PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN sebelum perubahan

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015


Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Re

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

PROGRAM KEGIATAN. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Lampiran A.VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006

BUPATI SEMARANG. KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG Nomor : 050 / 0330 / 2011 TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URAIAN JUMLAH Retribusi Perpanjangan IMTA

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SELURUH SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Transkripsi:

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Pegawai Barang dan Jasa 1. 45.064.535.000,00 261.461.997.000,00 594.817.549.000,00 URUSAN WAJIB 288.291.017.000,00 1.01. 42.526.294.000,00 231.969.837.000,00 524.978.017.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 250.481.886.000,00 1.01.01. 27.835.948.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 PENDIDIKAN 16.492.146.000,00 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 27.835.948.000,00 16.492.146.000,00 25.831.607.000,00 70.159.701.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.01.01.01.01. 82.548.000,00 29.900.000,00 1.218.667.000,00 Program Pelayanan Administrasi 1.106.219.000,00 Modal 1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00 Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00 1.01.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 252.000.000,00 8.000.000,00 260.000.000,00 1.01.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 60.000.000,00-60.000.000,00 1.01.01.01.01.06. - 11.700.000,00 185.029.000,00 Penyediaan Logistik kantor 173.329.000,00 1.01.01.01.01.07. 82.548.000,00-125.467.000,00 Penatausahaan administrasi 42.919.000,00 1.01.01.01.01.08. - 10.200.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.800.000,00 1.01.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 110.000.000,00-110.000.000,00 1.01.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis - 437.983.000,00-437.983.000,00 1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.100.000,00 164.600.000,00 3.949.850.000,00 4.115.550.000,00 1.01.01.01.02.03. - 1.749.850.000,00 1.749.850.000,00 Pembangunan gedung kantor - 1.01.01.01.02.10. 1.100.000,00-95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.900.000,00 1.01.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 70.700.000,00-70.700.000,00 1.01.01.01.02.16. - 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00 Program Peningkatan Disiplin 16.681.000,00 1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 16.681.000,00 1.01.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 20.000.000,00-20.000.000,00 1.01.01.01.05.01. - - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 1.01.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 6.750.000,00 7.702.000,00-14.452.000,00 1.01.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 6.750.000,00 7.702.000,00-14.452.000,00 1.01.01.01.07. 33.075.000,00-109.549.000,00 Program Perencanaan 76.474.000,00 1.01.01.01.07.01. 33.075.000,00-109.549.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 76.474.000,00 1.01.01.01.09. Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan - 3.913.805.000,00 4.500.000,00 3.918.305.000,00 1.01.01.01.09.01. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan - 2.315.534.000,00-2.315.534.000,00 1.01.01.01.09.02. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN - 1.500.000.000,00-1.500.000.000,00 1.01.01.01.09.03. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB - 98.271.000,00 4.500.000,00 102.771.000,00 1.01.01.01.15. 900.000,00 7.100.000,00 402.663.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 394.663.000,00 1.01.01.01.15.18. - 7.100.000,00 15.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 7.900.000,00 1.01.01.01.15.20. 900.000,00-45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00 1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00 1.01.01.01.15.58. - - 97.802.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini 97.802.000,00 1.01.01.01.15.59. - - 36.000.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 36.000.000,00 Lampiran IV - 1

1.01.01.01.15.62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model - 9.617.000,00-9.617.000,00 pembelajaran pendidikan anak usia dini 1.01.01.01.15.64. Perencanaan dan penyusunan program anak usia - 9.761.000,00-9.761.000,00 dini 1.01.01.01.15.65. - - 111.960.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 111.960.000,00 1.01.01.01.15.66. - - 9.780.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.780.000,00 1.01.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 7.880.000,00 7.790.226.000,00 21.821.755.000,00 29.619.861.000,00 Sembilan Tahun 1.01.01.01.16.03. - 499.930.000,00 499.930.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah - 1.01.01.01.16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan - - 299.950.000,00 299.950.000,00 fasilitas parkir 1.01.01.01.16.12. - 395.950.000,00 395.950.000,00 Pembangunan perpustakaan sekolah - 1.01.01.01.16.14. - 1.109.779.000,00 1.109.779.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary - 1.01.01.01.16.15. - 3.520.962.000,00 3.520.962.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa - 1.01.01.01.16.18. - 407.690.000,00 408.800.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.110.000,00 1.01.01.01.16.19. - 6.049.470.000,00 6.049.470.000,00 Pengadaan mebeleur sekolah - 1.01.01.01.16.20. 2.400.000,00-289.786.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 287.386.000,00 1.01.01.01.16.41. 4.780.000,00 7.038.823.000,00 7.808.473.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 764.870.000,00 1.01.01.01.16.44. - 2.205.012.000,00 5.156.884.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2.951.872.000,00 1.01.01.01.16.57. - - 46.855.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 46.855.000,00 1.01.01.01.16.59. - - 86.762.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum 86.762.000,00 1.01.01.01.16.60. - - 59.291.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 59.291.000,00 1.01.01.01.16.66. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk - 177.549.000,00-177.549.000,00 SD/MI dan SMP/MTS 1.01.01.01.16.68. 700.000,00-285.305.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP 284.605.000,00 1.01.01.01.16.70. - - 860.176.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 860.176.000,00 1.01.01.01.16.73. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi - 285.450.000,00-285.450.000,00 pendidikan dasar 1.01.01.01.16.78. - - 1.635.353.000,00 Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu 1.635.353.000,00 1.01.01.01.16.79. - - 328.591.000,00 Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi 328.591.000,00 1.01.01.01.16.80. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum - 1.075.000,00 294.189.000,00 295.264.000,00 sekolah 1.01.01.01.16.81. - - 19.281.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.281.000,00 1.01.01.01.18. 1.200.000,00 9.382.000,00 1.102.610.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.092.028.000,00 1.01.01.01.18.03. - - 63.456.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 63.456.000,00 1.01.01.01.18.04. - - 177.925.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 177.925.000,00 1.01.01.01.18.05. - - 19.922.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 19.922.000,00 1.01.01.01.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non 1.200.000,00 69.145.000,00 9.382.000,00 79.727.000,00 formal 1.01.01.01.18.12. - - 152.350.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 152.350.000,00 1.01.01.01.18.13. - - 9.833.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.833.000,00 1.01.01.01.18.14. - - 599.397.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Peserta Didik 599.397.000,00 1.01.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 19.845.000,00 398.333.000,00-418.178.000,00 Tenaga Kependidikan 1.01.01.01.20.01. - - 18.348.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 18.348.000,00 1.01.01.01.20.08. Pengembangan mutu dan kualitas program 19.845.000,00 370.116.000,00-389.961.000,00 pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.01.01.20.12. - - 9.869.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.869.000,00 1.01.01.01.22. 27.682.650.000,00 9.120.000,00 29.203.185.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.511.415.000,00 1.01.01.01.22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang - 990.553.000,00-990.553.000,00 pendidikan 1.01.01.01.22.05. - - 49.325.000,00 Pembinaan dewan pendidikan 49.325.000,00 Lampiran IV - 2

