DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 20 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi :. 02. 0 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 Dinas Kesehatan REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 02.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 07.02..02.0. 0. 08.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0..02..02.0. 0. 2.02..02.0. 0. 4.02..02.0. 0..02..02.0. 0. 8.02..02.0. 0. 9.02..02.0. 0. 20.02..02.0. 0. 22.02..02.0. 0. 2 Program Pelayanan Administrasi 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 kegiatan.86.000,00 80.76.000,00 28.76.000,00 28.72.000,00 2.4.20.000,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.2.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik 2 bulan 2 bulan 9.749.000,00 9.749.000,00 9.749.000,00 9.7.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 64.00.000,00 64.00.000,00 64.00.000,00 64.00.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 bulan 2.07.000,00.97.000,00.97.000,00.97.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2 bulan.2.000,00.2.000,00.2.000,00.247.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi 2 bulan 2 bulan.248.000,00.248.000,00.248.000,00..000,00 2.0.000,00 2.0.000,00 2.0.000,00 2.497.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 2 bulan 2.0.000,00 2.0.000,00 2.0.000,00 2.497.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2.0.000,00 2.0.000,00 2.0.000,00 2.497.000,00 0.00.000,00 0.00.000,00 0.00.000,00 49.997.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2 bulan 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan LABKESDA 2 BULAN 22.680.000,00 22.680.000,00 22.680.000,00 22.680.000,00 PROV BENGKULU Penyediaan Bahan Laboratorium Labkesda 2 BULAN 2.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 28.000.000,00 208.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 08.000.000,00 20.400.000,00 90.720.000,00 00.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 02.02..02.0. 02..02..02.0. 02. 22.02..02.0. 02. 24.02..02.0. 02. 28.02..02.0. 02. 0.02..02.0. 02..02..02.0. 02. 2.02..02.0. 02..02..02.0. 02. 4.02..02.0. 02. 46.02..02.0. 02. 47.02..02.0. 02. 48.02..02.0. 02. 49.02..02.0. 02. 0.02..02.0. 02..02..02.0. 02. 2.02..02.0. 02..02..02.0. 02. 4.02..02.0. 02..02..02.0. 02. 6.02..02.0. 02. 7.02..02.0. 02. 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana Gedung 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 kegiatan 6 bulan 4.20.87.297,00.227.9.20,00 9.0.740.760,00 8.809.20.0,00 46.4.000,00 7.400.000,00.400.000,00 0,00 Kantor (Dinkes dan Bapelkes) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 bulan 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 7.00.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan 2 bulan 2 bulan jenis 2 bulan 2 BULAN 62.499.000,00 62.499.000,00 62.499.000,00 62.0.000,00 2.0.000,00 2.0.000,00 2.0.000,00 2.497.000,00 2.070.000,00 2.40.000,00 0,00 0,00 8.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 0,00 0,00 Perlengkapan Laboratorium Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 2 BULAN 8.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas jenis 7.689.000,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat pagar Kota Jenis 0..297,00 6.006.20,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Praktek Mahasiswa Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Labkesda Peningkatan Gedung Rektorat Poltekkes Pengadaan Standing AC Aula Poltekkes Pengadaan Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Keuangan Rehabilitasi Gedung Laboraturium Farmasi Poltekkes Pengadaan Kursi Lipat Aula dan Sound Sistem Aula Poltekes Pengadaan Gardu Induk Listrik Poltekkes Pengadaan Sarana Evaluasi Pembelajaran Poltekkes Poltekkes Kota kota jenis 4 unit 0 unit 0.70.000,00.04.82.000,00.484.42.000,00 0,00 4.200.000,00.000.000,00 90.800.000,00 0,00 6.49.