SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : RSUD CILEUNGSI

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

Transkripsi:

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN serta pengeolaan ruang dan lingkungan hidup 0 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 1,445,854,200 1,445,854,200 1,649,450,000 Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 01 0001 Penyediaan jasa surat menyurat Cibinong Jumlah perlengkapan Meningkatnya 12 bulan 7,500,000 7,500,000 7,500,000 sedang surat-menyurat yang Kelancaran berjalan - meterai 3000 500 lbr - meterai 6000 1000 lbr 0 01 Penyediaan jasa komunikasi, Cibinong Jumlah Jasa Kantor Meningkatnya 12 bulan 300,000,000 300,000,000 200,000,000 sedang sumber daya air dan listrik untuk pembayaran Kelancaran berjalan rekening -Telepon 7 line - Listrik 5 jaringan -Internet 2 jaringan 0 01 Penyediaan jasa pemeliharaan Cibinong Jumlah Jasa Terjaminnya Legalitas 12 bulan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 sedang dan perizinan kendaraan Pembayaran Pajak Penggunaan berjalan dinas/operasional dan STNK Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional - Kendaraan roda 2 2 unit - Kendaraan roda 4 8 unit - Kendaraan roda 6 10 unit 0 01 Penyediaan jasa kebersihan Cibinong Jumlah pelaksanaan 4 orang Terciptanya Suasana 12 bulan 90,000,000 90,000,000 80,000,000 sedang kantor kebersihaan kantor 12 bulan bersih dan nyaman berjalan dalam bekerja di lingkungan kantor 0 01 Penyediaan alat tulis kantor Cibinong Jumlah Alat Tulis 70 item Meningkatnya 12 bulan 99,548,200 99,548,200 150,000,000 sedang Kantor yang Kelancaran berjalan 0 01 Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Jumlah Barang 37 item Meningkatnya 12 bulan 100,000,000 100,000,000 150,000,000 sedang penggandaan Cetakan dan Kelancaran berjalan Penggandaan yang 0 01 Penyediaan komponen instalasi Cibinong Jumlah komponen 19 item Meningkatnya 12 bulan 40,000,000 40,000,000 50,000,000 sedang listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ Kelancaran berjalan kantor penerangan bangunan kantor yang 0 01 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong Jumlah Bahan Meningkatnya 12 bulan 60,000,000 60,000,000 90,000,000 sedang Kantor Logistik Kantor yang Kelancaran berjalan - Premium 14,400 liter - Solar 2,400 liter - Oli 360 liter 0 01 Penyediaan makanan dan Cibinong Jumlah jamuan Terpenuhinya 10 bulan 62,000,000 62,000,000 100,000,000 sedang minuman makanan dan Kebutuhan Jamuan berjalan minuman yang Makanan dan disediakan Minuman - jamuan tamu 400 jamuan 0 01 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat-rapat Terciptanya 12 bulan 400,000,000 400,000,000 400,000,000 sedang konsultasi ke dalam dan luar koordinasi dan koordinasi dan berjalan daerah konsultasi ke dalam konsultasi dengan dan luar daerah yang Instansi Pemda, dilakukan Provinsi, dan Pusat - Konsultasi Propinsi 10 kali - Rapat Koordinasi 30 kali