1.01.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi manajemen - 317.983.000,00 9.120.000,00 327.103.000,00 pendidikan 1.01.01.01.22.09. Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga 27.682.650.000,00 3.399.000,00-27.686.049.000,00 kependidikan Non PNS 1.01.01.01.22.10. Pengelolaan dan Pengendalian Program - 140.155.000,00-140.155.000,00 Pemerintah Pusat/ Propinsi 1.01.01.01.22.11. - - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 1.01.02. 12.624.431.000,00 90.926.012.000,00 304.680.677.000,00 KESEHATAN 201.130.234.000,00 1.01.02.01. 3.005.782.000,00 21.594.905.000,00 113.379.808.000,00 DINAS KESEHATAN 88.779.121.000,00 1.01.02.01.01. 135.039.000,00 25.932.000,00 1.108.631.000,00 Program Pelayanan Administrasi 947.660.000,00 1.01.02.01.01.01. - - 22.974.000,00 Pengelolaan surat menyurat 22.974.000,00 1.01.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 176.854.000,00 25.000.000,00 201.854.000,00 1.01.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 31.350.000,00-31.350.000,00 1.01.02.01.01.06. - - 157.124.000,00 Penyediaan Logistik kantor 157.124.000,00 1.01.02.01.01.07. 61.749.000,00 932.000,00 153.606.000,00 Penatausahaan administrasi 90.925.000,00 1.01.02.01.01.08. - - 10.335.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00 1.01.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 150.058.000,00-150.058.000,00 1.01.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis 73.290.000,00 308.040.000,00-381.330.000,00 1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - 215.083.000,00 90.000.000,00 305.083.000,00 1.01.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor - - 90.000.000,00 90.000.000,00 dan gedung kantor 1.01.02.01.02.10. - - 121.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 121.500.000,00 1.01.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 93.583.000,00-93.583.000,00 1.01.02.01.03. 15.845.000,00 291.000,00 71.702.000,00 Program Peningkatan Disiplin 55.566.000,00 1.01.02.01.03.05. 15.845.000,00 291.000,00 71.702.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 55.566.000,00 1.01.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 888.560.000,00-888.560.000,00 1.01.02.01.05.01. - - 888.560.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 888.560.000,00 1.01.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem - 17.765.000,00-17.765.000,00 1.01.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan - 17.765.000,00-17.765.000,00 1.01.02.01.07. 9.540.000,00 391.000,00 100.937.000,00 Program Perencanaan 91.006.000,00 1.01.02.01.07.01. 9.540.000,00 391.000,00 100.937.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 91.006.000,00 1.01.02.01.15. 20.280.000,00-5.837.851.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.817.571.000,00 1.01.02.01.15.01. 16.500.000,00-5.698.383.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 5.681.883.000,00 1.01.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas - 12.571.000,00-12.571.000,00 dan rumah sakit 1.01.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan 3.780.000,00 114.891.000,00-118.671.000,00 perbekalan kesehatan 1.01.02.01.15.06. - - 8.226.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.226.000,00 1.01.02.01.16. 394.520.000,00 17.718.076.000,00 63.311.392.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 45.198.796.000,00 1.01.02.01.16.03. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 53.950.000,00 5.466.215.000,00 17.415.121.000,00 22.935.286.000,00 dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.01.02.01.16.09. - - 18.905.152.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 18.905.152.000,00 1.01.02.01.16.12. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan - 230.552.000,00 302.955.000,00 533.507.000,00 masalah kesehatan 1.01.02.01.16.14. - - 25.828.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 25.828.000,00 1.01.02.01.16.27. 14.400.000,00-1.823.285.000,00 Upaya pemenuhan Jasa Obat JKN 1.808.885.000,00 1.01.02.01.16.28. - - 5.516.115.000,00 Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan 5.516.115.000,00 1.01.02.01.16.31. 99.340.000,00-1.610.633.000,00 Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten 1.511.293.000,00 Lampiran IV - 3