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00 2.7.462.000,00.400.000,00 0,00 0,00.00.000,00 8.800.000,00.8.700.000,00 0,00 4.70.000,00 8.600.000,00.60.000,00 0,00 6.80.000,00 222.220.000,00 498.40.000,00 0,00 7.600.000,00 9.0.000,00 402.6.760,00 0,00 6.2.000,00 208.7.000,00 472.800.000,00 0,00 8.900.000,00 28.0.000,00 28.794.000,00 0,00 6.40.000,00 208.682.000,00 2.7.000,00 0,00 Mahasiswa Pengadaan Internet Kampus Poltekkes 8.0.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 780.4.000,00 2 44.00.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.689.000,00 46.4.00,00.000.000.000,00 608.000.000,00 69.9.000,00 2.76.862.000,00 2.000.000.000,00 80.000.000,00 77.00.000,00 60..760,00 687.700.000,00 776.97.000,00 27.07.000,00 227.0.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 02. 9 Pembangunan Taman Poltekkes 4.0.000,00 97.0.000,00.00.000,00 0,00 02.90.000,00.02..02.0. 02. 60 Pengadaan Gedung Sentra Bisnis dan Pusat.200.000,00 8.0.000,00.6.20.000,00 0,00 2.000.000.000,00 Kegiatan Kemahasiswaan Poltekkes.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 04.02..02.0. 0. 0 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur kegiatan 62.800.000,00 77.970.000,00 6.80.000,00 22.60.000,00 22.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2 BULAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit 2 BULAN 8.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 8.70.000,00 7.000.000,00 Jabatan Fungsional Kesehatan Peningkatan keterampilan dan Kompetensi 2 BULAN 4.00.000,00 29.220.000,00 2.80.000,00.900.000,00 00.000.000,00 Aparatur.02..02.0. 06 Program peningkatan pengembangan kegiatan 7.799.000,00 6.099.000,00 7.799.000,00 7.80.000,00 22.00.000,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.02..02.0. 06. 0 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 2 bulan 2.76.000,00 0.476.000,00 7.76.000,00 7.72.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD.02..02.0. 06. 0 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 2 bulan 2.498.000,00 2.498.000,00 2.498.000,00 2.06.000,00 anggaran.02..02.0. 06. 0 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan 2 bulan 8.2.000,00 8.2.000,00 8.2.000,00 8.2.000,00 2.00.000,00 dan Pelaporan.02..02.0. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan kegiatan 76.490.000,00 6.68.000,00 687.90.000,00.000.000,00.9.08.000,00.02..02.0.. 07.02..02.0.. 08.02..02.0.. 09 Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan tahun 2.600.000,00 4.460.000,00 9.700.000,00 8.00.000,00 Pengadaan Obat Buffer Stok tahun 4.790.000,00 64.000.000,00 4.90.000,00.00.000,00 Sarana Prasarana Instalasi Farmasi tahun 48.00.000,00 24.78.000,00 67.00.000,00.600.000,00 (DAK) 9.860.000,00 7.000.000,00 968.78.000,00.02..02.0. 9.02..02.0. 9. 06.02..02.0. 9. 07.02..02.0. 9. 08.02..02.0. 20 Program Promosi Kesehatan dan kegiatan 4.90.000,00 98.80.000,00 70.0.028,00 40.70.000,00 64.07.028,00 Pemberdayaan Masyarakat Promosi kesehatan 0 Kab/Kota 28.460.000,00 67.70.000,00 4.40.000,00.20.000,00 Penyebaran Informasi melalui media Kegiatan 98.600.000,00 9.70.000,00 76.700.000,00 29.90.000,00 Pembinaan UKS 0 Kab/Kota 27.0.000,00 9.0.000,00 49.86.028,00.0.000,00 4.000.000,00 297.000.000,00 22.07.028,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2 kegiatan 64.640.000,00 0,00 0,00 0,00 64.640.000,00.02..02.0. 20. 07.02..02.0. 20. 08 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan 2 kegiatan 28.640.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian PMT-ASI Gizi buruk 2 kegiatan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.640.000,00 40.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 22.02..02.0. 22. 0.02..02.0. 22. 06.02..02.0. 22. 2.02..02.0. 22. 4.02..02.0. 2.02..02.0. 2. 07.02..02.0. 2. 08.02..02.0. 2. 09.02..02.0. 2. 0.02..02.0. 2..02..02.0. 2..02..02.0. 28.02..02.0. 28. 09.02..02.0. 28. 0.02..02.0. 28..02..02.0. 2.02..02.0. 2. 04.02..02.0. 2. 0.02..02.0. 2. 06.02..02.0..02..02.0.. 0.02..02.0.. 