RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 TRIWULAN I

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 TRIWULAN III

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : Rencana Pengeluaran. s/d bulan lalu (Rp.) (Rp.

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : Rencana Pengeluaran. s/d bulan lalu (Rp.

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH DAN BENTUK PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

PAPARAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Halaman.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 KABUPATEN CILACAP

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

USULAN PROGRAM KEGIATAN TA 2018 BADAN KESBANGPOL DIY DISAMPAIKAN PADA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH TANGGAL 30 MARET 2017

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Badan Kesbang Politik Program Pelayanan Administrasi. Perkantoran

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA KESBANGPOL KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA 2018 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2017

RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Dokumen RUP Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN

TARGET TAHUN Persentasi kejadian SARA yang tertangani

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG

1. Penegakan disiplin kerja pegawai dilaksanakan melalui apel pagi, laporan kehadiran, teguran dan breafing staf;

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,254,002, Belanja Pegawai 9,254,002,924.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana ,00 APBD ( ) ,00 APBD ( )

RENJA - RENCANA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - JAKSEL YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I PENDAHULUAN. Rencana kerja (Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 merupakan pedoman dalam

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI KENDAL PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG

2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) KEGIATAN TAHUN 2017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

III-88 RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR. Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik, Transparan,

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG TAHUN 2015

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN JUMLAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2010

