RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

dokumen-dokumen yang mirip
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir:

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4

RENCANA UMUM PENGADAAN

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

LAKIP TAHUN 2013 Page 1

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

B A B 5 PROGRAM. BAB 5 Program Program SKPD

Halaman : 1 URUSAN PEMERINTAHAN. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim ORGANISASI. Bertambah/(Berkurang) DASAR HUKUM KODE REKENING

Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Indikator Kegiatan

URAIAN sebelum perubahan

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016


KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PROFILE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.C.5.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kepariwisataan Tahun 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari

13. SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

BAB II DESKRIPSI LOKASI OBJEK PENELITIAN. Batang Hari. Candi ini merupakan peninggalan abad ke-11, di mana Kerajaan

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

RENCANA AKSI KEBUDAYAAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Presentasi SAKIP. Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

Transkripsi:

RENCANA STRATEGIS TAHUN 06-0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Uraian Indikator Sasaran 06 07 08 09 00 0 Kebijakan Program ) Meningkatkan Meningkatnya kunjungan Jumlah kunjungan wisatawan kunjungan wisata dengan wisatawan nusantara (WISNUS) didukung pengembangan destinasi wisata, terutama yang dikelola Dinas 7 75 80 85 90 95 Meningkatnya retribusi daerah Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (WISMAN) % peningkatan retribusi OW. Waduk Gondang % peningkatan retribusi OW. Makam Sunan Drajad Target,60,98,6,5,6,0,6,55,6,70,6,905 ) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.6%.%.5%.8%.%.7%.9%.95%.98%.00%.0%.09% Cara mencapai tujuan dan sasaran Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal ) Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Keterangan ) Meningkatkan pengembangan seni dan budaya daerah Meningkatnya apresiasi seni dan budaya % benda / situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan % peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya % Kelompok seni yang berprestasi 58.95% 6.05% 6.6% 66.% 69.7% 7.6% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Mengembangkan 6.67%.% 50% 66.67% 8.% Program Pengembangan Nilai produk-produk wisata Budaya dan meningkatkan 8.6% 9.7% 0.8%.6%.8% 5.% promosi Program Pengelolaan Keragaman Budaya

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD TAHUN : 06 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN PROGRAM / RUTIN Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Program Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dana rupiah,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya sarana Surat Menyurat tahun Terkirimnya surat yang terselesaikan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana rupiah,800,000 Tersedianya jasa komunikasi,listrik air dan telepon Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik air dan telepon tahun Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor Terselenggaranya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor macam 6 Tersedianya dana rupiah,00,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Peralatan dan perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor unit unit mobil, unit sepeda motor, unit motor roda Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya dana rupiah 7,500,000 Tenaga jasa kebersihan kantor unit kontainer Terciptanya kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya dana rupiah 95,000,000 Tersedianya alat-alat tulis kantor tahun Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Tersedianya dana rupiah 78,000,000 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tahun Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dana rupiah 5,000,000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bangunan listrik buah 8 Terpenuhinya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya dana rupiah 50,000,000 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kantor macam 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Tersedianya bahan informasi media massa Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 rapat orang 5 Terpenuhinya makanan & minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya dana rupiah,000,000 Perjalanan dinas luar daerah orang Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rupiah,56,000 Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukis Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis tahun Tersedianya dana rupiah 5,980,000 Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho rekening 6

