AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA)

dokumen-dokumen yang mirip
MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

DEPARTEMEN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS KEDOKTERAN

Manual Prosedur. Perguruan Tinggi Alma Ata AA-PJM-MP1.09.1

PEDOMAN Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I KEBIJAKAN MUTU INTERNAL FAKULTAS A. Kebijakan Umum 1. Fakultas sebagai bagian dari Universitas Andalas berpartisipasi aktif dalam gerakan menjag

BAB I PENDAHULUAN. Manual Prosedur FISIP Tahun

AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI

JOB DESCRIPTION. ( Rincian Tugas )

BUKU PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN ONLINE AIMA KE 7

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI

1. PENDAHULUAN Pengertian

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur. Audit Eksternal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN MENGAJAR

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

BORANG AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Standar Operasional Prosedur Bimbingan Akademik. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2015

BUKU MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTUA AKADEMIK STT IBNU SINA BATAM

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi S3 Jurusan Ilmu Ekonomi

BAB I PENDAHULUAN. Manual Prosedur STIFARM Tahun

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Permohonan Tim Promotor

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I PENDAHULUAN 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fisip dilaksanakan di tingkat fakultas dan program studi sesuai dengan Manual Mutu FISIP. Dalam m

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

1. PENDAHULUAN Pengertian

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL. Kode : SOP-001/Puket II/2015 Area : STKIP BBG

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI TAHUN

SOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN MUTU AKADEMIK

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Revisi : 02 Tanggal : Diajukan oleh : Dikendalikan : Disetujui oleh :

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH

Ruang lingkup AUDIT KEPATUHAN SISTEM (AKS) Ruang lingkup audit terdiri dari keseluruhan proses bisnis yang berlangsung di UMSIDA selain Fakultas/

Manual Prosedur Permohonan Dosen Pembimbing Disertasi

PPMI ( Pusat Penjaminan Mutu )

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Telkom

BAB I. PENDAHULUAN. Kebijakann Mutu 003/PJM/UBH/VI/ Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Bung Hatta ditetapkan di

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

Manual Prosedur Tahapan Penyusunan Disertasi

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

Manual Prosedur Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Tesis

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNHAS

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

Ruang lingkup AMAI Ruang lingkup audit AMAI berdasarkan unsur- unsur yang tercantum dalam standar nasional pendidikan tinggi. 2. Tujuan AMAI a.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BEASISWA BIDIKMISI

BAB I. UMUM 1.1 DEFINISI

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Manual Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi S2 Jurusan Ilmu Ekonomi

Manual Prosedur Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Tesis

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)

Daftar Management Review

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... KEPUTUSAN KETUA STMIK PRABUMULIH... BAB I PENDAHULUAN... 1

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) TAHUN AKADEMIK

Manual Prosedur Pelaksanaan Penentuan Dosen Pembimbing Penyusunan Skripsi

Manual Prosedur Permohonan Dosen Pembimbing Penyusunan Tesis

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE JANUARI 2015 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN `AISYIYAH YOGYAKARTA

Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian Kualifikasi II

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian Tesis PROGRAM STUDI STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MM/LPM-UNSRAT/06 MANUAL MUTU UNIVERSITAS SAM RATULANGI. Tahun

2. Apakah Laporan Hasil Pemeriksaan tepat waktu atau sesuai jadwal pemeriksaan? a. Selalu. b. Kadang-kadang. c. Tidak pernah.