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

- 1 - BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KECAMATAN MIJEN URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Transkripsi:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN TRIWULAN I SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH No Sasaran Program/ (periode Renstra (Tahun ) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja yang 2 3 4 4.A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) RENJA Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) 11.028.380 0 3.752.912 2.081.500 2.693.300 715.443 - - 0 16 17 1 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Program Pelayanan Administrasi Jaminan Barang Milik Daerah 1) Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainya; 2) Pengiriman surat; Biaya listrik, telepon dan air Jaminan barang bangunan gedung dan sarpras kantor Bulan 60 33.800 24 13.760 12 7.000 7.000 3 1.699 3 1.699 25,00 24,27 27 15.459 45,00 45,74 Badan Kesbang Bulan 60 2.730.000 24 945.092 12 546.000 596.000 3 118.253 3 118.253 25,00 19,84 27 1.063.345 45,00 38,95 Badan Kesbang Premi Asuransi 5 375.000 2 154.631 1 80.000 80.000 1 79.772 1 79.772 100,00 99,72 3 234.403 60,00 62,51 Badan Kesbang Adanya kenaikan tarif Dasar Listrik 4 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bulan 60 1.080.210 24 413.181 12 210.000 210.000 3 53.386 3 53.386 25,00 25,42 27 466.567 45,00 43,19 Badan Kesbang 5 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 6 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Program Pelayanan Administrasi Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Cetak kop surat, blanko-blanko, amplop, stop map, kartu kendali Penerangan dan penyediaan daya listrik Peralatan dan bahan kebersihan, biaya gas Peraturan perundangundangan, majalah, dan surat kabar Makan minum harian dan rapat Failitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Bulan 60 573.000 24 168.383 12 107.000 142.000 3 34.383 3 34.383 25,00 24,21 27 202.766 45,00 35,39 Badan Kesbang Bulan 60 25.000 24 10.500 12 5.500 61.500 3 12.071 3 12.071 25,00 19,63 27 22.571 45,00 90,28 Badan Kesbang Bulan 60 179.175 24 74.807 12 55.000 55.000 3 13.804 3 13.804 25,00 25,10 27 88.611 45,00 49,46 Badan Kesbang Bulan 60 145.000 24 54.144 12 25.000 25.000 3 5.866 3 5.866 25,00 23,46 27 60.010 45,00 41,39 Badan Kesbang Bulan 60 480.000 24 127.455 12 96.000 96.000 3 20.231 3 20.231 25,00 21,07 27 147.686 45,00 30,77 Badan Kesbang Bulan 60 2.700.000 24 791.669 12 300.000 300.000 3 108.228 3 108.228 25,00 36,08 27 899.897 45,00 