RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN SERANG 2015-2019 No. Publikasi : 02110.1206 Katalog BPS : 1201010 Ukuran Buku Jumlah Halaman : 17 cm x 24 cm : 44 halaman Naskah : Subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten Serang Gambar Kulit : BPS Kabupaten Serang Diterbitkan oleh : BPS Kabupaten Serang Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
KATA PENGANTAR Pembangunan Daerah Kabupaten Serang yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi. Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, tantangan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi perlu didukung dengan pemerataan pembangunan, yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Penyediaan data statistik yang berkualitas sangat menentukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua. Upaya yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Serang adalah melaksanakan kegiatan statistik dengan berpedoman pada kaidah yang berlaku secara sungguh-sungguh. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Serang periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Serang untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu Renstra BPS. Renstra BPS Kabupaten Serang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Kabupaten Serang pada periode 2010-2014 dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS Kabupaten Serang. Renstra BPS Kabupaten Serang menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2015-2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing Sehingga dapat mewujudkan tersedianya data dan statistik yang andal dan terpercaya sebagai salah satu kunci keberhasilan perencanaan.
masing bidang/seksi di lingkup BPS Kabupaten Serang dan diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPS Kabupaten Serang. Penyusunan Renstra ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu kami berterima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran yang membangun dari semua pihak. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG Kepala, Ir. Indra Warman
RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Pusat Statistik mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas : lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai. Upaya yang dilakukan BPS Kabupaten Serang untuk meningkatkan kemampuan dalam menyediakan data statistik yang berkualitas salah satunya dengan menyusun Renstra BPS Kabupaten Serang Tahun 2015-2019 yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019. Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di daerah, Visi BPS Kabupaten Serang sama dengan visi BPS yaitu Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Dalam rangka dapat mewujudkan visi ini, BPS Kabupaten Serang merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015 2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Kabupaten Serang 2015 2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Serang untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... RINGKASAN EKSEKUTIF... DAFTAR ISI... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR SINGKATAN... i iii v vii ix xi BAB 1 - PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum... 3 1.2 Potensi dan Permasalahan... 6 BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK 2.1 Visi Badan Pusat Statistik... 15 2.2 Misi Badan Pusat Statistik... 16 2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik... 19 2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik... 22 2.5 Nilai Nilai Inti BPS... 25 BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional... 31 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis BPS... 33 3.3 Kerangka Regulasi... 56 3.4 Kerangka Kelembagaan... 59 BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja... 69 4.2 Kerangka Pendanaan... 76
BAB 5 PENUTUP 5.1 Penutup... 81 LAMPIRAN Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik... 87 Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi... 165
BAB I. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu (Unified Budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara 1 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kabupaten Serang perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia. BPS Kabupaten Serang dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra BPS Kabupaten Serang Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Kabupaten Serang Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kabupaten Serang akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Renstra BPS Kabupaten Serang Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kabupaten Serang dalam mendukung peksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan dan terukur yang didalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting. 2 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
1.1. Kondisi Umum Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Kabupaten Serang akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. Upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Serang adalah dengan menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosialekonomi dihasilkan melalui Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi, dan berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Indikator sosial-ekonomi tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. Hal lain yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Serang adalah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan masyarakat, serta dengan lembaga-lembaga terkait lainnya. Koordinasi dan kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 3 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). BPS Kabupaten Serang juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, diantaranya Nilai Tukar Petani dan sejenisnya. Disamping itu BPS Kabupaten Serang menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat melalui publikasi yang meliputi informasi statistik penting seperti inflasi, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, produksi padi dan palawija, angka kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu BPS Kabupaten Serang juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik untuk kepentingan pengguna data dengan memberi kemudahan pelayanan data statistik kepada publik baik melalui media cetak maupun elektronik. 1.2. Potensi dan Permasalahan Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.2.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi 4 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK yang dimiliki BPS Kabupaten Serang merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Kabupaten Serang dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. 1.2. 2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Serang dalam 5 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
meningkatkan kualitas data mencakup permasalahan internal( kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan tersebut harus direspon dengan tepat agar citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat. Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini ada yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar, disisi lain keakuratan informasi dari responden merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Hal ini menyebabkan kualitas data dan response rate yang rendah. Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang demikian, BPS terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. 6 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain : i. National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik. ii. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden. iii. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk iv. mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara. 7 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1. Visi BPS Kabupaten Serang Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi BPS Kabupaten Serang adalah Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. 2.2. Misi BPS Kabupaten Serang Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Serang yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut: a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 8 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