02 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 4 kegiatan 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 92.44.000,00 00.4.000,00 78.00.000,00.40.000,00 622.400.000,00 44.60.000,00 97.0.000,00.900.000,00.900.000,00.00.000,00 7.00.000,00 48.700.000,00.900.000,00 Endemik/Epidemik Monitoring dan evaluasi lingkungan sehat 9 Kabupaten 2.999.000,00 99.099.000,00 7.99.000,00.0.000,00 Peningkatan KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit Program Standarisasi Pelayanan 0 Kabupaten/Kota 7 kegiatan 8.496.000,00 2.796.000,00 88.206.000,00 8.02.000,00 84.400.000,00 8.000.000,00.082.9.70,00..094.70,00.2.667.20,00 2.64.70,00 7.770.76.00,00 Kesehatan Evaluasi dan pengembangan SPM bidang 6 RSUD dan 46.00.000,00 6.00.000,00 2.800.000,00.600.000,00 kesehatan Labkesda Pelayanan Bantuan Kesehatan /PK Kegiatan 7.0.000,00 7.800.000,00 62.600.000,00 40.40.000,00 Akreditasi Laboratorium Kesehatan LABKESDA 2 BULAN 80.70.000,00 4..000,00 2.9.000,00 2.9.000,00 PROV BENGKULU Usaha kesehatan perorangan (UKP) Dokumen 60.20.000,00.200.000,00 8.000.000,00 7.09.00,00 Usaha kesehatan masyarakatn (UKM) 0 8.049.000,00 8.049.000,00 04.094.000,00 6.808.000,00 Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan 4780 Jiwa 2.849.70.70,00 2.98.20.70,00.064.978.20,00 20.490.20,00 untuk Keluarga Miskin Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil, kegiatan 8 Kabupaten 0.000.000,00 98.000.000,00 46.47.000,00 76.8.00,00 86.000.000,00 6.9.40.000,00 07.68.000,00 6.89.000,00 2.68.000,00 44.7.000,00 48.800.000,00 4.60.000,00 94.80.000,00 8.60.000,00 4.60.000,00 tertinggal dan pesisir Penguatan Pokja MDGs bidang Kesehatan kegiatan 7.849.000,00 9.049.000,00 9.049.000,00 9.0.000,00 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Labkesda 2 bulan 0.669.000,00 7.994.000,00 0.669.000,00 0.668.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu 2 kegiatan melahirkan dan anak Fasilitasi kegiatan kesehatan ibu dan anak kegiatan.88.800.000,00.400.000,00.400.000,00.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan ibu dan anak Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan Masyarakat Program Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan kegiatan tahun kegiatan 2 bulan 2 89.800.000,00 99.000.000,00 2.68.7.000,00 4.448.000,00 4.448.000,00 4.46.000,00 2.66.869.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 646.77.000,00 9.048.000,00 9.048.000,00 9.06.000,00.900.000.000,00 88.000.000,00 67.869.000,00 2.9.000,00 40.7.000,00 7.07.000,00 4.747.000,00 624.280.000,00 9.44.000,00 6.408.000,00 6.964.000,00 42.44.000,00 pembangunan Bidang kesehatan Pengembangan sistem informasi kesehatan 2 Bulan 2.89.000,00 42.69.000,00 42.69.000,00 2.29.000,00 224.280.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0.. 0.02..02.0. 4 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) rapat 2 0.000,00 2.200.000,00 27.40.000,00 0,00 2 Program Daya Kesehatan kegiatan 4.600.40.000,00 2.79.29.000,00 2.708.60.000,00 2.7.444.60,00 2.8.0.60,00.02..02.0. 4. 0.02..02.0. 4. 02.02..02.0. 4. 0.02..02.0. 4. 04 Penyusunan dan Up Date data dasar 2 kegiatan 4.0.000,00 79.6.000,00 24.88.000,00 4.049.000,00 tenaga kesehatan Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes 2 Bulan 48.76.000,00 64.96.000,00 8.6.000,00 8.2.000,00 Operasional Jantung Sehat 22.00.000,00 40.67.000,00 6.67.000,00 0.600.000,00 Kabupaten/Kota Operasional POLTEKKES tahun 4.488.4.000,00 2.608.464.000,00 2.608.464.000,00 2.608.46.60,00 2..0.60,00 6.00.99.047,00.24.422.9,00.28.808.08,00.94.0.0,00 48.980.6.48,00 Mengesahkan, KEPALA BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN, 2 Januari 20 Kepala Dinas Kesehatan Prov. EDYARSYAH,S. Sos, MM NIP. 96220 9870 009 Drs. H. AMIN KURNIA, SKM, MM NIP. 98004 980 006 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN SYAMSUAR, SE 9900 980 0 KEPALA BAGIAN ANGGARAN 2 GURTI, SE. M.KES 960402 9842 00 KABAG PERENCANAAN PROG. PEMBANGUNAN ZULHENDRI, S.SOS, M.Pd 9706 9907 00 KEPALA BIDANG PP III FISIK DAN PRASARANA Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman