DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

dokumen-dokumen yang mirip
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013 KODE URAIAN TOTAL 1.20. 1.20.20. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.550.000,00 1.20. 1.20.20. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 17.550.000,00 1.03. 1.20.22. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00 1.03. 1.20.22. 18. 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 70.000.000,00 Dinas Kesehatan & Puskesmas Dinas Kesehata 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 542.636.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 542.636.000,00 Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung 1.20. 1.20.03. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.500.000.000,00 1.20. 1.20.03. 02. 45 Pengadaan Tanah 2.500.000.000,00 Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku 1.13. 1.13.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 399.449.000,00 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13. 1.13.01. 15. 03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 399.449.000,00 1 Lokasi 1 Sub DAS 2.03. 2.03.01. 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 175.410.000,00 2.03. 2.03.01. 17. 03 Pengembangan microhydro 175.410.000,00 10 Kecamatan di Wilayah Kab Bandung 2.06. 1.15.01. 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 95.510.000,00 2.06. 1.15.01. 18. 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri 95.510.000,00 11 Kecamatan 2.01. 2.05.01. 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.15 2.01. 2.05.01. 24. 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 1.15 13 desa dan 1 Kelurahan 1.18. 1.20.22. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.18. 1.20.22. 16. 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 1.13. 1.20.22. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00 1.13. 1.20.22. 21. 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 30.000.000,00 1.13. 1.20.22. 21. 09 Updating Data PMKS dan PSKS *) 40.000.000,00 14 Kecamatan 2.01. 2.01.01. 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6.636.640.000,00 2.01. 2.01.01. 18. 01 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 6.636.640.000,00 2.01. 2.01.01. 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.021.382.600,00 2.01. 2.01.01. 19. 07 Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau 1.021.382.600,00 14 Kecamatan Sentra Pangan 2.01. 2.01.01. 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 800.000.000,00 2.01. 2.01.01. 18. 08 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan 800.000.000,00 tepat guna 14 Kecamatan Sentra Produksi Pangan 2.01. 2.01.01. 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.149.902.500,00 2.01. 2.01.01. 18. 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan 1.149.902.500,00 tepat guna 15 Kecamatan Halaman 1

15 Kecamatan 2.01. 2.01.01. 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 484.000.000,00 2.01. 2.01.01. 15. 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 484.000.000,00 2.01. 2.01.01. 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1 2.01. 2.01.01. 16. 16 Pengembangan diversifikasi tanaman 1 16 kecamatan endemis DBD 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 264.750.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 264.750.000,00 16 kecamatan Wilayah Kab. Bandung 2.05. 2.05.01. 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 346.845.000,00 2.05. 2.05.01. 23. 07 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan 346.845.000,00 17 Kecamatan 2.01. 2.01.01. 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.372.419.000,00 2.01. 2.01.01. 16. 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 1.372.419.000,00 2.01. 2.01.01. 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.614.177.446,00 2.01. 2.01.01. 19. 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.125.499.446,00 2.01. 2.01.01. 19. 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.138.678.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 09 Pengembangan bibi unggul pertanian/perkebunan 3 2 Kampung 2 Desa 2.03. 2.03.01. 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 63.305.000,00 2.03. 2.03.01. 17. 04 Pengembangan desa mandiri energi 63.305.000,00 2 Lokasi 1.03. 2.03.01. 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 724.000.000,00 pengairan lainnya 1.03. 2.03.01. 24. 07 Pembangunan reservoir 724.000.000,00 2 Sub DAS 1.03. 2.03.01. 28 Program pengendalian banjir 865.500.000,00 1.03. 2.03.01. 28. 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 865.500.000,00 22 Pelaku usaha di Kabupaten Bandung 2.01. 2.01.01. 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 433.820.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 103.550.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 330.270.000,00 3 Kecamatan 2.03. 2.03.01. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 490.833.000,00 2.03. 2.03.01. 15. 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C 490.833.000,00 30 Poktan 2.02. 2.01.01. 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 143.100.000,00 2.02. 2.01.01. 17. 01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 143.100.000,00 31 Kec, 62 Pusk, 277 Desa 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 704.600.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 129.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 575.600.000,00 31 Kecamatan 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.591.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 42.591.000,00 1.06. 1.04.01. 15 Program pengembangan data/informasi 149.720.000,00 1.06. 1.04.01. 15. 11 Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban 149.720.000,00 Bangunan) 2.01. 1.21.01. 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1 Halaman 2

