POHON KINERJA Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya sarana perhubungan

dokumen-dokumen yang mirip
Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ES II

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 KELURAHAN KOTA PAGATAN. Kinerja Sasaran. - Meningkatnya Pelayanan Administrasi

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENSTRA VISI dan MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

POHON KINERJA KECAMATAN KUSAN HULU TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

: PERHUBUNGAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

Profil SKPD Profil Kedudukan

BAB I PENDAHULUAN. nasional. Kendaraan bermotor dalam perkembangannya setiap hari

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DASAR HUKUM : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUPANG. Bagian Pertama. Dinas. Pasal 123

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

Angkutan Jalan a) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD LAKIP 2012

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR TAHUN 2016

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Rencana Tahun Target Capaian Kinerja (output) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Belanja repeater radio komunikasi dan wi-fi 1 tahun

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA PADANG

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 1 dari 7

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. PA/KPA Ir. SIGIT SULIANTONO SiRUP LKPP

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun MISI 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Rp ,00 APBD (

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

1. PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN. Foto dan Alamat Kantor Dinas Perhubungan Kota Madiun. Alamat Kantor Dinas Perhubungan Kota Madiun:

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 1,198,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 35,746,483, BELANJA LANGSUNG 191,034,525,000.

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 96 TAHUN 2016 /X/2016 TENTANG

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

(RENCANA KERJA) TAHUN 2015

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN

Visi Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN JASA PERHUBUNGAN TAHUN 2015 YANG AKOMODATIF DAN RESPONSIF BAB I

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Subarso, S.Sos, Ma SiRUP LKPP

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Nomor : 800 / 5601 / Sekretariat Tanggal : 02 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB IV P E N U T U P A. KESIMPULAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 53 TAHUN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI

Rumusan Usulan Rencana Program / Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Agam

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Subarso, S.Sos, Ma SiRUP LKPP

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN DAN SUB DINAS PERHUBUNGAN LAUT KABUPATEN ROKAN HILIR

Transkripsi:

II POHON KINERJA 2017 Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya prasarana dan fasilitas Meningkatnya sarana Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor 1. Tingkat ketersediaan administrasi 2. Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan prasarana dan fasilitas 4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5. Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan 6. Jumlah sarana dan prasarana 7. Persentase pemasangan rambu-rambu 8. Persentase kendaraan laik jalan III Meningkatnya sarana dan prasarana 1.Tingkat ketersediaan administrasi 2.Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya prasarana dan fasilitas Meningkatnya sarana Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor 1.Peningkatan prasarana dan fasilitas 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 3.Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan 4.Jumlah sarana dan prasarana 5.Persentase pemasangan rambu-rambu 6.Persentase kendaraan laik jalan IV 1.Tingkat ketersediaan administrasi Meningkatnya sarana dan prasarana 1.Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya prasarana dan fasilitas Meningkatnya sarana Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor 1.Peningkatan prasarana dan fasilitas 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 3.Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan 4.Jumlah sarana dan prasarana 5.Persentase pemasangan rambu-rambu 6 Persentase kendaraan laik jalan

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 ES II Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan Target Indikator Tujuan (Tahun 2016) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal (Tahun 2016) Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2017) Tingkat ketersediaan administrasi Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai 100% 100% Meningkatnya sarana dan prasarana Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 04 Tahun 2015 perubahan kedua atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang tata cara dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 100% 100% Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas Tersusunnya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas serta meningkatnya pengelolaan terminal angkutan sungai danau, pengelolaan terminal angkutan darat dan angkutan udara 29,63 % 52,26 % Meningkatnya sarana Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor, terminal serta pelabuhan 0 100% Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan Terlaksananya pengawasan LLAJ dan pengamanan insidentil serta terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ 25,1 % 45.91% Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana Terbangunnya terminal, halte bus dan dermaga 4 unit 13 unit Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Persentase pemasangan rambu-rambu Terpasangnya rambu rambu lalu lintas 15,24 % 32,11 % Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Persentase kendaraan laik jalan Tersedianya data kendaraan laik jalan 92.63% 92.83%

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 ES II Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan Target Indikator Tujuan (Tahun 2016) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal (Tahun 2016) Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2017) Tingkat ketersediaan administrasi Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Tersedianya layanan penyediaan jasa administrasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai 100% 100% Meningkatnya sarana dan prasarana Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 04 Tahun 2015 perubahan kedua atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang tata cara dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 100% 100% Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas Tersusunnya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas serta meningkatnya pengelolaan terminal angkutan sungai danau, pengelolaan terminal angkutan darat dan angkutan udara 29,63 % 52,26 % Meningkatnya sarana Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor, terminal serta pelabuhan 0 100% Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Persentase pengendalian angkutan umum dan jalan Terlaksananya pengawasan LLAJ dan pengamanan insidentil serta terlaksananya kegiatan pemilihan sopir teladan dan pelajar pelopor keselamatan LLAJ 25,1 % 45.91% Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana Terbangunnya terminal, halte bus dan dermaga 4 unit 13 unit Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Persentase pemasangan rambu-rambu Terpasangnya rambu rambu lalu lintas 15,24 % 32,11 % Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Persentase kendaraan laik jalan Tersedianya data kendaraan laik jalan 92.63% 92.83%

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun 2017) Program Kegiatan Anggaran Tingkat ketersediaan administrasi 100% Program pelayanan administrasi Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air Rp. 6.600.677.050,- dan listrik,jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas,jasa administrasi keuangan,jasa kebersihan kantor,jasa perbaikan peralatan kerja, pengadaan mebeleur, penyediaan alat tulis kantor,penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan jasa tenaga non PNS, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Meningkatnya sarana dan prasarana Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 100% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin gedung kantor Rp. 2.786.000.000,- Meningkatnya prasarana dan fasilitas Peningkatan prasarana dan fasilitas 52,26 % Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas, peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan, peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, peningkatan pengelolaan terminal angkutan udara Rp. 1 775. 000.000,- Meningkatnya sarana Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 100% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi pemeliharaan rutin / berkala sarana alat pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan /rehabilitasi prasarana alat pengujian kendaraan bermotor, rehabilitasi pemeliharaan terminal/ pelabuhan Rp. 575.000.000,- Meningkatnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Presentase pengendalian angkutan umum dan jalan 45,91 % Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya (pengawasan LLAJ dan pengamanan insidentil) pemilihan dan pemberian penghargaan sopir teladan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ Rp. 378.315.000,- Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana 13 unit Program pembangunan sarana dan prasarana Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas 32,11 % Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan gedung terminal, pembangunan halte bus, pembangunan dermaga Rp. 2.000.000.000,- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rp. 8.016.080.000,-

Meningkatnya keselamatan kendaraan bermotor Persentase kendaraan laik jalan 92,83 % Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Tersedia data kendaraan laik jalan Rp. 505.500,-