Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

dokumen-dokumen yang mirip
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : RSUD CILEUNGSI

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

SKPD : RSUD LEUWILIANG

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Tahun - 2. Tahun ,433, ,459, ,000, ,000,000 2,035,000,000 kapasitas kader pemberdayaan keberdayaan

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Rencana Umum Pengadaan

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

URAIAN sebelum perubahan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Profil Organisasi Perangkat Daerah

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Transkripsi:

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan Administrasi 587,136,000 - - 587,136,000 645,849,600 Perkantoran 1 22 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda - benda pos untuk Cibinong 2,000,000 2,000,000 2,200,000 surat menyurat dan dokumen kerja kantor - Materai 6000 222 lembar 222 lembar - Materai 3000 222 lembar 222 lembar 1 22 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah sarana komunikasi dan Cibinong 72,000,000 72,000,000 79,200,000 dan Listrik listrik yang dibayarkan selama bulan - Jaringan telepon 2 jaringan 2 jaringan - Jaringan listrik 1 jaringan 1 jaringan - Jaringan internet 1 jaringan 1 jaringan 1 22 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK kendaraan Cibinong 9,750,000 9,750,000 10,725,000 Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional yang diperpanjang legalitasnya - Kendaraan roda 4 6 unit 6 unit - Kendaraan roda 2 9 unit 9 unit 1 22 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah tenaga kebersihan yang Cibinong 5 orang 45,000,000 45,000,000 5 orang 49,500,000 dibayarkan honornya - Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih 14 jenis 14 jenis 1 22 01 0009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah perbaikan komponen Cibinong 2 jenis 13,668,000 13,668,000 2 jenis 15,034,800 komputer 1 22 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor BPMPD Cibinong 48 jenis 35,044,000 35,044,000 48 jenis 38,548,400 1 22 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Cibinong 16 Jenis 25,000,000 25,000,000 16 Jenis 27,500,000 Penggandaan penggandaan 99,300 lembar 99,300 lembar 1 22 01 00 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/ Cibinong 13 jenis 15,000,000 15,000,000 13 jenis 16,500,000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor 1 22 01 0013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan Cibinong 15,000,000 15,000,000 16,500,000 Kantor perlengkapan kantor - AC 2 unit 2 unit 1 22 01 0014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Cibinong 4 unit 6,000,000 6,000,000 4 unit 6,600,000

Program 1 22 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah tabung Gas yang disi Cibinong 1 tabung 1,896,000 1,896,000 1 tabung 2,085,600 ulang - Jumlah tabung pemadam 6 tabung 6 tabung kebakaran 1 22 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai dan tamu yang Cibinong 1780 orang 25,000,000 25,000,000 1780 orang 27,500,000 diberi jamuan makanan dan Minuman 1 22 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi Cibinong 200,000,000 200,000,000 220,000,000 Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan - ke dalam daerah 136 kali 136 kali - keluar daerah 8 kali 8 kali 1 22 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah Pegawai kontrak yang Cibinong 2 orang,650,000,650,000 2 orang 13,915,000 Administrasi/Teknis Perkantoran menerima honor bulanan 1 22 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip yang Cibinong 4396 dokumen 25,000,000 25,000,000 4396 dokumen 27,500,000 dikelola 1 22 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen administrasi Cibinong 85 dokumen/ 20,000,000 20,000,000 85 dokumen/ 22,000,000 Kepegawaian pegawaian yang dilayani selama 1 pegawai pegawai tahun 1 22 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen administrasi Cibinong 4 jenis dok 20,000,000 20,000,000 4 jenis dok 22,000,000 barang yang dikelola BPMPD selama 1 tahun 1 22 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor - Jumlah tenaga piket keamanan Cibinong 4 orang 44,8,000 44,8,000 4 orang 48,540,800 kantor - Jumlah pakaian dinas PDL 4 stel 4 stel 1 22 02 Program peningkatan sarana dan 188,000,000 - - 188,000,000 206,800,000 prasarana aparatur 1 22 02 0007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 1 jenis 15,000,000 15,000,000 1 jenis 16,500,000 kantor (gordin) 1 22 02 0010 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeuler Cibinong 2 jenis 9,000,000 9,000,000 2 jenis 9,900,000 10 unit 10 unit 1 22 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor Cibinong 2 jenis 40,000,000 40,000,000 2 jenis 44,000,000 4 unit 4 unit 1 22 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang Cibinong 1 gedung 50,000,000 50,000,000 1 gedung 55,000,000 terpelihara 1 22 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan Cibinong 66,000,000 66,000,000 72,600,000 Operasional dinas/operasional yang dipelihara - Kendaraan roda 4 7 unit 7 unit - Kendaran roda 2 11 unit 11 unit