31 Kecamatan 2.01. 1.21.01. 16. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan 1 1.22. 1.22.01. 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 80 1.22. 1.22.01. 17. 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 80 31 Kecamatan Tersebar di Kab Bandung 2.01. 2.01.01. 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.335.800.000,00 2.01. 2.01.01. 18. 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.335.800.000,00 31 Kecamatan, 61 Puskesmas 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 40.330.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 40.330.000,00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.511.124.350,00 1.02. 1.02.01. 22. 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 2.511.124.350,00 1.02. 1.02.01. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.02. 1.02.01. 30. 04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan 31 Kecamatan, 62 Puskesmas 1.02. 1.02.01. 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.909.669.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.909.669.000,00 31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 3 desa 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 196.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat 196.000.000,00 kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 31 UPTD/UPF, 30 UPF 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 127.712.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 127.712.000,00 4 Kecamatan 2.01. 2.01.01. 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 740.000.000,00 2.01. 2.01.01. 19. 08 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 740.000.000,00 4 lokasi 1.03. 2.03.01. 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 1.06 pengairan lainnya 1.03. 2.03.01. 24. 03 Perencanaan pembangunan reservoir 1.06 4 Sub DAS 1.03. 2.03.01. 28 Program pengendalian banjir 1.459.545.000,00 1.03. 2.03.01. 28. 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.063.925.000,00 1.03. 2.03.01. 28. 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir 395.620.000,00 4 UPTD 1.03. 2.03.01. 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 241.926.000,00 pengairan lainnya 1.03. 2.03.01. 24. 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai 241.926.000,00 5 Puskesmas DTP, 31 UPF, 20 RS Mitra Kabupaten Ban 1.02. 1.02.01. 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 32.578.640.039,38 1.02. 1.02.01. 24. 11 Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin 32.578.640.039,38 56 unit usaha di wilayah Kabupaten Bandung 2.03. 2.03.01. 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 40.220.000,00 2.03. 2.03.01. 15. 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.220.000,00 59 lokasi 1.03. 2.03.01. 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 10.171.876.139,00 pengairan lainnya 1.03. 2.03.01. 24. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10.171.876.139,00 Halaman 3

6 DI (Daerah Irigasi) 1.03. 2.03.01. 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 1.798.780.000,00 pengairan lainnya 1.03. 2.03.01. 24. 16 Pemberdayaan petani pemakai air 1.798.780.000,00 6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk, Kert 2.07. 1.15.01. 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 240.000.000,00 2.07. 1.15.01. 15. 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 240.000.000,00 7 TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNG 1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 269.350.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 269.350.000,00 8 Kecamatan 2.01. 2.01.01. 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 460.000.000,00 2.01. 2.01.01. 17. 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan 460.000.000,00 masyarakat yang akan dipasarkan 8 kecamatan rawan HIV, 10 Puskesmas rawan kusta, 6 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 220.989.200,00 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 220.989.200,00 8 UPT PPP Banjaran,Soreang, Ciwidey, Pacet, Soloka 2.01. 1.21.01. 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 160.000.000,00 2.01. 1.21.01. 18. 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 160.000.000,00 9 UPTD (11 Pasar) dan 12 Kec. di Wilayah Kab. Bdg 2.06. 1.15.01. 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 43.425.250,00 2.06. 1.15.01. 18. 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 43.425.250,00 Alun-Alun Kecamatan 1.08. 1.20.28. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 18 1.08. 1.20.28. 24. 05 Penataan RTH 18 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.20. 1.20.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658.119.548,00 1.20. 1.20.07. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 56.535.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 40.000.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.745.248,00 1.20. 1.20.07. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.000.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.500.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 70.329.300,00 1.20. 1.20.07. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 158.000.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 65.010.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 1.20. 1.20.07. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 30.000.000,00 1.20. 1.20.07. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 1 1.20. 1.20.07. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 704.830.000,00 1.20. 1.20.07. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 347.400.000,00 1.20. 1.20.07. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.000.000,00 1.20. 1.20.07. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 265.430.000,00 1.20. 1.20.07. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20. 1.20.07. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20. 1.20.07. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20. 1.20.07. 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 100.000.000,00 1.20. 1.20.07. 04. 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 100.000.000,00 1.20. 1.20.07. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 231.079.500,00 1.20. 1.20.07. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 1.20. 1.20.07. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 81.079.500,00 1.20. 1.20.07. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 48.000.000,00 Halaman 4