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terselenggaranya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat Pembangunan gedung kantor (rehab ruang bidang kebudayaan) Tersedianya dana rupiah,000,000,000 Terbangunnya gedung kantor paket Terwujudnya gedung kantor yang representatif Tersedianya dana rupiah 70,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Terpenuhinya kbutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan unit kendaraan Tersedianya dana rupiah 8,000,000 Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pmeliharaan kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan unit mobil Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pakaian batik kantor paket Tersedianya seragam batik kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD Terselenggaranya laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD buku Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semester Pembuatan laporan keuangan semesteran buku 8 Terselenggaranya laporan smesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Pembuatan laporan keuangan akhir tahun buku 0 Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembuatan laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA Terselenggaranya laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA MISI 5 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL Program Pengembangan Nilai Budaya buku Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tersedianya dana rupiah 50,000,000 Pemahaman pelestarian upacara adat orang 90 Meningkatnya pelestarian upacara adat Meningkatnya apresiasi seni dan budaya Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan Pengiriman peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya Terkirimnya peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya kegiatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air Terlaksananya rapat koordinasi, identifikasi, survey, laporan akhir Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi situs/bcb 0 Tersedianya dana rupiah 95,000,000 Pemeliharaan berkala tempattempat bersejarah Peningkatan jumlah benda cagar budaya yang dilindungi makam Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Tersedianya dana rupiah 00,000,000 Pembinaan Dewan Kesenian Lamongan Pamera seni rupa dan pentas seni pertunjukan ( Lamongan Art) tahun Terlaksananya pameran seni rupa dan pentas seni pertunjukan

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ SATUAN TARGET KETERANGAN Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur Pameran bersama koleksi museum paket Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Tersedianya dana rupiah 60,000,000 Meningkatnya apresiasi seni dan budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan grup/paket grup seni & 0 paket Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang berprestasi Tersedianya dana rupiah 60,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Festival Budaya dan Kesenian Jawa Timur Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan paket 6 Meningkatnya kreativitas & inovasi seniman Tersedianya dana rupiah 60,000,000 Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan paket Terlaksananya pengiriman kelompok senidan budaya yang berprestasi Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan Tersedianya dana rupiah 00,000,000 Fragmen dan pawai budaya paket Terlaksananya fragmen dan pawai budaya Tersedianya dana rupiah 6,000,000 5 Pergelaran Kesenian Tradisional dalam rangka Hari Jadi Lamongan Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya paket Terselenggaranya pertunjukan seni budaya Tersedianya dana rupiah 60,000,000 6 Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL Terselenggaranya Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL paket Tersedianya dana rupiah 5,000,000 7 Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Penyelenggaraan rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan paket Terselenggaranya rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan % 0

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN MISI : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata Terselenggaranya promosi pariwisata paket Terlaksananya promosi dan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata Terselenggaranya program aplikasi pariwisata tahun Terlaksanannya pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 90,000,000 Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan kegiatan Terselenggaranya Anugerah Wisata Jawa Timur dan Majapahit Travel Fair Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha pariwisata Tercapainya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk ijin TDUP tahun 5 Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pendataan usaha pariwisata) Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Data usaha pariwisata paket Terpenuhinya data usaha pariwisata

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Meningkatnya retribusi daerah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Terpenuhinya makanan satwa dan terselenggaranyakhoul Sunan Drajat Terlaksananya Pengembangan objek pariwisata unggulan tahun Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pmbangunan sarpras di OW. Waduk Gondang, Sunan Drajat, Pemandian air hangat Brumbung paket Terpenuhinya sarpras pariwisata 0 Tersedianya dana rupiah 55,000,000 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengadaan/Pengantian Baliho) Wahana permainan di OW. Waduk Gondang paket Terpenuhinya sarpras pariwisata di OW. Waduk Gondang Tersedianya dana rupiah 50,000,000 Pengadaan gambar baliho unit 8 Meningkatnya kunjungan wisata nusantara

SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kunjungan wisatawan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Terselenggaranya pemilihan duta wisata Yak Yuk kegiatan Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pelatihan tari tradisional dan modern Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisisonal dan modern Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata kegiatan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 5 Pembinaan Desa Wisata Terlaksananya pembinaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata kegiatan Tersedianya dana rupiah 5,000,000 6 Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur Terlasananya Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata kegiatan %