33,33 Badan Kesbang mencetak peraturan Perundanganundangan dalam rangka vertikalisasi perbaikan instalasi kabel NCB kantor 11 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 Program Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 13 Program Sarana dan Prasarana Aparatur / Gedung Kantor 14 Program Sarana dan Prasarana Aparatur / Kendaraan Dinas/Operasional 15 Program Sarana dan Prasarana Aparatur / Meubelair 16 Program Sarana dan Prasarana Aparatur / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 17 Program Sarana dan Prasarana Aparatur / Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi 18 Program Sarana dan Prasarana Aparatur / Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Modal Tunjangan pengelola, honorarium bulanan, harlep dan lembur Program Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penigkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor dan service kendaraan dinas barang-barang meubelair kantor Service dan perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga peralatan komunikasi Penyediaan sarpras kantor Bulan 60 2.707.195 24 999.290 12 650.000 1.120.800 3 267.750 3 267.750 25,00 23,89 27 1.267.040 45,00 46,80 Badan Kesbang 14.134.765 0 7.578.403 3.281.375 4.604.575 364.225 - - 0 Unit 30 2.570.000 10 1.038.922 0 0-0 - Bulan 60 4.535.000 24 2.280.481 12 1.000.000 2.192.600 3 102.433 3 102.433 25,00 4,67 27 2.382.914 45,00 52,54 Badan Kesbang Bulan 60 3.579.265 24 1.348.137 12 950.000 950.000 3 145.305 3 145.305 25,00 15,30 27 1.493.442 45,00 41,72 Badan Kesbang Bulan 60 125.000 24 50.999 12 26.000 26.000 0-0 - 0,00-24 50.999 40,00 40,80 Badan Kesbang Bulan 60 1.000.000 24 352.904 12 210.000 252.000 3 35.787 3 35.787 25,00 14,20 27 388.691 45,00 38,87 Badan Kesbang Bulan 60 175.000 24 55.297 12 35.000 35.000 3 2.800 3 2.800 25,00 8,00 27 58.097 45,00 33,20 Badan Kesbang Bulan 60 2.150.500 24 2.451.663 12 1.060.375 1.148.975 3 77.900 3 77.900 25,00 6,78 27 2.529.563 45,00 117,63 Badan Kesbang 512.869 0 151.697 65.000 65.000 0 0-0 Penambahan tenaga Outsourching Perbaikan Gedung Kantor dan renovasi Ruang Kerja biaya pemeliharaan mesin genset pembelian meja kursi rapat 19 Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapanyya Stel 560 512.869 325 151.697 107 65.000 65.000 0 0 0-0,00-325 151.697 58,04 29,58 Badan Kesbang Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.354.375 0 1.262.398 637.000 1.087.000 272.997 - - 0 Bintek, workshop Kali 60 275.000 24 95.508 12 57.000 57.000 3 15.112 3 15.112 25,00 26,51 27 110.620 45,00 40,23 Badan Kesbang KESBANGPOLINMAS - 1

No Sasaran Program/ (periode Renstra (Tahun ) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja yang 21 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi peraturan bidang Kesbangpol Orang 400 1.386.625 160 534.592 80 280.000 280.000 0-0 - 0,00-160 534.592 40,00 38,55 Badan Kesbang 22 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Non Formal dan Informal Pembinaan aparat Kesbangpol Orang 350 1.692.750 140 632.298 400 300.000 750.000 200 257.885 200 257.885 50,00 34,38 340 890.183 97,14 52,59 Badan Kesbang 10.000.000 0 3.777.507 2.000.000 2.000.000 567.239 0-0 menambah jumlah aparatur yang mendapat bintek 23 Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Pendidikan Kean terselengaranya pendidikan pertahanan negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI Orang 5150 10.000.000 3850 3.777.507 1195 2.000.000 2.000.000 495 567.239 495 567.239 41,42 28,36 4345 4.344.746 84,37 43,45 Badan Kesbang Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 41.910.150 0 16.745.078 9.051.025 9.751.025 2.224.090 - - 0 24 Program Keamanan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang kerawanan sosial politik, kunjungan tamu Kunjungan 180 13.450.000 93 3.941.984 45 1.320.000 1.320.000 23 434.559 23 434.559 51,11 32,92 116 4.376.543 64,44 32,54 Badan Kesbang 25 Program Keamanan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kean FGD analisa dinamika politik Orang 800 1.408.925 440 577.994 180 330.000 330.000 0-0 - 0,00-440 577.994 55,00 41,02 Badan Kesbang 26 Program Keamanan Pengawasan Orang Asing 27 Program Keamanan Koordinasi Pengamanan Wilayah Pendataan dan monitoring orang asing Pelaksanaan jaring komunikasi lintas Kab/Kota Kab/Kota 175 1.006.375 70 515.824 35 325.000 425.000 8 23.125 8 23.125 22,86 5,44 78 538.949 44,57 53,55 Badan Kesbang Orang 1600 1.610.200 560 707.360 240 661.000 411.000 240 258.350 240 258.350 100,00 62,86 800 965.710 50,00 59,97 Badan Kesbang pengawasan orang asing yang masuk ke Jawa Tengah 28 Program Keamanan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Provinsi 29 Program Keamanan Pembinaan Sosial Politik 30 Program Keamanan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah 31 Program Keamanan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan Polhukam Pembinaan aplikasi politik pemerintah Pengkajian maslaah strategis daerah Koordinasi aparat daerah perbatasan Orang 400 830.000 160 295.055 80 190.000 190.000 0-0 - 0,00-160 295.055 40,00 35,55 Badan Kesbang Orang 1600 2.750.000 710 1.236.995 500 950.000 800.000 240 699.564 240 699.564 48,00 87,45 950 1.936.559 59,38 70,42 Badan Kesbang Orang 800 1.408.925 400 681.522 200 330.000 330.000 0-0 - 0,00-400 681.522 50,00 48,37 Badan Kesbang Orang 600 1.610.200 360 670.899 180 270.000 270.000 0-0 - 0,00-360 670.899 60,00 41,67 Badan Kesbang 32 Program Keamanan Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Penyediaan data konflik di daerah Orang 800 1.207.650 480 712.425 225 350.000 350.000 0-0 - 0,00-480 712.425 60,00 58,99 Badan Kesbang 33 Program Keamanan Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi budaya politik Orang 1500 2.132.500 600 895.686 225 350.000 350.000 0-0 - 0,00-600 895.686 40,00 42,00 Badan Kesbang 34 Program Keamanan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat keamanan dan ketertiban lingkungan Orang 500 933.750 220 421.922 160 275.000 275.000 0-0 - 0,00-220 421.922 44,00 45,19 Badan Kesbang 35 Program Keamanan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan 36 Program Keamanan Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme 37 Program Keamanan Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan 38 Program Keamanan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme Pemahaman ideologi negara bagi generasi muda wawasan kebangsaan pemahaman nilainilai sejarah Pembekalan pemuda untuk mewaspadai potensi terorisme Orang 1200 955.000 560 438.984 240 220.225 220.225 0-0 - 0,00-560 438.984 46,67 45,97 Badan Kesbang Orang 1200 830.000 680 586.817 400 950.000 800.000 0-0 - 0,00-680 586.817 56,67 70,70 Badan Kesbang Orang 500 987.500 375 452.930 Badan Kesbang Orang 2000 987.500 1000 490.299 400 325.000 325.000 0-0 - 0,00-1000 490.299 50,00 49,65 Badan Kesbang ini telah diregrouping dengan Pengembanga 39 Program Keamanan FGD Pengkajian Patologi Sosial pemahaman pelajar dan pemuda terhadap permasalahan sosial yang menyimpang Orang 200 415.000 180 250.272 100 219.600 219.600 0-0 - 0,00-180 250.272 90,00 60,31 Badan Kesbang KESBANGPOLINMAS - 2

