PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

dokumen-dokumen yang mirip
INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

PERJANJIAN KINERJA TAHUN IK Kegiatan : Kegiatan : 1 Jumlah SKPD, Sekolah dan BUMD yang diaudit

INDIKATOR TUJUAN 1. Akuntabilitas. Level Maturitas SPIP

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pekalongan

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2015 INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

Nama SKPD : Semua SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT KOTA BOGOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016

Lampiran 4. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 s/d 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

BAB I PENDAHULUAN. Terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN Program Uraian Indikator Kinerja Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

DAFTAR ISI. BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA Visi Misi... 5

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

I N S P E K T O R A T

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

DRAFT BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

KATA PENGANTAR. Pasuruan, Januari 2015 INSPEKTUR KABUPATEN PASURUAN. Ir. DWITONO MINAHANTO Pembina Utama Muda NIP

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342)

Administrasi Perkantoran

PROFIL INSPEKTORAT KEBUMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2016 Periode sampai dengan 31 Maret 2016

FORUM - SKPD 2015 INSPEKTORAT DIY

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

URAIAN sebelum perubahan

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BAB I PENDAHULUAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK 2018

KATA PENGANTAR. Inspektorat Daerah Kabupaten Barru

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) Pesawat 156 &

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2015

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLITAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

(OUTCOME) TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2019 KEGIATAN (OUTPUT)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT KOTA BLITAR INDIKATOR KINERJA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Transkripsi:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OPD : INSPEKTORAT NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET Program Peningkatan Sistem Persentase terlaksananya Pengawasan Internal dan program pengawasan sesuai Pengendalian Pelaksanaan PKPT Kebijakan Kepala Daerah 90% Wonogiri, INSPEKTUR IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 960308 990 00 Drs. EDY MARTONO,M.M. Pembina Tk. I NIP. 9670705 98702 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 SEKRETARIS OPD : INSPEKTORAT NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET Program Pelayanan Administrasi Prosentase pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur yang ditingkatkan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah data kepegawaian yang disediakan Prosentase peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur 5 Program Peningkatan Jumlah data yang disediakan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Sistem Persentase terlaksananya Pengawasan Internal dan program pengawasan sesuai Pengendalian Pelaksanaan PKPT Kebijakan Kepala Daerah 7 Program Peningkatan Prosentase Tenaga Pemeriksa Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan Aparatur Pengawasan 8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Meningkatnya kualitas software, Teknologi Informasi hardware dan manware SimWasHP 9 Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan Dokumen Prosedur Kegiatan Pengawasan yang disusun 00% 00% 0 data 00% 7 Data 90% 00% Paket 4 SOP No Program Anggaran (Rp) Ket Program Pelayanan Administrasi 343,35,000 APBD Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,000,000 APBD 3 Program Peningkatan Disiplin 5,500,000 APBD Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas 35,000,000 APBD Sumber Daya Aparatur

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 7 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 9 Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan 9,000,000,076,675,000 9,76,000 0,000,000,000,000 APBD APBD APBD APBD APBD Wonogiri, INSPEKTUR SEKRETARIS HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Ir. TUGIYO, MM Pembina Utama Muda Pembina Tk. I NIP. 960308 990 00 NIP. 960053 9903 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 KASUBAG PERENCANAAN OPD : INSPEKTORAT NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET A Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja yang tersusun Renja 2 Reviu Renstra Perangkat Daerah Jumlah Renstra yang direviu Tahun 206-202 Renstra 3 Penyusunan LKjIP SKPD Jumlah LAKIP yang tersusun LKjIP 4 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP SKPD Jumlah laporan yang tersusun Laporan B Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Jumlah SKPD, Sekolah dan BUMD 28 LHA Internal secara Berkala pada yang diaudit SKPD, Sekolah, BUMD 2 Pengendalian Manajemen Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Pelaksanaan Kebijakan KDH /asistensi SPIP yang diterbitkan 3 Inventarisasi Temuan Jumlah temuan yang disajikan 400 Temuan Pengawasan 4 Koordinasi Pengawasan yang Jumlah pelaksanaan Rakorwas/ 0 Kali Lebih Komprehensif pemutakhiran data TLHP 5 Reviu Laporan Keuangan Frekuensi pelaksanaan Reviu LHR Pemkab Wonogiri Laporan Keuangan Daerah 6 Pelaksanaan Pengawasan Jumlah Desa/Kelurahan yang diaudit 52 Internal secara Berkala pada Desa/LHA Pemerintahan Desa / Kelurahan 7 Penyusunan PKPT Jumlah PKPT di Kabupaten PKPT 8 Evaluasi LKj IP Wonogiri Jumlah LHE yang LKj disusun IP yang diterbitkan 8 LHE 9 Gelar Pengawasan Daerah Frekuensi Kegiatan Larwasda (Larwasda) 0 Tindak Lanjut Hasil Temuan Jumlah LHA yang dimonitor tindak Pengawasan lanjutnya Pelaksanaaan Pengawasan dan Jumlah SKPD dan sekolah yang Pengendalian Kepegawaian diperiksa pengelolaan (Wasdalpeg) kepegawaiannya Kali 70 LHA 3 Laporan

