 06 23 56 Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pencapaian Target SDG\'s 0 06 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 0 06 24 005 Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Tersusunya Pencapaian Target SDGs kab.wonogiri Praswil dan SDA 80 Tahun Tersedianya Pencapaian target SDGs Kabupaten Wonogiri 80 65.000.000 65.000.000 703.000.000 30.20.000 26 Keg terselenggaranya Program 26 Keg 25.000.000 50.000.000 Praswil dan SDA 0 06 24 007 Pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) 5 Kec terselenggaranya Program 5 Keg 43.000.000 0 0 06 24 0 Penyusunan Revisi RPIJM Kabupaten Wonogiri Tersedianya data Review RPI2JM 2 Terfasilitasinya data 2 0.000.000 0.000.000 Review RPI2JM 0 terselenggaranya Program 0 00.000.000 0 Page 47

0 06 24 023 Fasilitasi dan Pengembangan Prasarana Wilayah Keluaran Hasil Tahun 208 Pengembangan Wilayah 0 Keg terselenggaranya Program Pengembangan Wilayah 0 06 24 024 Fasilitasi Kolaborasi DAS Bengawan Solo 6 Keg terselenggaranya Program 0 06 24 027 Water Resources And Irrigation Sector 5 Keg terselenggaranya Program Management Program (WISMP) Hibah 0 06 24 29 Penyusunan Inventarisasi dan Pemetaan 0 Keg terselenggaranya Program Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri (I) pemetaan pemetaan infrastruktur infrastruktur 0 06 24 30 Kajian Pengembangan Irigasi Kabupaten Wonogiri 0 terselenggaranya Program 0 06 24 3 Studi Kebijakan Pembangunan Jalan 0 terselenggaranya Program 0 06 24 33 Penyusunan Master Plan Persampahan Meningkatnya Lingkungan sehat 0 Buku Meningkatnya Lingkungan sehat 0 23 STATISTIK 0 23 5 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 0 23 5 008 Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 204 Tersedianya data produk Domestik 0 23 5 00 Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) Tersedianya data laju Tahun 205 perkembangan harga dan laju inflasi 0 23 5 Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Data Tersedianya Buku Wonogiri dalam data 0 23 5 2 Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Data Tahun Tersedianya data Kec dalam 207 data 0 23 5 3 Penyusunan Buku Tinjauan PDRB Kabupaten Tersedianya data produk Wonogiri Tahun 206 Domestik 0 23 5 6 Fasilitasi Forum Data tersedianya Koordinasi dan sinkronisasi jenis jenis data Tahun 205 0 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 25 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 0 Keg 75.000.000 00.000.000 6 Keg 50.000.000 50.000.000 5 Keg 00.000.000 0 0 Keg 00.000.000 00.000.000 0 0 0 0 200.000.000 0 0 Buku 0 20.000 385.000.000 47.500.000 75 Buku Terselenggaranya data produk Domestik 75 Buku 60.000.000 66.000.000 75 Buku Terselenggaranya data laju 75 Buku 40.000.000 44.000.000 perkembangan harga dan laju inflasi 200 Buku terselenggaranya Buku 200 Buku 75.000.000 82.500.000 Wonogiri dalam data 200 Buku terselenggaranya data 250 Buku 65.000.000 72.500.000 Kecamatani\\\\ dalam data 00 Buku Terselenggaranya data 00 Buku 75.000.000 82.500.000 produk Domestik 65 SKPD tersedianya Koordinasi dan 65 SKPD 70.000.000 70.000.000 sinkronisasi jenis jenis data Tahun 205 0.000.000 2.000.000 Page 48

0 25 5 48 Pengelolaan Informasi dan tasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu Keluaran Hasil Tahun 208 tersedianya data dan informasi publik 2 Bulan meningkatnya pelayan informasi kepada puplik 2 Bulan 0.000.000 2.000.000 TOTAL 7.976.000.000 5.757.20.000 Page 49