Program/ Keluaran Hasil 0 01 Penyediaan jasa tenaga Cibinong Jumlah pegawai 5 org Meningkatnya 12 bulan 62,850,000 62,850,000 61,950,000 sedang pendukung administrasi/teknis kontrak/honorer yang Motivasi Kerja berjalan perkantoran diberi honor Pegawai Kontrak dan Honorer 0 01 Pelayanan dokumentasi dan Cibinong Jumlah dokumen 12 berkas Terwujudnya tertib 12 bulan 25,000,000 25,000,000 50,000,000 sedang arsip arsip di selama dokumen dan arsip berjalan 1 tahun 0 01 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah Pengelolaan 80 orang Terkelolanya 12 bulan 24,816,000 24,816,000 50,000,000 sedang administrasi kepegawaian Administrasi Administrasi berjalan Kepegawaian Kepegawaian di 0 01 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah Pengelolaan 3 jenis Terkelolanya 12 bulan 34,140,000 34,140,000 50,000,000 sedang Administrasi Barang Administrasi Barang dokumen Administrasi Barang berjalan di 0 01 Penyediaan pelayanan Cibinong Jumlah Petugas 6 org Terciptanya Suasana 12 bulan 90,000,000 90,000,000 160,000,000 sedang Keamanan Pengamanan Kantor Aman di Lingkungan berjalan yang diberi honor Kantor 0 02 Program Peningkatan Sarana Terwujudnya 100 % - - 2,405,000,000 2,405,000,000 4,095,000,000 dan Prasarana kecepatan, kenyamanan serta keamanan kerja aparatur 0 02 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Kendaraan unit roda Meningkatnya 82 % 1,000,000,000 1,000,000,000 2,200,000,000 sedang Dinas/Operasional Dinas/Operasional 4/lebih Kelancaran kerja berjalan yang (jeep fire) 2 Pick Up 1 mini bus 1 Tangki Air 1 Ambulance 0 02 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Peralatan 10 jenis Meningkatnya 12 bulan 300,000,000 300,000,000 250,000,000 sedang Kantor yang Kelancaran kerja berjalan 0 02 Pengadaan perlengkapan kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan 9 jenis Meningkatnya 12 bulan 100,000,000 100,000,000 120,000,000 sedang Kantor yang Kelancaran kerja berjalan 0 02 Penyewaan dan Pemeliharaan Cibinong Jumlah tempat 2 jenis Meningkatnya 12 bulan 45,000,000 45,000,000 45,000,000 sedang Repeater repeater yang disewa kelancaran berjalan Komunikasi 0 02 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Jumlah/luas Gedung 5 unit Terjaganya kondisi 12 bulan 300,000,000 300,000,000 400,000,000 sedang gedung kantor Kantor yang gedung fisik gedung kantor berjalan dipelihara kantor sehingga tetap dan Pos berfungsi secara Damkar optimala 0 02 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Jumlah kendaraan 16 unit roda Terjaganya kondisi 12 bulan 600,000,000 600,000,000 1,000,000,000 sedang kendaraan dinas/operasional dinas/operasional 6 atau kendaraan berjalan yang dipelihara lebih dinas/operasional 13 unit roda 4 sehingga tetap 9 unit roda 2 berfungsi secara optimal 0 02 Pemeliharaan rutin/berkala Cibinong Jumlah peralatan 13 komputer Terjaganya kondisi 60,000,000 60,000,000 80,000,000 sedang peralatan kantor kantor yang dipelihara 5 notebook peralatan kantor berjalan 17 printer sehingga tetap 12 AC berfungsi secara 5 mesin tik optimal 0 03 Program Peningkatan Disiplin Terwujudnya - 143,500,000 143,500,000 296,000,000 Disiplin dan Kewibawaan 0 03 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Jumlah Pakaian 80 stel Meningkatnya 100 % 72,000,000 72,000,000 96,000,000 sedang beserta perlengkapannya Dinas beserta Disiplin Pegawai berjalan perlengkapannya yang dalam hal pakaian dinas/ atribut kerja 0 03 Pengadaan Pakaian Kerja Cibinong Jumlah Pakaian 80 stel Meningkatnya 100 % 71,500,000 71,500,000 200,000,000 sedang lapangan Dinas lapangan Disiplin Pegawai berjalan yang dalam hal pakaian

Program/ Keluaran Hasil 0 05 Program Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 47,880,000 47,880,000 48,000,000 Kapasitas Sumberdaya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 0 05 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah 18 kali Terbinanya mental 10 bulan 47,880,000 47,880,000 48,000,000 sedang bagi Pegawai Pengajian Rutin yang pengajian dan spiritual pegawai berjalan dilaksanakan 0 06 Program Peningkatan Terwujudnya - - 554,933,000 554,933,000 595,000,000 Pengembangan Sistem Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja Anggaran dan dan Keuangan Realisasi Keuangan 0 06 Penyusunan laporan capaian Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok Tersedianya Dokumen 1 35,000,000 35,000,000 35,000,000 sedang kinerja dan ikhtisar realisasi Laporan Capaian 20 buku Yang Menunjukkan berjalan kinerja Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Selama Realisasi Kinerja 1 Tahun 0 06 Penyusunan pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok Terpenuhinya 1 dok 30,000,000 30,000,000 30,000,000 sedang keuangan semesteran Laporan Keuangan Kebutuhan Bahan berjalan Semesteran yang Laporan Keuangan Pemerintah 0 06 Penyusunan pelaporan Cibinong Jumlah Laporan 1 dok Terpenuhinya 1 dok 20,000,000 20,000,000 20,000,000 sedang keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Kebutuhan Bahan berjalan Tahun Yang Laporan Keuangan Pemerintah 0 06 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen 3 dok Terpenuhinya 3 dok 55,000,000 55,000,000 55,000,000 sedang Anggaran RKA, DPA dan Kebutuhan berjalan Perubahannya Perencanaan Anggaran Pemerintah 0 06 Penatausahaan Keuangan Cibinong Jumlah laporan 12 dok Terwujudnya 12 dok 120,000,000 120,000,000 120,000,000 sedang Penatausahaan akuntabilitas dan berjalan Keuangan yang transparansi melalui penatausahaan keuangan 0 06 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok Tersedianya dokumen 1 dok 35,000,000 35,000,000 35,000,000 sedang Renja Yang penyusunan program berjalan kegiatan beserta penganggarannya 0 06 Publikasi Kinerja Cibinong Jumlah media yang 4 tema Terpenuhinya 100 % 100,000,000 100,000,000 100,000,000 sedang menjadi sarana Kebutuhan Publikasi berjalan publikasi Kinerja 0 06 Monitoring, evaluasi dan Cibinong Jumlah Laporan Hasil 10 dok Tersedianya Data 10 dok 159,933,000 159,933,000 200,000,000 sedang pelaporan kegiatan Evaluasi dan 1 keg Hasil Monitoring dan berjalan Monitoring yang rakor Evaluasi 0 19 Program Peningkatan Terwujudnya 100 % - - 2,453,048,000 2,453,048,000 5,890,000,000 Kesiapsiagaan dan Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0 19 Optimalisasi Tenaga Sukarela Kab. Bogor Jumlah Tenaga 30 orang Meningkatnya tingkat 82 % 428,424,000 428,424,000 2,190,000,000 sedang Pertolongan Bahaya Kebakaran Satlakar yang waktu tanggap berjalan ditugaskan di 5 (response time rate) Posdamkar daerah layanan wilayah manajemen 0 19 Pengadaan Sarana dan Cibinong Jumlah Sarana dan 7 jenis Meningkatnya Tingkat 82 % 397,954,000 397,954,000 800,000,000 sedang Prasarana Pencegahan Bahaya Prasarana pelayanan wilayah berjalan Kebakaran Pencegahan Bahaya tanggap daerah Kebakaran yang layanan manajemen

Program/ Keluaran Hasil 0 19 Pencegahan dan Pengendalian Kab. Bogor Jumlah kejadian 150 Kejadian Meningkatnya Tingkat 82 % 1,544,000,000 1,544,000,000 2,500,000,000 sedang Bahaya yang akan waktu tanggap berjalan ditanggulangi (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 0 19 Gladi dan simulasi Penanganan Kab. Bogor Jumlah 1 Keg Meningkatkan 82 % 32,695,000 32,695,000 200,000,000 sedang Kebakaran Simulasi Penangan kesiapsiagaan dalam berjalan 0 19 Rapat Koordinasi Penangganan Kab. Bogor Jumlah rakor 100 peserta Meningkatnya 100 peserta 49,975,000 49,975,000 200,000,000 sedang Kebakaran Penangan kemampuan, berjalan pemahaman dan koordinasi dalam bencaan di Kabupaten Bogor 0 22 Program Pencegahan Dini dan Terwujudnya - - 5,181,120,000 5,181,120,000 9,720,000,000 Korban Pencegahan Dini Alam dan Penanganan di Kabupaten Bogor 0 22 0001 Penyusunan Kebijakan Cibinong Jumlah dokumen 1 Dok Terdapatnya pedoman 1 pedoman 124,320,000 124,320,000 300,000,000 sedang Rumusan Kebijakan berjalan daerah yang secara terkoordinasi disusun 0 22 0002 Pengembangan Pusat Data Cibinong Jumlah data 1 Dok meningkatnya 100 % 199,210,000 199,210,000 350,000,000 sedang Informasi informasi kesiapsiagaan dan berjalan pelayanan 0 22 0011 Fasilitasi operasional Satgas / Cibinong Jumlah Lokasi 130 lokasi Tertanganinya korban 4200 korban 1,475,349,000 1,475,349,000 1,700,000,000 sedang Tim Reaksi Cepat Tanggap 12 keg berjalan darurat yang akan difasilitasi oleh Satgas/Tim Reaksi Cepat dan penguatan kapasitas 0 22 0012 Asessment / kaji cepat kab. Bogor Jumlah assesment 130 lokasi Terdapatnya bahan 130 kejadian 167,500,000 167,500,000 280,000,000 sedang kerusakan / kerugian akibat akibat kejadian kebijakan berjalan kerusakan/ penanganan tanggap kerugiannya darurat 0 22 0013 Penyiapan Logistik tanggap Cibinong Jumlah bantuan 12 jenis Tersedianya 12 bulan 497,800,000 497,800,000 1,200,000,000 baru darurat bahan natura tanggap darurat yang bufferstock bantuan tanggap darurat berupa natura 0 22 0014 Pendistribusian logistik dan kab. Bogor Jumlah Lokasi 130 lokasi Tersalurkannya 4200 korban 167,800,000 167,800,000 300,000,000 sedang Penataan Logistik yang akan bantuan kepada berjalan disalurkan bantuan korban secara cepat dan tepat 0 22 0015 Penyelenggaraan Pusat Cibinong Jumlah 12 bulan meningkatnya 100 % 45,900,000 45,900,000 240,000,000 baru Pengendalian Operasi penyelenggaraan Persentase pelayanan (Pusdalops) Kab. Bogor oparasional Posko Pusdalops Pengendalian Operasi 0 22 0016 Penguatan Sarana prasarana Cibinong Jumlah Sarana 15 item Meningkatnya sarana 100 % 281,204,000 281,204,000 350,000,000 sedang tanggap darurat yang akan prasarana berjalan 0 22 0017 Pengadaan peralatan SATGAS Cibinong Jumlah Peralatan 24 item Meningkatnya sarana 100 % 95,721,000 95,721,000 250,000,000 sedang Satgas yang dan prasarana Satgas berjalan

Program/ Keluaran Hasil 0 22 0018 Penyusunan perencanaan Kab. Bogor Jumlah dokumen 50 dokumen Terencananya 50 kegiatan 91,944,000 91,944,000 250,000,000 sedang Rehabilitasi dan Rekonstruksi perencanaan penanganan pasca berjalan Pasca rehabilitasi dan rehabilitasi rekonstruksi pasca dan rekonstruksi 0 22 0019 Fasilitasi dan Kab Bogor Jumlah kegiatan 1 keg Tersusunnya 4 dok 86,971,000 86,971,000 300,000,000 sedang Koordinasi Perbaikan Bidang rakor pembahasan kebijakan berjalan Prasarana Fisik Pasca pasca perencanaan prasarana fisik pasca 0 22 0022 Assessment Kaji Kab Bogor Jumlah assesment 130 kejadian Tersusunnya bahan 130 dok 250,617,000 250,617,000 300,000,000 sedang Rehabilitasi & Rekonstruksi kaji detail untuk kebijakan berjalan Penanganan Pasca bahan penanganan penanganan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca 0 22 0023 Fasilitasi & Pendampingan Ds. Banyuwangi Jumlah waktu yang 1 kegiatan Terfasilitasinya 287 KK 63,586,000 63,586,000 - sedang Relokasi Korban di Kec. Cigudeg dibutuhkan untuk Relokasi Korban berjalan Kp.Panggeleseran dan Kp. melakukan relokasi di Cibugis Ds. Banyuwangi Kec. Cigudeg Kp.Panggeleseran dan Kp. Cibugis Ds. Banyuwangi Kec. Cigudeg 0 22 0025 Desa Tangguh Kab. Bogor Terbentuknya Desa 2 desa Meningkatnya 2 desa 167,783,000 167,783,000 900,000,000 sedang Tangguh kapasitas Desa dan berjalan berkurangnya risiko korban 0 22 0026 Sosialisasi Siaga Kab. Bogor Jumlah papan Terinformasikannya 20 titik 220,900,000 220,900,000 400,000,000 sedang peringatan / kesiapsiagaan 440 Desa berjalan sosialisasi siaga masyarakat dalam 25 sekolah yang dilpasang - papan 20 buah - poster 5 jenis - lifleat 20 rim - buku saku 1000 buku 0 22 0029 Rakor Kab. Bogor Jumlah peserta yang 200 orang Meningkatnya 200 orang 100,000,000 100,000,000 200,000,000 sedang mengikuti kegiatan kemampuan, berjalan Rakor pemahaman dan koordinasi dalam bencaan di Kabupaten Bogor 0 22 0031 Penyiapan Logistik tanggap Kab. Bogor Jumlah bantuan 2 jenis Tersedianya 12 bulan 497,800,000 497,800,000 1,000,000,000 baru darurat bahan tanggap darurat bufferstock bantuan bangunan bahan bangunan yang tanggap darurat bahan bangunan 0 22 0032 Penyiapan Logistik tanggap Kab. Bogor Jumlah bantuan 26 jenis Tersedianya 12 bulan 493,600,000 493,600,000 1,000,000,000 baru darurat berupa tanggap darurat bufferstock bantuan pakaian dan alat rumah tangga bahan bangunan yang tanggap darurat berupa pakaian dan alat rumah tangga 0 22 0033 Pendampingan Kab. Bogor Jumlah kegiatan 3 kegiatan Tersusunnya laporan 3 lap 153,115,000 153,115,000 400,000,000 sedang Penanganan Rekonstruksi Pasca pendampingan pelaksanaan berjalan pelaksanaan untuk Rekonstruksi Pasca melakukan rekonstruksi pasca JUMLAH - - 12,231,335,200 12,231,335,200 22,293,450,000