PENGUKURAN KINERJA (PKK) Lampiran : SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN : 06 PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya dana rupiah,000,000 900,000 5.00% Tersedianya sarana Surat Menyurat tahun 00.00% Terkirimnya surat yang terselesaikan Tersedianya dana rupiah 5,00,000 08,085,88 8.8% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,listrik air dan telepon Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik air dan telepon tahun 00.00% Tersedianya dana rupiah 5,000,000 5,000,000 00.00% Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor macam 5 5 00.00% Terselenggaranya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor Tersedianya dana rupiah,00,000,80,800 99.0% Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Peralatan dan perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik unit mobil, 9 sepeda motor, motor roda mobil, 9 sepeda motor, motor roda 00.00% Tersedianya dana rupiah 8,5,000 8,5,000 00.00% 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga jasa kebersihan kantor tahun 00.00% Terciptanya kebersihan kantor

PROGRAM Tersedianya dana rupiah 95,000,000 95,000,000 00.00% 6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor tahun 00.00% Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya dana rupiah 78,000,000 6,60,650 8.5% 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bulan 00.00% Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya dana rupiah 5,000,000 5,000,000 00.00% Tersedianya bahan bangunan listrik buah 8 8 00.00% Terpenuhinya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya dana rupiah 0,000,000 0,000,000 00.00% 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor macam 00.00% Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kantor 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya dana rupiah 5,000,000,59,50 89.8% Tersedianya bahan informasi media massa 00.00% Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,980,000 99.90% rapat orang 5 5 00.00% Terpenuhinya makanan & minuman

PROGRAM Tersedianya dana rupiah,00,000 9,78,000 9.0% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Perjalanan dinas luar daerah orang 00.00% Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rupiah 86,708,000 8,9,000 98.6% Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukis tahun 00.00% Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis orang 8 8 00.00% Tersedianya dana rupiah 5,980,000 - - Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho rekening 6 - - Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Tersedianya dana rupiah,000,000,000,969,67,00 98.99% Terbangunnya gedung kantor paket 00.00% Terwujudnya gedung kantor yang representatif Tersedianya dana rupiah 70,000,000 70,000,000 00.00% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun 00.00% Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana rupiah 0,000,000 6,588,500 88.6% Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpenuhinya kbutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan unit 00.00% Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

PROGRAM Tersedianya dana rupiah 8,000,000 7,859,000 99.% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pmeliharaan kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan unit 00.00% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya dana rupiah,000,000,000,000 00.00% Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian batik kantor potog 6 6 00.00% Tersedianya seragam batik kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dana rupiah 5,000,000,958,000 99.6% Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD buku 8 8 00.00% Terselenggaranya laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD Tersedianya dana rupiah 5,000,000,,000 6.68% Penyusunan pelaporan keuangan semester Pembuatan laporan keuangan semesteran buku 8 8 00.00% Terselenggaranya laporan smesteran Tersedianya dana rupiah 5,000,000,056,750 8.% Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pembuatan laporan keuangan akhir tahun buku 00.00% Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dana rupiah 5,000,000,756,750 99.0% Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembuatan laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA paket 00.00% Terselenggaranya laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA

PROGRAM MISI 5 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL Tersedianya dana rupiah 50,000,000 7,65,000 95.5% Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemahaman pelestarian upacara adat kegiatan 00.00% Meningkatnya pelestarian upacara adat Program Pengembangan Nilai Budaya Tersedianya dana rupiah 5,000,000,00,000 8.67% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan Pengiriman peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya kegiatan 00.00% Terkirimnya peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tersedianya dana rupiah 75,000,000 7,88,50 97.58% Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air Terlaksananya rapat koordinasi, identifikasi, survey, laporan akhir Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi kali & buku kali & 7 buku kali & 7 buku 00.00% Tersedianya dana rupiah 95,000,000 9,99,000 99.66% Pemeliharaan berkala tempat-tempat bersejarah Peningkatan jumlah benda cagar budaya yang dilindungi situs & paket 7 situs & paket 7 situs & paket 00.00% Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,950,000 99.8% Pameran bersama koleksi museum paket 00.00% Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi

PROGRAM Tersedianya dana rupiah 0,000,000 0,000,000 00.00% Pembinaan DKL Pamera seni rupa dan pentas seni pertunjukan ( Lamongan Art) Terlaksananya pameran seni rupa dan pentas seni pertunjukan tahun 00.00% Tersedianya dana rupiah 50,000,000 9,70,000 99.8% Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan grup & paket grup & paket grup & paket 00.00% Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang berprestasi Tersedianya dana rupiah 50,000,000 9,65,500 86.% Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Festival Budaya dan Kesenian Jawa Timur Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan Meningkatnya kreativitas & inovasi seniman kegiatan 6 6 00.00% Tersedianya dana rupiah 60,000,000 9,79,750 9.% Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan cabang seni 00.00% Terlaksananya pengiriman kelompok senidan budaya yang berprestasi Tersedianya dana rupiah 65,000,000 6,95,000 99.97% Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan Fragmen dan pawai budaya kegiatan 00.00% Terlaksananya fragmen dan pawai budaya Tersedianya dana rupiah 6,000,000 56,750,000 96.76% 5 Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen/Kolaborasi Seni) dalam rangka Hari Jadi Lamongan Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya Terselenggaranya pertunjukan seni budaya kegiatan 00.00%

PROGRAM Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,0,000 9.% 6 Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL kegiatan 00.00% Terselenggaranya Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL Tersedianya dana rupiah 5,000,000,750,000 95.00% 7 Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Penyelenggaraan rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan paket 00.00% Terselenggaranya rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan Tersedianya dana rupiah 500,000,000 9,88,000 98.70% 8 Gelar seni dan budaya Penyelenggaraan gelar seni dan budaya daerah kegiatan 5 5 00.00% Terselenggaranya gelar seni dan budaya daerah Tersedianya dana rupiah 05,000,000 0,60,000 99.8% 9 Pengadaan sarana dan prasarana kesenian Sarana dan Prasarana Kesenian set 00.00% Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesenian

PROGRAM MISI : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH Tersedianya dana rupiah 0,000,000 0,000,000 00.00% Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata Terselenggaranya promosi pariwisata paket 00.00% Terlaksananya promosi dan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 5,000,000,765,000 9.06% Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata Terselenggaranya program aplikasi pariwisata Terlaksanannya pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata tahun 00.00% Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri Tersedianya dana rupiah 90,000,000 90,000,000 00.00% Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan paket 00.00% Terselenggaranya Anugerah Wisata Jawa Timur dan Majapahit Travel Fair Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,87,000 99.% Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha pariwisata Tercapainya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk ijin TDUP tahun 00.00% 5 Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pendataan Usaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan) Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,8,500 99.% Data usaha pariwisata paket 00.00% Terpenuhinya data usaha pariwisata

PROGRAM Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,750,000 99.8% Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Terpenuhinya makanan satwa dan terselenggaranyakhoul Sunan Drajat tahun 00.00% Terlaksananya Pengembangan objek pariwisata unggulan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,6,000 99.78% Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pmbangunan sarpras di OW. Waduk Gondang, Sunan Drajat, Pemandian air hangat Brumbung paket 00.00% Terpenuhinya sarpras pariwisata Tersedianya dana rupiah 55,000,000 5,876,500 99.78% Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Wahana permainan di OW. Waduk Gondang paket 00.00% Terpenuhinya sarpras pariwisata di OW. Waduk Gondang Tersedianya dana rupiah 50,000,000 50,000,000 00.00% Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengadaan/Penggantian Baliho) Pengadaan gambar baliho unit 8 8 00.00% Meningkatnya kunjungan wisata nusantara Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Tersedianya dana rupiah 00,000,000 99,90,000 99.9% Terselenggaranya pemilihan duta wisata Yak Yuk paket 00.00% Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan % 0 0 00.00% Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,9,500 99.8% Pelatihan tari tradisional dan modern Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisisonal dan modern kali 00.00% Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata orang 75 75 00.00%

PROGRAM Tersedianya dana rupiah 5,000,000,75,50 99.0% Pembinaan Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata Terlaksananya pembinaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata kelompok 00.00% Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata Tersedianya dana rupiah 5,000,000 5,000,000 00.00% Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Terlasananya Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata orang 00.00%