PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

dokumen-dokumen yang mirip
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PENGENDALIAN DOKUMEN

SOP Standard Operating Procedure

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN SOP

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN No. Dokument : No. Revisi : SOP Tanggal Terbit : Halaman :

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

DAFTAR ISI. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Engineer. Kode Modul F45.QAE

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU & BAHAN AJAR/MODUL

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU

Kode Dokumen Revisi 3 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN Laboratorium Environment, Infrastructure and Information System (EIIS)

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian, revisi serta penyimpanan agar dokumen terkendali.

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Biokimia Biomolekuler

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PT. NUSANTARA MEDIA MANDIRI PROSEDUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PEMINJAMAN/PEMAKAIAN BARANG NO. PSM/JKO-LOG/03

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Laboratorium Farmakologi

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU. Tentang KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR. Pengendalian Dokumen Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi. Jurusan Teknik Industri

STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN KODE DOKUMEN : SOP/AM/02 TGL. PEMBUATAN : 04/09/2017 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF 05/09/2017

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Jurusan PSPK

PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN AKADEMIK

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

DOKUMENTASI

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur. Pengendaliann Dokumen dan Rekaman

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

5. SOP REVISI DOKUMEN

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

SMM LABORATORIUM SEKOLAH BERDASAR ISO DAN PROSEDURNYA

PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN AKADEMIK

S I D STANDAR IDENTIFIKASI DOKUMEN Nomor: FST-QMR.DDQC-STD-01 Revisi: 00 Tanggal: 01 September 2014

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Standard Operating Procedure Pengendalian Dokumen dan Rekaman

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

Transkripsi:

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI NO. PSM/JKO-WKM/01 Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen /Pengendali Hal 1 dari 16

FRM/JKO-WKM/15-00 07 Mei 2012 SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan 15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas Perusahaan berupa Logo Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM Hal 2 dari 16

1. Tujuan 1.1. Memberikan panduan dalam mengendalikan dokumen kepada seluruh jajaran di lingkungan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, agar dokumen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan dapat tersedia, terdokumentasi dan terkendali sehingga mudah dan cepat diperoleh bilamana diperlukan, terhindar dari penggunaan dokumen yang tidak sah/kadaluwarsa. 1.2. Terselenggaranya tertib administratif dalam aspek pengelolaan dokumen disemua lini di lingkungan perusahaan. 2. Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup kegiatan pengendalian dokumen mulai dari penerbitan, perubahan, pengendalian, dan identifikasi dokumen dan data di lingkungan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. 3. Pengertian/Definisi 3.1. Dokumen Mutu adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu di PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri. Dokumen mutu tersebut diantaranya : Pedoman Mutu, Prosedur, Rencana Mutu Pelaksanaan, Instruksi Kerja, Catatan Mutu, Standard Teknis Pekerjaan dan Material, Daftar Simak Pemeriksaan (Check List) 3.2. Dokumen Master adalah dokumen yang memiliki status sebagai dokumen induk/pertama yang dikendalikan/disimpan oleh Pengendali Dokumen. Setiap jenis dokumen yang memiliki status MASTER hanya terdapat satu (1) untuk setiap jenis Dokumen SMM. 3.3. Dokumen Internal adalah dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh internal PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, seperti Pedoman Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Keputusan Direksi, Formulir, dan sebagainya. 3.4. Dokumen Eksternal adalah dokumen yang berasal dari luar PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri yang digunakan sebagai referensi dan acuan kerja, seperti standar nasional, standar internasional, perundang- Hal 3 dari 16

undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, dan sebagainya. 3.5. Dokumen Terkendali adalah dokumen yang didistribusikan kepada pejabat/pegawai yang telah ditetapkan dan apabila terjadi perubahan atas dokumen tersebut maka pengendali dokumen berkewajiban menyampaikan perubahan terbaru serta menarik dokumen yang tidak berlaku atau tidak digunakan lagi. 3.6. Dokumen Tidak Terkendali (untuk informasi) adalah dokumen yang didistribusikan kepada personil tertentu yang sifatnya sebagai informasi. Apabila terjadi perubahan atas dokumen tersebut, Pengendali Dokumen tidak berkewajiban menyampaikan perubahannya. 3.7. Dokumen Kadaluarsa adalah dokumen yang tidak berlaku lagi. 3.8. PT. BUM : PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri 3.9. Direktur : Direktur PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri 4. Referensi 4.1. Pedoman Mutu (PDM/BUM/01) 4.2. SNI-ISO 9001 : 2008. Sistem Manajemen Mutu Persyaratan. 5. Ketentuan Umum 5.1. Setiap pegawai berhak untuk mengusulkan penerbitan dokumen (prosedur, instruksi kerja, petunjuk pelaksanaan, formulir, dll) untuk menunjang terselenggaranya kegiatan secara konsisten dan efektif 5.2. Setiap dokumen yang beredar dipastikan harus memiliki status untuk memberikan jaminan kepastian pemakaian yang sesuai kepada yang membutuhkan. Hal 4 dari 16