1.01.02.01.16.32. 6.720.000,00-366.906.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan 360.186.000,00 1.01.02.01.16.33. 6.720.000,00-265.885.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak 259.165.000,00 1.01.02.01.16.34. 6.720.000,00-767.452.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran 760.732.000,00 1.01.02.01.16.35. 30.390.000,00-595.159.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan 564.769.000,00 1.01.02.01.16.36. 6.720.000,00-519.750.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 513.030.000,00 1.01.02.01.16.37. 6.720.000,00-527.477.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 520.757.000,00 1.01.02.01.16.38. 3.360.000,00-338.626.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam 335.266.000,00 1.01.02.01.16.39. 2.800.000,00-374.951.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan 372.151.000,00 1.01.02.01.16.40. 26.040.000,00-284.324.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo 258.284.000,00 1.01.02.01.16.41. 6.720.000,00-534.537.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang 527.817.000,00 1.01.02.01.16.42. 6.720.000,00-303.668.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan 296.948.000,00 1.01.02.01.16.43. 6.720.000,00-503.027.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru 496.307.000,00 1.01.02.01.16.44. 6.720.000,00-473.357.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu 466.637.000,00 1.01.02.01.16.45. 6.720.000,00-505.529.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono 498.809.000,00 1.01.02.01.16.46. 5.600.000,00-616.175.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa 610.575.000,00 1.01.02.01.16.47. 29.040.000,00-327.856.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Duren 298.816.000,00 1.01.02.01.16.48. 6.720.000,00-261.092.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran 254.372.000,00 1.01.02.01.16.49. 6.720.000,00-508.324.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen 501.604.000,00 1.01.02.01.16.50. 5.280.000,00-781.108.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin 775.828.000,00 1.01.02.01.16.51. 6.720.000,00-416.939.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak 410.219.000,00 1.01.02.01.16.52. 3.360.000,00-771.586.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas 768.226.000,00 1.01.02.01.16.53. 6.720.000,00-522.710.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus 515.990.000,00 1.01.02.01.16.54. 6.720.000,00-303.409.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran 296.689.000,00 1.01.02.01.16.55. 6.720.000,00-379.639.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep 372.919.000,00 1.01.02.01.16.56. 6.720.000,00-320.527.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan 313.807.000,00 1.01.02.01.16.57. 6.720.000,00-391.573.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan 384.853.000,00 1.01.02.01.17. - - 22.804.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 22.804.000,00 1.01.02.01.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan - 22.804.000,00-22.804.000,00 bahan berbahaya 1.01.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan 1.740.000,00 398.732.000,00-400.472.000,00 Pemberdayaan masyarakat 1.01.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi 1.740.000,00 336.377.000,00-338.117.000,00 sadar hidup sehat 1.01.02.01.19.02. - - 62.355.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 62.355.000,00 1.01.02.01.20. 650.000,00-226.015.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 225.365.000,00 1.01.02.01.20.02. 650.000,00-226.015.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 225.365.000,00 1.01.02.01.21. 82.900.000,00-348.554.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 265.654.000,00 1.01.02.01.21.01. 82.900.000,00-152.533.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 69.633.000,00 1.01.02.01.21.02. - - 172.727.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 172.727.000,00 1.01.02.01.21.03. - - 23.294.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 23.294.000,00 1.01.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan 182.950.000,00 2.857.439.000,00-3.040.389.000,00 Penyakit Menular Lampiran IV - 4

1.01.02.01.22.01. 146.000.000,00-794.903.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 648.903.000,00 1.01.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 36.950.000,00 2.132.304.000,00-2.169.254.000,00 penyakit menular 1.01.02.01.22.08. - - 40.097.000,00 Peningkatan Imunisasi 40.097.000,00 1.01.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi dan - 13.309.000,00-13.309.000,00 penaggulangan wabah 1.01.02.01.22.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi - 22.826.000,00-22.826.000,00 (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.01.02.01.23. - 1.892.000,00 1.721.918.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.720.026.000,00 1.01.02.01.23.07. Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang - 23.883.000,00 1.892.000,00 25.775.000,00 Kesehatan 1.01.02.01.23.09. - - 1.696.143.000,00 Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan 1.696.143.000,00 1.01.02.01.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan - 37.250.000,00-37.250.000,00 anak balita 1.01.02.01.29.01. - - 37.250.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita 37.250.000,00 1.01.02.01.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan 1.250.000,00 118.375.000,00-119.625.000,00 lansia 1.01.02.01.30.01. 1.250.000,00-119.625.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 118.375.000,00 1.01.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu 1.300.000,00 1.706.112.000,00 3.977.000,00 1.711.389.000,00 melahirkan dan anak 1.01.02.01.32.02. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga 1.300.000,00 497.065.000,00 3.977.000,00 502.342.000,00 kurang mampu 1.01.02.01.32.05. - - 1.209.047.000,00 Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga 1.209.047.000,00 1.01.02.01.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1.336.485.000,00 7.547.158.000,00 1.136.817.000,00 10.020.460.000,00 1.01.02.01.33.04. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran 369.425.000,00 1.943.251.000,00 287.484.000,00 2.600.160.000,00 1.01.02.01.33.05. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan 219.050.000,00 1.380.507.000,00 235.425.000,00 1.834.982.000,00 1.01.02.01.33.07. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh 282.290.000,00 1.015.558.000,00 351.310.000,00 1.649.158.000,00 1.01.02.01.33.14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu 118.100.000,00 824.249.000,00 112.880.000,00 1.055.229.000,00 1.01.02.01.33.21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak 186.920.000,00 869.970.000,00 55.500.000,00 1.112.390.000,00 1.01.02.01.33.22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas 160.700.000,00 1.513.623.000,00 94.218.000,00 1.768.541.000,00 1.01.02.01.34. Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan 646.596.000,00 5.852.091.000,00 1.180.756.000,00 7.679.443.000,00 1.01.02.01.34.01. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan 57.540.000,00 208.181.000,00 26.690.000,00 292.411.000,00 1.01.02.01.34.02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak - 84.890.000,00 13.300.000,00 98.190.000,00 1.01.02.01.34.03. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran 3.000.000,00 415.797.000,00 40.000.000,00 458.797.000,00 1.01.02.01.34.04. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan 49.613.000,00 413.863.000,00 31.350.000,00 494.826.000,00 1.01.02.01.34.05. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu 55.586.000,00 210.038.000,00 26.042.000,00 291.666.000,00 1.01.02.01.34.06. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh 64.877.000,00 567.240.000,00 5.440.000,00 637.557.000,00 1.01.02.01.34.07. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam - 85.190.000,00 52.034.000,00 137.224.000,00 1.01.02.01.34.08. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan 57.540.000,00 225.371.000,00 45.089.000,00 328.000.000,00 1.01.02.01.34.09. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo - 74.424.000,00 31.550.000,00 105.974.000,00 1.01.02.01.34.10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang 3.000.000,00 96.643.000,00 11.500.000,00 111.143.000,00 1.01.02.01.34.11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan - 200.528.000,00 120.166.000,00 320.694.000,00 1.01.02.01.34.12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru - 78.350.000,00 16.000.000,00 94.350.000,00 1.01.02.01.34.13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu 20.121.000,00 273.668.000,00 149.666.000,00 443.455.000,00 1.01.02.01.34.14. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono 67.997.000,00 328.834.000,00 149.200.000,00 546.031.000,00 1.01.02.01.34.15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa - 143.167.000,00 81.089.000,00 224.256.000,00 Lampiran IV - 5

