PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Lampiran Meningkatnya cakupan

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target. 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

RPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

Transkripsi:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintah yang efektif, transparan, danakuntabelsertaberorientasipadahasil, yang bertandatangandi bawahini: Nama : Drs. H. SYAMSUAR, M.Si Jabatan : BUPATI SIAK berjanjiakanmewujudkan target kinerjayang seharusnyasesuailampiranperjanjianini,dalamrangkamencapai target kinerjajangkamenengahseperti yang telahditetapkandalamdokumenperencanaan. Keberhasilandankegagalanpencapaian kinerjatersebutmenjaditanggungjawab kami. target Siak Sri Indrapura, Januari2016 BUPATI SIAK, Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 1 Makin terbukanya akses pendidikan hingga pada anak usia dini (PAUD). APK PAUD % 64.00 2 Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12 tahun. APM SD/MI % 91.00 APM SMP/MTs % 95.00 AL SD/MI % 100.00 AL SMP/MTs % 100.00 APS SD/MI % 0.02 3 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan Pendidikan menengah. APS SMP/MTs % 0.05 APM SMA/MA/SMK % 67.00 AL SMA/MA/SMK % 100.00 4 Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal. APS SMA/MA/SMK % 0.03 Angka melek huruf % 99.98 Rata-rata lama sekolah Tahun 9,10 5 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK % 86.25 Persentase pendidik bersertifikasi % 60.00 6 Optimalnya manajemen pelayanan Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI Rasio 1 : 275 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio 1 : 230 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Rasio 1 : 375

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 Rasio guru/murid SD/MI Rasio 1:30 Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio 1:30 Rasio guru/murid SMA/MA/SMK Rasio 1:30 7 Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Angka Harapan Hidup Tahun 72,15 Prevalensi Kasus HIV % <0,5% Rasio posyandu per 100 balita Rasio 1.10 Rasio puskesmas per 100.000 penduduk Rasio 3.60 Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk Rasio 1.40 Rasio pustu per 10.000 penduduk] Rasio 1.72 Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk Rasio 0.25 Rasio dokter per 100.000 penduduk Rasio 16.00 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis % 100.00 % 100.00 Angka Kematian bayi Angka kematian balita Angka kematian ibu per 1.000 KLH per 1.000 KLH per 100.000 KLH 5 5 90 Prevalensi Balita gizi buruk % < 0,5

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 Prevalensi Balita gizi Kurang % < 2 Angka kesakitan Malaria Tingkat kematian karena tuberkulosis per 1.000 penduduk per 100.000 penduduk < 1 1.00 Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk 33.50 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 100.00 % 100.00 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100.00 Cakupan kunjungan bayi % 100.00 8 Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan kepada anak Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 % 100.00 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 40.00 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 70.00 9 Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta berkembangnya sistem informasi KB. Cakupan peserta KB aktif % 71.70 10 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai, cagar dan benda budaya Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan Cagar Budaya 2 Jumlah Peristiwa Budaya Event 2

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 11 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan kepustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah % 30.00 12 Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan orang 35,000 13 Terwujudnya kemandirian pemuda Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan kegiatan 12 14 Meningkatnya Wisatawan lokal dan wisatawan asing Kunjungan wisatawan Wisatawan 115,000 Jumlah event pariwisata Event 7 15 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan Persentase Ketersediaan Pangan Utama kualitas Beras % 56.95 16 Meningkatnya pendapatan dari Produktivitas padi atau bahan pangan sektor pertanian utama lokal lainnya Kw/Ha 45.91 17 Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan Produksi Pangan Utama Beras Ton 24,855.63 Produksi Komoditi Palawija Ton 7,331.00 Produksi Komoditi Buah-buahan Ton 16,517.00 Produksi Komoditi Sayur-sayuran Ton 5,167.38 Persentase Ketersediaan Pangan Palawija % 139.97 Persentase Ketersediaan Pangan Buahbuahan Persentase Ketersediaan Pangan Sayursayuran % 169.3 % 67.09 18 Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi perkebunan : - Kelapa Sawit ton 4,900,000.00 - Karet ton 10,700.00

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 - Kakao ton 23.00 - Kelapa ton 1,300.00 - Sagu ton 20,100.00 19 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan Jumlah hasil produksi komoditas peternakan: - Daging ton 3500.00 - Telur ton 227.00 20 Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan Konsumsi Daging Ton 1,143.20 21 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan Jumlah produksi hasil perikanan tangkap Ton 2,741 Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 1,425.50 22 Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan Konsumsi ikan Ton 16.97 23 Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha Persentase kenaikan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama % 5.00 24 Meningkatnya peran industri kecil menengah. Pertumbuhan Industri % 2.10 25 Terciptanya iklim investasi yang kondusif Jumlah investor berskala nasional Investor 20 Jumlah nilai investasi berskala nasional Milyar Rupiah 1000.00 Jumlah izin prinsip yang diterbitkan Izin prinsip 20 Lama proses perijinan Hari Kerja 14 26 Meningkatnya cakupan penanganan PMKS Persentase Penduduk Miskin % 5.26

