Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA AMBON Kode Daerah dan Indikator 1 URUSAN WAJIB 1.19 Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 3.000.000 APBD II 1 paket 4.000.000 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Uang 10 orang 7.500.000 APBD II 20 orang 10.000.000 Lembur 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 paket 10.000.000 APBD II 1 paket 11.000.000 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Buku Adm 2.500 buku 30.000.000 APBD II 2.500 buku 50.000.000 Desa/Kel Tersedianya komponen 1 paket 2.000.000 APBD II 1 paket 2.000.000 instalasi listrik/ penerangan Tersedianya peralatan 1 paket 13.500.000 APBD II - - dan perlengkapan kantor 24 kali 25.000.000 APBD II 48 kali 55.000.000 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jakarta 1 orang 30.000.000 APBD II 1 orang 30.000.000
Daerah dan Indikator 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 motor 18.000.000 APBD II - - 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan motivasi dan disiplin aparatur 03 06 Pengadaan Pakaian Acara Pelantikan Raja, Kades dan Saniri serta BPD 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 06 01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 06 03 Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya pakaian acara untuk Pelatikan Raja, Kades dan Saniri serta BPD Tercapainya akuntabilitas keuangan daerah Tersedianya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran 1 paket 55.000.000 APBD II 1 paket 60.000.000 4 orang 5.000.000 APBD II - - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Daerah dan Indikator 1.19 03.03 15 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19 03.03 15 07 Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat 1.19 03.03 17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan wawasan kebangsaan di masyarakat 1.19 03.03 17 02 Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat 1.19 03.03 17 03 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 1.19 03.03 20 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) kesadaran masyarakat 1.19 03.03 20 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Kode Daerah dan Indikator 1.19 03.03 20 Pendidikan Politik Masyarakat pengetahuan masyarakat tentang politik 1.19 03.03 21 04 Penyusunan Data Base Partai Politik Adanya Data Base 12 buku 20.000.000 APBD II 12 buku 25.000.000 1.19 03.03 21 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 20 buku 20.000.000 APBD II 20 buku 20.000.000 1.20 Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian 1.20 03.03 26 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 1.20 03.03 26 07 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah Tersosialisasinya Perda 300 orang 100.000.000 APBD II 300 orang 300.000.000 Pembinaan Birokrasi Pemerintahan Workshop Peningkatan Pelayanan Publik Workshop Peningkatan Pelayanan Publik 130 orang 1.570.449.320 1.22 Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22 03.03 18 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Negeri dan Kelurahan kapasitas aparaturpemerintah Desa/Negeri/Kelurahan
Daerah dan Indikator 1.22 03.03 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tersedianya sumber 300 orang 50.000.000 APBD II 300 orang 300.000.000 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan desa 1.22 03.03 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tersedianya sumber 300 orang 50.000.000 APBD II 300 orang 300.000.000 dalam Bidang Manajemen Pemerintahan daya manusia dalam Desa bidang manajemen pemerintah desa 1.22 03.03 18 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data 15 buku 30.000.000 APBD II 15 buku 30.000.000 tentang Desa dan Negeri 1.06 Bidang Urusan : Perencanaan Pembangunan 1.06 03.03 21 Perencanaan PembangunanDaerah Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 1.06 03.03 21 15 Koordinasi Penyusunan LPPD 2014 Peningkatan transparansi penyelenggaraan pembangunan daerah JUMLAH 100 buku 50.000.000 APBD II 100 buku 60.000.000 2.170.049.320 1.363.000.000