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.20. 1.20.07. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30.000.000,00 1.20. 1.20.07. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 1.20. 1.20.07. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 8.000.000,00 1.20. 1.20.07. 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.331.000.000,00 1.20. 1.20.07. 47. 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 611.000.000,00 1.20. 1.20.07. 47. 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 3.4 1.20. 1.20.07. 47. 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 300.000.000,00 1.20. 1.20.07. 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.034.156.200,00 1.20. 1.20.07. 48. 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.116.337.000,00 1.20. 1.20.07. 48. 02 Seleksi penerimaan calon PNS 691.249.200,00 1.20. 1.20.07. 48. 03 Penempatan PNS 3 1.20. 1.20.07. 48. 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 200.000.000,00 1.20. 1.20.07. 48. 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 303.570.000,00 1.20. 1.20.07. 48. 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 100.000.000,00 1.20. 1.20.07. 48. 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 230.000.000,00 1.20. 1.20.07. 48. 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 200.000.000,00 1.20. 1.20.07. 48. 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 100.000.000,00 1.20. 1.20.07. 48. 17 Formasi Pegawai 60.000.000,00 BAPAPSI 1.26. 1.26.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.246.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.246.000,00 1.26. 1.26.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 11.000.000,00 1.26. 1.26.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.560.000,00 1.26. 1.26.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.560.000,00 1.24. 1.26.01. 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 80.000.000,00 1.24. 1.26.01. 17. 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 80.000.000,00 BAPAPSI & PEMKAB BANDUNG 1.26. 1.26.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.431.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.431.000,00 BAPAPSI & PEMKAB BANDUNG 1.26. 1.26.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 871.122.782,40 1.26. 1.26.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.320.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 29.849.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 23.300.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 19.427.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.756.500,00 1.26. 1.26.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 41.529.282,40 1.26. 1.26.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.005.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 376.250.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.200.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17.561.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.800.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 83.800.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 200.200.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 39.125.000,00 1.26. 1.26.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 512.355.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 51.260.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 461.095.000,00 1.26. 1.26.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.650.000,00 1.26. 1.26.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 35.650.000,00 1.26. 1.26.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 36.528.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.648.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 5.676.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.676.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 6.528.000,00 Halaman 5

