SIINKRONISASI PROGRAM, INDIKATOR DAN OUTPUT (RPJMD, RKPD DAN KUA-PPAS)
|
|
- Verawati Cahyadi
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 SIINKRONISASI PROGRAM, INDIKATOR DAN OUTPUT (RPJMD, RKPD DAN KUA-PPAS) Urusan Program Indikator RPJMD Target Indikator RKPD Target Indikator KUA-PPAS Target SKPD BIDANG EKONOMI Urusan Ketenagakerjaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Penanaman Modal Urusan Kebudayaan Urusan Ketahanan Pangan Urusan Pertanian Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani % Penempatan pencari kerja pada pasar kerja Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing Peningkatan jumlah koperasi berkualitas Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya % Peningkatan PAD (2,69%) Rp % % Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 73% Prosentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha 39 Kelompok jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 172 unit Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 100 unit Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi 30 unit Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk 80% Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi 150 Kelompok seni Jumlah kelompok seni yang layak ditmpilkan dalam even / festival seni budaya 4% % Penempatan pencari kerja pada pasar kerja 73% Prosentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha 39 Kelompok Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing 172 unit Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 172 unit 100 unit Peningkatan jumlah kelembagaan 100 unit koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi 30 unit Peningkatan jumlah kelembagaan baru 30 unit koperasi yang terbentuk 80% Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi 150 Kelompok seni Jumlah kelompok seni yang layak ditmpilkan dalam even / festival seni budaya % Peningkatan PAD 7.64% % Peningkatan PAD (7,64%) Rp % Dinas Tenaga Kerja 73% 39 Kelompok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 80% Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 150 Kelompok seni Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan % Peningkatan penerimaan daerah (9,14%) % Peningkatan penerimaan daerah 8.30% % Peningkatan penerimaan daerah (8,30%) Rp lainnya lainnya lainnya % Laporan yang selesai tepat waktu 80% % Laporan yang selesai tepat waktu 80% % Laporan yang selesai tepat waktu 80% Pola Pangan harapan Pola Pangan harapan Pola Pangan harapan Kantor Ketahanan Pangan Terbentuknya sentra produk pertanian 22 sentra Terbentuknya Sentra Produk Pertanian 22 Sentra Terbentuknya sentra produk pertanian 22 sentra Dinas Pertanian Urusan Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Perdagangan Program Pengembangan Pemasaran Jumlah kunjungan wisatawan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan wisatawan Dinas Kebudayaan dan mancanegara mancanegara mancanegara Jumlah kunjungan wisatawan nusantara wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara wisatawan Program Pengembangan Destinasi Terbentuknya destinasi wisata 13 lokasi Terbentuknya destinasi wisata 13 Lokasi Terbentuknya destinasi wisata 13 lokasi Program Pemberdayaan ekonomi Jumlah kelurahan pada kawasan 9 kelurahan Jumlah Kelurahan Pada Kawasan Pesisir 9 Kelurahan Jumlah kelurahan pada kawasan 9 kelurahan Dinas Pertanian masyarakat pesisir pesisir yang diberdayakan yang Diberdayakan pesisir yang diberdayakan Program Perlindungan Konsumen Persentase Penyelesaian Sengketa 81% Prosentase Penyelesaian Sengketa 81% Prosentase Penyelesaian Sengketa 81% Dinas Perdagangan dan dan Pengamanan Perdagangan Konsumen Konsumen Konsumen Perindustrian Program Pembinaan pedagang Kaki Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5 sentra Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5 sentra Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5 sentra lima dan asongan Jumlah sentra PKL yang memiliki daya 26 sentra jumlah sentra PKL yang memiliki daya 26 sentra jumlah sentra PKL yang memiliki daya 26 sentra saing usaha saing usaha saing usaha
2 BIDANG KESRA DAN APARATUR PEMERINTAH Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 90% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 90% Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 90% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 90% Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 90% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 90% Urusan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Kelulusan SD 100%; Angka Kelulusan SMP 98,98%; Angka Partisipasi Murni SD 93,00&; Angka Partisipasi Murni SMP 92,50%; Angka Partisispasi Kasar SD 105,20%; Angka Partisispasi Kasar SMP 105,00%; Angka Putus Sekolah SD 0,00%; Angka Putus Sekolah SMP 0,00%; Angka Melanjutkan SD ke jenjang SMP 98,75% Angka Kelulusan SD 100%; Angka Kelulusan SMP 98,98%; Angka Partisipasi Murni SD 93,00&; Angka Partisipasi Murni SMP 92,50%; Angka Partisispasi Kasar SD 105,20%; Angka Partisispasi Kasar SMP 105,00%; Angka Putus Sekolah SD 0,00%; Angka Putus Sekolah SMP 0,00%; Angka Melanjutkan SD ke jenjang SMP 98,75% Angka Kelulusan SD 100%; Angka Kelulusan SMP 98,98%; Angka Partisipasi Murni SD 93,00&; Angka Partisipasi Murni SMP 92,50%; Angka Partisispasi Kasar SD 105,20%; Angka Partisispasi Kasar SMP 105,00%; Angka Putus Sekolah SD 0,00%; Angka Putus Sekolah SMP 0,00%; Angka Melanjutkan SD ke jenjang SMP 98,75% Urusan Pendidikan Program Pendidikan Menengah Angka Kelulusan SMA 99,88%; Angka Kelulusan