PENGUKURAN KINERJA. ANGGARAN PAGU REALISASI s/d TW I % ,770,833,333 10,200, baik

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif. Target capaian kinerja. Tersedianya air Banjaran 12,480,000 12,480,000. Banjaran 27,600,000 27,600,000

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN OKU TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pratinjau Hasil Evaluasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PERSEN TASE (%) Dinas Tata Kota dan Perumahan ,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Uraian Program/Kegiatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017 ESELON II ESELON III ESELON IV

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

beraspal dalam kondisi baik 2 Penanganan/peningkatan jalan Kabupaten 4% 2.82% Pem limbah terpusat di APY 3 Persentase layanan jaringan air

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Transkripsi:

KEPALA TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW I % PROGRAM PAGU REALISASI s/d TW I % 1 Meningkatnya kualitas jalan Persentase kualitas jalan dalam kondisi Km 218 0.000 0 1. Program Pembangunan Jalan dan 25,770,833,333 10,200,700 0.0396 baik Jembatan 150,861,054,055 599,894,500 0.3976 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Meningkatnya sarana penunjang jalan Persentase jalan yang memiliki sarana Km 126 0.000 0 Program Pembangunan Jalan dan 62,266,000,000-0 dalam keadaan baik penunjang jalan yang berfungsi baik Jembatan 3 Meningkatnya kualitas jembatan Jumlah jembatan yang berfungsi baik Unit 20 0 0 Program Pembangunan Jalan dan 25,770,833,333 10,200,700 0.0396 Jembatan 4 Meningkatnya ketersediaan air bersih Persentase rumah tangga perdesaan yang Km 25.000 0.000 0 Program Pembangunan Infrastruktur 4,500,500,000 34,064,000 0.7569 kepada masyarakat perdesaan memanfaatkan air bersih sesuai target Perdesaan MDGs 6 Meningkatnya tertib bangunan yang ber Persentase bangunan ber IMB Dokumen 1300 0 0 Program Pengendalian Pemanfaatan 375,000,000-0 IMB Ruang Banyuwangi, 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, Ir. H. MUJIONO, M.Si Pembina Tk. I 19660915 199602 1 002

SEKRETARIS TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW II % PROGRAM PAGU REALISASI s/d TW II % 1 Terwujudnya tata kelola Meningkatnya Pelayanan Publik dalam % 85 0 Program Pelayanan 3,311,241,520 2,517,255,882 76.02 pemerintahan yang baik dan bersih rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13,497,043,560 12,129,538,418 89.87 150,000,000 137,547,000 91.70 90,000,000 66,880,900 74.31 Jumlah Anggar 17,048,285,080 Banyuwangi, 2016 SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM Realisasi Anggaran : 14,851,222,200 BINA MARGA, 268,243,720,721-620,295,900 - - I KOMANG SUDIRAATMAJA, S.PT, M.Si Pembina 19710130 199602 1 001

KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW IV % PROGRAM PAGU REALISASI s/d TW IV % 1 Meningkatnya kondisi Panjang jalan dalam Km 218 0.000 0 Program Pembangunan Jalan dan 25,770,833,333 10,200,700 0.0396 jalan dalam keadaan kondisi baik Jembatan baik Program 150,861,054,055 599,894,500 0.3976 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 400,000,000-0 1,900,000,000-0 62,266,000,000 2 Meningkatnya sarana Panjang penahan badan Km 126 0 0 Program Pembangunan Jalan dan 62,066,000,000-0 penunjang jalan dalam jalan dalam kondisi baik Jembatan keadaan baik Jumlah bak penampung buah 24 0 0 Program Pembangunan Saluran 200,000,000-0 yang di bangun Drainase/Gorong-gorong 3 Meningkatnya kualitas Jumlah jembatan yang Unit 20 0 0 Program Pembangunan Jalan dan 25,770,833,333 10,200,700 0.0396 jembatan berfungsi baik Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1,275,000,000-0 Jumlah Anggaran : 268,243,720,721 Banyuwangi, 2016 KEPALA BIDANG BINA MARGA Realisasi Anggaran : 620,295,900 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, ABDUL CHOLIK, ST Pembina 19590809 198003 1 012