Bappeda 1.06. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.053.489,20 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06. 1.06.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 102.148.489,20 1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.135.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 99.965.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 24.060.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 178.745.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 30.000.000,00 1.06. 1.06.01. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 1.06. 1.06.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 493.090.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 154.650.000,00 1.06. 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 338.440.000,00 1.06. 1.06.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.200.000,00 1.06. 1.06.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.200.000,00 1.06. 1.06.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21.000.000,00 1.06. 1.06.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 137.526.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 125.442.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 6.084.000,00 1.06. 1.06.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.06. 1.06.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 297.900.000,00 1.06. 1.06.01. 15. 06 Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan 297.900.000,00 daerah 1.05. 1.06.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 87 1.05. 1.06.01. 15. 17 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 87 1.23. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 86 1.23. 1.06.01. 15. 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 72 1.23. 1.06.01. 15. 04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 140.000.000,00 1.06. 1.06.01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 302.500.000,00 1.06. 1.06.01. 19. 02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 94.850.000,00 1.06. 1.06.01. 19. 03 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 37.650.000,00 1.06. 1.06.01. 19. 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 170.000.000,00 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.262.247.900,00 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 6 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 52 1.06. 1.06.01. 21. 10 Penetapan RKPD 139.725.000,00 1.06. 1.06.01. 21. 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana 532.522.900,00 Pembangunan Daerah 1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 636.140.000,00 1.06. 1.06.01. 22. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 232.500.000,00 1.06. 1.06.01. 22. 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 263.640.000,00 1.06. 1.06.01. 22. 06 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 140.000.000,00 1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 274.189.700,00 1.06. 1.06.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 274.189.700,00 1.06. 1.06.01. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 109.000.000,00 1.06. 1.06.01. 24. 04 Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan 109.000.000,00 Bappeda Kabupaten Bandung 1.06. 1.06.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12 1.06. 1.06.01. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 12 BKBPP 1.12. 1.12.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.853.930,00 1.12. 1.12.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.936.800,00 Halaman 6

BKBPP 1.12. 1.12.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 28.896.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 1.12. 1.12.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 120.749.200,00 1.12. 1.12.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 118.623.967,00 1.12. 1.12.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 231.828.863,00 1.12. 1.12.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 82.890.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 168.554.100,00 1.12. 1.12.01. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 13.200.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 118.175.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 1 1.12. 1.12.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.551.303.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 151.303.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.400.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 19.490.498,80 1.12. 1.12.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 19.490.498,80 1.12. 1.12.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 46.460.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 34.195.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 5.042.500,00 1.12. 1.12.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 7.222.500,00 1.12. 1.12.01. 15 Program Keluarga Berencana 1.22 1.12. 1.12.01. 15. 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 26 1.12. 1.12.01. 15. 02 Pelayanan KIE 480.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 04 Promosi Pelayanan Khiba 80.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana 400.000.000,00 1.12. 1.12.01. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 270.000.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 270.000.000,00 1.11. 1.12.01. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 27 1.11. 1.12.01. 16. 03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam 119.725.000,00 pemberdayaan perempuan dan anak 1.11. 1.12.01. 16. 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 155.275.000,00 1.11. 1.12.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 180.000.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 180.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 5 mandiri 1.12. 1.12.01. 18. 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 5 1.11. 1.12.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 2 pembangunan 1.11. 1.12.01. 18. 03 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2 1.12. 1.12.01. 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 7 1.12. 1.12.01. 21. 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 7 1.12. 1.12.01. 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan 217.680.000,00 pembinaan tumbuh kembang anak 1.12. 1.12.01. 22. 01 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh 217.680.000,00 Kembang Anak 1.12. 1.12.01. 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 2 1.12. 1.12.01. 23. 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 2 BKPPP 1.21. 1.21.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.500.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.700.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.800.000,00 1.21. 1.21.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 100.000.000,00 BKPPP dan 8 UPT 1.21. 1.21.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.714.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 105.614.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 1.21. 1.21.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 50.100.000,00 1.21. 1.21.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.550.000,00 Halaman 7