SMK 98,81%; Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 87,50%; Angka Partisispasi Kasar SMA/MA/SMK 105,00%; Angka Putus Sekolah SMA 0,00%; Angka Putus Sekolah SMK 0,00%; Angka Melanjutkan SMP ke jenjang SMA/SMK sebesar 90,00%; Persentase lulusan SMK yang diterima bekerja/wirausaha sebesar 57,00%. Angka Kelulusan SMA 99,88%; Angka Kelulusan SMK 98,81%; Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 87,50%; Angka Partisispasi Kasar SMA/MA/SMK 105,00%; Angka Putus Sekolah SMA 0,00%; Angka Putus Sekolah SMK 0,00%; Angka Melanjutkan SMP ke jenjang SMA/SMK sebesar 90,00%; Persentase lulusan SMK yang diterima bekerja/wirausaha sebesar 57,00%. Angka Kelulusan SMA 99,88%; Angka Kelulusan SMK 98,81%; Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 87,50%; Angka Partisispasi Kasar SMA/MA/SMK 105,00%; Angka Putus Sekolah SMA 0,00%; Angka Putus Sekolah SMK 0,00%; Angka Melanjutkan SMP ke jenjang SMA/SMK sebesar 90,00%; Persentase lulusan SMK yang diterima bekerja/wirausaha sebesar 57,00%. Urusan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 100% Urusan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Prosentase Tenaga Pendidik yang Pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar kualifikasi sebesar Urusan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 88.08% Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100% Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam sebesar 100% Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 100% Prosentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 88.08% Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100% Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam sebesar 100% Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 100% Prosentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 88.08% Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100% Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam sebesar 100% Dinas Kesehatan, RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD Dr. Mohamad Soewandie. Urusan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan Jumlah puskesmas induk yang dan perbaikan sarana dan prasarana meningkat menjadi puskesmas rawat puskesmas/puskesmas pembantu inap sebanyak 15 dan jaringannya Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk sebanyak 4 Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap sebanyak 15 Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk sebanyak 4 Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap sebanyak 15 Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk sebanyak 4 Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas pengelolaan tanah dan bangunan
3 Urusan Kesehatan Urusan Program Indikator RPJMD Target Indikator RKPD Target Indikator KUA-PPAS Target SKPD Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 96% Cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi 0-11 bulan Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100% Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 98% Cakupan kunjungan bayi Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 96% Cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi 0-11 bulan Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100% Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 98% Cakupan kunjungan bayi Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 96% Cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi 0-11 bulan Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100% Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 98% Cakupan kunjungan bayi Dinas Kesehatan Urusan Kesehatan Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Bed Occupation Ratio sebesar 60% - 85% Bed Turn Over Rate sebanyak kali Turn Over Interval selama 1-3 hari Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhi menjadi Type B Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada menjadi Type C Bed Occupation Ratio sebesar 60% - 85% Bed Turn Over Rate sebanyak kali Turn Over Interval selama 1-3 hari RSUD dr. M. Soewandhi, RSUD Bhakti Dharma Husada, Ruang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan % penduduk yang berktp sebesar 89% Cakupan penerbitan akte kelahiran % penduduk yang berktp sebesar 89% Cakupan penerbitan akte kelahiran % penduduk yang berktp sebesar 89% Cakupan penerbitan akte kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Penguatan Kelembagaan Jumlah lembaga yang peduli terhadap Pengarusutamaan Gender dan Anak perempuan dan anak sebanyak 85 Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak sebanyak 85 Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak sebanyak 85 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Peningkatan Kualitas Hidup Prosentase kasus kekerasan terhadap dan Perlindungan Perempuan perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani sebesar 100% Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani sebesar 100% Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani sebesar 100% Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Sosial Urusan Sosial Program Keluarga Berencana Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Prosentase peserta KB aktif sebesar 78.78% Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 25% (15.927) Prosentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 40% (527) Prosentase peserta KB aktif sebesar 78.78% Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 25% (15.927) Prosentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 40% (527) Prosentase peserta KB aktif sebesar 78.78% Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 25% (15.927) Prosentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 40% (527) Dinas Sosial Dinas Sosial Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) 100% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) 100% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja
4 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti sebanyak 5 Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD sebsar 84% Jumlah publik hearing yang dilaksanakan sebanyak 4 Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti sebanyak 5 Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD sebsar 84% Jumlah publik hearing yang dilaksanakan sebanyak 4 Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti sebanyak 5 Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna % keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD sebsar 84% Jumlah publik hearing yang dilaksanakan sebanyak 4 Sekretariat DPRD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur sebnyak 215 Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur sebnyak 215 Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur sebnyak 215 Inspektorat serta Bagian Bina Program Program Penataan Daerah Otonom Prosentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebesar 30% Prosentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebesar 30% Prosentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebesar 30% Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Prosentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja sebesar 88% Prosentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja sebesar 88% Prosentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja sebesar 88% Bagian Kerjasama Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Prosentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan sebesar 100% Prosentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan sebesar 100% Prosentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan sebesar 100% Bagian Hukum Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural Prosentase penataan jabatan struktural Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural Prosentase penataan jabatan struktural Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural Prosentase penataan jabatan struktural Badan Kepegawaian, Badan Arsip dan Perpustakaan (RKPD) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap sebesar 34% Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja sebesar 14% Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap sebesar 34% Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja sebesar 14% Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap sebesar 34% Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja sebesar 14% Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Perlengkapan serta Bagian Umum & Protokol. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Kearsipan Program Penanggulangan Kemiskinan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 1487 Prosentase SKPD yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku) sebesar 50% jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 1487 Prosentase SKPD yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku) sebesar 50% jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 1487 Prosentase SKPD yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku) sebesar 50% Badan Arsip dan Perpustakaan serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5 Urusan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah Kunjungan Perpustakaan sebanyak orang Jumlah Kunjungan Perpustakaan sebanyak orang Jumlah Kunjungan Perpustakaan sebanyak orang Badan Arsip dan Perpustakaan. BIDANG FISIK DAN PRASARANA Pekerjaan Umum Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan lama jam sibuk selama 6 jam 37 menit lama jam sibuk selama 6 jam 37 menit lama jam sibuk selama 6 jam 37 menit Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pekerjaan Umum Program pengendalian banjir Luas wilayah genangan sebesar 2291 Ha rata-rata Lama terjadinya genangan sebesar 60 menit rata rata Tinggi genangan yang terjadi sebesar 20 cm Luas wilayah genangan sebesar 2291 Ha Rata-rata Lama terjadinya genangan sebesar 60 menit Rata-rata Tinggi genangan yang terjadi sebesar 20 cm Luas wilayah genangan sebesar 2291 Ha Rata-rata Lama terjadinya genangan sebesar 60 menit Rata-rata Tinggi genangan yang terjadi sebesar 20 cm Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan % Cakupan Layanan Air Bersih 83.45% % kebocoran air bersih 32.95% Persentase cakupan layanan air bersih yaitu sebesar 83.45% Persentase kebocoran air bersih yaitu sebesar 32.95% Persentase cakupan layanan air bersih yaitu sebesar 83.45% Persentase kebocoran air bersih yaitu sebesar 32.95% Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Perumahan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Frekuensi Kebakaran per satu juta penduduk sebesar 102; Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit sebesar 76%; Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 83%. Frekuensi Kebakaran per satu juta penduduk sebesar 102; Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit sebesar 76%; Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 83%. Frekuensi Kebakaran per satu juta penduduk sebesar 102; Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit sebesar 76%; Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 