1.01.02.01.34.16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas - 71.835.000,00 34.975.000,00 106.810.000,00 Duren 1.01.02.01.34.17. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 3.000.000,00 69.561.000,00 12.000.000,00 84.561.000,00 Jimbaran 1.01.02.01.34.18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas - 105.912.000,00 17.000.000,00 122.912.000,00 Bawen 1.01.02.01.34.19. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 52.995.000,00 187.362.000,00 15.000.000,00 255.357.000,00 Bringin 1.01.02.01.34.20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 57.540.000,00 363.286.000,00 3.000.000,00 423.826.000,00 Bancak 1.01.02.01.34.21. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 35.112.000,00 616.102.000,00 98.866.000,00 750.080.000,00 Bergas 1.01.02.01.34.22. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 57.540.000,00 233.101.000,00-290.641.000,00 Pringapus 1.01.02.01.34.23. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas - 108.468.000,00 6.500.000,00 114.968.000,00 Ungaran 1.01.02.01.34.24. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 57.540.000,00 219.186.000,00 12.000.000,00 288.726.000,00 Lerep 1.01.02.01.34.25. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas - 103.773.000,00 20.500.000,00 124.273.000,00 Leyangan 1.01.02.01.34.26. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas 1.695.000,00 89.478.000,00 28.500.000,00 119.673.000,00 Kalongan 1.01.02.01.34.27. 1.900.000,00 133.299.000,00 413.042.000,00 Peningkatan Pelayanan Labkesda 277.843.000,00 1.01.02.01.36. Program Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di 176.687.000,00 14.796.108.000,00 1.436.773.000,00 16.409.568.000,00 Puskesmas dan Jaringannya 1.01.02.01.36.01. 5.440.000,00 43.676.000,00 931.349.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Getasan 882.233.000,00 1.01.02.01.36.02. 7.240.000,00 76.000.000,00 724.378.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jetak 641.138.000,00 1.01.02.01.36.05. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 8.494.000,00 774.138.000,00 41.327.000,00 823.959.000,00 Kaliwungu 1.01.02.01.36.07. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 6.768.000,00 916.886.000,00 156.670.000,00 1.080.324.000,00 Dadapayam 1.01.02.01.36.08. 5.440.000,00 51.500.000,00 825.482.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pabelan 768.542.000,00 1.01.02.01.36.09. 19.106.000,00 29.488.000,00 520.668.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Semowo 472.074.000,00 1.01.02.01.36.10. 9.549.000,00 77.395.000,00 1.048.718.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tuntang 961.774.000,00 1.01.02.01.36.11. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 4.080.000,00 421.401.000,00 12.000.000,00 437.481.000,00 Gedangan 1.01.02.01.36.12. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 5.440.000,00 982.512.000,00 34.100.000,00 1.022.052.000,00 Banyubiru 1.01.02.01.36.14. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 5.440.000,00 774.427.000,00 80.040.000,00 859.907.000,00 Sumowono 1.01.02.01.36.15. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 17.932.000,00 863.285.000,00 153.747.000,00 1.034.964.000,00 Ambarawa 1.01.02.01.36.16. 7.902.000,00 86.500.000,00 499.894.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Duren 405.492.000,00 1.01.02.01.36.17. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 5.440.000,00 412.936.000,00 31.622.000,00 449.998.000,00 Jimbaran 1.01.02.01.36.18. 25.420.000,00 68.100.000,00 1.051.731.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bawen 958.211.000,00 1.01.02.01.36.19. 13.276.000,00 90.255.000,00 1.456.698.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bringin 1.353.167.000,00 1.01.02.01.36.22. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 7.960.000,00 1.401.423.000,00 170.516.000,00 1.579.899.000,00 Pringapus 1.01.02.01.36.23. 5.440.000,00 91.150.000,00 577.557.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ungaran 480.967.000,00 1.01.02.01.36.24. 5.440.000,00 74.081.000,00 546.259.000,00 Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Lerep 466.738.000,00 1.01.02.01.36.25. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 5.440.000,00 169.376.000,00 26.550.000,00 201.366.000,00 Leyangan 1.01.02.01.36.26. Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas 5.440.000,00 689.388.000,00 42.056.000,00 736.884.000,00 Kalongan 1.01.02.02. 5.425.699.000,00 14.199.960.000,00 78.877.496.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA 59.251.837.000,00 1.01.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan - - 7.203.816.000,00 7.203.816.000,00 prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.01.02.02.26.01. - 1.488.086.000,00 1.488.086.000,00 Pembangunan rumah sakit - 1.01.02.02.26.18. - 5.715.730.000,00 5.715.730.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit - Lampiran IV - 6