No Sasaran Program/ (periode Renstra (Tahun ) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja yang 40 Program Keamanan Dialog dan Sosialisasi P4GN 41 Program Keamanan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 42 Program Keamanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Tahun 2014 (Amanat Inpres 2 Tahun 2013) 43 Program Keamanan Ketahanan Ekonomi mentalitas elemen kepedulian terhadap P4GN- Menurunnya angka konflik sosial di Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan Orang 350 1.250.000 270 481.631 400 500.000 1.000.000 100 456.495 100 456.495 25,00 45,65 370 938.126 105,71 75,05 Badan Kesbang Orang 350 750.000 430 514.315 Badan Kesbang Orang 1000 1.250.000 400 358.914 210 200.000 850.000 0 39.993 0 39.993 0,00 4,71 400 398.907 40,00 31,91 Badan Kesbang Orang 2200 4.526.425 870 2.024.377 510 1.035.000 1.035.000 200 312.004 200 312.004 39,22 30,15 1070 2.336.381 48,64 51,62 Badan Kesbang Hasil Regrouping dengan ini telah di regrouping dengan Dialog dan Sosialisasi P4GN Semakin maraknya ancaman dan Gangguan yang ada di sehingga perlu penanganan yang lebih 44 Program Keamanan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini Pemahaman tentang deteksi dini Orang 2000 1.610.200 500 488.873 200 250.200 250.200 0-0 - 0,00-500 488.873 25,00 30,36 Badan Kesbang Program Kebangsaan 18.693.650 0 8.400.901 4.595.000 5.320.000 686.657 - - 0 45 Program Pengembangan Kesadaran Bela Negara partisipasi dalam pembelaan negara 46 Program Pengembangan persatuan dan Pemahaman Ideologi kesatuan bangsa Negara 47 Program Pengembangan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain 48 Program Pengembangan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Wasbang Perwujudan kondisi aman dan nyaman Penguatan rekonsiliasi elemen Orang 1050 1.585.000 435 643.348 210 335.000 335.000 0-0 - 0,00-435 643.348 41,43 40,59 Badan Kesbang Orang 975 1.348.750 405 551.535 210 285.000 285.000 70 63.270 70 63.270 33,33 22,20 475 614.805 48,72 45,58 Badan Kesbang 35 Kab/Kota 175 1.327.500 70 531.426 35 280.000 280.000 20 110.450 20 110.450 57,14 39,45 90 641.876 51,43 48,35 Badan Kesbang Orang 975 1.195.000 390 493.250 200 265.000 265.000 0-0 - 0,00-390 493.250 40,00 41,28 Badan Kesbang 49 Program Pengembangan keamanan dan dan Pengembangan Seni Serta ketertiban lingkungan Budaya Daerah 50 Program Pengembangan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan kerukunan antar umat beragama Kali 15 2.348.750 13 1.059.036 5 300.000 300.000 3 207.135 3 207.135 60,00 69,05 16 1.266.171 106,67 53,91 Badan Kesbang Orang 750 1.870.000 570 1.125.073 300 500.000 500.000 70 52.537 70 52.537 23,33 10,51 640 1.177.610 85,33 62,97 Badan Kesbang 51 Program Pengembangan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya 52 Program Pengembangan Pengkajian Masalah Sosial Kean 53 Program Pengembangan Mediasi Masalah Strategis Yang Berdampak Politis masalah sosial kean- masalah sosial masalah politis di Orang 700 1.120.000 280 458.998 280 250.000 500.000 0-0 - 0,00-280 458.998 40,00 40,98 Badan Kesbang Orang 500 1.245.000 550 658.809 400 450.000 450.000 0-0 - 0,00-550 658.809 110,00 52,92 Badan Kesbang Orang 500 1.673.650 280 654.298 220 500.000 500.000 0-0 - 0,00-280 654.298 56,00 39,09 Badan Kesbang memfasilitasi FPBI (Forum Pembauran Bangsa Indonesia) 54 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pean dan Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik Perwujudan kemitraan pengembangan wasbang Orang 2250 1.245.000 1050 519.645 360 300.000 300.000 600 253.265 600 253.265 166,67 84,42 1650 772.910 73,33 62,08 Badan Kesbang 55 Program Pengembangan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa 56 Program Pengembangan Pemahaman Pilar Kebangsaan 57 Program Pengembangan Fasilitasi Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan 58 Program Pengembangan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan Penguatan nilainilai sejarah bangsa Pemahaman pilar kebangsaan kepada elemen Sosialisasi Permendagri no. 71/2012 Aktualisasi ideologi Pancasila berspektif gender Orang 600 830.000 240 338.830 285 190.000 540.000 0-0 - 0,00-240 338.830 40,00 40,82 Badan Kesbang Orang 650 830.000 260 342.565 220 285.000 285.000 0-0 - 0,00-260 342.565 40,00 41,27 Badan Kesbang Orang 300 830.000 360 307.699 250 180.000 180.000 0-0 - 0,00-360 307.699 120,00 37,07 Badan Kesbang Orang 900 622.500 420 251.435 440 175.000 300.000 0-0 - 0,00-420 251.435 46,67 40,39 Badan Kesbang menambah jumlah aparatur agar sadar akan pentingnya nilai-nilai perjuangan bangsa kerjasama dengan PKK Provinsi. KESBANGPOLINMAS - 3