83%. Ruang, Dinas Kebakaran Perumahan Program Utilitas Perkotaan Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan 76.55% Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan sebesar 76.55% Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan sebesar 76.55% Dinas Kebersihan dan Pertamanan Perumahan Program Perumahan dan Permukiman Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni 2785 KK Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman 316 Ha Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan sebesar 0.26 Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni 2785 KK Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman 316 Ha Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan sebesar 0.26 Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni 2785 KK Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman 316 Ha Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan sebesar 0.26 Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Penataan Ruang Program Penataan Ruang Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang 35.64% Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sebesar 35.64% Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang sebesar 35.64% Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
6 Perhubungan Urusan Program Indikator RPJMD Target Indikator RKPD Target Indikator KUA-PPAS Target SKPD Program Pengembangan Sistem Transportasi Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri primer sebesar 23,73 km/jam, Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri sekunder sebesar km/jam, mikrolet sebesar 14,72 menit biskota sebesar 32,41 menit Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri primer sebesar 23,73 km/jam, Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri sekunder sebesar km/jam, mikrolet sebesar 14,72 menit Headway angkutan umum untuk biskota sebesar 32,41 menit Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri primer sebesar 23,73 km/jam, Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri sekunder sebesar km/jam, mikrolet sebesar 14,72 menit biskota sebesar 32,41 menit Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Kebersihan Kota Cakupan layanan kebersihan yaitu 167/175 Jumlah sampah yang dikelola di TPA Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS m3 Cakupan layanan kebersihan yaitu 167/175 Jumlah sampah yang dikelola di TPA Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS m3 Cakupan layanan kebersihan yaitu 167/175 Jumlah sampah yang dikelola di TPA Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS m3 Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 31 Kecamatan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Persentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada 30,40% Prosentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada 30.40% Prosentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada 30.40% Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian Pertanahan Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Jumlah aset pemkot yang tersertifikat 582 Jumlah aset pemkot yang tersertifikat 582 Jumlah aset pemkot yang tersertifikat 582 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri 65 Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri 65 Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri 65 Dinas Pemuda dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1) Meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi 1.305; 2) meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan 162; 3) meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan 33 1) meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi ) meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan 162 3) meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan 33 1) meningkatnya Atlit/organisasi olahraga yang berprestasi ) meningkatnya Prasarana olahraga yang dikembangkan 162 3) meningkatnya Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan 33 Dinas Pemuda dan Olahraga, Ruang Otonomi Daerah, Program Mengintensifkan Persentasae jumlah keluhan yang penanganan pengaduan masyarakat selesai di tindak lanjuti 100% Persentasae jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti 100% Persentasae jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti 100% Bagian Umum dan Protokol, Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Pemanfaatan 1) Persentase antara jumlah layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) 9,26% = 10 sistem 2) Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK 5% 1) Prosentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) 9,26% = 10 sistem 2) Prosentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK 5% 1) Prosentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik) 9,26% = 10 sistem 2) Prosentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK 5% Dinas Komunikasi dan Informatika
7 Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website kunjungan Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website kunjungan Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website kunjungan Bagian Hubungan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika
Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Kode Akhir Periode 1 Urusan Wajib 1 1 Urusan Pendidikan 1 1 1 Program Angka Pendidikan Anak Usia Dini Partisipasi Murni (APM)
Lebih terperinciDAFTAR ISI KATA PENGANTAR... I DAFTAR ISI... II DAFTAR TABEL... III DAFTAR GRAFIK...V IKHTISAR EKSEKUTIF...IX BAB I PENDAHULUAN...
