PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2014

dokumen-dokumen yang mirip
Rencana Kerja Tahun 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

Rencana Kerja 2018 BAB I PENDAHULUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

PERSEN TASE (%) Dinas Kelautan dan Perikanan ,81 JUMLAH ,81

4.2.5 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Tahun Anggaran 2017

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

RENCANA KERJA PRIORITAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015

BERITA NEGARA. No.955, 2011 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Juknis. DAK. Tahun 2012 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TARGET KEGIATAN

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM T.A.2011

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN. Selatan dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Povinsi Kalimantan Selatan) dan Peraturan Gubernur Kalimantan

Pemerintah Kota Tangerang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

B A B I V U r u s a n P i l i h a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LKPJ Walikota Semarang AkhirTahunAnggaran 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2016

TABEL 5.1 TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN SUMENEP DINAS PERIKANAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN TAHUNAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN Laporan Tahunan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko Tahun Anggaran

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 1 Tahun Rp ,00 APBD (35 Tahun 2016) awal: akhir:

WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 56 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

Rencana Tahun Disnakkan. 12 bulan. Disnakkan. 42 unit. Disnakkan. 12 bulan. 25 jenis. 5 jenis. 10 jenis. Disnakkan

KATA PENGANTAR. Assalammu alaikum wr. Wb

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai.

Rencana Umum Pengadaan

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

REVISI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG /JASA DI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2011

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

PERKIRAAN BIAYA (Rp.) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK VOLUME

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

BERITA NEGARA. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Dana Alokasi Khusus. Tahun Penggunaan Petunjuk Teknis.

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAKIP 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 BAB.IV PENUTUP

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2009 T E N T A N G

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Tahunan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PERIKANAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERKIRAAN BIAYA (Rp) JENIS PENGADAAN PAKET PENGADAAN LELANG / SELEKSI. Jasa Lainnya 20,000,000 1 Paket Kab. Batang APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

URAIAN sebelum perubahan

BAB - I PENDAHULUAN. Rencana Kerja SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil I - 1 A. LATAR BELAKANG

RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 KEGIATAN PROGRAM

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-nya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 telah dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya. Painan, Januari 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Kepala, YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si NIP. 19750101 200003 1 003

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum... 1 1.2. Struktur Organisasi... 1 BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA... 2 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran... 4 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Keseluruhan... 11 3.3. Evaluasi dan Analisis Klinerja Kebijakan secara Keseluruhan... 11 3.4. Evaluasi dan Analisis Program Keseluruhan... 11 BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan... 12 4.2. Saran... 13 LAMPIRAN

B A B I PENDAHULUAN 1.1. Umum Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 1.2. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan. Fungsi yang diemban dalam melaksanakan tugas pokok tersebut adalah : 1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang kelautan dan perikanan 2. Melaksanaan pelayanan umum dan memberikan perizinan di bidang perikanan 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas serta fungsi. 1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 1. Modernisasi teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya - 1 Paket Travellift dan Docking Kapal - 12 unit Mesin 40 PK - 10 Paket bahan alat pukat tepi - 15 unit mesin 15 PK - 10 Paket Jaring Millenium - 84 unit mesin 5 PK (Robin) - 2 unit perahu payang - 1 unit Mesin 5 PK (Yamaha) - 1 unit perahu boat - 267 Piece Jaring Monofillament - 4 unit jukung robin - 63 Piece Jaring Tramelnet - 65 unit Coolbox 50 L - 10 Piece Jaring Millenium - 4 unit Coolbox 100 L - 1 Paket Pengadaan mesin 40 PK, 15, 6 PK - 10 Paket Genset dan Waring - 3 Paket Bahan pukat tepi - Penambahan daya dan instalasi listrik 1 paket, Pembangunan Dermaga 1 paket, 1 paket mes dan musholla 1 paket dan sarana penunjang Pabrik es - Pengadaan benih dan pakan ikan 5 Paket 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal - 40.886,5 ton Produksi Perikanan Tangkap - 11.852,59 Ton Produksi Perikanan Budidaya 3. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan. - Pengawasan perairan 5 kali dalam 1 - Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 1 Paket 4. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia - Jumlah kelompok perikanan 2

78 Kelompok Pembudidaya Ikan 40 Kelompok Pengolah dan Pemasar 49 Kelompok Perikanan Tangkap 66 Kelompok Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 5. Memperluas Akses pasar dan sumber permodalan - 1 Paket Promosi dan Publikasi lomba masak - 1 Paket Promosi, Publikasi dan Tranformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 12 item kegiatan yang bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp. 486.333.000,- dengan realisasi anggaran Rp 467.473.969,- atau 96,12%. B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 82.370.815,- dengan realisasi anggaran Rp. 81.850.000,- atau 99,34 %. 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 559.030.495,- dengan realisasi anggaran Rp. 558.691.880,- atau 99,94%. 3. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 47.500.000,-, namun tidak terealisasi karena Kab. Pesisir Selatan pada Tahun 2015 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana gedung kantor 2015 yang rencananya untuk pembangunan gedung kantor DKP. C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini bertujuan agar terdidik dan terlatihnya aparatur pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal administrasi dan keuangan serta pelatihan teknis lannya. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 28.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.932.400,- atau 17,49 %. Serapan anggaran pada kegiatan ini rendah dikarenakan tidak banyaknya pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. 4

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan an dan statistik kelautan dan perikanan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 29.182.800,- dimana realisasi anggaran Rp. 27.690.300,- atau 94,89 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menghimpun laporan kegiatan perakhir (LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan Keuangan lainnya) serta mensinergikan dengan kegiatan yang ada di provinsi yang menuntut kita untuk menyusun laporan Statistik Tangkap, Budidaya, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) maupun Statistik Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 28.783.000,- dimana realisasi anggaran Rp. 25.703.500,- atau 89,30 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memantau kegiatan yang ada di lapangan dan dapat mengevaluasi hasil dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. E. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan Pendamping 2014). Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.137.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 28.556.000,- atau sebesar 98,01 %. Kegiatan ini memiliki uraian kegiatan pengadaan komputer/pc sebanyak 4 (empat) unit yang dapat dimanfaatkan untuk menginput data-data statistik perikanan tangkap, perikanan budidaya, KP3K dan P2HP. F. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (Dak dan dana pendamping 2014) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan Pagu anggaran Rp. 5.902.578.000,-. Melalui dana tersebut digunakan untuk pembangunan 1 paket Docking kapal dan 1 Paket Travelift. Realisasi anggaran Kegiatan Ini Rp. 5.902.578.000,- dengan realisasi fisik 100%. 2. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat, yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 20.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.632.500,- atau 96,27 %. Kegiatan ini untuk 5

mendampingi kegiatan propinsi berupa penyerahan mesin, dan alat tangkap, serta melakukan verifikasi dan identifikasi calon penerima paket berdasarkan data PPLS 2011. 3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP) Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang tangkap, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.237.000,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 23.024.500,- atau 57,22 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. 4. Penunjang DAK Perikanan Tangkap Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perikanan tangkap yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 76.815.000,- dengan realisasi anggaran 71.146.221,- atau 92,62% dan realisasi fisik sebesar 100%. 5. Pengawasan Pembangunan Docking Kapal Kegiatan ini bertujuan agar adanya pengawasan pembangunan docking kapal yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 %. 6. Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang Kegiatan ini bertujuan agar terawasinya pembangunan Dermaga PPI Kambang yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 %. 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 2.442.939.235,- dan realisasi keuangan Rp. 2.435.056.080,-. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk masayarakat/kelompok nelayan, yaitu: a. Pengadaan bahan alat pangkap pukat tepi dan jaring millenium masing-masing 10 paket b. Pengadaan perahu : payang 2 unit dan perahu/boat 1 unit, jukung (robin) 4 unit c. Pengadaan sarana penangkapan dan pengolahan ikan : coolbox 50 L 65 unit, coolbox 100 L 4 unit, dan sarana pengolahan ikan (genset dan wereng) 10 paket d. Pengadaan mesin tempel: 40 PK 12 unit, 15 PK 15 unit, 5 PK 84 unit, dan 5 PK 1 unit) e. Pengadaan jaring : monofilament 267 pcs, tramelnet 63 pcs, millenium 10 pcs f. Pengadaan mesin 1 paket dan bahan pukat tepi 3 paket. 8. Operasional PPI Kambang Kegiatan Operasional PPI Kambang memiliki pagu anggaran Rp. 53.385.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.090.000,- atau 88,21 %. Kegiatan ini bertujuan agar 6

beroperasinya PPI Kambang dikarenakan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti cold storage, pabrik es, docking kapal, travelift, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan. 9. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2013 dengan pagu anggaran Rp. 3.423.014.000,- dan realisasi keuangan Rp. 3.222.451.000,- (94,14 %). Untuk tersedianya sarana PPI Kambang berupa : a. Penambahan Daya dan Instalasi Listrik 1 paket. b. Pembangunan Dermaga PPI Kambang (lanjutan) 1 paket c. Pembangunan Mess Operator 1 paket d. Pembangunan Mushalla PPI Kambang 1 paket e. Pembangunan Sarana Penunjang Pabrik Es 1 paket. 10. Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI Kambang Kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus 2014. Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 25.550.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 24.967.800,- atau 97,72 %. Dengan keluaran 1 paket Dokumen DED Mushalla PPI Kambang. 11. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.161.750,- atau 80,12 %. Kegiatan ini berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu pengadaan jaring millenium 20 pcs dan jaring mltifilamen 37 pcs yang diserahkan kepada nelayan di Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat membantu produktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat/nelayan setempat. 12. Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) Kegiatan ini berasal dari luncuran Dana Alokasi Khusus 2013 sebesar Rp. 101.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 101.970.000,- (99,98 %). Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya air bersih untuk keperluan docking kapal, kios, mushalla, mess, dan lain sebagainya. G. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya 7

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat pada bidang Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 19.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.785.000,- atau 94,87%. Kegiatan ini untuk mendampingi kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G-PEMP), dan Bantuan Induk Ikan Unggul (lele dan nila). Tujuan dari kegiatan ini untuk identifikasi dan verifikasi data penerima paket kegiatan Propinsi Sumatera Barat yang tersebut di atas. 2. Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.35.939.200,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 32.313.500,- atau (89,91%), bertujuan agar terbinanya masyarakat minapolitan. Kegiatan ini menunjang APBN (Dana Tugas Perbantuan) Tahun 2014 dari Dirjen Perikanan Budidaya, berupa demfarm keramba jaring apung (KJA) sebanyak 3 (tiga) unit (30 lobang). 3. Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan Kegiatan ini bertujuan agar Pabrik Pengolahan Pakan Ikan yang berlokasi di Carocok Painan sehingga dapat beroperasi dan dapat berproduksi untuk terciptanya pakan dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi bagi masyarakat pembudidaya ikan dengan harga yang relatif rendah, yaitu dengan pengadaan mesin pencetak pelet. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 39.253.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.176.500,- atau 94,71%. 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan benih dan pakan bagi pembudidaya ikan. Keluaran dari kegiatan ini yaitu : tersedianya benih nila dan pakan ikan sebanyak 1 paket, benih lele, pakan ikan dan terpal sebanyak 37 paket, dan mesin cetak pelet 1 paket. Pagu anggaran kegiatan Rp. 304.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 295.991.600 atau 97,06 %. 5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Pembudidaya Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.865.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.671.800,- atau 92,88%. 8

H. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1. Operasional Pabrik Es dan Cold Strotage Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya operasional pabrik es dan coldstrorage sehingga dapat menghasilkan PAD. Pagu anggaran sebesar Rp. 182.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.886.900,- atau 95,05%. Kegiatan Operasional Pabrik Es telah menghasilkan PAD sebesar Rp. 99.855.000,-. 2. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya produksi olahan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR). Pagu anggaran sebesar Rp. 64.590.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 48.271.500,- atau 74,74%. 3. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.594.000 dengan keluaran tersedianya data identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kegiatan Propinsi Sumatera Barat. 4. DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 73.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.170.100,- atau 16,67% dan realisasi fisik sebesar 20%. Rendahnya serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan ini dikarenakan Pesisir Selatan gagal mendapat bantuan Pembangunan Cold Strorage tersebut dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan telah lepas landas dari Kabupaten Tertinggal. I. Program pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. Lomba masak ikan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini bertujuan membina perempuan Pesisir Selatan agar dapat berusaha dan dan membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, kegiatan ini juga mengadakan lomba masak Se-Kabupaten Pesisir Selatan dan juaranya diikutsertakan mengikuti lomba masak ikan tingkat Propinsi dan Nasional. Pagu anggran Kegiatan ini Rp. 46.070.000 dan terealisasi Rp. 45.945.000,- atau 99,73%. 2. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah(KKLD) Kegiatan ini bertujuan melestarikan Penyu di Perairan Kab. Pessel yang dilakukan di Pulau Kerabak Ketek. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 102.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 101.479.400 atau 99,49%. 9

3. Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Kegiatan ini bertujuan mendukung Kegiatan APBN di 3 (tiga) nagari di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu dimana pagu anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 43.400.000,- dengan realisai anggaran Rp.40.853.200,- atau 93,51%. 4. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K Kegiatan ini bertujuan mendukung program Propinsi Sumatera Barat yaitu Gerakan Pensejahteraan Ekonami Masyarakat Pesisir (GPEMP) dengan melakukan identifikasi calon penerima paket GPEMP dan operasional. Pagu anggaran kegiatan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.696.500,- atau 98,48%. 5. Promosi, Publikasi, dan Transformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan Kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya pembangunan bidang perikanan dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama produk unggulan yaitu Ikan Kerapu. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 69.874.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 63.252.500,- atau 90,52 %. 6. SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan status hukum atas tanah nelayan supaya bisa dimanfaatkan yang nantinya bisa dijadikan agunan untuk memudahkan mendapatkan modal sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 35.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.410.000,- atau 65,45 %. Kegiatan ini telah terealisasi pada 100 nelayan. 7. Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan ini bertujuan agar memperlancar transportasi penyeberangan anak sekolah di Kampung Kapo-Kapo Nagari Sungai Nyalo Mudik Air Kecamatan Koto XI Tarusan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 95.986.300,- dan belum terealisasi dikarenakan anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan boat tersebut. J. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini bersumber dari dana APBD kabupaten dengan Pagu anggaran Rp. 197.585.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 184.722.900,- atau 93,49%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi illegal fishing. 10

3.2. Evaluasi dan analisis Kinerja sasaran secara keseluruhan Secara keseluruhan target pencapaian sasaran dapat dipenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dengan sasaran yang akan di capai. 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kebijakan Dengan capaian secara keseluruhan maka kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2014 sudah tepat 3.4. Evaluasi dan analisis program keseluruhan Dengan melihat hasil capaian sasaran secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan searah dengan program yang ditetapkan dalam renstra. 11

B A B IV P E N U T U P 4.1. Kesimpulan Pada dasarnya program pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2014 telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana meskipun selama proses pelaksanaan terdapat banyak rintangan dan hambatan yang memerlukan perhatian serius untuk memecahkannya. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara bertahap telah menunjukan pertumbuhan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pertumbuhan ini ditandai dengan : 1. Perubahan armada penangkapan dari tanpa mesin menjadi pakai mesin. 2. Peningkatan SDM petani ikan, nelayan dan masyarakat pesisir. 3. Penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. 4. Berkembangnya usaha usaha dan bisnis perikanan. 5. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perikanan Meskipun demikian kegagalan masih banyak ditemui, hal ini ditandai dengan : 1. Belum tersentuhnya semua masyarakat perikanan akan program program kelautan dan perikanan. 2. Masih terbatasnya dana, personil dan armada terutama dalam melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan law enforcement. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang tersentuh program perikanan untuk memenuhi kewajibannya sebagai objek penerima program. 4. Program program pembangunan kelautan dan perikanan yang tidak kontiniu. 12

4.2. Saran Walaupun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan namun keberhasilan ini belum optimal. Masih banyak perbaikan perbaikan dan pembenahan yang mesti lakukan. Langkah langkah yang harus dilakukan adalah : 1. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan sehingga mudah menerima inovasi. 2. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan 3. Peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan 4. Peningkatan promosi promosi dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi. 5. Mempermudahkan persyaratan dalam berinvestasi 6. Menfasilitasi sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan masyarakat 7. Meningkatkan pengawasan baik dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan maupun mengolah hasil perikanan. 8. Membantu masyarakat dalam hal memasarkan produk perikanan dengan melakukan kerjasama dengan stake holder terkait. 13

Lampiran I A. PROGRAM DAN KEGIATAN No A PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN BELANJA ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % (Rp) (Rp) 582,602,208 559,457,979 96.03 1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 22,800,000 16,035,829 70.33 2 Penyediaan jasa administerasi keuangan 72,400,000 69,650,000 96.20 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,451,400 3,451,400 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7,400,000 6,275,000 84.80 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,917,800 25,917,800 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,775,000 21,775,000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,037,600 2,037,600 bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13,380,408 11,397,500 85.18 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 4,930,000 4,090,000 82.96 HASIL/KELUARAN

No A BELANJA HASIL/KELUARAN PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (Rp) % RENCANA REALISASI % PROGRAM 10 Penyediaan PELAYANAN makan dan Minum ADM. PERKANTORAN 61,490,000 59,180,000 96.24 11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 276,400,000 270,052,850 97.70 12 Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 70,620,000 69,595,000 98.55 B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 688,901,310 640,541,880 92.98 70.00 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 82,370,815 81,850,000.00 92.98 pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 559,030,495 558,691,880 99.94 Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional 1 3 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor 47,500,000-0.00 Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1-10.00 C. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR D 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 28,200,000 4,932,400 17.49 Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik 29,182,800 27,690,300 94.89 Tersedianya laporan an dan statistik Kelautan 1paket Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 Tersedianya laporan an dan statistik Kelautan 1paket E 2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 28,783,000 25,703,500 89.30 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PROG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 29,137,000 28,556,000 98.01 STATISTIK 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan 29,137,000 28,556,000 98.01 Tersedianya Komputer 4 unit Tersedianya Komputer 4 unit Pendamping 2014)

No PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) BELANJA REALISASI (Rp) HASIL/KELUARAN % RENCANA REALISASI % AF PROGRAM PROG. PENGEMBANGAN PELAYANAN ADM. DAN PENGELOLAAN PERKANTORAN 12,316,104,235 12,051,077,851 97.85 PERIKANAN TANGKAP 1 Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2014) 5,902,578,000 5,902,578,000 Penyediaan Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit 2 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap 20,600,000 19,632,500 95.30 100% 100% 3 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan 40,237,000 23,024,500 57.22 44 KUB 44 KUB 4 Tangkap Penunjang (PUMP) Kegiatan DAK Perikanan Tangkap 76,815,000 71,146,221 92.62 Terlaksananya penunjang Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 kegiatan DAK perikanan tangkap 1 5 Pengawasan Pembangunan Docking Kapal 49,500,000 49,500,000 Konsultan Pengawas 1 paket Konsultan Pengawas 1 paket 6 Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang 49,500,000 49,500,000 Konsultan Pengawas 1 paket Konsultan Pengawas 1 paket 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 2,442,939,235 2,435,056,080 99.68 Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket paket 8 Operasional PPI Kambang 53,385,000 47,090,000 88.21 Operasional PPI 1 Operasional PPI 1 9 Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan 3,423,014,000 3,222,451,000 94.14 Sarana PPI Kambang 1 paket Sarana PPI Kambang 1 paket (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013) 10 Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI 25,550,000 24,967,800 97.72 DED Mushalla PPI Kambang DED Mushalla PPI Kambang Kambang 11 Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan 130,000,000 104,161,750 80.12 Jaring millrnium 20 pcs, jaring Jaring millrnium 20 pcs, jaring Pendamping 2014) multifilamen 37 pcs multifilamen 37 pcs G 12 Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) 101,986,000 101,970,000 99.98 Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90% Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90% PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN 458,807,520 438,938,400 95.67 1 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya 19,800,000 18,785,000 94.87 Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 2 Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan 35,939,200 32,313,500 89.91 1 kawasan 1 kawasan 3 Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan 39,253,100 37,176,500 94.71 Mesin Pencetak Pelet 1 unit Mesin Pencetak Pelet 1 unit

No A H BELANJA HASIL/KELUARAN PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (Rp) % RENCANA REALISASI % PROGRAM 4 Penyediaan PELAYANAN Sarana dan Prasarana ADM. PERKANTORAN Kolam Perikanan 304,950,000 295,991,600 97.06 Benih Nila dan Pakan Ikan 1 Benih Nila dan Pakan Ikan 1 Rakyat paket, Benih Lele pakan ikan paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket pencetak pelet 1 paket 5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina 58,865,220 54,671,800 92.88 44 Pokdakan 78 Pokdakan Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK 345,530,000 257,923,090 74.65 77.50 1 Operasional Pabrik Es dan Cold Storage 182,940,000 173,886,990 95.05 Operasional pabrik es dan coldstorage 1 operasional pabrik es dan coldstorage 1 2 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP 64,590,000 48,271,500 74.74 45 POKLAHSAR 45 POKLAHSAR Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 3 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP 25,000,000 23,594,500 94.38 Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 4 DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan 73,000,000 12,170,100 16.67 DED Cold Storage TPI Tarusan 1 paket - 10.00 I. PROG. PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, 410,160,300 288,585,000 70.36 87.43 PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Lomba Masak Ikan se-kabupaten Pesisir Selatan 46,070,000 45,945,000 99.73 Lomba Masak Ikan 1 paket Lomba Masak Ikan 1 paket 2 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi 99,100,000 95,427,800 96.29 2 pulau 2 pulau Laut Daerah (KKLD) 3 Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 43,400,000 40,853,200 94.13 3 nagari 3 nagari 4 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K 20,000,000 19,696,500 98.48 1 paket 1 paket 5 Promosi, Publikasi dan Transformasi IPTEK Kelautan 69,874,000 63,252,500 90.52 1 paket 1 paket dan Perikanan 6 SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014 35,770,000 23,410,000 65.45 100% 100% 7 Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau- 95,946,300 0 0.00 Boat 1 paket - 12.00 Pulau Kecil J. PROG. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 197,585,000 184,722,900 93.49 1 Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan 197,585,000 184,722,900 93.49 30% 30% J U M L A H 15,018,724,165 14,615,983,290 97.32 98.74

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kab/Kota : SUMATERA BARAT/PESISIR SELATAN Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE 1 2 4 5 5 5 I. Modernisasi Teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya Jumlah teknologi perikanan tangkap dan budidaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 2,442,939,235 2,435,056,080 99.68 Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2014) Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2013) 5,902,578,000 5,902,578,000 3,423,014,000 3,222,451,000 94.14 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat 304,950,000 295,991,600 97.06 Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan 35,939,200 32,313,500 89.91 Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap 76,815,000 71,146,221 92.62 Pengawasan Pembangunan Dock Kapal 49,500,000 49,500,000 Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang 49,500,000 49,500,000 DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan 73,000,000 12,170,100 16.67 Perencanaan/DED Pembangunan Musolla PPI Kambang 25,550,000 24,967,800 97.72 Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan 130,000,000 104,161,750 80.12 Pendamping 2014) Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) 101,986,000 101,970,000 99.98 II Mengelola sumber daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan Jumlah pelaksanaan pengawasan perariran Pengawasan Perairan Kab. Pesisir Selatan 197,585,000 184,722,900 93.49 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 99,100,000 95,427,800 96.29 III Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya manusia Jumlah kelompok perikanan Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 43,400,000 40,853,200 94.13 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap 20,600,000 19,632,500 95.30 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya 19,800,000 18,785,000 94.87

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE 1 2 4 5 5 5 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP) 40,237,000 23,024,500 57.22 Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya 58,865,220 54,671,800 92.88 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 64,590,000 48,271,500 74.74 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP 25,000,000 23,594,500 94.38 IV Meningkatkan Produktivitas dan daya saing secara optimal Jumlah produksi perikanan Operasioanal PPI Kambang 53,385,000 47,090,000 88.21 Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan 39,253,100 37,176,500 94.71 Operasional Pabrik Es dan Coldstorage 182,940,000 173,886,990 95.05 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K 20,000,000 19,696,500 98.48 V Memperluas akses pasar dan sumber permodalan Jumlah pembangunan akses pasar dan permodalan Lomba Masak Ikan se-kabupaten Pesisir Selatan 46,070,000 45,945,000 99.73 Promosi, Publikasi dan Tranformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan 69,874,000 63,252,500 90.52 TOTAL 13,596,470,755 13,197,837,241 97.07 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp 15,018,724,165 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun Rp 14,615,983,290 Painan, 20 Januari 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si NIP. 19750101 200003 1 003