Program 1 22 02 0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Cibinong 6,000,000 6,000,000 6,600,000 Gedung Kantor kantor yang dipelihara AC unit unit 1 22 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 2,000,000 2,000,000 2,200,000 dipelihara di BPMPD mesin tik 4 unit 4 unit 1 22 05 Program Peningkatan Kapasitas 42,800,000 - - 42,800,000 47,080,000 Sumber Daya Aparatur 1 22 05 0001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlaksananya pendidikan dan Cibinong 17 orang 42,800,000 42,800,000 17 orang 47,080,000 Perundang-undangan pelatihan formal 1 22 06 Program Peningkatan Pengembangan 383,400,000 - - 383,400,000 421,740,000 Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 1 22 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian dan Jumlah laporan capaian kinerja Cibinong 1 jenis lap 20,000,000 20,000,000 1 jenis lap 22,000,000 Ikhtisar Realisasi SKPD dan keuangan tahun 20 15 buku 15 buku 1 22 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan Cibinong 2 jenis lap 15,000,000 15,000,000 2 jenis lap 16,500,000 semesteran BPMPD 9 buku 10 buku 1 22 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan akhir Cibinong 1 jenis lap 20,000,000 20,000,000 1 jenis lap 22,000,000 tahun BPMPD 9 buku 10 buku 1 22 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen RKA dan DPA Cibinong 2 jenis dok 75,000,000 75,000,000 2 jenis dok 82,500,000 SKPD 100 buku 100 buku Jumlah dokumen RKA-P dan DPA 2 jenis dok 2 jenis dok - P SKPD 100 buku 100 buku 1 22 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah laporan administrasi Cibinong 70 keg 80,000,000 80,000,000 70 keg 88,000,000 keuangan program kegiatan tahun 20 1 22 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja BPMPD Cibinong 15 buku 25,000,000 25,000,000 15 buku 27,500,000 1 22 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring Cibinong dok 118,400,000 118,400,000 dok 130,240,000 dan evaluasi yang berisi hasil pemantauan di lapangan tentang pelaksanaan program kegiatan 1 22 06 0013 Publikasi SKPD Jumlah media untuk mempublikasi Cibinong 3 media 30,000,000 30,000,000 3 media 33,000,000 dokumen kinerja SKPD cetak cetak

Program 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan 1,170,322,000 - - 1,170,322,000 1,287,354,200 Masyarakat Pedesaan 1 22 15 0013 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Jumlah pengurus LPM dan Kab. Bogor 60 pengurus 96,000,000 96,000,000 50 pengurus 105,600,000 Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan pengurus kelembagaan LPM LPM Kapasitas LPM masyarakat dilokasi P2WKSS 60 pengurus 60 pengurus yang mengikuti Pelatihan tentang P2WKSS P2WKSS pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat 1 22 15 0015 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Jumlah pengurus BPS air bersih Kab. Bogor 80 orang 97,150,000 97,150,000 80 orang 106,865,000 Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan yang mengikuti pelatihan tentang Kapasitas BPS (Badan Pengelola Sarana) Air pengeloaan Sarana Air Bersih Bersih 1 22 15 0020 Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Jumlah kelompok kerja PKK dilatih Kab. Bogor 117 orang 150,000,000 150,000,000 117 orang 165,000,000 tentang pengurus PKK Pokja I dan III TP Pengerak PKK 1 22 15 0021 Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Jumlah peserta yang mengikuti Kab. Bogor 80 orang 98,000,000 98,000,000 80 orang 107,800,000 Siaga rakon/ pelatihan 1 22 15 0022 Revitalisasi Pos Yandu - Jumlah posyandu yang mengikuti Lomba Kab. Bogor 40 posyandu 602,471,000 602,471,000 40 posyandu 662,718,100 posyandu dan kader posyandu 40 kader posyandu 40 ader posyandu - Jumlah Peserta yang mengikuti 50 orang 50 orang oriontasi posyandu - Jumlah desa/kelurahan yang 434 desa/kel 434 desa/kel menerima bantuan Keuangan - Jumlah peserta yang mengikuti rakor 200 orang 200 orang pokjanal posyandu 1 22 15 0025 Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kader Pemberdayaan Kab. Bogor 88 orang 6,701,000 6,701,000 88 orang 139,371,100 Desa Masyarakat dalam membangun masyarakat pedesaan yang dilatih 1 22 16 Program Pengembangan Lembaga 344,490,000 - - 344,490,000 378,939,000 Ekonomi Pedesaan 1 22 16 0008 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Jumlah alat TTG yang dipamerkan Kab Bogor 2 paket 209,030,000 209,030,000 2 paket 229,933,000 Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan TTG dalam TTG tingkat Nasional 1 22 16 0009 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah masyarakat yang Kab Bogor 40 orang 60,480,000 60,480,000 40 orang 66,528,000 Tenaga Teknis dan Masyarakat Melalui mengikuti IPTEK dan peningkatan Kegiatan Sibermas SDM di lokasi Program Sibermas

Program 1 22 16 0010 Fasilitasi Pembentukan BUMDES Jumlah desa desa yang dibentuk Kab Bogor 22 lembaga 74,980,000 74,980,000 26 desa 82,478,000 1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi 3,093,926,000 - - 3,093,926,000 3,403,318,600 Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 22 17 0001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah desa yang mengikuti 417 desa 417 desa 188,725,000 188,725,000 417 desa 207,597,500 Pembangunan Desa Melalui Perlombaan Desa perlombaan desa 1 22 17 0002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Jumlah desa yang melaksanakan 40 kec 434 desa/kel 152,600,000 152,600,000 434 desa/kel 167,860,000 Musrenbang desa/kelurahan 1 22 17 0010 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang melaksanakan 40 kec 434 desa/kel, 182,280,000 182,280,000 434 desa/kel 200,508,000 Membangun Desa Melalui Bulan Bhakti Gotong bulan bakti gotong royong 40 kecamatan Royong Masyarakat 1 22 17 00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang mendapat 40 kec 434 desa/kel 284,415,000 284,415,000 434 desa/kel 3,856,500 Membangun Desa Melalui Pendampingan bantuan pembangunan Bantuan Infrastruktur Pedesaan Infrastruktur Pedesaan 1 22 17 0016 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang difasilitasi oleh 243 desa/23 kec 243 desa 604,790,000 604,790,000 243 desa 665,269,000 Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan 23 kec 23 kec Perdesaan di Kabupaten Bogor 1 22 17 0017 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang difasilitasi oleh 185 desa/kel, 17 kec 185 desa/kel 485,350,000 485,350,000 185 desa/kel 533,885,000 Membangun Desa Melalui PNPM Mandiri PNPM Mandiri Perkotaan di 17 kec 17 kec Perkotaan Kabupaten Bogor 1 22 17 0020 Pendamping Program Gerakan untuk - Jumlah desa yang difasilitasi oleh 6 desa/6 kec 6 desa 363,816,000 363,816,000 6 desa 400,197,600 Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA) kegiatan Program Gerakan Untuk 6 kec 6 kec Membangun Bogor Inisiatif Rakyat (GUMBIRA) - Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi - Jumlah peserta yang mengikuti bintek 1 22 17 0021 Pendamping Program Desa Membangun Jumlah desa yang difasilitasi 20 desa/kec 20 desa 470,900,000 470,900,000 20 desa 517,990,000 Menuju Desa Peradaban Program Desa Menuju Desa 20 kec 20 kec Peradaban 1 22 17 0022 Pemberian Bantuan Bagi RT/RW Terlaksananya Pemberian Kab. Bogor 434 desa/kel 150,000,000 150,000,000 434 desa/kel 165,000,000 bantuan bagi RT/RW 40 kec 40 kec 1 22 17 0027 Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana Jumlah desa yang difasilitasi 21 desa/9 kec 21 desa 74,950,000 74,950,000 32 desa 82,445,000 Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan Bantuan Sarana dan Prasarana 9 kec 16 kec Infrastruktur Provinsi di Desa Perbatasan