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... I DAFTAR ISI... II DAFTAR TABEL... III DAFTAR GRAFIK...V IKHTISAR EKSEKUTIF...IX BAB I PENDAHULUAN... 1 A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA SURABAYA... 1 B. PERMASALAHAN UMUM
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciTabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 No. Prioritas Pembangunan Program/Pembangunan Indikator Kinerja Target SATUAN AWAL 2014 2015 2016 2017 2018 1 Percepatan
Lebih terperinciVIII BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Rencana Jangka Menengah () Kota Surabaya 2016 2021 VIII BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini akan dibahas mengenai rencana program prioritas dan kebutuhan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciTarget Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Pertumbuhan Ekonomi % 6,02 6,23 6,07 6,45 6,33 6,63 5,89** 2 PDRB Per Kapita (Harga Berlaku) Rp. Juta
Lebih terperinciKABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan NO 2018 A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per Kapita (juta rupiah) - PDRB
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciBAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih
Lebih terperinciLampiran Meningkatnya cakupan
Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor : Tahun 2017 Tanggal : 2017 I II Pemerintah Visi Kota Pagar Alam Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung
Lebih terperinciTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta NO 2016 2017 2018 2019 2020 A. 1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan ekonomi/pdrb
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciINFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2011
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2011 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Lebih terperinciMATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang
Lebih terperinciPROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PERIODE : 2017-2022 NO 1 1 1106 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan
Lebih terperinciRPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka mencapai visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, melalui strategi yang telah di sebutkan dalam bab VI maka disusunlah arah Kebijakan umum
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciWALIKOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
WALIKOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MADIUN, Menimbang
Lebih terperinciREKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM
REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2010 No 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM 63.811.994.753 01 1 06 URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.749.914.583 SKPD : BAPPEDA 1.749.914.583 408.323.750 57.865.500 3
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui perumusan Kebijakan Umum dan
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciBAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR Pada akhir tahun kedua pelaksanaan Tahun 2011-2015, terjadi dinamika dalam pencapaian target kinerja daerah, antara lain beberapa indikator telah tercapai jauh melampaui target
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciRANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN KE-4
RANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN KE-4 RPJMD KOTA LUBUKLINGGAU 2008-2013 VISI Terwujudnya Kota Lubuklinggau Sebagai Pusat Perdagangan, Industri, Jasa dan Pendidikan Melalui Kebersamaan Menuju Masyarakat
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciRKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2018 DAFTAR ISI. Daftar Isi... Daftar Tabel... Daftar Gambar...