TUJUAN 2019 VISIBPS2015-2019 b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 2.3. Tujuan BPS Kabupaten Serang Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. Tabel.2. Rumusan Visi,Misi,dan TujuanBPS Kabupaten Serang 2015-2019 Pelopor data statistik terpercaya untuk semua MISI BPS 2015-2019 1. Menyediakan data statistic berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistic 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas,dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 2019 adalah sebagai berikut. 9 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan: 1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, 1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: 2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 3. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan: 3.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 3.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 4. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: 4.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 10 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan. Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan 11 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Kabupaten Serang berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 1. Tujuan,Indikator Kinerja dan Target BPS Kabupaten Serang 2015 2019 No. TUJUAN TARGET URAIAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Peningkatan kualitas data Persentase konsumen 1 statistik yang merasa puas dengan kualitas data statistik 90 95 98 98 98 Peningkatan pelayanan Persentase kepuasan 2 prima hasil konsumen kegiatan terhadap 90 95 98 98 98 statistik pelayanan 3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel data BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 80 85 87 90 92 12 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
2.4. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Serang Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS-wide dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, adalah : 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran : 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1.2. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.1.4. Jumlah release data yang tepat waktu 1.1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang tepat waktu 1.1.6. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu 1.1.7. Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), dengan indikator sasaran : 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (respone rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 13 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (respone rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (respone rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha 2. Sasaran strategis dari tujuan kedua; Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, adalah : 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), dengan indikator sasaran : 2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1.2. Persentase kepuasan konsumen terhadap akses data BPS 2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pjumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.4. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga; Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel, adalah : 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran : 3.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran : 3.2.1. Jumlah Laporan Dukungan Manajemen 3.2.2. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 3.2.3. Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu 3.2.4. Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik 14 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
3.2.5. Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik 3.2.6. Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan 3.2.7. Persentase pengadaan perangkat peralatan dan fasilitasi yang diselesaikan 15 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikatorindikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015-2019. 16 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Serang Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Serang mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut : a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. b) Peningkatan respons rate. 17 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
c) Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik. d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS. f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik. g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN. Sedangkan strategi pencapaiannya sebagai berikut: a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik; b) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; c) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik; d) Meningkatkan Customer Relationship Management; e) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai; f) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik; g) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait; h) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS; dan i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. 3.3. Program dan Kegiatan Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Kabupaten Serang 18 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Kabupaten Serang meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Di lingkungan BPS Kabupaten Serang menjalankan program dua program generik yaitu DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah. Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 2. Sedangkan Tabel 3 menunjukkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2015-2019. 19 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
Tabel 2. Tabel Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Visi Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pelopor data statistik terpercaya untuk semua 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambu ngan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan 3. Membangun insan statistik 1. Peningkatan kualitas data statistik 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, Indikator sasaran : 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.4. Jumlah release yang tepat waktu 1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang tepat waktu 1.6. Jumlah Publikasi/Laporan a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. b) Peningkatan respons rate. c) Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik. d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS. f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik; b) Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; c) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik; d) Meningkatkan Customer Relationship Management; e) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh 20 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 1. PPIS KEGIATAN 2. DMPTTL 2895: BPS 3. PSPA Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi) KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi) KEGIATAN 2891: Biro Umum (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi)
yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. yang terbit tepat waktu 1.7. Jumlah Publikasi yang memiliki ISSN/ISBN 2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), Indikator sasaran : 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna secara akuntabel TIK dan dalam mendukung infrastruktur pelayanan prima hasil yang memadai; kegiatan statistik. f) Meningkatkan g) Penciptaan iklim yang efektivitas kondusif untuk pemenuhan koordinasi dan sarana dan kerjasama dalam prasarana BPS penyelenggaraan SSN. yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik; g) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait; h) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS; dan i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan 21 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
data (user engagement), Indikator sasaran : 3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS 4.Meningkatnya kualitas manajemen Sumber Daya Manusia BPS Indikator sasaran : 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata Ixc v 5. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana kegiatan 22 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
BPS Indikator sasaran : 5.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 5.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaika n 6. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja apartur BPS Indikator sasaran : 6.1.Jumlah Laporan Dukungan Manajemen 6.2. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 6.3. Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu 23 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
4.1. Target Kinerja BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. 4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Serang untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Serang dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Serang Periode 2015 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut: 24 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA (2019) T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 95 % 90 % 100 % IKSS 1.4. Jumlah publikasi yang tepat waktu 95 % IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu IKSS 1.6. Jumlah release data statistik yang tepat waktu IKSS 1.7. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu 25 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 95 % IKSS 1.8. Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN 14 1 1
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA (2019) SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha 100 % 95 % 98 % T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) IKSS 3.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS IKSS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website IKSS 3.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses BPS 26 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 90 % 2.500 2.500 IKSS 3.4. Persentase konsumen yang puas terhadap 95 %
TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA (2019) pemenuhan sarana dan prasarana BPS T.3. Peningkatan pelaksanaan birokrasi yang akuntabel SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS IKSS 4.1.Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 4.2.Persentase Pegawai yang berpendidikan minimal DIV atau strata I 98 % 80 % SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS IKSS 5.1.Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 90 % 27 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masingmasing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2015 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. 28 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Program PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM TARGET KINERJA (2019) T.2. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas SS.6. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 95 % 90 % IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 100 % IKSS 1.4. Jumlah publikasi yang tepat waktu 95 % IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu IKSS 1.6. Jumlah release data statistik yang tepat waktu 1 IKSS 1.7. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu 29 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 95 % IKSS 1.8. Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN 14 1
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM TARGET KINERJA SS.7. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha (2019) 100 % 95 % 98 % T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik SS.8. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) IKSS 3.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS IKSS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website IKSS 3.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses BPS IKSS 3.4. Persentase konsumen yang puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 30 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 90 % 2.500 2.500 95 %
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM TARGET KINERJA (2019) T.3. Peningkatan pelaksanaan birokrasi yang akuntabel SS.9. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS IKSS 4.1.Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu IKSS 4.2.Persentase Pegawai yang berpendidikan minimal DIV atau strata I 98 % 80 % SS.10. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS IKSS 5.1.Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 90 % 31 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
3.2. Kerangka Pendanaan BPS Kabupaten Serang Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Kabupaten Serang. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kabupaten Serang adalah sebagai berikut. Tabel 1. Alokasi Anggaran 2015-2019 Menurut Program (Juta Rupiah) PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS 4.841 3.481 1.534 1.687 2.687 I. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik - Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 4.841 3.481 1.534 1.687 2.687 4.481 3.481 1.534 1.687 2.687 B. ALOKASI PROGRAM GENERIK 3.993 5.282 5.129 5.156 5.617 I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi 3.857 4.588 4.834 5.094 5.369 3.857 4.588 4.834 5.094 5.369 136 694 295 62 248 136 694 295 62 248 Total 8.834 8.763 6.663 6.843 8.304 32 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
BAB IV PENUTUP Renstra BPS Kabupaten Serang periode 2015 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dalam Renstra BPS Kabupaten Serang 2015 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa. 33 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
LAMPIRAN Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Serang 34 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
Lampiran1.Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Serang 2015-2019 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERANG Tujuan1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic 80% 83% 85% 87% 90% Seksi IPDS 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS 80% 83% 85% 87% 90% Seksi IPDS b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama c. Persentase pemutakhirandata MFD dan MBS d. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu 60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 9 16 16 16 16 35 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi Teknis Seksi IPDS Seksi IPDS
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) e. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% Seksi Teknis 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data(respondent engagement) a. Persentasepemasukandokumen (responserate) surveidengan pendekatanrumahtangga b. Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey dengan pendekatan usaha 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Teknis 90% 92% 95% 98% 100% Seks iteknis c. Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey dengan pendekatan nonrumahtangga non usaha Tujuan2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic 1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna (userengagement) 90% 92% 95% 98% 100% SeksiTeknis 80% 83% 85% 87% 90% SeksiIPDS 36 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten Serang (serangkab.bps.go.id) b. Persentasekonsumenyangpuas terhadapakses data BPS 2.500 4250 4500 4750 5000 80% 83% 85% 87% 90% Seksi IPDS Seksi IPDS c. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS 80% 83% 85% 87% 90% Seksi IPDS Tujuan3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 1. Hasil Penilaian SAKIP oleh inspektorat 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS a. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 50 55 60 65 70 7% 7% 7% 7% 7% 50% 53% 58% 62% 65% 37 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Subbagia n Tata Usaha Subbagia n Tata Usaha Subbagia n Tata Usaha
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS a. Hasilpenilaian SAKIPolehinspektorat 50 55 60 65 70 Subbagian Tata Usaha Program 06: Program Penyediaan dan Pelayanan InformasiStatistik 1.169.576 612.699 655.588 701.479 750.583 Kegiatan 2895: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 1.169.576 612.699 655.588 701.479 750.583 1. Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Persentasepemutakhirandata MFD danmbs 100% 100% 100% 100% 100% Seksi IPDS Jumlahpetadesadanblok sensus yangdiupdate 57 - - - - Seksi IPDS 2. Laporan Diseminasi Statistik Persentase pemasukan dokumen (responserate) Survei Kebutuhan Data 3. Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan 80% 82% 85% 87% 90% 38 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi IPDS
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Persentase pemasukan dokumen (responserate) Survei Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan Pendekatan RumahTangga 4. Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Persentase pemasukan dokumen (responserate) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 5. Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat 90% 92% % 98% 100% 100% - - - - Seksi Statistik Sosial Seks i Statistik Sosial Persentase pemasukan dokumen (responserate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan Pendekatan Rumah Tangga 6. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial Persentase pemasukan dokumen (responserate) Survei Ketahanan Sosial dengan Pendekatan Rumah Tangga 7. Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% 39 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi Statistik Sosial Seksi Statistik Sosial
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Persentasepemasukandokumen(responserate) pendataan PotensiDesa - - - 100% - Seksi Statistik Sosial 8. Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu 100% - - - - Seksi Statistik Sosial 9. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan dengan pendekatan rumahtangga Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan dengan pendekatan non rumahtangga non usaha 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% 40 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi Statistik Produksi Seksi Statistik Produksi Seksi Statistik Produksi
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 10. Publikasi/Laporan Statistik Peternakan,Perikanan,dan Kehutanan Persentasepemasukandokumen (responserate) surveipeternakan, perikanan,dankehutanandengan pendekatanrumahtangga Persentasepemasukandokumen (responserate) surveipeternakan, perikanan,dankehutanandengan pendekatanusaha 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Statistik Produksi Seksi Statistik Produksi Persentasepemasukandokumen (responserate) surveipeternakan, perikanan,dankehutanandengan pendekatannonrumahtangganonusaha 11. Publikasi/Laporan Statistik Industri,Pertambangan dan Penggalian,Energi dan Konstruksi Persentasepemasukandokumen (responserate) surveiindustri, Pertambangandan Penggalian,Energi denganpendekatanusaha 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% 41 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi Statistik Produksi Seksi Statistik Produksi
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 12. Publikasi/Laporan Statistik Distribusi Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey statistik distribusi dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey statistik distribusi dengan pendekatan non rumahtangga non usaha 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi 13. Publikasi/Laporan SensusEkonomi2016 Persentase pemasukandokumen(responserate) Ekonomi2016 14. Publikasi/Laporan Statistik Harga Sensus Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey statistik harga dengan pendekatan rumahtangga Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey statistik harga dengan pendekatan usaha - 100% - - - 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% 42 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 15. Publikasi/LaporanSurvei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (responserate) survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) 16. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan,TI,dan Pariwisata - - 100% - - Seksi Statistik Distribusi Persentasepemasukandokumen (responserate) surveistatistik Keuangan, TI,dan Pariwisata denganpendekatan usaha 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Statistik Distribusi Persentasepemasukandokumen (responserate) survey statistik Keuangan, TI,dan Pariwisata denganpendekatan nonrumahtangganonusaha 17. Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran Jumlahpublikasi/laporan pengeluaranyang terbit tepat waktu Jumlahpublikasi/laporanneraca pengeluaranyang memiliki ISSN/ISBN neraca 90% 92% 95% 98% 100% 1 1 1 1 1 43 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi Statistik Distribusi Seksi Nerwilis 1 1 1 1 1 Seksi IPDS
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey neraca pengeluaran dengan pendekatan rumahtangga 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Nerwilis Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 90% 92% 95% 98% 100% 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Nerwilis Seksi Nerwilis 18. Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik Jumlahpublikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan neraca pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey neraca pengeluaran dengan pendekatan rumahtangga 14 14 14 14 14 44 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Seksi Nerwilis 14 14 14 14 14 Seksi IPDS 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Nerwilis
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 19. Publikasi/Laporan Neraca Produksiks Jumlah publikasi/laporan neraca produksi yang terbit tepat waktu 1 1 1 1 1 Seksi Nerwilis Jumlah publikasi/laporan neraca produksi yang memiliki ISSN/ISBN 1 1 1 1 1 Seksi IPDS Persentase pemasukan dokumen (responserate) survey neraca produksi dengan pendekatan usaha 90% 92% 95% 98% 100% Seksi Nerwilis Program 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 3.857.401 4.588.845 4.834.176 5.094.226 5.369.880 Kegiatan 2886: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 3.857.401 4.588.845 4.834.176 5.094.226 5.369.880 1. Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Dukungan Manajemen 9 8 8 8 8 Subbagain Tata Usaha Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 85% 86% 87% 88% 90% 85% 86% 87% 88% 90% 45 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha
PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGETKINERJA ALOKASI ANGGARAN (000Rupiah) UNIT ORGANISA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Program 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 515.000 412.500 241.200 164.000 259.000 Kegiatan 2891: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi 515.000 412.500 241.200 164.000 259.000 1. Jumlah pengadaan kendaraan bermotor Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan - 100% 100% - 100% - 120.000 60.000-140.000 SubbagianTa tausaha 2. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan - 100% 100% 100% 100% - 131.000 181.200 164.000 114.000 SubbagianTa tausaha 3. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan 4. Jumlah pengadaan tanah dan pengadaan,rehabilitasi,revitalisasi dan pembangunan gedung/bangunan Persentase pengadaan tanah dan pengadaan,rehabilitasi,revitaslisasi dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan - 100% - - 100% - 161.500 - - 5.000 100% - - - - 515.000 - - - - 46 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019 Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha
47 Rencana Strategis BPS Kabupaten Serang 2015-2019