Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

dokumen-dokumen yang mirip
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

KATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P.

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KATA PENGANTAR. Bojonegoro, 30 Desember Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

Rencana Kerja Dinkominfo 2017

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

KABUPATEN BULELENG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2017 DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

PENGUMUMAN KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN CARA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

RENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KELITBANGAN TAHUN 2019

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang


PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN PERIODE: SEMESTER I TAHUN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Rencana Umum Pengadaan

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia,

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Profil Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Trawas (Renja Kantor. Kecamatan Trawas) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

KATA PENGANTAR. Jambi, Maret 2015 INSPEKTUR KOTA JAMBI, Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP

BAB II PROGRAM KERJA

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

Penjabaran dari urusan Kependudukan dan Catatan Sipil kami uraikan sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN

Administrasi Perkantoran

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Ripurwanto, SH SiRUP LKPP

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TAHUN 2013 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Jl. Jend. A. Yani No. 4 Bojonegoro, Telp (0353) 881454 Fax. (0353) 887206 Website: www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id Email: dinkominfo@bojonegorokab.go.id

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan tahun 2013 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik. Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 dapat meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bojonegoro secara optimal dan terpadu dalam rangka peningkatan fungsi diseminasi informasi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin. Bojonegoro, 24 Januari 2014 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I NIP. 19670224 198602 1 001 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Umum... 1 1.2 Maksud dan Tujuan... 2 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 BERIKUT REALISASINYA 4 2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2013... 4 2.2 Realisasi Kegiatan Tahun 2013... 8 BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN... 12 3.1 Pencapaian Target Sasaran... 12 3.2 Prestasi Tahun 2013... 17 BAB IV Permasalahan dan Solusi... 18 4.1 Permasalahan... 18 4.2 Solusi... 18 BAB V PENUTUP... 20 LAMPIRAN ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten bojonegoro. Sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (digital divide) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian. Seiring dengan hal di atas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK. Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 1

(user). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya e-government merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap. Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, Forum Media Pertunjukan Rakyat, untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai public relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2013 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2013, sehingga LKPJ merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan sistematika LKPJ yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat. 1.2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 2

b. Tujuan Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2013 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 3

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 BERIKUT REALISASINYA 2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2013 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian target kinerja indikator program: tertib dan lancarnya administrasi perkantoran 1.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik - terpenuhinya jasa telepon, air bersih, listrik dan surat kabar di kantor dalam mendukung peningkatan kinerja 1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan - tersedianya dukungan operasional bagi pengelola keuangan dalam menjalankan administrasi keuangan secara tertib 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor - tersedianya peralatan kebersihan sebagai pendukung terwujudnya kondisi kantor yang bersih dan nyaman 1.4. Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya kertas hvs, tinta printer dan ATK lainnya guna mendukung kelancaran administrasi perkantoran 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - tersedianya map dan amplop dengan kop dinas, serta foto copy surat menyurat guna mendukung kelancaran administrasi perkantoran 1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - tersedianya lampu penerangan guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran 1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - tersedianya computer, printer, camera digital dan peralatan lainnya guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran 1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - terpenuhinya dukungan transportasi bagi pejabat/staf yang melakukan rapat koordinasi keluar daerah 1.9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran - tersedianya dukungan operasional dalam menjalankan aktivitas komunikasi dan informatika 1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 4

- terpenuhinya dukungan transportasi bagi pejabat/staf yang melakukan rapat koordinasi dalam daerah 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian target kinerja indikator program : - tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kinerja 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - terwujudnya kondisi gedung dan taman kantor yang memadai kenyamanan bekerja 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - terwujudnya kondisi pelayanan kantor yang didukung computer, AC, jaringan computer, meja, kursi yang memadai 2.4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - tersedianya gedung kantor yang memadai 3. Program Peningkatan Disiplin aparatur Pencapaian target kinerja indikator program : meningkatnya tertib dan disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - tersedianya seragam olah raga bagi seluruh karyawan/wati 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian target kinerja indikator program: meningkatnya tertib dan disiplin aparatur 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reaisasi kinerja SKPD - tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pencapaian target kinerja indikator program : - peningkatan informasi langsung kepada masyarakat 5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi - terwujudnya kelompok masyarakat sosial untuk mempermudah penyebarluasan komunikasi dan informasi - mengikuti Pekan KIM tingkat Jatim 5.2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 5