DAFTAR ISI Daftar Isi... Daftar Tabel... Daftar Gambar... i ii xv BAB I PENDAHULUAN... I 1 1.1 Latar Belakang... I 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan... I 1 1.3 Hubungan Antar Dokumen... I 4 1.4 Sistematika
Lebih terperinciBAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA 2016 DAERAH ========================================== SEKRETARIS DAERAH JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN
Lebih terperinciREKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciVisi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius
Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Dan Sasaran Kabupaten Ponorogo Taget Sasaran Sasaran Target KET. 2016 2017 2018 2019 2020 Membentuk budaya keteladanan
Lebih terperinciVII BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
VII BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Kebijakan Umum Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Surabaya Tahun 2016-2021
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinci3. TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN (IKK II.3)
3. TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN (IKK II.3) URUSAN WAJIB 1. Urusan Pendidikan Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan diukur dari 14 (empat belas) Indikator
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target. 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun
Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 1.1.1 Meningkatnya hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang
Lebih terperinciBUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan
Lebih terperinciBAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Indikator-indikator yang ditetapkan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Desa Jatilor dalam kurun tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : 9.1 Aspek
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan
Lebih terperinciFORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % ton/ha pertanian,perkebunan dan
Lampiran PK Kabupaten : Musi Banyuasin FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 1.1.1 Meningkatnya hasil produksi 1 Produktivitas tanaman pangan (padi)
Lebih terperinciTATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN NO URUSAN INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN WAJIB 1 Pendidikan Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI 1. Jumlah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciDalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIANN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahann yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciLAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015
NO LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 05 Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama. tercapai Mewujudkan tatanan sosial keagamaan 00% Penyelenggaraan pemerintahan
Lebih terperinciTABEL IX PENENTUAN INDIKATOR KINERJA KOTA MAKASSAR Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2014)
TABEL IX PENENTUAN INDIKATOR KINERJA KOTA MAKASSAR 2014-2019 No pada ASPEK KESEJAHTERAAN I Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umun, Administrasi 1 Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN
Lebih terperinciSUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017
PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PEMANFAATAN
Lebih terperinciLAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
LAMPIRAN I PERATURAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH STAF AHLI 1. STAF AHLI HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN 2. STAF AHLI EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN 3. STAF AHLI KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIS
Lebih terperinciBAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II RKPD merupakan penjabaran atas sasaran dan program dalam RPJMD, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada setiap tahunnya, serta penetapan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 06 Kabupaten Tahun Anggaran : 06 : Hulu Sungai Selatan TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 4 Mewujudkan nilai- nilai agamis sebagai sumber
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciRINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Raperda APBD TA. 2017 Nomor : --- Tahun 2016 Tanggal : 14 Nopember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 85.515.105.50 790.283.942.30
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciBAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN I BUPATI DPRD WAKIL BUPATI DAERAH INSPEKTORAT DINAS BADAN DPRD KECAMATAN KETERANGAN: : Garis Komando : Garis Koordinasi : Garis Teknis Operasional : Garis Administratif CANGAN BAGAN ORGANISASI
Lebih terperinciTABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY. Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Kecamatan Denpasar Timur
TABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY No. Kode Urusan Pemerintahan Menurut UU. No. 23 Th 2014 Perangkat Daerah Kebijakan Umum RPJMD sektor Prioritas Dimensi Smart City
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciWALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR NOMOR : 188/ 955 / HK / 410.010.2 / 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 2015 WALIKOTA BLITAR, Menimbang
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Target SD/MI/ Paket A.
RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Target 1 2 3 4 1 Meningkatnya pemerataan dan 1 Pendidikan Anak Usia Dini 84,90 % perluasan kesempatan
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan
Lebih terperinci- 1 - BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
- 1 - BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA WAKIL WALIKOTA LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,
Lebih terperinciRINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Raperda APBD TA. 2018 Nomor :... Tanggal : 13 Nopember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 198.400.634.00
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 2015
PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 0 No Sasaran No Indikator NO Satuan Target Realisasi Capaian Ket 8 9 0 Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah dan
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 13 TAHUN 2016 Tanggal : 20 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 85.515.105.50 1.046.242.393.30 480.839.256.00
Lebih terperinciTabel 9.2 Target Indikator Sasaran RPJMD
"Terwujudnya Kota Cirebon Yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018" Tabel 9.2 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 1 Mewujudkan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciBUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciBAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 24 JUNI 2008 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH WALIKOTA WAKIL WALIKOTA
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN... I-1
DAFTAR ISI Daftar Isi... Daftar... Daftar Gambar... BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1. Latar Belakang... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan... I-4 1.3. Hubungan Antar Dokumen... I-7 1.4. Kaidah Pelaksanaan...
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinci