BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

dokumen-dokumen yang mirip
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA. 2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

DAFTAR ISI PENGANTAR

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini : a. Mencari Sumber - sumber pembiayaan yang cukup dari berbagai sumber Dana

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN Sasaran Strategis. Islam

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

FORMULIR PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA LANGSA

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Transkripsi:

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk. USMAN ABDULLAH, SE : Walikota Langsa Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Langsa, 25 Februari 2016 WALIKOTA LANGSA, Tgk. USMAN ABDULLAH, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA LANGSA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 1 Berkurangnya Kegiatan-Kegiatan Asusila Dan Amoral Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam 3 4 - Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam Kasus 550 2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (good governance ), yang didukung penerapan e-government dan e-kinerja - Persentase Temuan BPK RI Yang di Tindak Lanjuti - Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota % 85 Predikat B 3 Meningkatnya aparatur yang beretos tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah - Presentase Penurunan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur % 95 Persentase PNS Kota Langsa Yang Berkualifikasi S.1 % 80 4 Meningkatnya Pengelolahan keuangan daerah sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan Profesional - Opini WTP dari BPK RI Penghargaan WTP 5 Ketersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan - Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen 5 6 Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah % 100 Derajat Kemandirian Daerah % 80 7 Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolahan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana - Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau % 20,01 - Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik % 85,21 1

1 2 3 4 8 Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan - Persentase Pasar Kecamatan Yang Memenuhi perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) kriteria Beriman % 100 9 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan - Angka Rata-rata Lama Sekolah % 10.80 10 Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas - Persentase Guru Yang Memenuhi Kulifikasi SI/D-IV % 100 11 Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah - Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan % 90 12 Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau - Usia Harapan Hidup Tahun 70 Persentase Kompllikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Definitif Dari Satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Persentase Ibu Bersalin Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan Di Satu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu % 85 % 95 % 100 13 Meningktanya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat - Jumlah Izin Usaha Yang Diterbitkan Rata-rata Lama Proses Perijinan Izin 2.397 Hari 3 14 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik perkotaan dan wilayah yang berkualitas 15 Meningkatnya sarana dan Prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor 16 Meningkatnya sarana dan Prasarana air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat - Persentase Ketersediaan Puskesmas Pembantu - Jumlah Pelabuhan Laut - Persentase Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih % 100 Pelabuhan 1 % 100 2

1 2 3 4 17 Meningkatnya Pelayanan jasa transportasi yang efisien - Jumlah orang terangkut angkutan umum dan ekonomis dan aman Orang 2.234.000 18 Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Di Uji Dalam Tahun Berjalan % 77,03 - Persentase Koperasi Aktif % 30 19 Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan 20 Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumber daya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor - Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) - Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lainnya (ton) % 4.17 Ton 12.015 21 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi - Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Rp 6.976.452.44 22 Meningkatnya lingkungan permukiman yang berkualitas dalam upaya menciptakan kota tanpa permukiman kumuh - Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan % 0.35 23 Meningkatnya Kualitas kinerja cakupan pelayanan air minum limbah dan persampahan - Persentase volume sampah yang ditangani % 100 24 Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan - Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong Orang 145 25 Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan - Persentase Pekerja perempuan di lembaga pemerintah % 90 Persentase Pekerja perempuan di lembaga swasta % 25 3

1 2 3 4 26 Meningkatnya kondisi Daerah yang aman dan kondusif - Presentase penyelesaian kasus pelanggaran serta keberlanjutan perdamaian Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) % 100 4

NO PROGRAM ANGGARAN 1 2 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.077.150.309,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.574.094.693,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 913.667.420,00 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 149.065.000,00 5 Program Keluarga Berencana 1.103.668.500,00 6 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 185.346.285,00 7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 106.900.000,00 8 Program pembangunan jalan dan jembatan 49.956.860.740,00 9 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 34.285.000,00 10 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 20.355.000,00 11 Program Penataan Administrasi Kependudukan 106.268.950,00 12 Program Pendidikan Anak Usia Dini 597.062.500,00 13 Program pengembangan data/informasi 74.075.000,00 14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.401.180.000,00 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 838.630.000,00 16 Program pengembangan pemasaran pariwisata 152.848.000,00 17 Program Pengembangan Perumahan 10.946.804.000,00 18 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2.454.360.200,00 19 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 808.492.395,00 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 638.347.000,00

1 2 3 21 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 81.902.500,00 22 Program Perencanaan Tata Ruang 2.172.205.000,00 23 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 126.873.500,00 24 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.025.525.000,00 25 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.623.000.000,00 26 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 646.414.231,00 27 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.350.661.500,00 28 Program pengembangan destinasi pariwisata 519.500.000,00 29 Program pengembangan industri kecil dan menengah 1.322.811.500,00 30 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 50.202.500,00 31 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 835.542.500,00 32 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 113.333.000,00 33 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 41.050.000,00 34 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3.131.585.000,00 35 Program peningkatan peran serta kepemudaan 273.320.000,00 36 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 95.000.000,00 37 Program rehabilitasi hutan dan lahan 9.377.859.529,00 38 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.046.151.914,00 39 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.860.949.563,00 40 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 312.860.000,00 41 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 400.000.000,00

1 2 3 42 Program Pendidikan Menengah 6.842.879.754,00 43 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 228.566.000,00 44 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.735.542.865,00 45 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 208.800.000,00 46 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 54.085.000,00 47 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.444.313.000,00 48 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 67.657.000,00 49 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 59.852.500,00 50 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 12.305.000,00 51 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 70.305.600,00 52 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 25.925.000,00 54 Program Pendidikan Non Formal 1.728.810.300,00 55 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.957.355.905,00 56 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 627.428.500,00 57 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 22.500.000,00 58 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 308.095.000,00 60 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 275.000.000,00 61 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.500.759.790,00 62 Program Pendidikan Luar Biasa 1.425.000.000,00 63 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 90.000.000,00 64 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 110.000.000,00

1 2 3 65 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.828.327.500,00 66 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 374.975.000,00 67 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 80.820.000,00 68 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.731.935.661,00 69 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 34.520.000,00 71 Program pengembangan budidaya perikanan 816.308.950,00 72 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 120.702.630,00 73 643.775.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 75 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2.668.266.000,00 76 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 14.456.600,00 77 Program pengembangan perikanan tangkap 4.639.860.000,00 78 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 95.000.000,00 79 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 722.972.385,00 80 Program perencanaan pembangunan daerah 1.277.338.000,00 81 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 782.425.336,00 82 83 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 65.100.000,00 120.823.000,00 84 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 35.540.000,00 85 Program perencanaan pembangunan ekonomi 300.732.000,00 86 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 537.210.000,00

1 2 3 87 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 29.057.500,00 88 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 23.258.800,00 89 Program perencanaan sosial dan budaya 303.730.000,00 90 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 234.478.150,00 91 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.606.553.479,00 92 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 5.215.040.000,00 94 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 39.700.000,00 95 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 5.433.690.000,00 97 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 401.079.500,00 98 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 606.766.300,00 99 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 8.004.081.700,00 100 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 13.814.668.168,00 101 Program Pendidikan Kedinasan 2.809.325.000,00 102 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.405.170.899,00 103 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.263.043.948,00 104 Program Sosialisasi, Penyuluhan Dan Verifikasi Pemilu Pemerintah Daerah 152.647.500,00 Langsa, 25 Februari 2016 WALIKOTA LANGSA Tgk. USMAN ABDULLAH, SE