2 Reviu LKj IP Pemda Frekuensi pelaksanaan Reviu LKj Laporan IP Pemerintah Kab. Wonogiri 3 Pelaksanaan Pengawasan Jumlah laporan hasil pemeriksaan 2 Laporan Khusus / Kasus / Lainnya di Khusus/kasus lainnya di Lingkungan Lingkungan Pemerintah Daerah Pemkab Wonogiri. 4 Asistensi Pelaporan Keuangan Terselenggaranya kegiatan asistensi 6 Laporan Pemerintah Daerah penyajian aset pada LKPD TA 205 5 Reviu dokumen rencana Frekuensi pelaksanaan Reviu 4 Laporan pembangunan dan anggaran dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan anggaran tahunan daerah No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan A Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Renja SKPD 5,000,000 APBD 2 Reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 206-202 5,000,000 APBD 3 Penyusunan LKjIP SKPD 6,500,000 APBD 4 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP SKPD 6,000,000 APBD B Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 7,034,000 APBD pada SKPD, Sekolah, BUMD 2 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan 8,000,000 APBD KDH 3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 7,88,000 APBD 4 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 74,250,000 APBD 5 Reviu Laporan Keuangan Daerah Pemkab Wonogiri 8,000,000 APBD 6 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 88,038,000 APBD pada Pemerintahan Desa / Kelurahan 7 Penyusunan PKPT,775,000 APBD 8 Evaluasi LKj IP 24,227,000 APBD 9 Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 35,700,000 APBD 0 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 26,707,000 APBD Pelaksanaaan Pengawasan dan Pengendalian 50,000,000 APBD Kepegawaian (Wasdalpeg) 2 Reviu LKj IP Pemda 4,500,000 APBD 3 Verikasi LHKASN 5,000,000 APBD 4 Pelaksanaan Pengawasan Khusus/ Kasus/ Lainnya di 87,953,000 APBD Lingkungan Pemerintah Daerah 5 Asistensi Pelaporan Keuangan Daerah 53,560,000 APBD 6 Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran 95,050,000 APBD tahunan daerah

Wonogiri, SEKRETARIS KASUBAG PERENCANAAN Ir. TUGIYO,M.M. NIP. 960053 9903 002 Dra. SRIYATMI. NIP. 9640925 99208 2 00

OPD : INSPEKTORAT NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET 2 3 4 A Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 350 buah 2 bulan 4 Penyediaan Dinas/Operasional Jasa Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar 2 orang / Kebersihan Kantor dan jumlah kelengkapan kebersihan bulan 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang 45 jenis diadakan 6 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah cetakan dan penggandaan 3 jenis dan Penggandaan (copy) yang disediakan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman 2 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Jumlah kelengkapan surat-menyurat yang disediakan Jumlah tagihan rekening yang terbayar Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan & perizinan Jumlah lampu dan peralatan listrik yang diadakan Jumlah peralatan dan perlengkapan komputer yang diadakan Jumlah pengisian tabung pemadan kebakaran dan tabung LPG Jumlah bacaan yang diadakan Jumlah pegawai yang disediakan minum harian dan jumlah tamu yang Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah 8 unit roda 4 6 unit roda 2 5 jenis 7 jenis 3 unit 3 exp/hari 42 pegawai / 255 tamu 42 orang 42 orang 4 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah tenaga keamanan, caraka, dan pengemudi kantor yang disediakan Jumlah bangunan yang dirawat 9 orang/bulan gedung/ tahun

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jumlah kendaraan yang dirawat Jumlah instalasi diperbaiki Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair listrik dan air yang Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah meja kursi yang diperbaiki 8 unit roda 4 6 unit roda 2 2 unit 2 jenis paket NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET 2 3 4 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyusunan Laporan/Data Jumlah Laporan Kepegawaian yang Kepegawaian dibuat D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan/ Sosialisasi 2 Peningkatan Sumber Daya Aparatur E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/ bintek/sosialisasi Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Perencanaan dan Penganggaran Jumlah laporan keuangan yang dibuat 6 laporan 8 orang orang 5 laporan F Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Verifikasi LHKASN Jumlah LHKASN yang diverifikasi 50 / Laporan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan 33 orang Tenaga Auditor dan Aparatur di Kantor Sendiri, Seminar, Studi Pengawasan Banding dan lain-lain.

2 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor Jumlah auditor yang dinilai angka kreditnya 25 auditor No Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan A Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 850,000 APBD 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, 40,000,000 APBD 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,500,000 APBD 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,000,000 APBD 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000 APBD 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,000,000 APBD 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,500,000 APBD 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,000,000 APBD 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,000,000 APBD 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,000,000 APBD Penyediaan Makanan dan Minuman 25,825,000 APBD 2 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 45,000,000 APBD 3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam 6,000,000 APBD 4 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 70,676,000 APBD No Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,000,000 APBD 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 46,000,000 APBD 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 5,000,000 APBD 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 5,000,000 APBD 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 2,000,000 APBD C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyusunan Laporan/Data Kepegawaian 5,500,000 APBD D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Bimbingan Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan/ 30,000,000 APBD 2 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 5,000,000 APBD E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 9,000,000 APBD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Verifikasi LHKASN 5,000,000 APBD F Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatihan Pengembangan Tenaga Auditor dan,000,000 APBD 2 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor 8,76,000 APBD Wonogiri, SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Ir. TUGIYO,M.M. NIP. 960053 9903 002 Dra. ESTI PRIYASTUTI. NIP. 9620603 99203 2 003

OPD : INSPEKTORAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 KASUBAG KEUANGAN NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan bulanan Pengelolaan dan yang dibuat Penatausahaan Keuangan Jumlah laporan keuangan semesteran yang dibuat Jumlah laporan keuangan tahunan yang dibuat Wonogiri, 2 laporan 2 laporan laporan SEKRETARIS KASUBAG KEUANGAN Ir. TUGIYO,M.M. NIP. 960053 9903 002 ARIS DEWI ANGGRAINI,SE.,M.M. NIP. 9580609 98503 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 IRBAN BIDANG EKONOMI & PEMBANGUNAN OPD : INSPEKTORAT NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET Program Peningkatan Sistem Persentase terlaksananya Pengawasan Internal dan program pengawasan sesuai Pengendalian Pelaksanaan PKPT Kebijakan Kepala Daerah 90% Wonogiri, INSPEKTUR IRBAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 960308 990 00 SRIYONO,S.Sos,M.M. Pembina Tk. I NIP. 970327 990 002

OPD : INSPEKTORAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 IRBAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET Program Peningkatan Sistem Persentase terlaksananya Pengawasan Internal dan program pengawasan sesuai Pengendalian Pelaksanaan PKPT Kebijakan Kepala Daerah 90% Wonogiri, INSPEKTUR IRBAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 960308 990 00 Drs. SRIYANTO,M.M. Pembina Tk. I NIP. 9630605 990 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 IRBAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH OPD : INSPEKTORAT INDIKATOR KINERJA NO PROGRAM PROGRAM Program Peningkatan Sistem Persentase terlaksananya Pengawasan Internal dan program pengawasan sesuai Pengendalian Pelaksanaan PKPT Kebijakan Kepala Daerah TARGET 90% Wonogiri, INSPEKTUR IRBAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M. Pembina Utama Muda NIP. 960308 990 00 JOKO SUHATNO,SH. Pembina Tk. I NIP. 96020 9903 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (IK) TARGET () (2) (3) (4) Meningkatkan Tata Kelola Maturitas Sistem Pengendalian Intern 2 Pemerintahan yang Bersih, Efektif Pemerintah (SPIP) dan Demokratis Terpercaya 2 Opini WTP BPK RI atas LKPD WTP 3 Akuntabilitas Kinerja Bernilai B B 4 Prosentase penyelesaian Tindak Lanjut 90% Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP 2 Meningkatnya kapabilitas aparat Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 2 pengawas intern Pemerintah (APIP) No. Program Anggaran (Rp) Keterangan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan.07.675.000,- APBD Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 9.76.000,- APBD dan Aparatur Pengawasan 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,- APBD 4 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika 0.000.000,- APBD 5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan.000.000,- APBD Sistem dan Prosedur Pengawasan 6 Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran 343.35.000,- APBD 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 78.000.000,- Aparatur 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.500.000,- APBD 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.000.000,- Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Wonogiri, BUPATI WONOGIRI INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI JOKO SUTOPO HERNOWO NARMODO,S.H.,M.M.