UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

dokumen-dokumen yang mirip
LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE JANUARI 2015 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN `AISYIYAH YOGYAKARTA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

DAFTAR ISI Latar Belakang Rumusan Masalah Batasan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian...

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

K E B I J A K A N S I S T E M P E N J A M I N M U T U I N T E R N A L S T I K E S H A R A P A N I B U J A M B I

Bidang keuangan terbukti dengan transparansi dalam penganggaran, pengelolahan, penggunaan dan pengawasan keuangan. Dalam hal

MANUAL MUTU EVALUASI

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Indikator Contoh Dokumen Narasi Dokumen

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)

PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pembelajaran Di SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 8 Bandung. Dengan

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 : Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN TAHUN 2017

RINGKASAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN LPJM TAHUN 2015

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Matrik Realisasi Rencana Operasional Bidang I Januari-Desember Tujuan Strategis

I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

L1\IVERSITAS ~vll'iia'\1'\1al)iyaii Sl.:RABAYA MANUAL MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA. Morality, Intelectuality, Entrepreneurship

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur Audit Internal

Check List AIM UKPA XII Lingkup Penjaminan Mutu Pelayanan Prima Program Studi : S-3 Teknik Sipil

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

INDIKATOR KINERJA LABORATORIUM MANAJEMEN AGROINDUSTRI TIP

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

MEMUTUSKAN PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

bpmp.stikesaisyiyah.ac.id

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

PROSEDUR PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI - UBD

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

BAB V SIMPULAN DAN SARAN. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 10 unit kerja di

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 011/ITDel/Rek/SK/I/18. Tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DEL

PROSES PENERAPAN PENJAMINAN MUTU PADA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

LAMPIRAN LEMBAR OBSERVASI PADA PDAM TIRTANADI MEDAN : JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 1 MEDAN. Kode Klausul Terlaksana Tidak

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 Di PPID LAPAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

[2015] PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai. Laboratorium Farmakologi

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Juli Desember 2014

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI RENSTRA TAHUN KE-1 SAMPAI KE-4

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Laporan Tinjauan Manajemen LP3M UB Tinjauan Manajemen DESEMBER Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN 2016 BIRO KEUANGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR. Semarang, September 2016 LPM Universitas PGRI Semarang

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

PERANCANGAN SISTEM PENJAMIN MUTU DENGAN MODEL CAPAIAN MUTU BERKELANJUTAN DI PERGURUAN TINGGI

KODE : Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA

K E B I J A K A N M U T U A K ADEMIK FAKULTAS AGAMA ISLAM

Manual Prosedur Audit Internal

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

No Program Kerja Sasaran Indikator Hasil Agustus Juli 2017 Anggaran

Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penguatan Peran SJMF dan TPMA dalam Siklus SPMI Unsyiah

Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Manual Mutu. Jurusan Teknik Pengairan

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

PPMI ( Pusat Penjaminan Mutu )

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

KASYFI HARTATI Disampaikan pada ASM 2014

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG 2016/2017

Manual Prosedur Audit Internal

Transkripsi:

(LPM) Bagian / Divisi : Ketua LPM 01 1 Maret 016 45 dari 5 Lokasi Program : LPM PERENCANAAN AKSI 1 4 PELUANG Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan LPM Unilam 1a. Menyiapkan Kuisioner (angket) Survei kepuasan 1b Memberikan kuesioner kepada setiap stakeholder pengguna produk dan jasa agar mengisi setelah selesai pelayanan 1c Melakukan wawancara kepada stakeholder pelanggan pengguna produk dan jasa 1d Merekapitulasi dan menganalisis hasil survei Nilai Indeks Kepuasan IKM >.00 (skala 4.00) atau setara indeks 75.00 peluang perluasan pengembangan layanan jasa LPM di luar menggunakan produk dan jasa LPM dan peluang perluasan layanan baru bagi jasa LPM akan berpeluang kurang baik khususnya stakeholder di luar Memastikan setiap standar mutu dari stakeholder berkepentingan terhadap mutu produk dan jasa terpenuhi. Menerapkan manajemen pengaduan yang baik

(LPM) 01 1 Maret 016 46 dari 5 Bagian / Divisi : Bidang Akreditasi Lokasi Program : LPM PERENCANAAN AKSI 1 4 PELUANG pendampingan penyusunan dokumen akreditasi kepada 5 program studi di Pendataan status akreditasi seluruh program studi dan insitusi di Rekruitmen dan pelatihan tenaga pendamping penyusunan borang akreditasi Pelaksanaan pendampingan penyusunan borang akreditasi program studi penyusunan dokumen akreditasi kepada 5 program studi di di luar melakukan perbaikan

(LPM) 01 1 Maret 016 47 dari 5 Bagian / Divisi : Bidang Sistem Mutu Lokasi Program : LPM ACTION PLAN 1 4 pendampingan penyusunan Dokumentasi ISO 9001 kepada biro dan lembaga pada Universitas Lambung Mangkurat Pendataan status dokumentasi sistem ISO 9001 pada biro dan lembaga di insitusi Rekruitmen dan pelatihan tenaga pendamping penyusunan dokumentasi sistem iso 9001 Pelaksanaan pendampingan penyusunan dokumentasi sistem mutu iso 9001 penyusunan dokumentasi sistem iso 9001 kepada biro dan lembaga pada Universitas Lambung Mangkurat di luar melakukan perbaikan

(LPM) 01 1 Maret 016 48 dari 5 Bagian / Divisi : Bidang Monitoring dan Evaluasi Lokasi Program : LPM ACTION PLAN 1 4 pendampingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu di 100 terdiri dari program studi dan unit pengelola di lingkungan Pendataan pelaksaan monev mutu di seluruh program studi di Rekruitmen dan pelatihan tenaga pendamping pelaksanaan monev mutu akademik Pelaksanaan pendampingan monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi di lingkungan UNLAM monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi dan unit pengelola di di luar melakukan perbaikan

(LPM) 01 1 Maret 016 49 dari 5 Bagian / Divisi : Bidang Sekretaris Lokasi Program : LPM PERENCANAAN 1 4 Mengikutsertakan personil SDM LPM pada pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi sebanyak 1 orang Mengikutsertakan personil SDM LPM pada pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dan resertifikasi kompetensi sebanyak 15 orang Pendataan personil di seluruh program studi di Rekruitmen dan pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi Pelaksanaan Pelatihan dengan mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang ditunjuk Pendataan personil di seluruh program studi di Rekruitmen dan pelatihan auditor mutu internal (AMI) sebagai bukti pemenuhan kompetensi Pelaksanaan Pelatihan dengan mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang ditunjuk Ketercapaian pelaksanaan pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi 100 % terealisasi di akhir tahun Ketercapaian pelaksanaan pelatihan auditor mutu internal (AMI) 100 % terealisasi di akhir tahun Jika tercapai maka pelatihan peningkatan kompetensi ini dapat menunjang penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam Jika tercapai maka pelatihan peningkatan kompetensi ini dapat menunjang penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan akan tidak tercapai penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar melakukan perbaikan melakukan perbaikan