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012

Manual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Tesis

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

BAB I SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIMBINGAN SKRIPSI UNIVERSITAS JAMBI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

HALAMAN 1 dari 9 Nama Dra. Intan Hesti Indriana, MM SOP. UPNVJ/SOP/BPM/02/12.00 Jabatan Ka. Badan Penjaminan Mutu

MANUAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

MANUAL PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM TINGKAT PROGRAM STUDI

Transkripsi:

DOKUMEN STIE SAKTI ALAM KERINCI Telp/Fax STANDAR (0748) 324284 OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA)

I. TUJUAN Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk: 1. Melakukan verifikasi terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan standar mutu akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan. 2. Melaporkan hasil audit mutu internal dengan data yang memadai dan memberi masukan kepada unit kerja terkait agar dapat dilakukan perbaikan. II. III. IV. RUANG LINGKUP Standar Operasional Prosedur ini meliputi : 1. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan audit internal 2. Unit organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanan audit internal 3. System mutu pada semua fakultas di STIE Sakti Alam Kerinci TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 1. Ketua 2. Waket 1 3. Ketua dan sekretaris LPMI 4. Gugus Kendali Mutu 5. Ketua dan sekretaris Prodi 6. Auditor DEFINISI 1. Audit Mutu Akademik Internal adalah suatu kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di STIE Sakti Alam Kerinci 2. Auditor adalah orang yang memiliki qualifikasi untuk melakukan audit mutu 3. Auditee adalah organisasi teraudit V. RUJUKAN 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu 5. Manual Mutu LPMI STIE Sakti Alam Kerinci 6. Pedoman Akademik STIE Sakti Alam Kerinci 7. Instrumen Akreditasi BAN-PT VI. GARIS BESAR PROSEDUR 1. Penyiapan 2. Perencanaan dan pelaksanaan audit 3. Penyerahan laporan dan permintaan tindakan koreksi

BAGAN ALIR PROSES AMAI MULAI LPMI Penyiapan dan pengusulan Biodata Auditor Ketua STIE Penetapan keanggotaan tim SK Auditor Perencanaan pelaksanaan audit Rencana Kegiatan Pelaksanaan audit internal Pedoman Audit Pengelahan/Analisis hasil audit dan pembuatan Rekomendasi Ketua STIE /Kaprodi/Auditor/LPMI Rapat tinjauan manajemen mutu Intruksi Tindakan Koreksi (Kebijakan) Ketua STIE /Kaprodi/Auditor/LPMI Perbaikan/pengembangan mutu SELESAI

INSTRUKSI KERJA MULAI Penyiapan dan pengusulan LPMI menyiapkan dan mengusulkan anggota tim 2 hari Penetapan keanggotaan tim Ketua membuat SK penetapan keanggotaan Tim 3 hari Perencanaan pelaksanaan audit internal Pelaksanaan audit internal Tim membuat perencanaan pelaksanaan audit internal pada unit kerja atau Tim melaksanakan audit internal pada unit kerja atau 3 hari 6 hari Pengelahan/Analisis hasil audit dan pembuatan laporan Rapat tinjauan manajemen mutu Perbaikan /pengembangan mutu Tim audit mengolah data hasil audit dan membuat laporan untuk perbaikan mutu Ketua STIE /Kaprodi/LPMI dan para wakil pejabat melaksanakan rapat tinjauan mutu Ketua STIE /Kaprodi/LPMI dan para wakil pejabat membuat tindakan perbaikan dan pengembangan mutu 4 hari 1 hari 1 hari SELESAI

LAMPIRAN: RINCIAN PROSEDUR Audit Mutu Akademik Internal melibatkan yang memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan auditee, melalui prosedur sebagai berikut: Ketentuan Umum Auditor Audit Mutu Akademik Internal: 1. Auditor minimal berpendidikan sarjana 2. Lulus pelatihan auditing yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Menjunjung tinggi kode etik. Auditee Audit Mutu Akademik Internal: 1. Terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan 2. Menerima hasil audit dan melakukan tindakan koreksi sesuai dengan permintaan tindakan koreksi (PTK) oleh pejabat yang berwenang Prosedur 1. Penyiapan dan pengusulan tim audit 2. Pembuatan SK pengangkatan 3. Penetapan jadwal audit 4. Pelaksanaan kegiatan audit 5. Penyerahan laporan audit dan permintaan tindakan koreksi 6. Pengembangan mutu