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 27 Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan 28 Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan Jumlah UED-SP UED-SP 0 Jumlah LPM aktif LPM 122 29 Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UMKM 2,606 30 Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi aktif % 75.00 31 Menurunnya tingkat Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 63.9 Tingkat Pengangguran terbuka % 2,37 32 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek % 88.26 33 Tertatanya tata kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah Persentase UMR terhadap KHL % 92.57 Cakupan kepemilikan akta kelahiran % 17.00 Cakupan kepemilikan KTP % 59.00 34 Terbangunnya sistem informasi kependudukan 35 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 36 Meningkatnya kualitas sistem drainase, irigasi 37 Meningkatnya kualitas air baku dan air bersih Lama maksimal proses pengurusan: - KTP hari 14 - Akte pencatatan sipil hari 14 - KK hari 14 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 44.97 Panjang Drainase yang dibangun Meter 1,270.00 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % 93.34 % 64.66 38 Terbangunnya infrastruktur di wilayah perdesaan Panjang semenisasi jalan desa yang dibangun meter 2,585.00 39 Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah Persentase elektrifikasi % 65.00

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 40 Meningkatnya kualitas perumahan Cakupan Ketersediaan rumah layak huni % 99.04 41 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang Persentase rumah ber-imb % 15.00 42 Meningkatnya kualitas layanan perhubungan Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Hari 1 43 Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman Persentase angkutan darat % 4.00 44 Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan Persentase penanganan sampah % 70.00 45 Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH Jumlah dokumen database SDA dan LH Dokumen 5 46 Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan Jumlah titik panas Hot spot 100 47 Terkelolanya RTH Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 35.00 48 Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan Persentase penyelesaian konflik pertanahan % 100.00 49 Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Cakupan lahan bersertifikat % 100.00 50 Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasidan sinergis 51 Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Persentase tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan) Dokumen 1 % 92.00 % 14.06 52 Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda 2 Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perbup 2 53 Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,dan akuntabel Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Opini WTP Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Predikat B

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 54 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah 55 Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat 56 Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Optimal Rataan Capaian kinerja pembangunan Daerah % 85.00 Jumlah gangguan kantramtibmas Gangguan 21 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan desa Rasio 1 : 1 57 Terwujudnya kemadirian keuangan desa Persentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan Desa % 0.60 58 Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa Rasio Desa Memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Rasio 1 : 1 Program Anggaran 1 Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 2,244,613,700 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp. 43,098,267,220 3 Pendidikan Menengah Rp. 44,954,552,000 4 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 4,961,183,500 5 Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 10,815,907,900 6 Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Rp. 18,106,675,000 7 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan Rp. 44,500,600,000 8 Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 6,977,451,000 9 Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 32,270,699,140 10 Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 129,470,000 11 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 967,482,500 12 Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 1,814,670,000 13 Pengembangan lingkungan sehat Rp. 269,920,000 14 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Rp. 2,525,045,000 15 Standarisasi pelayanan kesehatan Rp. 915,205,000 16 Pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ Rp. 25,557,771,000 puskesmas pembantu dan jaringannya 17 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Rp. 27,465,480,000 18 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 129,015,000 19 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 356,755,000 20 Pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Rp. 5,589,990,000

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 21 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Rp. 1,069,862,750 paru-paru/ rumah sakit mata 22 Pelayanan Kesehatan Rp. 161,910,000 23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rp. 420,676,000 24 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp. 29,000,000,000 25 Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 267,989,498,005 26 Pembangunan turap/talud/bronjong Rp. 44,175,440,000 27 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp. 48,972,430,000 28 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp. 6,007,343,500 29 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Rp. 22,538,825,000 Lainnya 30 Pengendalian Banjir Rp. 12,615,855,000 31 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp. 10,455,830,800 32 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp. 45,155,434,400 33 Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 14,743,081,600 34 Pengelolaan areal pemakaman Rp. 268,840,000 35 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rp. 11,901,756,000 36 Perencanaan Tata Ruang Rp. 1,179,690,000 37 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 111,295,000 38 Perencanaan Tata Ruang Rp. 346,890,000 39 Pengembangan data/informasi Rp. 1,518,795,000 40 Kerjasama pembangunan Rp. 657,780,000 41 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Rp. 121,200,000 42 Perencanaan pembangunan daerah Rp. 4,347,505,278 43 Perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 1,980,719,000 44 Perencanaan sosial dan budaya Rp. 2,305,080,000 45 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Rp. 1,452,345,000 46 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp. 1,547,500,000 47 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp. 705,550,000 48 Peningkatan pelayanan angkutan Rp. 4,373,591,000 49 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Rp. 1,460,050,000 50 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 745,210,000 51 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 16,174,854,000 52 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp. 2,444,871,000 53 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 214,620,000 54 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Rp. 166,580,000 Hidup 55 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp. 10,997,382,500 56 Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp. 3,989,316,000 57 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp. 263,785,000