1.01.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5.425.699.000,00 59.251.837.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 BLUD 1.01.02.02.33.01. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum 5.425.699.000,00 59.251.837.000,00 6.996.144.000,00 71.673.680.000,00 Daerah BLUD 1.01.02.03. 4.185.250.000,00 55.128.347.000,00 112.312.047.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN 52.998.450.000,00 1.01.02.03.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan - - 52.913.900.000,00 52.913.900.000,00 prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.01.02.03.26.01. - 50.500.000.000,00 50.500.000.000,00 Pembangunan rumah sakit - 1.01.02.03.26.18. - 2.413.900.000,00 2.413.900.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit - 1.01.02.03.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4.185.250.000,00 52.998.450.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 BLUD 1.01.02.03.33.01. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum 4.185.250.000,00 52.998.450.000,00 2.214.447.000,00 59.398.147.000,00 Daerah BLUD 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN 7.700.000,00 80.780.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 PENGEMBANGAN DAERAH 3.01.02.01.21. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80.780.000,00 3.01.02.01.21.05. 7.700.000,00 2.800.000,00 91.280.000,00 Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat 80.780.000,00 4.01.03.01. - - 20.046.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 20.046.000,00 4.01.03.01.16. - - 20.046.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 20.046.000,00 4.01.03.01.16.09. - - 20.046.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 20.046.000,00 1.01.03. 433.103.000,00 92.614.571.000,00 111.795.798.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 18.748.124.000,00 1.01.03.01. 433.103.000,00 92.594.571.000,00 111.702.610.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 18.674.936.000,00 1.01.03.01.01. 248.846.000,00-3.149.992.000,00 Program Pelayanan Administrasi 2.901.146.000,00 1.01.03.01.01.01. - - 24.200.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.200.000,00 1.01.03.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 278.250.000,00-278.250.000,00 1.01.03.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 50.000.000,00-50.000.000,00 1.01.03.01.01.06. - - 397.760.000,00 Penyediaan Logistik kantor 397.760.000,00 1.01.03.01.01.07. 76.500.000,00-170.000.000,00 Penatausahaan administrasi 93.500.000,00 1.01.03.01.01.08. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00 1.01.03.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 150.000.000,00-150.000.000,00 1.01.03.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis 172.346.000,00 1.872.436.000,00-2.044.782.000,00 1.01.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.000.000,00 626.155.000,00 6.450.000.000,00 7.078.155.000,00 1.01.03.01.02.03. - 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00 Pembangunan gedung kantor - 1.01.03.01.02.10. 1.000.000,00-250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 249.000.000,00 1.01.03.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 228.155.000,00-228.155.000,00 1.01.03.01.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor - 30.000.000,00-30.000.000,00 1.01.03.01.02.16. - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - 1.01.03.01.02.18. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 1.000.000,00 119.000.000,00-120.000.000,00 1.01.03.01.03. 14.046.000,00-22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin 8.454.000,00 1.01.03.01.03.05. 14.046.000,00-22.500.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 8.454.000,00 1.01.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 525.000,00 154.475.000,00-155.000.000,00 1.01.03.01.05.01. - - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 1.01.03.01.05.02. 525.000,00-55.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan 54.475.000,00 1.01.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 16.545.000,00 65.955.000,00-82.500.000,00 1.01.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 16.545.000,00 65.955.000,00-82.500.000,00 Lampiran IV - 7

1.01.03.01.07. 38.493.000,00-120.000.000,00 Program Perencanaan 81.507.000,00 1.01.03.01.07.01. 38.493.000,00-120.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 81.507.000,00 1.01.03.01.15. - 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 314.980.000,00 1.01.03.01.15. - 26.726.006.000,00 27.040.986.000,00 Program Pembangunan Jalan dan jembatan 314.980.000,00 1.01.03.01.15.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan jalan - 1.01.03.01.15.05. - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pembangunan jembatan - 1.01.03.01.15.06. - 21.826.006.000,00 21.916.546.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten 90.540.000,00 1.01.03.01.15.07. - 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Perkotaan - 1.01.03.01.15.11. - - 150.000.000,00 Revisi rencana tata ruang 150.000.000,00 1.01.03.01.15.12. - - 74.440.000,00 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 74.440.000,00 1.01.03.01.16. Program Pembangunan Saluran - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Drainase/Gorong-gorong 1.01.03.01.16.03. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - 1.01.03.01.17. - 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 85.600.000,00 1.01.03.01.17. - 1.100.000.000,00 1.185.600.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 85.600.000,00 1.01.03.01.17.03. - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong - 1.01.03.01.17.05. - - 85.600.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 85.600.000,00 1.01.03.01.18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan 28.050.000,00 7.259.462.000,00 9.463.488.000,00 16.751.000.000,00 Jembatan 1.01.03.01.18.03. 24.850.000,00 7.918.387.000,00 14.251.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.307.763.000,00 1.01.03.01.18.04. 3.200.000,00 1.545.101.000,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 951.699.000,00 1.01.03.01.19. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ 2.650.000,00 597.350.000,00-600.000.000,00 Bronjong 1.01.03.01.19.02. 2.650.000,00-600.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 597.350.000,00 1.01.03.01.20. 8.370.000,00-75.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 66.630.000,00 1.01.03.01.20.01. 6.000.000,00-50.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan 44.000.000,00 1.01.03.01.20.02. 2.370.000,00-25.000.000,00 Inspeksi kondisi Jembatan 22.630.000,00 1.01.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.000.000,00 226.000.000,00-230.000.000,00 Kebinamargaan 1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00-200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 197.130.000,00 1.01.03.01.23.12. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan 1.130.000,00 28.870.000,00-30.000.000,00 labolatorium kebinamargaan 1.01.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan 48.585.000,00 4.885.415.000,00 28.155.077.000,00 33.089.077.000,00 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1.01.03.01.24.10. Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan - 34.000.000,00 28.155.077.000,00 28.189.077.000,00 irigasi 1.01.03.01.24.15. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang 48.585.000,00 4.851.415.000,00-4.900.000.000,00 telah dibangun 1.01.03.01.28. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Program Pengendalian Banjir - 1.01.03.01.28.03. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul - - 500.000.000,00 500.000.000,00 sungai 1.01.03.01.29. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan - - 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 Cepat Tumbuh 1.01.03.01.29.02. - 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur - 1.01.03.01.31. 15.193.000,00-173.100.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 157.907.000,00 1.01.03.01.31.02. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa - 110.000.000,00-110.000.000,00 konstruksi 1.01.03.01.31.03. Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan 15.193.000,00 47.907.000,00-63.100.000,00 Sipil/ Umum Semesteran 1.01.03.01.33. - - 149.700.000,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 149.700.000,00 1.01.03.01.33.04. - - 149.700.000,00 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 149.700.000,00 1.01.03.01.34. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran 5.800.000,00 1.094.200.000,00-1.100.000.000,00 Drainase/ Gorong-gorong 1.01.03.01.34.02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ 5.800.000,00 1.094.200.000,00-1.100.000.000,00 Gorong-gorong Lampiran IV - 8