Program 1 22 17 0028 Penunjang PLP-BK Tersedianya pelayanan dasar 4 desa/4 kec 10 desa 60,000,000 60,000,000 10 desa 66,000,000 sarana dan prasarana desa 1 22 17 0029 Penunjang PMPK Tersedianya pelayanan dasar 14 desa 20 desa 76,100,000 76,100,000 25 desa 83,710,000 sarana dan prasarana desa 1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas 1,347,610,000 - - 1,347,610,000 1,482,371,000 Aparatur Pemerintahan Desa 1 22 18 0011 Orientasi Bagi Kepala Desa Terpilih Jumlah kepala desa yang Kab. Bogor 225 orang 317,156,000 317,156,000 140 orang 348,871,600 mengikuti orientasi 1 22 18 00 Fasilitasi Pilkades Jumlah pemilihan kepala desa 225 desa 225 desa 279,037,000 279,037,000 140 desa 306,940,700 yang dilaksanakan 1 22 18 0013 Orientasi Bagi BPD Jumlah peserta orientasi anggota Kab. Bogor 417 orang 321,106,000 321,106,000 353,216,600 BPD 1 22 18 0014 Orientasi Bagi Kaur Pemerintahan Desa Jumlah kepala urusan Kab. Bogor 225 orang 321,106,000 321,106,000 140 orang 353,216,600 pemerintahan desa yang mengikuti orientasi 1 22 18 0016 Pendampingan Bantuan Pemerintahan Jumlah desa yang mendapat 417 desa 417 desa 50,000,000 50,000,000 417 desa 55,000,000 Desa dari Propinsi/Pusat bantuan kinerja dari Provinsi Jawa Barat 1 22 18 0018 Fasilitasi Bantuan Dana bagi Perangkat Desa Jumlah Aparatur perangkat desa 39 kec 417 desa 59,205,000 59,205,000 417 desa 65,5,500 yang di fasilitasi 1 22 19 Program Peningkatan Peran 5,000,000 - - 5,000,000 137,500,000 Perempuan di Pedesaan 1 22 19 0002 Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Jumlah peserta yang mengikuti 6 Kec 150 orang 5,000,000 5,000,000 150 orang 137,500,000 Bidang Usaha Ekonomi Produktif Melalui Usaha pelatihan dalam bidang UEP Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 1 22 20 Program Penataan Administrasi 1,449,964,000 - - 1,449,964,000 1,594,960,400 Pemerintahan Desa 1 22 20 0001 Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Tertatanya batas desa Kab. Bogor 63 desa 460,250,000 460,250,000 7 kec 506,275,000 Desa 6 kec

Program 1 22 20 0005 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah desa yang difasilitasi Kab. Bogor 8 desa 175,900,000 175,900,000 100 desa 193,490,000 inventarisasi sarana dan 39 kec 39 kec prasarananya 1 22 20 0006 Fasilitasi Program Dana Bagian Desa Dari Hasil Jumlah desa yang menerima Kab. Bogor 417 desa 6,020,000 6,020,000 417 desa 138,622,000 Penerimaan Pendapatan Daerah Alokasi Dana Desa 1 22 20 0016 Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Terfasilitasinya bantuan keuangan Kab. Bogor 39 kec 80,140,000 80,140,000 39 kec 88,154,000 dari provinsi 1 22 20 0019 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Terfasilitasinya penyelesaian Kab. Bogor 16 desa 294,704,000 294,704,000 20 kec 324,174,400 perselisihan batas desa 8 kec 1 22 20 0025 Pendampingan Bantuan Pembangunan Terselenggaranya Pembangunan aset Kab. Bogor 30 desa 92,910,000 92,910,000 39 kec 102,201,000 Perpustakaan Desa desa 39 kec 1 22 20 0026 Pendampingan Pengadaan Aset Desa Terselenggaranya pendampingan aset Kab. Bogor 108,020,000 108,020,000 60 desa 118,822,000 desa 39 Kecamatan - pengadaan tanah aset 100 desa - verfikasi aset 417 desa 1 22 20 0028 Pendampingan Program Sertifikasi Aset Desa Terselenggaranya pendampingan Kab. Bogor 241 desa 1,020,000 1,020,000 241 desa 3,222,000 aset desa 39 kec JUMLAH 8,732,648,000 - - 8,732,648,000 9,605,9,800