No Sasaran Program/ (periode Renstra (Tahun ) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja yang 59 Program Pengembangan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda Program Kemitraan Kebangsaan 60 Program Kemitraan Kebangsaan / Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah FGD penguatan karakter generasi muda nilainilai kesenian dan kebangsaan Orang 250 622.500 250 464.954 150 300.000 300.000 0-0 - 0,00-250 464.954 100,00 74,69 Badan Kesbang 7.295.000 0 3.324.294 1.775.000 1.775.000 367.668 - - 0 Orang 400 830.000 230 446.091 150 300.000 300.000 0-0 - 0,00-230 446.091 57,50 53,75 Badan Kesbang 61 Program Kemitraan Kebangsaan / Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Penguatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemne Orang 975 1.195.000 390 487.137 220 275.000 275.000 0-0 - 0,00-390 487.137 40,00 40,76 Badan Kesbang 62 Program Kemitraan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi Kean 63 Program Kemitraan Kebangsaan / Hubungan Etnisitas Dengan Negara 64 Program Kemitraan Kebangsaan / Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar Program Pemberdayaan Ketertiban dan Keamanan 65 Program Pemberdayaan Ketertiban dan Keamanan / Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) 66 Program Pemberdayaan Ketertiban dan Keamanan / Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pendayagunaan Ormas dalam pembangunan hubungan antara etnis dengan negara etika dan budaya politk pemuda kepekaan menghadapi potensi kerawanan sosial - kemampuan sipil Orang 350 1.995.000 310 835.430 250 450.000 450.000 100 151.901 100 151.901 40,00 33,76 410 987.331 117,14 49,49 Badan Kesbang Orang 900 1.037.500 460 641.690 200 350.000 350.000 70 87.592 70 87.592 35,00 25,03 530 729.282 58,89 70,29 Badan Kesbang Orang 3200 2.237.500 1600 913.946 720 400.000 400.000 240 128.175 240 128.175 33,33 32,04 1840 1.042.121 57,50 46,58 Badan Kesbang 16.397.500 0 5.687.144 1.225.000 1.625.000 521.272 - - 0 Kali 60 1.452.500 24 538.667 12 200.000 300.000 0 3.575 0 3.575 0,00 1,19 24 542.242 40,00 37,33 Badan Kesbang Orang 700 1.245.000 440 573.477 200 325.000 325.000 150 166.887 150 166.887 75,00 51,35 590 740.364 84,29 59,47 Badan Kesbang penanganan konflik yang semakin banyak di 67 Program Pemberdayaan Ketertiban dan Keamanan / Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat - ketahanan Kali 1970 13.700.000 925 4.575.000 336 700.000 1.000.000 140 350.810 140 350.810 41,67 35,08 1065 4.925.810 54,06 35,95 Badan Kesbang 18.730.000 0 8.668.051 5.779.100 6.179.100 1.393.264 - - 0 Badan Kesbang penanganan konflik yang semakin banyak di 68 Program Pendidikan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 69 Program Pendidikan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah - Penguatan peran Politik ormas - Penguatan peran politik Orang 1125 1.792.500 735 951.623 560 550.000 550.000 160 157.416 160 157.416 28,57 28,62 895 1.109.039 79,56 61,87 Badan Kesbang Orang 2250 4.485.000 1295 1.724.807 740 1.100.000 1.100.000 160 217.403 160 217.403 21,62 19,76 1455 1.942.210 64,67 43,30 Badan Kesbang 70 Program Pendidikan Penguatan Sistem dan Implementasi /Pemilu Pilkada - Penguatan implementasi pilkada Orang 1000 1.037.500 650 860.218 320 500.000 500.000 0-0 - 0,00-650 860.218 65,00 82,91 Badan Kesbang 71 Program Pendidikan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat 72 Program Pendidikan Dampak Politik Pemilu/Pilkada 73 Program Pendidikan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah 74 Program Pendidikan Pendidikan Politik Bagi Perempuan - FGD Penguatan budaya etika politik - Kondusifitas wilayah - Akurasi data Parpol - kualitas Politik perempuan Orang 1800 1.452.500 685 540.930 400 500.000 750.000 0-0 - 0,00-685 540.930 38,06 37,24 Badan Kesbang Kab/Kota 175 2.245.000 70 883.937 35 659.000 809.000 10 379.940 10 379.940 28,57 46,96 80 1.263.877 45,71 56,30 Badan Kesbang Kab/Kota 175 1.245.000 70 522.420 35 325.000 325.000 17 160.549 17 160.549 48,57 49,40 87 682.969 49,71 54,86 Badan Kesbang Orang 500 830.000 1380 810.011 500 800.000 800.000 380 288.037 380 288.037 76,00 36,00 1760 1.098.048 352,00 132,29 Badan Kesbang sosialisasi persiapan pelaksanaan Pilkada 2017 sosialisasi persiapan pelaksanaan Pilkada 2017 75 Program Pendidikan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat - Penguatan Politik Pemerintah dan Masyarakat Orang 1500 1.245.000 525 583.034 240 380.000 380.000 0-0 - 0,00-525 583.034 35,00 46,83 Badan Kesbang 76 Program Pendidikan Penguatan Pendidikan Politik - Penguatan Pendidikan Politik Orang 3200 4.397.500 1620 1.791.071 680 965.100 965.100 120 189.919 120 189.919 17,65 19,68 1740 1.980.990 54,38 45,05 Badan Kesbang KESBANGPOLINMAS - 4