- tersedianya informasi berupa saran, ide, koreksi dan masukan dari masyarakat dalam membangun Bojonegoro melalui dialog langsung secara rutin antara pemerintah dan masyarakat Bojonegoro - cetak booklet dan brosur tentang informasi pembangunan - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 5.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputer antar SKPD 5.4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi - tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan TIK Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 5.5. Pembinaan dan pengembangan perangkat keras teknologi informasi - tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik 5.6. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio - informasi langsung pada masyarakat melalui media radio 6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi Pencapaian target kinerja indikator program : - meningkatnya koordinasi dan penyediaan berita pembangunan 6.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi - tersedianya data dan tersebarnya informasi 6.2. Pengumpulan data dan informasi daerah - tersedianya database potensi dan kondisi Bojonegoro 7. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pencapaian target kinerja indikator program : - meningkatnya keahlian di bidang telekomunikasi dan informatika 7.1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi - tersedianya SDM di bidang teknologi informasi di tiap SKPD 8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pencapaian target kinerja indikator program : - meningkatnya koordinasi dan penyediaan berita pembangunan 8.1. Penyebarluasan informasi pembanguan daerah - tersebarnya informasi melalui : Panggung pertunjukan rakyat Pencetakan Tabloid Warta Pemasangan spanduk dan baliho LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 6

8.2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah - tersedianya informasi : Melalui liputan khusus dan iklan di media cetak dan elektronika Mencetak buku data base potensi dan kondisi Bojonegoro 8.3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat - penyampaian informasi melalui pemutaran film informasi,yang dilaksanakan di desa-desa penyuluhan dan hasil-hasil pembangunan 8.4. Penyebarluasan informasi melalui media massa - meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat 8.5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat - meningkatnya komunikasi informasi langsung kepada masyarakat LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 7

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BOJONEGORO Pelaksanaan Pagu Anggaran Realisasi Realisasi NO Program/Kegiatan (Rp.) Keuangan% Kegiatan% 1 2 3 4 5 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,167,462,100 85% 95% 1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 357,420,000 77% 100% 1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152,570,000 88% 100% 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18,419,000 89% 100% 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 51,930,000 94% 100% 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,061,100 99% 100% 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,000,000 96% 100% 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8,589,000 94% 100% 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 88,008,000 92% 100% 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 46,315,000 68% 100% 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 159,700,000 94% 100% 1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran 182,250,000 99% 100% 1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 65,200,000 48% 100% II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200,700,000 77% 90% 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 46,000,000 99% 100% 2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional 108,700,000 74% 100% 2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 14,000,000 94% 100% 2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 32,000,000 48% 100% Keterangan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 8

III Program peningkatan disiplin aparatur 18,000,000 83% 100% 3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18,000,000 83% 100% IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 31,275,000 64% 100% 4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD 31,275,000 64% 100% V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa 3,292,177,000 77% 90% 5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi 219,635,000 85% 90% 5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 228,000,000 73% 80% 5.3 Pengadaan alat studio dan komunikasi - - - 5.4 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 1,005,059,000 60% 90% 5.5 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 635,395,000 95% 100% 5.6 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi 1,045,427,000 84% 95% 5.7 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 158,661,000 65% 80% VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 257,631,000 42% 60% 6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 79,321,000 49% 70% 6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 178,310,000 39% 50% VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 81,453,000 46% 100% 7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 81,453,000 46% 100% VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media 870,175,000 63% 80% 8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 297,375,000 63% 75% 8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 222,349,000 78% 91% 8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 115,875,000 34% 60% 8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa 80,940,000 94% 100% 8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 153,636,000 45% 70% JUMLAH 5,918,873,100 74.60% 85.17% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 9