6. Rincian Prosedur 6.1. Flowchart Kegiatan (1). Penerbitan/perubahan dokumen internal Hal 5 dari 16

(2). Pengendalian Dokumen Eksternal Hal 6 dari 16

6.2. Penjelasan Flowchart (1). Penerbitan/perubahan dokumen Kegiatan 1 Konseptor/penyusun mengusulkan penerbitan/perubahan dokumen yang diperlukan untuk menunjang efektifitas dan konsistensi kegiatan. Membuat draft dokumen (prosedur, instruksi kerja/form, dsb) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan 2 Atasan langsung penyusun/konseptor, memeriksa substansi draft dokumen mutu yang diusulkan (prosedur, instruksi kerja/form, dsb). Bilamana belum sesuai atau masih perlu diperbaiki maka draft dokumen mutu diserahkan kembali kepada penyusun untuk diperbaiki atau dilengkapi. Bilamana sudah sesuai maka diserahkan ke Wakil Manajemen. Kegiatan 3 Wakil Manajemen mempelajari dokumen yang diusulkan (Prosedur, Instruksi Kerja/Form, dsb) Memeriksa kecukupan dokumen mutu berdasarkan kriteria sistem manajemen mutu yang digunakan. Menetapkan apakah dokumen yang diusulkan perlu pembahasan dengan fungsi/subdit terkait atau tidak. Bila perlu, maka ditetapkan peserta dan tanggal pembahasan dokumen mutu tersebut. Kegiatan 4. Pengendali dokumen membuat undangan pembahasan dokumen mutu dan mendistribusikannya kepada peserta pembahasan yang ditetapkan. Kegiatan 5. Wakil Manajemen memimpin rapat pembahasan dokumen mutu. Kegiatan 6. Pengendali dokumen membuat risalah hasil pembahasan dokumen mutu Kegiatan 7. Konseptor/penyusun, membuat dokumen mutu final mengacu pada hasil pembahasan Hal 7 dari 16

Kegiatan 8. Pengendali dokumen menetapkan identifikasi, status perubahan dan tanggal pemberlakuan dokumen. Tatacara identifikasi dan penomoran dokumen mengikuti ketentuan lampiran 1. Kegiatan 9, 10, 11, 12 Proses penandatanganan dokumen mutu oleh konseptor, atasan langsung konseptor/wakil manajemen dan Direktur PT. BUM. Kegiatan 13. Wakil Manajemen menetapkan pejabat yang perlu mendapatkan dokumen status terkendali ataupun status untuk informasi. Kegiatan 14. Pengendali dokumen menggandakan (mengcopy) dokumen sesuai jumlah yang akan menerima dokumen. Pengendali dokumen mendistribusikan dokumen mutu sesuai salinan yang ditetapkan. Kegiatan 15. Pengendali dokumen membuat daftar dokumen internal, daftar distribusi dokumen dan tanda terima pendistribusian dokumen. (2). Pengendalian dokumen eksternal Kegiatan 1. Pegawai menerima/memperoleh dokumen dari luar yang terkait dengan kegiatan PT. BUM Menyampaikan kepada Direktur Kegiatan 2. Direksi mempelajari substansi dokumen yang diterima dan membubuhkan disposisi atau catatan untuk ditindak lanjuti terhadap dokumen eksternal yang diterima. Hal 8 dari 16

Kegiatan 3. Wakil Manajemen mempelajari dokumen yang diterima dan menetapkan pejabat yang harus menerima dokumen tersebut. Menetapkan apakah dokumen tersebut perlu disosialisasikan. Kegiatan 4. Pengendali dokumen membuat undangan sosialisasi dan mendistribusikan kepada peserta yang harus mengikuti. Kegiatan 5. Direksi atau Wakil Manajemen atau General Manager memimpin sosialisasi dokumen. Kegiatan 6. Pengendali dokumen membuat risalah sosialisasi. Kegiatan 7. Pengendali dokumen membubuhkan identifikasi dan melakukan pencatatan atas dokumen eksternal tersebut. Kegiatan 8. Pengendali dokumen mendistribusikan dokumen, membuat daftar dokumen eksternal dan tanda terima pendistribusian dokumen. Memberikan identifikasi dalam daftar dokumen eksternal Melakukan penggandaan Menetapkan status dokumen Mendistribusikan hasil penggandaan kepada pejabat dan atau pegawai yang ditetapkan. 7. Daftar Dokumen Pendukung. 1). Daftar Induk Dokumen Internal (FRM/JKO-WKM/01) 2). Daftar Induk Dokumen Eksternal (FRM/JKO-WKM/02) 3). Daftar Induk formulir (FRM/JKO-WKM/03) 4). Usulan Penerbitan/Perubahan Dokumen. (FRM/JKO-WKM/04) 5). Tanda Terima Dokumen (FRM/JKO-WKM/05) 6). Daftar Distribusi Dokumen (FRM/JKO-WKM/06) Hal 9 dari 16

