TARGET DAN REALISASI INDIKATOR RPJMD PROVINSI DIY TAHUN

dokumen-dokumen yang mirip
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

BAB I PENDAHULUAN... I-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Lampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.

RANCANGAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Visi : "Bali Mandara Jilid 2", Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera

Daftar Tabel Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tahun Penduduk menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten Jeneponto

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

RPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

DAFTAR TABEL. Miskin Kabupaten Pati Tahun Kabupaten Pati dan Wilayah Sekitarnya Tahun

LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

: RUSLI HABIBIE :

V BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALU DT - TAHUN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

PENGUKURAN KINERJA VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH DAN HANDAL

RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2018 DAFTAR ISI. Daftar Isi... Daftar Tabel... Daftar Gambar...

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 33 Tahun 2014 Tanggal : 30 Desember 2014

Dalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K

BAB 9 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

KATA PENGANTAR. Kota Mungkid, 25 Maret a.n. BUPATI MAGELANG WAKIL BUPATI MAGELANG H.M. ZAENAL ARIFIN, SH.

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak = x 100 % Jumlah anak usia 4-6 tahun =

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

IKU Pemerintah Provinsi Jambi

3. TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN (IKK II.3)

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

KATA PENGANTAR. Assalamu alaikum Wr. Wb

1.1. Tabel Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tabel Tata Guna Lahan... 5

KATA PENGANTAR. Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan Dan Berakhlak Mulia,

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 DAFTAR ISI

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran/Urusan. Anggaran Realisasi Realisasi % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Rencana Kerja P emerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 DAFTAR ISI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

LKj Provinsi Lampung Tahun 2015 DAFTAR TABEL. xiii. Hal DAFTAR TABEL

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Daftar Isi. Kata Pengantar. Daftar Tabel Daftar Gambar

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

GUBERNUR GORONTALO, KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 277 / 02/ VII / 2013

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN Pergub menjaga keberlanjutan perdamaian. 1.3 Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

BAB II PERENCANAAN KINERJA

SIINKRONISASI PROGRAM, INDIKATOR DAN OUTPUT (RPJMD, RKPD DAN KUA-PPAS)

DAFTAR TABEL. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan... 17

1 Jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar agama. 1 Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun

DAFTAR ISI Hal Daftar Isi... i Daftar Tabel... ii Daftar Gambar... v Daftar Lampiran... vi

TABEL 9-1 Indikator Kinerja Kabupaten Nagan Raya Tahun

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

KATA PENGANTAR. Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mataram, Maret 2015 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT. Dr.TGH. M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016

DAFTAR ISI. Hal. Daftar Isi... i Daftar Tabel... v Daftar Gambar... x Daftar Grafik... xi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI GORONTALO. Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Transkripsi:

TARGET DAN REALISASI INDIKATOR RPJMD PROVINSI DIY TAHUN 2009-2013 Indikator MISI 1 1. Angka Melek Huruf Persen 94,90 96,98 98,93 100,00 100,00 98,10 98,18 98,18 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 12,20 12,10 12,05 12,05 12,00 8,78 12,20 9,15 3. Angka Partisipasi Kasar: a. PAUD Persen 64,53 70,00 75,00 80,00 85,00 64,53 74,01 65,73 b. SD/MI Persen 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 111,44 111,10 111,43 c. SLTP/MTs Persen 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 115,47 114,07 115,50 d. SMU/MA/SMK Persen 80,00 82,00 84,00 87,00 90,00 87,06 88,91 88,79 e. PLB Persen 82,00 85,50 89,00 92,50 95,00-66,83 92,03 4. Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI Persen 95,20 95,25 95,30 95,35 95,40 96,65 96,84 97,53 b. SLTP/MTs Persen 80,00 81,50 83,00 84,50 86,00 84,78 80,86 81,08 c. SMU/MA/SMK Persen 59,00 60,50 62,00 63,50 65,00 60,87 60,85 63,45 5. Angka Kelulusan: a. SD/MI Persen 98,98 99,00 99,03 99,07 99,10 98,18 96,47 98,53 b. SLTP/MTs Persen 95,01 95,20 96,50 97,20 97,60 90,15 81,84 98,28 c. SMU/MA/SMK Persen 98,20 98,25 98,30 98,35 98,40 95,32 88,98 99,61 6. Angka Putus Sekolah: a. SD/MI Persen 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,17 0,07 0,07 b. SLTP/MTs Persen 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,22 0,17 0,09 c. SMU/MA/SMK Persen 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,43 0,44 0,57 7. Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional: a. SD/MI - Nasional Peringkat 5 5 4 4 3 5 1 1 b. SLTP/MTs - Nasional Peringkat 5 5 4 4 3 11 8 1 - Internasional Event 1 1 1 1 1 0 1 c. SMU/MA/SMK - Nasional Peringkat 5 5 5 4 4 1 3 1 - Internasional Event 1 1 1 2 2 0 4 8. Jumlah Sekolah Standar Nasional: a. SD/MI Sekolah 55 100 150 200 250 36 56 92 b. SMP/MTs Sekolah 71 100 125 150 180 36 76 97 c. SMA/MA/SMK Sekolah 79 92 105 121 137 87 86 275 9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional: a. SD/MI Sekolah 5 6 7 8 10 1 5 6 b. SMP/MTs Sekolah 12 12 12 13 23 _ 12 12 c. SMA/MA/SMK Sekolah 26 25 25 25 65 11 26 26 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011 Lampiran - 1

10. Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal 11. Jumlah Lembaga PNF Memenuhi Standar Nasional Lampiran - 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011 Sekolah 1 2 3 4 5 1 4 5 Lembaga 20 35 45 65 80 _ 37 46 12. Prestasi Kejuaraan PNF Peringkat 2 1 1 1 1 1 2 1 13. Jumlah Mahasiswa Orang 260.760 270.405 280.550 290.520 300.605 262.272 270.650 272.647 14. Jumlah Mahasiswa Asing Orang 600 725 990 1.015 1.050 7.500 8.000 8.342 15. Jumlah Perpustakaan Berbasis TI Unit 10 15 20 25 30 12 19 21 16. Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk 17. Rasio Jumlah Pemustaka terhadap Jumlah Penduduk 18. Jumlah Anggota Jaringan Jogja Library 19. Ketersediaan Jogja Study Centre(Rumah Belajar Modern) 20. Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan 21. Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda 22. Prestasi Olahraga Tingkat Nasional Unit/orang 1 : 5.000 1 : 4.500 1:4000 1: 3500 1: 3000 1: 9000 1: 3800 1: 2750 Orang 1 : 2.500 1 : 2.000 1:1500 1: 1250 1:1000 1: 5000 1: 2000 1: 1200 PT 12 14 16 18 20 13 19 21 Unit 1 2 3 4 5 2 1 2 Unit 1 1 1-0 1 Unit 2 4 6 8 10 2 4 6 a. POPNAS Peringkat 10-10 - 10 7-7 b. POSPENAS Peringkat - 5-3 - - 18 - c. PON Peringkat - - - 10 - - - - 23. Jumlah Kunjungan Museum Orang 356.723 370.000 387.000 405.000 424.000 360.000 365.000 623.500 24. Jumlah Group/ Kelompok Kesenian Grup 5.748 6.069 6.390 6.711 7.032 4.225 4.269 4.269 25. Jumlah Benda Cagar Budaya Buah 515 350 385 420 455 515 350 515 26. Jumlah Peristiwa Budaya Event 720 790 870 960 1.060 735 803 920 27. Jumlah Penghargaan Budaya Organisasi 304 335 360 390 415 289 312 329 28. Jumlah Desa Budaya Desa 32 41 41 41 41 32 32 32 29. Cakupan Penanganan PMKS Persen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,08 1,99 2,46 30. Umur Harapan Hidup Tahun 74,10 74,20 74,30 74,40 74,60 74,1 74,20 74,00 31. Angka Kematian Balita 32. Angka Kematian Bayi 33. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1000 Per 1000 Per 100.000 19 18 17 16 16 19 19 19,00 17 17 16 16 16 17,0 17 17,00 104 103 102 101 100 104,0 103 103,00 34. Prevalensi Gizi Buruk Persen 0,87 0,85 0,83 0,81 0,79 0,80 0,70 0,67 35. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas Persen 12,00 12,00 12,50 12,50 13,00 15,00 16,00 15,00 36. Cakupan Rawat Inap RS Persen 1,30 1,30 1,35 1,38 1,39 1,30 1,32 2,5 37. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB 38. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR 39. Peningkatan Jumlah Nelayan dan Pembudidaya 40. Peningkatan Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 41. Peningkatan Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari Kelompok 1 2 5 5 5 1 6 5 Paket 5 15 30 28 5 15 Persen - 10 20 30 40 10,00 20,00 Persen 30 45 60 75 90 45 60 Persen 10 13 16 19 22 13 16

