II POHON KINERJA 2017 Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya prasarana dan fasilitas Meningkatnya sarana Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor 1. Tingkat ketersediaan administrasi 2. Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan prasarana dan fasilitas 4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5. Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan 6. Jumlah sarana dan prasarana 7. Persentase pemasangan rambu-rambu 8. Persentase kendaraan laik jalan III Meningkatnya sarana dan prasarana 1.Tingkat ketersediaan administrasi 2.Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya prasarana dan fasilitas Meningkatnya sarana Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor 1.Peningkatan prasarana dan fasilitas 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 3.Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan 4.Jumlah sarana dan prasarana 5.Persentase pemasangan rambu-rambu 6.Persentase kendaraan laik jalan IV 1.Tingkat ketersediaan administrasi Meningkatnya sarana dan prasarana 1.Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya prasarana dan fasilitas Meningkatnya sarana Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor 1.Peningkatan prasarana dan fasilitas 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 3.Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan 4.Jumlah sarana dan prasarana 5.Persentase pemasangan rambu-rambu 6 Persentase kendaraan laik jalan
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 ES II Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan Target Indikator Tujuan (Tahun 2016) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal (Tahun 2016) Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2017) Tingkat ketersediaan administrasi Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai 100% 100% Meningkatnya sarana dan prasarana Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 04 Tahun 2015 perubahan kedua atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang tata cara dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 100% 100% Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas Tersusunnya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas serta meningkatnya pengelolaan terminal angkutan sungai danau, pengelolaan terminal angkutan darat dan angkutan udara 29,63 % 52,26 % Meningkatnya sarana Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor, terminal serta pelabuhan 0 100% Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan Terlaksananya pengawasan LLAJ dan pengamanan insidentil serta terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ 25,1 % 45.91% Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana Terbangunnya terminal, halte bus dan dermaga 4 unit 13 unit Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Persentase pemasangan rambu-rambu Terpasangnya rambu rambu lalu lintas 15,24 % 32,11 % Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Persentase kendaraan laik jalan Tersedianya data kendaraan laik jalan 92.63% 92.83%
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 ES II Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan Target Indikator Tujuan (Tahun 2016) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal (Tahun 2016) Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2017) Tingkat ketersediaan administrasi Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai 100% 100% Meningkatnya sarana dan prasarana Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 04 Tahun 2015 perubahan kedua atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang tata cara dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 100% 100% Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas Tersusunnya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas serta meningkatnya pengelolaan terminal angkutan sungai danau, pengelolaan terminal angkutan darat dan angkutan udara 29,63 % 52,26 % Meningkatnya sarana Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor, terminal serta pelabuhan 0 100% Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan Terlaksananya pengawasan LLAJ dan pengamanan insidentil serta terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ 25,1 % 45.91% Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana Terbangunnya terminal, halte bus dan dermaga 4 unit 13 unit Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Persentase pemasangan rambu-rambu Terpasangnya rambu rambu lalu lintas 15,24 % 32,11 % Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Persentase kendaraan laik jalan Tersedianya data kendaraan laik jalan 92.63% 92.83%
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun 2017) Program Kegiatan Anggaran Tingkat ketersediaan administrasi 100% Program pelayanan administrasi Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air Rp. 6.600.677.050,- dan listrik,jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas,jasa administrasi keuangan,jasa kebersihan kantor,jasa perbaikan peralatan kerja, pengadaan mebeleur, penyediaan alat tulis kantor,penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan jasa tenaga non PNS, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Meningkatnya sarana dan prasarana Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin gedung kantor Rp. 2.786.000.000,- Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas 52,26 % Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas, peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan, peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, peningkatan pengelolaan terminal angkutan udara Rp. 1 775. 000.000,- Meningkatnya sarana Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 100% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi pemeliharaan rutin / berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan /rehabilitasi prasarana alat pengujian kendaraan bermotor, rehabilitasi pemeliharaan terminal/ pelabuhan Rp. 575.000.000,- Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Presentase pengendalian angkutan umum dan jalan 45,91 % Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (pengawasan LLAJ dan pengamanan insidentil) pemilihan dan pemberian penghargaan sopir teladan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ Rp. 378.315.000,- Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana 13 unit Program pembangunan sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas 32,11 % Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan gedung terminal, pembangunan halte bus, pembangunan dermaga Rp. 2.000.000.000,- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rp. 8.016.080.000,-
Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Persentase kendaraan laik jalan 92,83 % Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Tersedia data kendaraan laik jalan Rp. 505.500,-