8. Lampiran 8.1. Format Isi Dan Layout Dokumen (Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja Dan Formulir) 8.1.1. Identifikasi Jenis Dokumen. (1). Identifikasi masing-masing jenis dokumen sebagai berikut : JENIS DOKUMEN Pedoman Mutu Prosedur Mutu Instruksi Kerja Formulir KODE PDM PSM ISK FRM (2). Identifikasi masing-masing Bidang sebagai pemilik, penanggung jawab pedoman, prosedur, instruksi kerja dan formulir ditulis dalam bentuk singkatan (diusahakan 3 digit). Contoh : UNIT KERJA PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri Kantor Pusat Agronomi Divisi Human Resources and Development Pabrik Kelapa Sawit Unit Proses PKS Unit Laboratorium PKS Unit Maintenance PKS Unit Tata Usaha PKS State Plantation/Kebun Bagian Logistik Administrasi dan Keuangan Pemasaran Jasa Teknik Sarana Prasarana Teknologi Informasi Wakil Manajemen Reneval KODE BUM JKO AGR HRD PKS PRS LAB MTC KTU KBN LOG KEU PMS JAS SAR ITE WKM REN Hal 10 dari 16

8.1.2. Identifikasi penomoran dokumen dilakukan sebagai berikut : (1). Pedoman Mutu Contoh nomor dokumen : PDM/BUM/01, Penjelasan : PDM : menunjukkan kode jenis dokumen, yaitu quality manual/pedoman mutu/panduan mutu BUM : menunjukkan kode PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri 01 : menunjukkan nomor dokumen (2). Prosedur mutu dan instruksi kerja Contoh nomor dokumen : PSM/JKO-LOG/01, Penjelasan : PSM : Menunjukkan kode jenis dokumen, yaitu prosedur Mutu Catatan : Kode jenis dokumen bergantung pada jenis dokumen yang diterbitkan, yaitu prosedur atau instruksi kerja. JKO : Menunjukkan kode kantor pusat LOG : Menunjukkan Kode unit logistik 01 : Menunjukan nomor prosedur (3). Formulir. Contoh nomor dokumen No. : FRM/AGR-SAR/01-00, penjelasan : FRM 8.1.3. Format Dokumen : Menunjukkan kode jenis dokumen, yaitu formulir. AGR : Menunjukkan kode Agronomi SAR : Menunjukkan kode sarana dan prasarana 01 : Menunjukkan nomor urut formulir. 00 : Menunjukkan urutan revisi/perubahan. (1). Pedoman Mutu Format header/kop (bagian atas dokumen) PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI No : PEDOMAN MUTU Tgl berlaku : Revisi : Hal 11 dari 16

Format footer (bagian bawah dokumen) Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin wakil manajemen/ pengendali dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri No. Hal (2). Prosedur Mutu (PSM) Format header (bagian atas dokumen dan terdapat pada setiap halaman). PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI No : Nama judul PSM berlaku : Revisi : Format footer (bagian bawah dokumen). Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin wakil manajemen/ pengendali dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri No.Hal (3). Instruksi Kerja. Format header (bagian atas dokumen halaman). PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI INSTRUKSI KERJA Nama judul ISK dan terdapat pada setiap No berlaku : Revisi : : Format footer (bagian bawah dokumen) : Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin wakil manajemen/ pengendali dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri No. Hal 8.1.4. Format isi Prosedur Mutu (PSM) 1. Tujuan. Diisi tujuan yang ingin dicapai dari penerapan PSM yang dibuat/ditetapkan tersebut. 2. Ruang Lingkup. Diisi cakupan dari penerapan PSM yang ditetapkan. Hal 12 dari 16

3. Pengertian/Definisi. Diisi penjelasan/terminologi dari istilah-istilah atau singkatan yang terdapat dalam PSM tersebut. 4. Referensi. Diisi dengan dokumen lain yang terkait atau rujukan yang terkait dengan penerapan PSM yang ditetapkan tersebut. 5. Ketentuan Umum. Diisi ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan PSM tersebut secara efektif. 6. Rincian Prosedur 6.1. Flow chart. Berisi mekanisme yang menggambarkan alur proses kegiatan serta fungsi-fungsi yang terlibat dalam penerapan PSM tersebut. 6.2. Penjelasan. Berisi penjelasan mendetil dari setiap tahapan/proses sebagaimana dimaksudkan dalam mekanisme/alur proses yang dibuat sebelumnya. 7. Daftar Dokumen Pendukung (formulir/format yang digunakan). Diisi dokumen dokumen/form yang digunakan dalam menjalankan PSM tersebut. Pada bagian ini hanya dicantumkan daftar judul/nama dokumen/format yang digunakan dalam menjalankan prosedur tersebut. 8. Lampiran Pada bagian ini disajikan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk mendukung penerapan (bila ada) atau form-form yang digunakan pada prosedur dimaksud. 8.1.5. Format isi instruksi kerja ISK menjelaskan rincian pelaksanaan kegiatan oleh satu fungsi/individu. ISK tidak dalam bentuk flow chart. 1. Tujuan. Diisi tujuan yang ingin dicapai dari penerapan ISK yang dibuat/ditetapkan tersebut. 2. Ruang Lingkup. Diisi cakupan dari penerapan ISK yang ditetapkan. Hal 13 dari 16

3. Pengertian/Definisi. Diisi penjelasan/terminologi dari istilah-istilah atau singkatan yang terdapat dalam ISK tersebut. 4. Referensi. Diisi dengan dokumen lain yang terkait atau rujukan yang terkait dengan penerapan ISK yang ditetapkan tersebut. 5. Ketentuan Umum. Diisi ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan ISK tersebut secara efektif. 6. Rincian Instruksi Kerja. Berisi penjelasan mendetil dari setiap pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh petugas/fungsi. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa instruksi/perintah. 7. Daftar Dokumen Pendukung (bila diperlukan). Diisi dokumen dokumen/borang yang digunakan dalam menjalankan ISK tersebut. Pada bagian ini hanya dicantumkan daftar judul/nama dokumen/format yang digunakan dalam menjalankan ISK tersebut. 8. Lampiran. Pada bagian ini disajikan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk mendukung penerapan (bila ada). 8.1.6. Format halaman lembar pengesahan dokumen (Pedoman Mutu, PSM, dan ISK) pada halaman pertama dokumen. Logo Perusahaan PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI Judul Dokumen (diisi nama judul PDM/PSM/ISK) Nomor PSM (diisi nomor PDM/PSM/ISK Status Dokumen No. Distribusi Hal 14 dari 16

Disahkan oleh : Tanggal pengesahan (diisi tanggal pengesahan dokumen tersebut) Tandatangan pejabat Nama Penandatangan Dokumen (diisi nama penandatangan dokumen) 8.1.7. Format halaman lembar sejarah perubahan (Pedoman Mutu, PSM dan ISK) pada halaman kedua dokumen. SEJARAH PERUBAHAN Tanggal Catatan Perubahan Alasan Perubahan 8.1.8. Format Formulir (1). Format header Diisi judul dokumen ditambahkan nomor dokumen, revisi dan nama formulir. (2). Format footer Untuk formulir yang penggunaannya lebih dari 1 (satu) lembar, maka harus mencatumkan nomor halaman pada bagian bawah dokumen. 8.2. Pengendalian Dokumen. 8.2.1 Daftar Pejabat Pengendali Dokumen Jenis Dokumen Pembuat Pemeriksa Pedoman Mutu Prosedur dan instruksi kerja Pengendali Dokumen Pegawai/ Manager Wakil Manajemen General Manager/ Wakil manajemen Formulir Pegawai Manager Yang Mengesahkan Direksi Direksi Wakil Manajemen/ General Manager Hal 15 dari 16

8.2.2 Pengendalian dokumen 8.2.2.1 Dokumen internal yang berupa Pedoman Mutu, Prosedur, dan Instruksi Kerja yang asli harus diprint out pada kertas putih dengan logo perusahaan yang berwarna. 8.2.2.2 Dokumen terkendali merupakan hasil penggandaan dokumen master pada kertas warna putih dan diberi nomor salinan dan cap stempel controled, seperti contoh berikut : STATUS DOKUMEN 8.2.2.3 Dokumen tidak terkendali harus dibubuhi cap stempel uncontroled, seperti contoh berikut : STATUS DOKUMEN 8.2.2.4 Dokumen yang sudah tidak berlaku lagi/kadaluarsa harus dibubuhi cap stempel KADALUARSA, seperti contoh berikut : STATUS DOKUMEN Hal 16 dari 16