42. Berkembangya Aktivitas Kelembagaan petani 43. Pengembangan Penyuluhan: Gapoktan 20 20 20 20 20 20 20 20 a. Peningkatan Kualitas Penyuluh Orang 300 300 300 300 300 456 220 547 b. Peningkatan Kemampuan Petani dan Pihak Terkait Orang 500 500 500 500 500 600 732 1067 44. Jumlah angkatan kerja Orang 1.883.080 1.924.166 1.965.251 2.006.337 2.047.422 2.016.694 1.882.296 1.872.912 45. Jumlah Kesempatan Kerja Orang 1.805.620 1.883.173 1.960.725 2.038.278 2.115.830 1.895.648 1.775.148 1.798.595 46. Tingkat Pengangguran Terbuka Orang 89.430 86.909 84.387 81.866 79.345 6.000 107.148 74.317 MISI 2 1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Hari 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 2,05 1,78 1,82 2. Jumlah Wisatawan Orang 1.413.133 1.554.555 1.710.910 1.881.011 2.049.211 1.426.057 1.456.980 1.607.194 a. Wisnus Orang 1.271.707 1.398.877 1.538.765 1.692.642 1.861.906 1.286.565 1.304.137 1.437.629 b. Wisman Orang 141.426 155.678 171.425 188.369 207.205 139.492 152.843 169.565 3. Jumlah MICE 4.500 4.950 5.445 5.990 6.588 4.746 4.509 8.693 4. Jumlah Desa Wisata 45 45 47 49 50 45 42 54 5. PAD Pariwisata DIY Milyar Rp 67,41 74,16 81,57 89,73 98,70 68,97 65,53 96,78 6. Tingkat Hunian Hotel Persen 50,00 60,00 65,00 70,00 75,00 55,25 50,93 45,33 7. Pertumbuhan PDRB Persen 4,5-5,0 4,7-5,2 4,9-5,4 5,2-5,7 5,4-5,9 4,43 4,88 5,16 8. PDRB: a. Atas Dasar Harga Konstan Trilyun Rp 20,07 20,99 21,95 22,95 23,99 20,06 21,04 22,13 b. Atas Dasar Harga Berlaku Trilyun Rp 41,80 45,90 50,57 55,63 61,19 41,41 45,63 51,78 9. Indeks Ketimpangan Regional 10. PDRB per Kapita Angka Indeks 0,322 0,318 0,314 0,310 0,306 0,322 0,32 0,314 a. Atas Dasar Harga Konstan Juta Rp 5,07 6,00 6,27 6,56 6,88 5,86 6,09 6,35 b. Atas Dasar Harga Berlaku Juta Rp 10,98 12,00 13,28 14,61 16,07 12,083874 13,20 14,85 11. Pertumbuhan Investasi (PMDN + PMA) Persen 3,96 4,15 4,34 4,53 4,72 3,99 4,33 40,22 12. Nilai Tukar Petani Persen 105,78 106,28 106,78 107,28 107,78 107,84 112,74 114,89 13. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan 14. Peningkatan Produksi Hortikultura persen 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 4,57-0,56-0,37 persen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,73 4,29 4,13 15. Peningkatan Populasi Ternak persen 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 5,24 0,52 6,64 16. Ketersediaan Pangan: a. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr 3.664 3.664 3.664 3.664 3.664 3.557,59 3.573 3.736 b. Ketersediaan Protein Gr/kap/hr 94,59 94,59 94,59 94,59 94,59 85,50 87,59 92,88 17. Distribusi dan Akses: - Penguatan LDPM Gapoktan 20 80 150 200 250 20 83 150 18. Peningkatan Mutu dan Keamanan a. Konsumsi Energi Kkal/kap/hr 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.802,60 1.809,74 1.626,90 b. Konsumsi Protein Gr/kap/hr 52 52 52 52 52 51 52,27 49,00 c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Persen 87,10 87,60 88,10 88,60 89,10 77,80 79,24 85,60 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011 Lampiran - 3