4.01.03.01. - 20.000.000,00 93.188.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 73.188.000,00 4.01.03.01.15. - 20.000.000,00 51.084.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 31.084.000,00 4.01.03.01.15.13. - 20.000.000,00 51.084.000,00 Survey dan pemetaan 31.084.000,00 4.01.03.01.32. - - 42.104.000,00 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 42.104.000,00 4.01.03.01.32.04. Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa - 42.104.000,00-42.104.000,00 kontruksi 1.01.04. 7.638.000,00 21.949.597.000,00 31.255.932.000,00 PERUMAHAN RAKYAT 9.298.697.000,00 1.01.03.01. 4.200.000,00 21.802.597.000,00 30.866.732.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 9.059.935.000,00 1.01.03.01.15. 4.200.000,00 7.732.500.000,00 8.541.400.000,00 Program Pengembangan Perumahan 804.700.000,00 1.01.03.01.15.01. Penetapan kebijakan, strategi dan program 4.200.000,00 162.200.000,00-166.400.000,00 perumahan 1.01.03.01.15.06. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan - 642.500.000,00 357.500.000,00 1.000.000.000,00 masyarakat kurang mampu 1.01.03.01.15.07. Pembangunan sarana dan prasarana rumah - - 7.375.000.000,00 7.375.000.000,00 sederhana sehat 1.01.03.01.16. - 14.070.097.000,00 22.056.312.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 7.986.215.000,00 1.01.03.01.16.02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar - 7.986.215.000,00 6.000.000,00 7.992.215.000,00 terutama bagi masyarakat miskin 1.01.03.01.16.07. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan - - 14.064.097.000,00 14.064.097.000,00 sehat permukiman 1.01.03.01.17. - - 269.020.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 269.020.000,00 1.01.03.01.17.02. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana - 269.020.000,00-269.020.000,00 dasar pemukiman berbasis masyarakat 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 950.000,00 189.050.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 1.01.05.01.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 950.000,00 189.050.000,00 147.000.000,00 337.000.000,00 1.01.05.01.19.08. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan 950.000,00 2.050.000,00 147.000.000,00 150.000.000,00 bahaya kebakaran 1.01.05.01.19.09. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan - 187.000.000,00-187.000.000,00 bahaya kebakaran 3.01.02.01. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN 2.488.000,00 49.712.000,00-52.200.000,00 PENGEMBANGAN DAERAH 3.01.02.01.17. 2.488.000,00-52.200.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 49.712.000,00 3.01.02.01.17.02. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana 2.488.000,00 49.712.000,00-52.200.000,00 dasar pemukiman berbasis masyarakat 1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN 998.695.000,00 2.823.711.000,00 648.050.000,00 4.470.456.000,00 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 975.249.000,00 1.083.452.000,00-2.058.701.000,00 PEMADAM KEBAKARAN 1.01.05.01.01. 967.009.000,00-1.708.451.000,00 Program Pelayanan Administrasi 741.442.000,00 1.01.05.01.01.01. - - 3.922.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.922.000,00 1.01.05.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 48.300.000,00-48.300.000,00 1.01.05.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 11.000.000,00-11.000.000,00 1.01.05.01.01.06. - - 101.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 101.500.000,00 1.01.05.01.01.07. 21.024.000,00-45.150.000,00 Penatausahaan administrasi 24.126.000,00 1.01.05.01.01.08. - - 5.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.500.000,00 1.01.05.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 63.400.000,00-63.400.000,00 1.01.05.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis 945.985.000,00 483.694.000,00-1.429.679.000,00 1.01.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - 90.000.000,00-90.000.000,00 1.01.05.01.02.10. - - 20.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.700.000,00 1.01.05.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 69.300.000,00-69.300.000,00 1.01.05.01.03. 950.000,00-96.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin 95.950.000,00 Lampiran IV - 9