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 58 Pengembangan sistem informasi pertanahan Rp. 686,165,000 59 Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1,464,348,000 60 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 446,105,000 61 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp. 1,111,342,500 62 Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak Rp. 1,729,045,000 63 Keluarga Berencana Rp. 925,975,000 64 Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 300,010,000 65 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Rp. 222,420,800 66 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Rp. 210,300,800 67 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Rp. 449,900,000 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 68 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 621,870,000 69 Pembinaan anak terlantar Rp. 299,050,000 70 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Rp. 400,777,000 71 Pembangunan makam pahlawan Rp. 1,007,320,000 72 Bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial Rp. 1,000,022,500 73 Penyelenggaran Penaggulangan Bencana Rp. 415,600,000 74 Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp. 227,695,000 75 Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana Rp. 1,300,261,000 76 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 400,079,800 77 Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 525,925,000 78 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp. 2,302,336,000 79 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp. 801,135,000 80 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp. 64,515,000 81 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 685,878,000 82 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 841,860,000 83 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 353,478,900 84 Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 1,403,767,000 85 Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 869,586,300 86 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rp. 2,911,102,000 87 Peningkatan peran serta kepemudaan Rp. 3,774,622,100 88 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 9,912,109,200 89 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp. 7,617,907,600 90 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp. 723,927,500 91 Pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 3,849,930,000 92 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan Rp. 195,840,000 93 Pendidikan politik masyarakat Rp. 273,170,000

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 94 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Rp. 435,410,000 95 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Rp. 2,516,520,000 96 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 223,696,092,520 97 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 153,073,122,533 98 Peningkatan disiplin aparatur Rp. 2,225,006,600 99 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 10,669,135,352 100 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 2,885,515,980 101 Peningkatan kualitas kelembagaan Rp. 493,310,000 102 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp. 6,285,793,200 103 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rp. 16,950,443,142 104 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Rp. 3,290,771,873 KDH 105 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp. 118,190,000 106 Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 1,845,312,000 107 Optimalisasi Pelayanan Publik Rp. 801,252,376 108 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Rp. 728,400,000 109 Pembinaan dan Pengembangan BUMD Rp. 81,987,985 110 Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama Rp. 4,782,922,191 111 Jaminan Sosial Rp. 801,775,000 112 Pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur Rp. 816,697,000 113 Sosialisasi Hukum Daerah Rp. 848,295,465 114 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Rp. 12,083,984,152 kerukunan beragama 115 Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan Rp. 297,934,000 116 Batas Wilayah Pemerintahan Rp. 430,700,000 117 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp. 14,108,866,000 118 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Rp. 382,550,000 119 Pendidikan Kedinasan Rp. 3,642,772,000 120 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 6,812,821,000 121 Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan Rp. 19,613,093,000 122 Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Rp. 846,000,000 123 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Rp. 1,896,325,000 124 Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 1,369,366,000 125 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rp. 327,995,000 126 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Rp. 304,435,000 127 Peningkatan Produksi Perkebunan Rp. 393,310,460 128 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 4,399,979,000 129 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Rp. 1,161,420,000 130 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rp. 2,233,810,500 131 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rp. 350,846,920

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 132 Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa Rp. 2,309,205,000 133 Kerjasama informasi dengan mas media Rp. 11,352,647,000 134 Pengembangan data dan statistik. Rp. 346,450,000 135 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp. 888,730,000 136 Pengembangan manajemen pelayanan perpustakaan Rp. 360,640,000 137 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp. 1,128,770,000 138 Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Rp. 446,510,000 139 Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Rp. 812,860,500 140 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Rp. 836,410,000 141 Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 708,710,500 142 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp. 763,309,000 143 Peningkatan produksi hasil peternakan Rp. 1,378,346,000 144 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp. 78,397,000 145 Peningkatan penerapan teknologi peternakan Rp. 272,280,000 146 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Rp. 229,955,000 147 Rehabilitasi hutan dan lahan Rp. 279,525,000 148 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Rp. 460,898,870 149 Perencanaan dan pengembangan hutan Rp. 73,410,000 150 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Rp. 129,400,000 151 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Rp. 18,909,981,817 152 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Rp. 190,760,000 153 Pengelolaan Data dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah Rp. 790,737,000 154 Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp. 14,331,516,000 155 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 2,650,622,500 156 Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 1,990,240,000 157 Pengembangan budidaya perikanan Rp. 734,979,250 158 Pengembangan perikanan tangkap Rp. 324,165,000 159 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp. 327,310,000 160 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp. 420,180,000 161 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp. 547,400,000 162 Pengembangan Kinerja Pasar Rp. 9,090,631,400 163 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 161,070,000 164 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 293,874,670 165 Penataan Struktur Industri Rp. 1,180,190,000 166 Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp. 102,020,000 Total Anggaran Keseluruhan Rp. 1.476.096.714.549 Siak Sri Indrapura, Januari 2016 Bupati Siak

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 Drs. H. SYAMSUAR, M.Si