19. Konversi Lahan Persen 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,36 0,49 20. Persentase Luas Hutan Persen 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,87 5,87 5,87 21. Jumlah Kelompok Wanita Nelayan 22. Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal 23. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan 24. Peningkatan Jumlah Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan 25. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 26. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kelompok 40 50 60 70 80 15 50 60 persen 1,00 5,00 7,00 10,00 12,00 7,50 5,00 9,00 Kelompok 20 25 30 35 40 25 25 35 persen 20 25 30 35 40 20,00 25 30 Ton 18.669 20.743 24.239 28.338 32.035 20.105,40 20.743 42.000 Ton 5.252 5.694 6.039 6.875 7.425 5.100,40 5.694 5.000 27. Konsumsi Ikan per Kapita Kg/kapita/th 18,35 18,66 19,40 20,30 20,81 19,38 18,66 23,01 28. Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan 29. Luasan Kawasan Konservasi, Restoking, Resensing MISI 3 1. SKPD yang Mendapatkan dan Menerapkan ISO 2. Penyediaan Pelayanan dari Government Centris menuju Cityzen Centris 3. Ketersediaan Peraturan Perundangan Kearsipan 4. Rasio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis 5. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital 6. Penambahan Layanan Data Center DGS persen 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 6 4,00 12,00 persen - 5,00 10,00 15,00 20,00 5 5,00 15,00 Jumlah SKPD 1 2 3 3 3 4 1 3 Persen 2 5 10 15 20 2 na 12 Produk Hukum 12 13 14 15 16 20 20 31 Orang 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2-20:33 - persen 5 10 15 20 25 5 10 39 Unit 5 5 5 4 4 5 8 9 7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) persen 70,60 70,70 70,80 70,90 71,00 71,5 71,50 72,24 8. Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM) 9. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 10. Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 11. Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan persen 62,44 62,46 62,48 62,50 62,52 62,87 62,87 63,32 Kelmpk (Desa/Kel) 20 20 25 25 30 33 66 39 persen 20 25 30 30 35 21,2 8,18 30,69 persen 10 15 20 20 25 13,5 11,26 26,14 MISI 4 1. Persentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan Perumahan 2. Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan 3. Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang Difasilitasi 4. Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh 5. Jumlah Kawasan yang Dikembangkan 6. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Persen 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 14,90 Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 12,00 4,40 Persen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 13,05 Persen 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 Persen 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 83,00 70,00 83,89 Lampiran - 4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

7. Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi 8. Persentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan Total Lahan 9. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 10.Persentase Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di APY 11.Persentase Penanganan Banjir Terhadap Daerah Potensi 12.Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi Masyarakat Persen 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 60,00 65,40 70,09 Persen 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 5,00 7,50 7,00 Persen 40,00 50,00 60,00 70,00 75,00 40,00 50,00 65,29 Persen 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 10,00 20,00 55,00 Persen 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 55,00 60,00 65,00 Liter/detik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 293,00 13.Persentase Penurunan Genangan Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3,90 14.Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan Sampah 15.Jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem Sanitary Landfill 16.V/C Rasio Kendaraan yang Melintas di Perkotaan 17.Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan 18.Load factor Penumpang Angkutan Umum 19.Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat Pertahun 20.Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Jarak Pendek 21.Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi Persen 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 55,00 60,00 66,40 Jumlah 1 1 1 2 2 1 1 1 Rasio 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,77 0,80 0,75 Persen 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 57,8 52,40 70,00 Persen 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 35 36,54 28,42 Persen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,6 6,70 12,88 Persen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,00-3,52 Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,73 22.Luas Wilayah Produktif Persen 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 na 26,33 59,92 23.Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air: a. Air b. Udara 24.Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani BOD (mg/lt) < 10 < 10 < 9 < 9 < 8 8 3,70 6,63 COD (mg/lt) < 50 < 50 < 45 < 45 < 40 17 16,80 20,21 CO (ppm) < 15 < 15 < 14 < 14 < 13 10 13,72 6,29 HC(µg/m 3 ) < 150 < 150 < 145 < 145 < 140 95 177,00 100,34 Unit usaha 290 320 360 360 360 302 408 410 25.Penurunan Luas Kerusakan Lahan Ha 3,00 6,00 6,00 9,00 9,00 8 15,00 7,50 26.Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah 27.Jumlah Pusat Penanggulangan Bencana 28.Jumlah Regulasi tentang Pengurangan Resiko Bencana Cm 268,00 263,00 258,00 253,00 248,00 188 76,00 197,00 Buah 1 1 1 1 1 1 1 3 Buah 1 2 2 2 2 2,00 18 3 29.Peningkatan Rasio Elektrifikasi Persen 0,020 0,020 0,020 0,015 0,015 0,02 0,02 0,02 30.Peningkatan Kapasitas Energi Listrik 31.Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air 32.Tersedianya Informasi Publik Bagi Kelompok Strategis Persen 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,33 Persen 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 Jmlh kelompok 5,00 8,00 10,00 13,00 15,00 5,00 na Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011 Lampiran - 5