1.01.05.01.03.03. 950.000,00-96.900.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 95.950.000,00 1.01.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 147.450.000,00-147.450.000,00 1.01.05.01.05.01. - - 126.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 126.000.000,00 1.01.05.01.05.03. - - 21.450.000,00 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP 21.450.000,00 1.01.05.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 4.005.000,00 3.595.000,00-7.600.000,00 1.01.05.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 4.005.000,00 3.595.000,00-7.600.000,00 1.01.05.01.07. 3.285.000,00-8.300.000,00 Program Perencanaan 5.015.000,00 1.01.05.01.07.01. 3.285.000,00-8.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.015.000,00 1.01.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 23.446.000,00 1.740.259.000,00 648.050.000,00 2.411.755.000,00 DAERAH 1.01.05.02.01. 15.616.000,00-374.093.000,00 Program Pelayanan Administrasi 358.477.000,00 1.01.05.02.01.01. - - 9.207.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.207.000,00 1.01.05.02.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 65.200.000,00-65.200.000,00 1.01.05.02.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 22.400.000,00-22.400.000,00 1.01.05.02.01.06. - - 38.284.000,00 Penyediaan Logistik kantor 38.284.000,00 1.01.05.02.01.07. 15.616.000,00-26.154.000,00 Penatausahaan administrasi 10.538.000,00 1.01.05.02.01.08. - - 9.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.900.000,00 1.01.05.02.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 94.534.000,00-94.534.000,00 1.01.05.02.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis - 108.414.000,00-108.414.000,00 1.01.05.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - 325.652.000,00-325.652.000,00 1.01.05.02.02.10. - - 76.652.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 76.652.000,00 1.01.05.02.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 249.000.000,00-249.000.000,00 1.01.05.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 33.000.000,00-33.000.000,00 1.01.05.02.05.01. - - 33.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 33.000.000,00 1.01.05.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5.680.000,00 12.320.000,00-18.000.000,00 1.01.05.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.680.000,00 12.320.000,00-18.000.000,00 1.01.05.02.07. 2.150.000,00-7.500.000,00 Program Perencanaan 5.350.000,00 1.01.05.02.07.01. 2.150.000,00-7.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 5.350.000,00 1.01.05.02.33. Program Pencegahan Dini Dan - 364.100.000,00 41.900.000,00 406.000.000,00 Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.01.05.02.33.01. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam - 122.500.000,00-122.500.000,00 1.01.05.02.33.03. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam - 8.100.000,00 41.900.000,00 50.000.000,00 1.01.05.02.33.04. Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi - 97.000.000,00-97.000.000,00 penduduk di tempat penampungan sementara 1.01.05.02.33.05. - - 66.500.000,00 Bintek dan Pelatihan SAR 66.500.000,00 1.01.05.02.33.06. Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi - 70.000.000,00-70.000.000,00 Masyarakat/ Pelajar 1.01.05.02.34. Program Penyelenggaraan Penanggulangan - 641.360.000,00 606.150.000,00 1.247.510.000,00 Bencana dan Pasca Bencana 1.01.05.02.34.01. Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA) - 23.500.000,00-23.500.000,00 1.01.05.02.34.02. Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA) - 23.500.000,00-23.500.000,00 1.01.05.02.34.03. Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana - 86.900.000,00 606.150.000,00 693.050.000,00 Lampiran IV - 10

1.01.05.02.34.04. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan - 100.000.000,00-100.000.000,00 kerusakan infrastruktur pasca bencana 1.01.05.02.34.05. - - 140.000.000,00 Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana 140.000.000,00 1.01.05.02.34.06. Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi - 218.000.000,00-218.000.000,00 Cepat Penanganan Bencana 1.01.05.02.34.07. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi - 10.000.000,00-10.000.000,00 dan Penanganan Pengungsi 1.01.05.02.34.08. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana 15.000.000,00 1.01.05.02.34.10. - - 24.460.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.460.000,00 1.01.06. 626.479.000,00-2.615.453.000,00 SOSIAL 1.988.974.000,00 1.01.06.01. 43.529.000,00-1.029.416.000,00 DINAS SOSIAL 985.887.000,00 1.01.06.01.01. 40.714.000,00-172.491.000,00 Program Pelayanan Administrasi 131.777.000,00 1.01.06.01.01.01. - - 5.894.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.894.000,00 1.01.06.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 36.000.000,00-36.000.000,00 1.01.06.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 7.000.000,00-7.000.000,00 1.01.06.01.01.06. - - 34.836.000,00 Penyediaan Logistik kantor 34.836.000,00 1.01.06.01.01.07. 16.284.000,00-24.218.000,00 Penatausahaan administrasi 7.934.000,00 1.01.06.01.01.08. - - 5.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000,00 1.01.06.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 29.777.000,00-29.777.000,00 1.01.06.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis 24.430.000,00 5.336.000,00-29.766.000,00 1.01.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - 28.745.000,00-28.745.000,00 1.01.06.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 28.745.000,00-28.745.000,00 1.01.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 933.000,00 3.816.000,00-4.749.000,00 1.01.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 933.000,00 3.816.000,00-4.749.000,00 1.01.06.01.07. 932.000,00-19.651.000,00 Program Perencanaan 18.719.000,00 1.01.06.01.07.01. 932.000,00-19.651.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 18.719.000,00 1.01.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan - 201.861.000,00-201.861.000,00 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.01.06.01.15.03. - - 201.861.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 201.861.000,00 1.01.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi 950.000,00 314.008.000,00-314.958.000,00 Kesejahteraan Sosial 1.01.06.01.16.07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan 950.000,00 61.778.000,00-62.728.000,00 prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.01.06.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi - 28.053.000,00-28.053.000,00 sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.01.06.01.16.10. penanganan masalah-masalah strategis yang - 36.081.000,00-36.081.000,00 menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.01.06.01.16.11. Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi - 16.235.000,00-16.235.000,00 (Resti) HIV / AIDS 1.01.06.01.16.14. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan - 153.225.000,00-153.225.000,00 prasarana sosial 1.01.06.01.16.15. Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana - 18.636.000,00-18.636.000,00 berbasis Masyarakat 1.01.06.01.18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat - 36.685.000,00-36.685.000,00 dan Trauma 1.01.06.01.18.03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat - 36.685.000,00-36.685.000,00 dan eks trauma 1.01.06.01.19. - - 30.318.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 30.318.000,00 Lampiran IV - 11

1.01.06.01.19.04. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti - 30.318.000,00-30.318.000,00 asuhan/ jompo 1.01.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan - 179.023.000,00-179.023.000,00 Kesejahteraan Sosial 1.01.06.01.21.02. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku - 159.087.000,00-159.087.000,00 Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.01.06.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial - 19.936.000,00-19.936.000,00 masyarakat 1.01.06.01.23. - - 40.935.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 40.935.000,00 1.01.06.01.23.01. Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian - 40.935.000,00-40.935.000,00 Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial 4.01.03.01. 582.950.000,00-1.586.037.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.003.087.000,00 4.01.03.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi - 22.770.000,00-22.770.000,00 Kesejahteraan Sosial 4.01.03.01.16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi - 11.700.000,00-11.700.000,00 pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 4.01.03.01.16.10. penanganan masalah-masalah strategis yang - 11.070.000,00-11.070.000,00 menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 4.01.03.01.22. Program Pengembangan Lembaga Sosial 582.950.000,00 980.317.000,00-1.563.267.000,00 Keagamaan 4.01.03.01.22.01. 27.200.000,00-707.140.000,00 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 679.940.000,00 4.01.03.01.22.02. - - 281.127.000,00 Fasilitasi Jamaan Haji 281.127.000,00 4.01.03.01.22.03. 555.750.000,00-575.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal 19.250.000,00 1.02. 2.538.241.000,00 29.492.160.000,00 69.839.532.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 37.809.131.000,00 1.02.01. 30.781.000,00-1.774.096.000,00 TENAGA KERJA 1.743.315.000,00 1.02.01.01. 30.781.000,00-1.774.096.000,00 DINAS TENAGA KERJA 1.743.315.000,00 1.02.01.01.01. 20.324.000,00-448.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi 428.061.000,00 1.02.01.01.01.01. - - 11.069.000,00 Pengelolaan surat menyurat 11.069.000,00 1.02.01.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 67.655.000,00-67.655.000,00 1.02.01.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 11.720.000,00-11.720.000,00 1.02.01.01.01.06. - - 61.884.000,00 Penyediaan Logistik kantor 61.884.000,00 1.02.01.01.01.07. 20.324.000,00-29.518.000,00 Penatausahaan administrasi 9.194.000,00 1.02.01.01.01.08. - - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00 1.02.01.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 62.057.000,00-62.057.000,00 1.02.01.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis - 197.482.000,00-197.482.000,00 1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - 19.390.000,00-19.390.000,00 1.02.01.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 19.390.000,00-19.390.000,00 1.02.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 933.000,00 3.721.000,00-4.654.000,00 1.02.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 933.000,00 3.721.000,00-4.654.000,00 1.02.01.01.07. 1.411.000,00-21.809.000,00 Program Perencanaan 20.398.000,00 1.02.01.01.07.01. 1.411.000,00-21.809.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 20.398.000,00 1.02.01.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan 4.139.000,00 913.220.000,00-917.359.000,00 Produktivitas Tenaga Kerja 1.02.01.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi - 89.930.000,00-89.930.000,00 pencari kerja 1.02.01.01.15.09. Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 4.139.000,00 823.290.000,00-827.429.000,00 berbasis Masyarakat 1.02.01.01.16. - - 103.319.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 103.319.000,00 1.02.01.01.16.02. - - 103.319.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 103.319.000,00 Lampiran IV - 12

1.02.01.01.17. Program Perlindungan Pengembangan 3.974.000,00 255.206.000,00-259.180.000,00 Lembaga Ketenagakerjaan 1.02.01.01.17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja - 14.501.000,00-14.501.000,00 1.02.01.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.842.000,00 37.130.000,00-38.972.000,00 1.02.01.01.17.08. Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah 2.132.000,00 115.697.000,00-117.829.000,00 minimum 1.02.01.01.17.12. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial - 26.491.000,00-26.491.000,00 ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri 1.02.01.01.17.13. Sosialisasi peraturan perundangan di bidang - 61.387.000,00-61.387.000,00 perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 16.035.000,00 1.301.219.000,00 8.350.000,00 1.325.604.000,00 PERLINDUNGAN ANAK 1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 12.000.000,00 856.303.000,00 1.500.000,00 869.803.000,00 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02.02.01.01. 12.000.000,00 1.500.000,00 372.259.000,00 Program Pelayanan Administrasi 358.759.000,00 1.02.02.01.01.01. - - 13.113.000,00 Pengelolaan surat menyurat 13.113.000,00 1.02.02.01.01.02. Penyediaan jasa dan komponen instalasi - 70.831.000,00 1.500.000,00 72.331.000,00 1.02.02.01.01.03. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan - 7.500.000,00-7.500.000,00 1.02.02.01.01.06. - - 99.955.000,00 Penyediaan Logistik kantor 99.955.000,00 1.02.02.01.01.07. 12.000.000,00-27.283.000,00 Penatausahaan administrasi 15.283.000,00 1.02.02.01.01.08. - - 1.827.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.827.000,00 1.02.02.01.01.09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar - 27.780.000,00-27.780.000,00 1.02.02.01.01.10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis - 122.470.000,00-122.470.000,00 1.02.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - 129.754.000,00-129.754.000,00 1.02.02.01.02.10. - - 39.464.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.464.000,00 1.02.02.01.02.12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 75.000.000,00-75.000.000,00 1.02.02.01.02.18. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan - 15.290.000,00-15.290.000,00 1.02.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - 6.920.000,00-6.920.000,00 1.02.02.01.05.01. - - 6.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 6.920.000,00 1.02.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem - 6.856.000,00-6.856.000,00 1.02.02.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan - 6.856.000,00-6.856.000,00 1.02.02.01.07. - - 28.510.000,00 Program Perencanaan 28.510.000,00 1.02.02.01.07.01. - - 28.510.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 28.510.000,00 1.02.02.01.16. Program Penguatan Kelembagaan - 165.034.000,00-165.034.000,00 Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.02.02.01.16.01. - - 30.982.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 30.982.000,00 1.02.02.01.16.02. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan - 110.979.000,00-110.979.000,00 Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 1.02.02.01.16.06. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan - 12.091.000,00-12.091.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Anak 1.02.02.01.16.08. - - 10.982.000,00 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 10.982.000,00 1.02.02.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan - 148.956.000,00-148.956.000,00 Perlindungan Perempuan Lampiran IV - 13