TAHUN ANGGARA: 2016 KEPALA BIDANG PERMUKIMAN DINAS PU BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW IV % PROGRAM PAGU REALISASI s/d TW II % 1 Meningkatnya kualitas Panjang jalan dalam Km 31 0.000 0 Program Pembangunan 43,644,175,000 584,107,000 1.3383 jalan kondisi baik Infrastruktur Perdesaan 2 Meningkatnya kualitas Panjang saluran Km 17.39 0.000 0 Program Pembangunan 10,056,550,000 87,093,000 0.866 sarana penunjang jalan drainase/gorong-gorong Saluran Drainase/Goronggorong dalam kondisi baik 0.73903 0.000 0 Program Rehabilitasi / 225,000,000 3,314,000 1.4729 Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 3 Meningkatnya Panjang saluran air Km 25 0.000 0 Program Pembangunan 4,500,500,000 34,064,000 0.7569 ketersediaan air bersih bersih yang terbangun Infrastruktur Perdesaan kepada masyarakat berfungsi baik perdesaan Jumlah Anggaran : 58,426,225,000 Banyuwangi, 2016 KEPALA BIDANG PERMUKIMAN Realisasi Anggaran : 708,578,000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, DANANG HARTANTO, ST Penata Tk. I 19741204 200212 1 007

KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN TATA DINAS PU BINA MARGA, TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGETREALISASI s/d TW IV % PROGRAM PAGU REALISASI s/d % 1 Meningkatnya sarana Jumlah fasilitas publik Unit 14 0 0 Peningkatan Sarana dan 8,242,974,000 69,571,150 0.844 dan prasarana yang terbangun Prasarana Aparatur pelayanan publik berfungsi baik Pembangunan Fasilitas Publik 20,089,000,000 52,932,300 0.2635 Pengelolaan Ruang terbuka Hijau 806,000,000 12,127,000 1.5046 Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2,250,000,000 4,259,700 0.1893 12,500,000,000 22,240,000 0.1779 Jumlah fasilitas publik yang direhab berfungsi baik Pendidikan Menengah 1,450,000,000 3,699,700 0.2552 Dokumen 1300 Pengendalian Pemanfaatan 375,000,000-0 Ruang Unit 7 0 0 Rehabilitasi/Pemeliharaan 100,000,000 2,249,000 2.249 Fasilitas Publik Jumlah Anggaran : 45,812,974,000 Banyuwangi, 2016 KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN TATA Realisasi Anggaran : 167,078,850 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, EDY MULYONO, ST Penata Tk. I 19670920 199901 1 001

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW I % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d TW I % Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 1 1 100 Perencanaan 200,000,000-0 yang disusun pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun Km 28 0.000 0 Pembangunan jalan 23045833333 6,025,100 0.03 Jumlah jembatan yang dibangun Panjang penahan badan jalan yang dibangun Unit 13 0 Pembangunan jembatan 2,725,000,000 4,175,600 0.15 Km 126 0.00 0 Pembangunan penahan 62,066,000,000-0 badan jalan Jumlah Anggaran : 88,036,833,333 Banyuwangi, 2016 KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Realisasi Anggaran : 10,200,700 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, RUSTAM EFENDI, ST Penata Muda Tk. I 19730214 200701 1 012

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PU BINA MARGA, TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW I % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d TW I % Jumlah bak penampung yang dibangun Unit 24 0 0 Pembangunan bak penampung ke saluran 200,000,000.00 0 0 drainase Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara Km 193.00 0.00 0 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 150,861,054,055 599,894,500 0.40 buah 7 0 0 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 151,653,054,064 0 0 Jumlah Anggaran : 303,306,108,119 Banyuwangi, 2016 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Realisasi Anggaran : 599,894,500 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, EBTA ADHARISANDI, ST. M.Si Penata Tk. I 19761203 200212 1 006

KEPALA SEKSI LABORAT DAN LEGER JALAN TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d % Jumlah dokumen yang disusun Dokumen 8 0 0 Penyusunan sistem informasi/database 400,000,000.00-0 jalan Jumlah alat berat yang diadakan Unit 1 0 0 Pengadaan alat-alat berat 1,000,000,000.00-0 Pengadaan peralatan dan perlengkapan 400,000,000.00-0 bengkel alat-alat berat Jumlah aspal yang diadakan Drum Pengadaan bahan kebinamargaan 500,000,000.00-0 Jumlah paving yang diadakan m2 Jumlah Anggaran : 2,300,000,000 Banyuwangi, 2016 KEPALA SEKSI LABORAT DAN LEGER JALAN Realisasi Anggaran : - DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, YUNUS KURNIAWAN, ST. Penata Tk. I 19690504 200212 1 003

KEPALA SEKSI AIR BERSIH TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d % Jumlah kegiatan monitoring yang Kegiatan 1 1 100 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36,000,000-0 dilaksanakan HIPPAM Panjang pipa yang dipasang Km 25 90.163 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 4,500,500,000 34,064,000 0.7569 perdesaan Jumlah Anggaran : 4,536,500,000 Banyuwangi, 2016 KEPALA SEKSI AIR BERSIH Realisasi Anggaran : 34,064,000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, AHMAD SODIQ, ST. M.Eng. Penata Tk. I 19740617 200212 1 008

KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGK. DAN PERMUKIMAN TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d % Unit 1 Identifikasi kawasan kumuh di 95,724,000 0 0 kab.banyuwangi Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan Km 19.82 Pembangunan saluran 10,056,550,000 87,093,000 0.866 drainase/gorong-gorong Kegiatan 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SLBM 229,276,000 0 0 Panjang jalan paving yang dibangun Km 31 Pembangunan jalan dan jembatan 19,039,725,000 260,508,000 1.3682 perdesaan Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Perdesaan 6,050,700,000 60,668,000 1.0027 Dokumen 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 53,500,000-0 Panjang saluran drainase yang dipelihara Km 0.48 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran 225,000,000 3,314,000 1.4729 Drainase / Gorong-gorong Jumlah Anggaran : 35,750,475,000 Banyuwangi, 2016 KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN Realisasi Anggaran : 411,583,000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, MEYLIA MAHARANI, ST. Penata 19820522 200604 2 025

KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW I % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d TW I % 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Jumlah fasilitas publik yang dibangun Unit 14 0 0 Pembangunan gedung kantor 5,948,182,000 35,663,150 0.5996 bangunan pelayanan publik Penataan RTH 806,000,000 12,127,000 1.5046 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 2,250,000,000 4,259,700 0.1893 Pembangunan fasilitas publik 20,089,000,000 52,932,300 0.2635 Pembangunan Bandar Udara Sisi Darat 12,500,000,000 22,240,000 0.1779 Pembangunan Gedung Sekolah 1,450,000,000 3,699,700 0.2552 Jumlah Anggaran : 43,043,182,000 Banyuwangi, 2016 KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN Realisasi Anggaran : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, DJADMIKO TRI WURJANTO, ST. MT. Penata 19720106 200312 1 008

KEPALA SEKSI TATA TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d % 1 Jumlah fasilitas publik yang Unit 20 6 100 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1,694,792,000 24,731,000 1.4592 direhabilitasi/dipelihara kantor 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 600,000,000 9,177,000 1.5295 Dinas 3 1 100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas 100,000,000 2,249,000 2.249 Publik Jumlah Anggaran : 2,394,792,000 Banyuwangi, 2016 KEPALA SEKSI TATA Realisasi Anggaran : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, HANDOKO SISPRIONO, ST. Penata 19740423 200901 1 009

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d % 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Meningkatnya Pelayanan Publik dalam % 85 16.73 19.685 Penyediaan alat tulis kantor 124,900,000 41,711,900 33.396 yang baik dan bersih rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 134,999,400 41,016,100 30.382 140,500,000 46,747,200 33.272 544,509,920 0 0 Penyediaan peralatan rumah tangga 150,000,000 49,889,400 33.26 Penyediaan bahan logistik kantor 200,000,000 15,259,600 7.6298 177,231,000 0 0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan mebeleur 105,708,600 104,885,100 99.221 Rehab/pemel rutin/berkala alat berat 200,000,000 0 0 200,000,000 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75,000,000 10,365,100 13.82 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30,000,000 0 0 pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 30,000,000 0 0 30,000,000 0 0 Pengadaan pakaian kerja lapangan 50,000,000.00-0 Jumlah Anggaran : 2,192,848,920 Banyuwangi, 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN Realisasi Anggaran : 309,874,400 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, PURWO SETYOADI, BA. Penata 19601101 199103 1 006

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN : 2015 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d TW I % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d TW I % 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Meningkatnya Pelayanan Publik dalam % 85 28.48 33.509 Penyediaan jasa Surat menyurat 3,000,000 2,937,990 97.93 yang baik dan bersih rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan listrik 367,500,000 53,834,175 14.65 Penyediaan jasa perkantoran 780,000,000 116,000,000 14.87 Penyediaan makanan dan minuman 5,500,000 0 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 313,900,000 46,960,500 14.96 Jumlah Anggaran : 1,469,900,000 Banyuwangi, 2016 - KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Realisasi Anggaran : 219,732,665 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, HENDRI SARWOKO, S.Sos. Penata Tk. I 19590419 198502 1 001

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM TAHUN : 2016 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI s/d % KEGIATAN PAGU REALISASI s/d % 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Meningkatnya Pelayanan Publik dalam % 85 0.0 0 Penyusunan laporan capaian kinerja 31,728,000 26,931,250 84.8817 yang baik dan bersih rangka memberikan pelayanan kepada dan ikhtisar realisasi kinerja masyarakat secara optimal Jumlah Anggaran : 31,728,009 Banyuwangi, 2016 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Realisasi Anggaran : 26,931,250 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, ROBY KURNIAWAN, ST. Penata 19790322 200604 1 011