No Sasaran Program/ (periode Renstra (Tahun ) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja yang Program Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) 66.173.000 0 19.112.177 7.810.000 5.150.000 966.604 - - 0 0 0-77 Program Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jateng 78 Program Pembinaan dan Pendampingan Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se 79 Program Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas 80 Program Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas - Pengetahuan Hansip Linmas 81 Program - kemampuan pengamanan Linmas Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas 82 Program Ketrampilan penyelamatan di Air 83 Program Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas 84 Program PEningkatan Ketrampilan Pengamanan Swakarsa - keterampilan penyelamatan di air - Pengetahuan kekuatan dan potensi Linmas - Pengamanan Swakarsa orang 1.750.000 Badan Kesbang orang 300.000 Badan Kesbang Orang 500 1.245.000 200 511.095 240 290.000 450.000 100 448.115 100 448.115 41,67 99,58 300 959.210 60,00 77,04 Badan Kesbang Orang 4375 1.660.000 1750 731.413 875 400.000 750.000 0 16.650 0 16.650 0,00 2,22 1750 748.063 40,00 45,06 Badan Kesbang Orang 700 1.500.000 260 617.428 110 350.000 350.000 0-0 - 0,00-260 617.428 37,14 41,16 Badan Kesbang Orang 1000 2.945.500 410 1.048.577 180 140.000 500.000 0-0 - 0,00-410 1.048.577 41,00 35,60 Badan Kesbang Kab/Kota 175 1.037.500 70 427.174 35 250.000 250.000 12 74.137 12 74.137 34,29 29,65 82 501.311 46,86 48,32 Badan Kesbang Orang 500 1.245.000 200 529.738 70 300.000 300.000 0-0 - 0,00-200 529.738 40,00 42,55 Badan Kesbang tidak disetujui karena tidak ada dasar hukumnya. tidak disetujui karena tidak ada dasar hukumnya. pengamanan persiapan Pilkada 2017 Pelaksanaan HUT LINMAS. pengetahuan anggota Linmas dalam penyelamatan korban di air. 85 Program Ketrampilan Satlinmas - Pelaksanaan tugas PAM PEMILU 86 Program - Orientasi kesiapan PAM Pemilu Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan 87 Program Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas - Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Orang 35000 10.000.000 7120 2.314.857 110 350.000 350.000 0-0 - 0,00-7120 2.314.857 20,34 23,15 Badan Kesbang Orang 28000 31.125.000 14910 6.948.917 340 1.000.000 500.000 0-0 - 0,00-14910 6.948.917 53,25 22,33 Badan Kesbang Orang 750 1.825.000 300 735.502 130 400.000 400.000 0-0 - 0,00-300 735.502 40,00 40,30 Badan Kesbang 88 Program Kemampuan PAM Terpadu 89 Program Pengembangan dan Pengetahuan Kelinmasan PAM Terpadu Orang 750 1.825.000 300 739.120 130 400.000 400.000 150 387.547 150 387.547 115,38 96,89 450 1.126.667 60,00 61,74 Badan Kesbang Pengetahuan Kelinmasan Orang 5000 6.350.000 1910 2.413.865 960 980.000 500.000 350-350 - 36,46-2260 2.413.865 45,20 38,01 Badan Kesbang 90 Program Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se 91 Program Terlatih (RATIH) / Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan Anggota Linmas - Pengabdian Menwa Orang 3000 5.000.000 1160 1.868.420 140 750.000 250.000 0 40.155 0 40.155 0,00 16,06 1160 1.908.575 38,67 38,17 Badan Kesbang Orang 2300 415.000 560 226.071 200 150.000 150.000 0-0 - 0,00-560 226.071 24,35 54,47 Badan Kesbang 4.231.779 0 680.530 600.000 500.000 124.510 - - 0 92 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas J U M L A H Orang 800 4.231.779 320 680.530 160 600.000 500.000 80 124.510 80 124.510 50,00 24,90 400 805.040 50,00 19,02 Badan Kesbang 212.461.468 0 79.141.092 38.900.000 40.750.000 8.203.969 - - - 8.203.969 22,32 20,13 87.345.061 41,11 KESBANGPOLINMAS - 5

No Sasaran Program/ (periode Renstra (Tahun ) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja yang : Pada posisi sampai dengan Triwulan I capaian Realisasi Keuangan sebesar 22,66 % untuk capaian kinerja sebesar 55,03% Target RKO sampai dengan Triwulan II sebesar 52,12% sehingga terdapat deviasi positif sebesar 2,91 % terhadap capaian kinerja. Semarang, Mei KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19591202 198203 1 005 KESBANGPOLINMAS - 6