KERJASAMA ANTAR DAERAH NO KEBIJAKAN REALISASI KEGIATAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. MoU antara Pemkab Bojonegoro dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dokumen Grand Desain TIK Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 1. Kurangnya data dan informasi yang sudah ada, menyebabkan waktu survey menjadi lebih lama Tentang: Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan di kabupaten Bojonegoro Solusinya: jumlah personil untuk survey ditambah. Untuk selanjutnya, setiap kegiatan IT harus terdokumentasi dengan baik agar memudahkan pengembangan berikutnya 2. Dokumen yang disusun masih bersifat tahapan global Solusinya: karena perkembangan teknologi yang cepat sehingga untuk lebih spesifik dibuatkan action plan tiap tahun, sebagai penjabaran rencana pada grand desain Revisi Grand desain dilakukan pada tahun ketiga, mengikuti perkembangan pembangunan daerah LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 10

KERJASAMA ANTAR DAERAH NO KEBIJAKAN REALISASI KEGIATAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Publikasi melalui media televisi Siaran langsung maupun tunda kegiatan Dialog publik di Pendopo tiap hari Jumat dan di Kecamatan 1. Dokumentasi kegiatan dialog di Pendopo hanya untuk siaran tunda TV dan disimpan, sehingga masyarakat harus mengikuti siaran tunda atau datang langsung ke Pendopo Solusi: dokumentasi dialog Jumat di Pendopo dibuat streaming di radio, sedangkan video dipublikasikan melalui website Pemkab. Sehingga sewaktu-waktu masyarakat bisa memutar ulang kegiatan dialog tersebut 2. Kegiatan dialog di kecamatan masih bergabung dengan kegiatan LCCK sehingga belum maksimal Solusi: tahun 2014 dialog di kecamatan merupakan kegiatan mandiri, dengan konsep pemberdayaan masyarakat lokal LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 11

BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.1 Pencapaian Target Sasaran Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2013 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran speedy (fasilitas umum)selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp 357.420.000,- terealisasi Rp 276.352.128,- (77,32%) ada sisa pagu sebesar Rp 81.067.872,- (22,68%) efisiensi anggaran karena penghematan penggunaan telepon, air dan listrik. Capaian kinerja 100 % b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/Pembantu dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 152.570.000,; terealisasi Rp 134.980.000,; (88,47%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 17.590.000,- (11,53%) karena adanya kekosongan PPTK. Capaian Kinerja 100% c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 18.419.000,- terealisasi Rp 16.470.750,- (89,42%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.948.250,- (10,58%) dengan Capaian Kinerja 100% d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 51.930.000,- terealisasi Rp 48.600.000,- (93,59%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 3.330.000,- (6,41%) dengan Capaian Kinerja 100% e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 22.061.100,- terealisasi Rp 21.940.100,- (99,45%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 121.000,- (0.54%) dengan Capaian Kinerja 100% f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 12

Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 15.000.000,- terealisasi Rp 14.419.600,- (96,13%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 580.400,- (3.84%) dengan Capaian Kinerja 100% g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 8.589.000,- terealisasi Rp 8.043.300,- (93,64%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 545.700,- (6,35%) dengan Capaian Kinerja 100% h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja modal AC, TV, Komputer, Printer, jaringan komputer/modem, kulkas, kamera, handycam dan voice rekam sebagai pendukung kelancaran tugas Pagu anggaran Rp 88.008.000,- terealisasi Rp 81.269.000,- (92,34%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 6.739.000,- (7,65%) penghematan harga dari HPS sebelumnya dengan Capaian Kinerja 100% i) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan lembur selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 46.315.000,- terealisasi Rp 31.694.250,- (68,43%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 14.620.750,- (31,56%) ada penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100% j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 159.700.000,- terealisasi Rp 149.824.621,- (93,81%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 9.875.379,- (6,18%) dengan Capaian Kinerja 100% k) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 182.250.000,- terealisasi Rp 180.750.000,- (99,18%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- (0,82%) dengan Capaian Kinerja 100% l) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 65.200.000,- terealisasi Rp 31.100.000,- (47,70%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- (0,82%) dengan Capaian Kinerja 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 13