BKPPP dan 8 UPT 1.21. 1.21.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 51.700.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 219.850.000,00 BKPPP dan 8 UPT serta Poslukah 1.21. 1.21.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.700.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.700.000,00 BKPPP Kabupaten Bandung 1.21. 1.21.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.950.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 234.950.000,00 1.21. 1.21.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 4.000.000,00 1.21. 1.21.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 4.000.000,00 2.01. 1.21.01. 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 400.000.000,00 2.01. 1.21.01. 15. 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 400.000.000,00 BKPPP` 1.21. 1.21.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 273.600.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 273.600.000,00 BPMP 1.16. 1.16.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 537.212.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.200.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 7 1.16. 1.16.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.212.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.500.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 90.500.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.16. 1.16.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 48.500.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 94.300.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 74.000.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 1 1.16. 1.16.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 620.720.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 339.232.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 273.988.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.16. 1.16.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000,00 1.16. 1.16.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.000.000,00 1.16. 1.16.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 51.500.000,00 1.16. 1.16.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 1.16. 1.16.01. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 12.500.000,00 1.16. 1.16.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 14.000.000,00 1.16. 1.16.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.2 1.16. 1.16.01. 15. 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi 300.000.000,00 pemerintah dan dunia usaha 1.16. 1.16.01. 15. 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 300.000.000,00 penanaman modal 1.16. 1.16.01. 15. 09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 1 1.16. 1.16.01. 15. 10 Penyelenggaraan pameran investasi 400.000.000,00 1.16. 1.16.01. 15. 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000,00 1.16. 1.16.01. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 1.16. 1.16.01. 16. 01 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur 3 1.16. 1.16.01. 17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 200.000.000,00 1.16. 1.16.01. 17. 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 200.000.000,00 DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNG 1.24. 1.26.01. 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 456.734.000,00 1.24. 1.26.01. 16. 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 169.065.000,00 Halaman 8

DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNG 1.24. 1.26.01. 16. 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 190.500.000,00 1.24. 1.26.01. 16. 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 97.169.000,00 1.24. 1.26.01. 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 95.424.900,00 1.24. 1.26.01. 18. 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 24.569.900,00 1.24. 1.26.01. 18. 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 70.855.000,00 Desa Sangiang Kec. Rancaekek 1.03. 1.20.22. 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00 1.03. 1.20.22. 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00 Desa se4wilayah Kecamatan Cikancung 1.20. 1.20.23. 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 300.000.000,00 1.20. 1.20.23. 20. 03 Pengendalian manajemen 300.000.000,00 Desa Sindangsari, Drawati (Kecamatan Paseh ) 2.06. 1.15.01. 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 61.200.000,00 2.06. 1.15.01. 19. 03 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 61.200.000,00 di 4 DI 1.03. 2.03.01. 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 356.240.000,00 pengairan lainnya 1.03. 2.03.01. 24. 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 356.240.000,00 di 40 desa Kabupaten Bandung 2.03. 2.03.01. 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.569.937.000,00 2.03. 2.03.01. 17. 01 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 1.569.937.000,00 Di Dalam Dan Di Luar DPRD Kabupaten Bandung 1.20. 1.20.04. 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 5.892.666.300,00 1.20. 1.20.04. 15. 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 5.892.666.300,00 Di Dalam Dan Di Luar Kantor DPRD Kabupaten Bandung 1.20. 1.20.04. 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.130.010.050,00 1.20. 1.20.04. 15. 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 4.130.010.050,00 Di wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I, 1.04. 1.04.01. 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.108.958.000,00 1.04. 1.04.01. 19. 11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1.108.958.000,00 Diluar wilayah Kabpaten Bandung 2.05. 2.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.800.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 129.800.000,00 Dinaas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.060.236.310,00 1.01. 1.01.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 1.060.236.310,00 Dinas Kesehatan 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 281.279.800,00 1.02. 1.02.01. 15. 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 206.279.800,00 1.02. 1.02.01. 15. 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 7 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.313.976.698,00 1.02. 1.02.01. 16. 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 5.913.976.698,00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT) 400.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3 1.02. 1.02.01. 21. 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 3 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 529.529.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 50.494.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 197.597.000,00 Halaman 9

Dinas Kesehatan 1.02. 1.02.01. 22. 12 Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ban-gub) 281.438.000,00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 7.245.823.500,00 puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02. 1.02.01. 25. 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2.226.567.500,00 1.02. 1.02.01. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 837.484.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 2.202.992.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 23 Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED 1.978.780.000,00 1.02. 1.02.01. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.073.310.720,00 1.02. 1.02.01. 28. 09 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan 1.073.310.720,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.346.575.449,82 1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 39.150.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 8.100.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 546.445.400,00 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 393.709.249,82 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.512.500,00 1.01. 1.01.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 572.971.700,00 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 581.486.600,00 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 846.200.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 19 1.01. 1.01.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.286.088.390,00 1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 200.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 548.788.390,00 1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 1.01. 1.01.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 287.300.000,00 1.01. 1.01.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 159.250.000,00 1.01. 1.01.01. 05. 09 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 159.250.000,00 1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 90.000.000,00 1.01. 1.01.01. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 90.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.153.625.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 92 Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 523.625.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 103 Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD 30.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 114 Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia SMP 12.600.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 67.862.187.230,00 1.01. 1.01.01. 17. 76 Pembangunan ruang kelas sekolah bagi SMKN 4.030.000.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 79 Pemagaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 1.24 1.01. 1.01.01. 17. 80 Pembangunan Ruang Kelas bagi SMA Negeri ( Bantuan Gubernur Luncuran) 6.546.904.230,00 1.01. 1.01.01. 17. 81 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK ( DAK ) 54.040.283.000,00 1.01. 1.01.01. 17. 82 Peningkatan Mutu Pendidikan 2.000.000.000,00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 2.1 1.01. 1.01.01. 18. 16 Pengadaan Perangkat Penunjang Pendidikan Non Formal dan Informal Lembaga 2.1 Komputer dan Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 36.000.000,00 1.01. 1.01.01. 16. 98 Pendidikan Karakter Bangsa 36.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200.000.000,00 1.01. 1.01.01. 20. 24 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 200.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudyaan 1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.978.610,00 1.01. 1.01.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 204.978.610,00 Dinas Pertasih 1.04. 1.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 657.920.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.800.000,00 Halaman 10

Dinas pertasih 1.04. 1.04.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 89.420.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 232.700.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 19 1.04. 1.04.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 68.000.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 1.04. 1.04.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 709.405.000,00 1.04. 1.04.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.965.000,00 1.04. 1.04.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 647.840.000,00 1.04. 1.04.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.600.000,00 1.04. 1.04.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 185.005.000,00 1.04. 1.04.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 185.005.000,00 1.04. 1.04.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 6 1.04. 1.04.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 1.04. 1.04.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.870.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.100.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 1.04. 1.04.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.000.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 203.270.000,00 1.04. 1.04.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 74.000.000,00 1.04. 1.04.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 887.415.000,00 1.04. 1.04.01. 02. 04 Pengadaan mobil jabatan 43 1.04. 1.04.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 450.415.000,00 Dinas SDAPE 2.03. 2.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.270.435,09 2.03. 2.03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.850.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.300.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 2.03. 2.03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.120.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 49.897.735,09 2.03. 2.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.653.700,00 2.03. 2.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.850.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 6.534.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 14.400.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 82.565.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 180.100.000,00 2.03. 2.03.01. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 2.03. 2.03.01. 01. 23 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.000.000,00 2.03. 2.03.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 588.778.000,00 2.03. 2.03.01. 02. 13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 166.838.000,00 2.03. 2.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 78.500.000,00 2.03. 2.03.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 343.440.000,00 2.03. 2.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 26.408.000,00 2.03. 2.03.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.473.000,00 2.03. 2.03.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.485.000,00 2.03. 2.03.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 5.450.000,00 Dinas Sosial 1.13. 1.13.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.025.094,00 1.13. 1.13.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.396.094,00 1.13. 1.13.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.13. 1.13.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 118.069.750,00 1.13. 1.13.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2 1.13. 1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1 1.13. 1.13.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135.300.000,00 Halaman 11

