Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

dokumen-dokumen yang mirip
Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Standar Mutu Jurusan/Program Studi

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Tinjauan Manajemen. Oktober 2011

Tonggak-tonggak Capaian (Milestones)

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen November 2012

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Manual Prosedur Audit Internal

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO: Program Studi. No. Item/Proses Narasi dan Kelengkapan Dokumen

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO: Program Studi

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P- FIA-UB

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

Tinjauan Manajemen. Desember 2012

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Manual Prosedurr. Pelaksanaan Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYAA MALANG 2011

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Isian Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 9

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu

Standard Operating Procedure Pengawasan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Verifikasi RPKPS dan Materi Ajar

MANUAL PROSEDUR UJM PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Audit Internal

Standard Operating Procedure Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Manual Mutu PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Audit Eksternal

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Mutu. Jurusan Teknik Pengairan

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Tinjauan Manajemen Januari 2014

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Jurusan Biologi

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Audit Internal, Fakultas Pertanian, UB Batch 1, Juni 2011

Manual Prosedur Evaluasi Kepuasan Pelanggan Pusat Pembinaan Agama

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR RAPAT KOORDINASI PROGRAM STUDI PERSIAPAN PERKULIAHAN AWAL SEMESTER PROGRAM DOKTOR TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Mutu Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Manual Prosedur. Audit Internal

MANUAL MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Lampiran Narasi TEMUAN First Surveillance ISO 9001 oleh LRQA

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2017

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Transkripsi:

Standar 7 (7.1.1) :1 Tidak ada informasi agenda penelitian dosen Belum memaping agenda penelitian dosen Standar 7.1.1 akan diisi Akan memaping agenda penelitian dosen

Standar 7 (7.1.2) :2 Jumlah penelitian dosen tetap yang sesuai bidang keilmuan masih kurang Data jumlah penelitian dosen tetap yang sesuai bidang keilmuan belum lengkap. Standar 7.1.2 akan diisi setelah data penelitian dosen tetap lengkap Memperbaiki data jumlah penelitian

Standar 7 (7.1.3) :3 Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih 18%. Data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen tetap yang sesuai bidang keilmuan belum lengkap. Standar 7.1.3 akan diisi setelah data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen tetap lengkap Memperbaiki data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen tetap

Standar 7 (7.1.4) :4 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun masih kurang. Data Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun masih kurang. Standar 7.1.3 akan diisi setelah Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun telah lengakap. Memperbaiki dan melengkapi data artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap

Standar 7 (7.1.7) :5 Tidak ada informasi penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa Belum mengisi Standar 7.1.7 akan diisi

Standar 7 (7.1.9) :6 Tidak ada informasi dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, mutu lingkungan. Belum mengisi Standar 7.1.9 akan diisi

Standar 7 (7.2.1) :7 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun masih kurang. Data jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun masih belum lengkap Standar 7.2.1 akan diisi setelah data penmas lengkap Akan dilengkapi datanya

Standar 7 (7.2.3) :8 Tidak ada informasi hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi. Pada aspek berikut: 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku kearah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan. Data jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun masih belum lengkap Standar 7.2.3 akan diisi setelah data penmas lengkap Akan dilengkapi datanya

PTK :9 Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 9 2011 dan temuan Asesmen Tahap Kedua ISO 9001:2008 sudah ada tetapi beberapa masih open Siklus 9 tidak sampai pada program S2 sehingga tidak ada informasi kalau harus mengisi borang kinerja standar 6 Mengirim borang kinerja standar 6 ke PJM Mengisi borang kinerja standar 6

MM Klausul 4 Struktur Organisasi :10 UJM di PS S2 Teknik Mesin tidak tampak dalam bagan, ada UJM di PMD tetapi belum ada SKnya. Sekretaris program studi belum ada UJM hanya akan ada di Program Magister dan Doktor Keberadaan dan pengesahan UJM diusulkan untuk dibicarakan di tingkat fakultas

MM Klausul 4 Struktur Organisasi :11 dan 12 Belum ada tupoksi Sekretaris Program Magister dan doktor Di tingkat PS tidak ada MR Karena tidak ada SPS Akan dibuat tupoksi Sekretaris Program Magister dan doktor Keberdan SPS dan MR diusulkan untuk dibicarakan di tingkat fakultas

MM Klausul 4 Persyaratan output :13 Untuk S2 ada di pedoman akademik program master dan doktor tetapi persyaratan input dan output belum memenuhi standar UB dan BAN PT Belum mengetahui standar UB dan BAN PT Meningkatkan persyaratan input dan out put sesuai standar UB dan BAN PT

MM Klausul 4 Ruang Lingkup :14 Ruang lingkup MM fakultas tidak mencakup S2 dan S3. Dikatakan masuk dalam komite penjaminan mutu di pasca padahal di struktur masuk di fakultas. Komite Penjaminan Mutu Pasca tidak mengelola resource sehingga tidak mempunyai manual mutu. Akan mengusulkan kepada fakultas agar memasukan S2 dan S3 dalam ruang lingkup MM Akan dilakukan koordinasi dengan fakultas tentang ruang lingkup MM

MM Klausul 5.6 Tinjauan Manajemen :15 Di tingkat PMD dan PS belum ada tinjauan manajemen Telah dilakukan tinjauan manajemen di tingkat fakultas Tinjauan manajemen akan dilakukan oleh PMD 3 bulan

MM Klausul 6 SDM :16 Gap analysis SDM dilakukan ditingkat jurusan, padahal struktur PS di bawah PMD Seluruh resourse ada di tingkat jurusan Pengusulan analisis SDM ke jurusan, yang akan dibicarakan di tingkat jurusan dan akan didokumentasikan Mengusulkan kepada fakultas pembagian tupoksi yang jelas dari Jurusan dan PMD 3 bulan

MM Klausul 7 Perencanaan produk :17 RPKPS belum dipunyai oleh seluruh MK Kesulitan dalam meminta RPKPS pada dosen pengampu Seluruh MK diwajibkan membuat RPKPS Akan diadakan workshop RPKPS 3 bulan

MM Klausul 7 Validasi alat ukur :18 Validasi soal ujian belum dilakukan Belum ada RPKPS Validasi soal ujian akan dilakukan setelah RPKPS selesai Akan diadakan workshop RPKPS 3 bulan

MM Klausul 7 Pengembangan kurikulum :19 Belum ada bukti pengembangan kurikulum Belum dilakukan pengembangan kurikulum Akan dilakukan lokakarya/rapat untuk pengembangan kurikulum yang terdokumentasi 3 bulan

MM Klausul 7 Pengembangan kurikulum :21 Belum ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008 Belum melakukan tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008 Tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008 akan dikoordinasikan dengan fakultas Akan dikoordinasikan dengan fakultas