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo dan Media Center Pagu anggaran Rp 46.000.000,- terealisasi Rp 45.336.600,- (98,56%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- (1,44%) dengan Capaian Kinerja 98,56% b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan, pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan roda empat serta pembelian BBM Pagu anggaran Rp 108.700.000,- terealisasi Rp 80.065.230,- (73,66%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 28.634.770,- (26,34%) terdapat dibiaya service dan suku cadang karena 2 mobil dinas yang pengadaannya baru dan tidak diperlukan pemeliharaan berat, dengan Capaian Kinerja 73,66% c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya) Pagu anggaran Rp 14.000.000,- terealisasi Rp 13.200.000,- (94,29%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- (1,44%) dengan Capaian Kinerja 94,29% d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman Media Center Pagu anggaran Rp 32.000.000,- terealisasi Rp 15.473.500,- (48,35%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 16.526.500,- (51,64%) tercukupi dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian olah raga Pagu anggaran Rp 18.000.000,- terealisasi Rp 14.973.750,- (83,19%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- (16,81%) dengan Capaian Kinerja 83,33% 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penggandaan meteri dan uang lembur Pagu anggaran Rp 31.275.000,- terealisasi Rp 19.959.800,- (58,27%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 11.315.200,- (41,73%) karena pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100% 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi (KIM dan Pertura) LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 14

Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura dan Pembinaan KIM Pagu anggaran Rp 219.635.000,- terealisasi Rp 186.328.500,-(84,84%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 33.306.500,- (15,16%) dengan Capaian Kinerja 100% b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo (Dialog Interaktif) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di pemkab dan di Kecamatan Pagu anggaran Rp 228.000.000,- terealisasi Rp 166.751.500,-(73,14%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 61.248.500,- (26,86%) karena jumlah pengadaan snack dialog interaktif di pemkab disesuaikan dengan kehadiran peserta disamping ada bantuan snack dari SKPD/lembaga/Narasumber yang mengikutkan anggotanya dengan Capaian Kinerja 100% c) Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi (TI) Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya jasa Bandwidth, perawatan kantaya, sofware dan website serta belanja modal sofware aplikasi (Sofware securiti) Pagu anggaran Rp 1.005.059.000,- terealisasi Rp 602.762.500,-(59,97%) ada sisa sebesar Rp Rp 402.296.500,- (40,03%) dikarenakan ada evaluasi tentang jasa sewa bandwidth untuk dikaji ulang dalam membuat kontrak pengadaan tahun jamak supaya disesuaikan dengan ketentuan tentang persyaratan persetujuan kontrak tahun jamak. Capaian Kinerja 59,97% d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kominfo (TI) Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi perencanaan (Grand desain TI) Pagu anggaran Rp 635.395.000,- terealisasi Rp 605.176.090,-(95,24%) ada sisa sebesar Rp Rp 30.218.910,- (4,76%) sisa dari kontrak dengan Capaian Kinerja 100% e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi perencanaan (Grand desain TI) Pagu anggaran Rp 1.045.427.000,- terealisasi Rp 876.312.190,-(83,82%) ada sisa sebesar Rp Rp 169.114.810,- (16,18%) sisa dari kontrak dengan Capaian Kinerja 100% f) Peningkatan Kominfo melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah Pagu anggaran Rp 158.661.000,- terealisasi Rp 102.899.780,-(64,86%) ada sisa sebesar Rp Rp 55.761.220,- (35,14%) sisa dari kegiatan perjalanan dalam daerah yang tidak terserap kerena penggabungan perjalanan operasional dengan bidang-bidang lain didinas kominfo yang memiliki kagiatan yang sama sehingga terjadi effisiensi anggaran yang cukup signifikan. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 15

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku informasi potensi dan kondisi daerah bojonegoro Pagu anggaran Rp 79.321.000,- terealisasi Rp 38.839.000,-(48,97%) ada sisa sebesar Rp Rp 40.482.000,- (51.03%) tidak terserapnya karena ada 1 buku yang akan diterbitkan telah dilakukan oleh Bappeda shg didak dilaksanakan oleh Dinkominfo. Capaian Kinerja 60% b) Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro (wwwbojonegorokab.go.id) Pagu anggaran Rp 178.310.000,- terealisasi Rp 68.755.500,-(38,56%) ada sisa sebesar Rp Rp 109.554.500,- (61,44%) tidak terserap karena honor pengelola Website di SKPD2 yang semula dianggarkan di Dinkominfo melekat di SKPD masing-masing. Capaian Kinerja 50% 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo a) Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pelatihan jurnalistik online dan peningkatan TI Pagu anggaran Rp 81.453.000,- terealisasi Rp 37.004.650,-(45,43%) ada sisa sebesar Rp Rp 44.448.350,- (54.57%) tidak terserapnya karena pelatihan peningkatan TI melekat pada pihak ketiga. Capaian Kinerja 60% 8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho dan majalah warta Pagu anggaran Rp 297.375.000,- terealisasi Rp 187.235.800,-(63%) ada sisa sebesar Rp Rp 110.139.200,- (37.03%). Capaian Kinerja 75% b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV dan koran lokal dan regional Pagu anggaran Rp 222.349.000,- terealisasi Rp 174.440.950,-(78%) ada sisa sebesar Rp Rp 49.908.090,- (21,54%). Capaian Kinerja 75% c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI Pagu anggaran Rp 115.875.000,- terealisasi Rp 38.921.000,-(34%) ada sisa sebesar Rp Rp 76.954.000,- (66,41%). Sisa yang tidak terealisasi karena yang semula kegiatan siaran keliling dengan pemutaran film diprogramkan terpisah dapat dilaksanakan bersamaan sehingga ada efisiensi anggaran yang cukup tingga tetapi pencapaian Kinerj 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 16

d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID Pagu anggaran Rp 80.940.000,- terealisasi Rp 75.927.600,-(95%) ada sisa sebesar Rp Rp 5.012.400,- (5%). pencapaian Kinerja 100% e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan kalender dan buku regulasi PPID dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat tentang keterbukaan publik Pagu anggaran Rp 153.636.000,- terealisasi Rp 69.781.687.-(45,42%) ada sisa sebesar Rp Rp 83.854.313,- (54.58%). Sisa yang tidak terealisasi ada diperjalanan dinas luar dan dalam Kabupaten yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan tetapi pencapaian Kinerja 100% 3.2 Prestasi Tahun 2013 Prestasi yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 antara lain: 1. Juara 4 lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh KIM KOM 2. Juara 2 lomba blog KIM tingkat propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh KIM KOM LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 17

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI 4.1 Permasalahan Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas yaitu: 1. Bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya, 2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK), 3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek), 4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika, 5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya, 6. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika 4.2 Solusi Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain: 1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di up date, 2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di tempat umum 3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Bojonegoro dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, Majalah), 4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di SKPD dan masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek), 5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan, LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 18

7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik; LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 19

BAB V PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (RPJMD) Tahun 2008-2013 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 2013, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi dan informatika dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan informasi yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2013 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk membangun dan menuju masyarakat komunikasi dan informatika dalam kehidupan sehari-hari yang semakin penting dengan pemberdayaan dan pemanfaatan TIK, dalam kehidupan pribadi, kehidupan dunia usaha maupun kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro hal tersebut dapat dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan yang meliputi peningkatan sarana/prasarana, kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas SDM aparaturnya agar dapat melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik dibidang komunikasi dan informatika yang lebih baik. Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya. Bojonegoro, 24 Januari 2014 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR.P Pembina Tk. I NIP. 19670224 198602 1 001 LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 20