Dinas Sosial 1.13. 1.13.01. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 1 1.13. 1.13.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 40.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 58.259.250,00 1.13. 1.13.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 439.888.019,00 1.13. 1.13.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 72.810.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 358.446.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 31 Pemeliharaan Rutin / Berkala Software, Hardware dan Jaringan *) 8.632.019,00 1.13. 1.13.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000,00 1.13. 1.13.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 40.000.000,00 1.13. 1.13.01. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 17.200.000,00 1.13. 1.13.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 17.200.000,00 1.13. 1.13.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 60.000.000,25 1.13. 1.13.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60.000.000,25 1.13. 1.13.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 794.573.000,00 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13. 1.13.01. 15. 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial 794.573.000,00 pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Dinas Tenaga Kerja 1.14. 1.14.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.865.000,00 1.14. 1.14.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.14. 1.14.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.865.000,00 2.08. 1.14.01. 17 Program transmigrasi regional 230.000.000,00 2.08. 1.14.01. 17. 03 Monitoring dan penempatan Transmigran 230.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung 1.14. 1.14.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.325.199,80 1.14. 1.14.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 73.740.249,80 1.14. 1.14.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 87.759.950,00 1.14. 1.14.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.500.000,00 1.14. 1.14.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100.480.000,00 1.14. 1.14.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000,00 1.14. 1.14.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 45.560.000,00 1.14. 1.14.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 193.250.000,00 1.14. 1.14.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 22.750.000,00 1.14. 1.14.01. 01. 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 45.285.000,00 1.14. 1.14.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 479.964.200,00 1.14. 1.14.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 99.964.200,00 1.14. 1.14.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 360.000.000,00 1.14. 1.14.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 1.14. 1.14.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.14. 1.14.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 48.600.000,00 1.14. 1.14.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48.600.000,00 1.14. 1.14.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 34.100.000,00 1.14. 1.14.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.14. 1.14.01. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 4.700.000,00 1.14. 1.14.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.700.000,00 1.14. 1.14.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 4.700.000,00 Dinkes 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 135.513.000,00 1.02. 1.02.01. 17. 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 135.513.000,00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 47 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2 1.02. 1.02.01. 19. 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 22 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 33 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 33 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 386.707.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 142.865.000,00 Halaman 12

Dinkes 1.02. 1.02.01. 22. 08 Peningkatan imunisasi 243.842.000,00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 760.573.500,00 1.02. 1.02.01. 23. 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 129.000.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 631.573.500,00 1.02. 1.02.01. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 4.231.810.000,00 1.02. 1.02.01. 28. 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 4.231.810.000,00 Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.284.917.550,00 1.02. 1.02.01. 15. 07 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping Kesehatan) 1.284.917.550,00 Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan Kesehatan 1.02. 1.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 277.492.050,00 1.02. 1.02.01. 06. 05 Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan 277.492.050,00 Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Yankes 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 962.120.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 962.120.000,00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 72.073.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 72.073.000,00 Disdukcasip 1.10. 1.10.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.000.000,00 1.10. 1.10.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 54.000.000,00 1.10. 1.10.01. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.10. 1.10.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.334.840.000,00 1.10. 1.10.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 1.709.540.000,00 1.10. 1.10.01. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 625.300.000,00 Diskoperindag 1.15. 1.15.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.555.348.880,80 1.15. 1.15.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.500.130,80 1.15. 1.15.01. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 60.000.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21 1.15. 1.15.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 145.075.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 300.388.750,00 1.15. 1.15.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.875.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17 1.15. 1.15.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 1.15. 1.15.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 597.480.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 112.130.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 846.400.000,00 1.15. 1.15.01. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 62.500.000,00 1.15. 1.15.01. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 838.875.000,00 1.15. 1.15.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 226.000.000,00 1.15. 1.15.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 612.875.000,00 1.15. 1.15.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 383.970.000,00 1.15. 1.15.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 97.880.000,00 1.15. 1.15.01. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 157.595.000,00 1.15. 1.15.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 128.495.000,00 1.15. 1.15.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 34.500.000,00 1.15. 1.15.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.000.000,00 1.15. 1.15.01. 06. 02 Penyusunan laporan semesteran 7.750.000,00 1.15. 1.15.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan akhir tahun 7.750.000,00 1.15. 1.15.01. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 63.950.000,00 Menengah 1.15. 1.15.01. 17. 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 63.950.000,00 1.15. 1.15.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 201.500.000,00 1.15. 1.15.01. 18. 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 119.850.000,00 Halaman 13