Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

dokumen-dokumen yang mirip
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pekalongan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG


Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Merdeka No. 105 Blitar Telp (0342) Pesawat 156 &

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I P E N D A H U L U A N

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

DAFTAR ISI. BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA Visi Misi... 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

URAIAN sebelum perubahan

INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Administrasi Perkantoran

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Nama SKPD : Semua SKPD

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

FORUM - SKPD 2015 INSPEKTORAT DIY

URAIAN sebelum perubahan

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 09 Telp (0342)

RENCANA KINERJA TAHUNAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH REnja RENCANA KERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

RENCANA KERJA INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2015

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

TABEL 5.1 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

PEMERINTAH KOTA SOLOK INSPEKTORAT Jalan CindurMato No.30 Telp (0755)2A073 Kota Solok. KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK Nomor /KPTS/INSP-2014

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2015

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

BAB I P E N D A H U L U A N

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA I N S P E K T O R A T

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian kinerja perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

KATA PENGANTAR. Jambi, Maret 2015 INSPEKTUR KOTA JAMBI, Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Transkripsi:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif x xx 01 I. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. Termanfaatkannya pelayanan jasa surat menyurat. 2.Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat. Prov.Sulsel 15 Keg. 2.111.600.000 APBD 15 Keg. 2.236.000.000 1 Tahun 18.000.000 1 Tahun 20.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1. Termanfaatkannya alat komunikasi,air dan listrik dengan memadai. 2.Tersedianya media komunikasi telepon, fax, air PDAM, dan daya listrik. 1 Tahun 240.000.000 1 Tahun 255.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Termanfaatkannya suratsurat kelengkapan kend dinas/operasional. 2. Tersedianya kelengkapan perizinan kendaraan dinas/operasional. 9 Unit Roda 4 dan 11 Unit Roda 2. 22.000.000 9 Unit Roda 4 dan 11 Unit Roda 2. 23.000.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Terciptanya ruangan dan halaman kantor yang bersih dan nyaman. 2. Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor. 1 Tahun 191.600.000 1 Tahun 200.000.000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1. Termanfaatkannya peralatan kerja dengan baik. 2. Terpeliharanya peralatan kerja kantor (komputer, printer, dan jaringan LAN). 1 Tahun 39.000.000 1 Tahun 40.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Termanfaatkannya alat tulis kantor dengan baik dan memadai. 2. Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor.. 1 Tahun 240.000.000 1 Tahun 250.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Termanfaatkannya barang cetakan dan penggandaan dengan memadai/cukup. 2. Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan. 1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 175.000.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1. Termanfaatkannya penerangan kantor. 2. Tersedianya penerangan bangunan kantor (bola lampu dan lampu sorot). 1 Tahun 16.000.000 1 Tahun 17.000.000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Termanfaatkannya peralatan dan perlengkapan kantor. 2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 27 Unit Peralatan kantor 155.000.000 27 Unit Peralatan kantor 164.000.000 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1. Termanfaatkannya bukubuku bacaan dan peraturan perundangundangan. 2. Tersedianya bukubuku bacaan dan peraturan perundangundangan. surat kabar harian 1 tahun 55.000.000 surat kabar harian 1 tahun 57.000.000 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Termanfaatkannya makanan dan minuman untuk peningkatan kerja. 2. Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu dan minuman pegawai. 1 Tahun 130.000.000 1 Tahun 140.000.000 12 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi 1. Termanfaatkannya hasilhasil rapat koordinasi dan konsultasi. 2. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi. 6 150.000.000 6,00 160.000.000 13 Peningkatan Administrasi Umum 1. Termanfaatkannya penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi dan tugastugas perkantoran. 2. Terlaksananya penataan adm. Umum 8 440.000.000 8,00 450.000.000 14 Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian 15 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1. Tertibnya penataan administrasi kepegawaian 2. Terlaksananya penataan administrasi kepegawaian 1. Terselesaikannya data keuangan inspektorat berbentuk sistem informasi. 2. Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. 8 210.000.000 8,00 225.000.000 1 tahun 55.000.000 1 tahun 60.000.000 x xx 02 II. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD Termanfaatkannya sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelayanan kediklatan yang profesional Prov.Sulsel 2.613.385.000 APBD

1 Pembangunan Gedung Kantor 1. Termanfaatkannya Gedung baru menunjang operasional kantor. 2. Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional 1. Termanfaatkannya kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan dinas operasional kantor. 2. Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua. 2 Unit roda 4 550.000.000 2 Unit Mob Operasinal 460.000.000 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. meningkatnya kinerja aparat dengan dukungan sarana dan prasarana. 2. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung. Refil Tabung Pemadam 12 tabung, AC Split 1 unit, 3 Lemari arsip besi 150.000.000 Refil Tabung Pemadam 12 tabung, AC Split 1 unit, 3 Lemari arsip besi 110.000.000 4 Pengadaan Meubeleur 1.Termanfaatkannya mebeleur untuk pejabat dan staf. 2. Tersedianya meja dan kursi pejabat/staf.. Pengadaan 28 Meja Aula, meja/kursi staf 15 unit,kursi rapat 15, Kursi lipat 11unit, meja konsultasi 1 unit, Kursi rapat 14 218.585.000 Pengadaan Meja, meja/kursi staf, Kursi rapat, meja konsultasi, kursi rapat 78.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1. Terpeliharanya kondisi gedung kantor dengan baik. 2. terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor. Asuransi Bangunan 1 Tahun, 1 pkt pemeliharaan interior, 1 Pemeliha raan taman 1 tahun, anti rayap, pengecatan rutin, toilet 1 pkt 480.000.000 Asuransi Bangunan 1 Tahun, 1 pkt pemeliharaan interior, 1 Pemeliha raan taman 1 tahun, anti rayap, pengecatan rutin, toilet 1 pkt 400.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 1. Terpeliharanya kondisi mobil jabatan dengan baik. 2. Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan. 1 unit / 1 tahun 80.000.000 1 unit / 1 tahun 84.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1. Terpeliharanya kondisi kendaraan operasional dengan baik. 2. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional. 9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2 160.000.000 9 Unit roda 4 dan 11 Unit roda 2 170.000.000 8 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1. Terpeliharanya kondisi AC gedung kantor. 2. Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC. AC=1 tahun dan CCTV 1 tahun, vacum cleaner 1 tahun, genset 1 tahun 55.000.000 AC=1 tahun dan CCTV 1 tahun, vacum cleaner 1 tahun, genset 1 tahun 58.000.000 9 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 1. Terpeliharanya kondisi gedung kantor dalam jangka waktu 5 tahun. 2. Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor. 1 Keg 150.000.000 0,00 Meingkatnya Disiplin Kehadiran dan Penggunaan Seragam untuk menigkatkan kinerja. Prov.Sulsel 244.800.000 APBD 2 keg 162.000.000 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. meningkatnya kedisiplinan pegawai. 2. Terlaksananya pengadaan mesin absensi pegawai. 0,00 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya 1. Termanfaatkannya pakaian dinas harian PNS. 2. Tersedianya keseragaman pakaian dinas. 147 Stel Pakaian PNS,0 Kelengkapan Pakaian Dinas,17 Stel Pakaian Tenaga Outsourching. 99.800.000 PDH= 145 stel, PSR=1, PKL(outs)=16 90.000.000 3 Pengadaan Pakaian Korpri 1. Termanfaatkannya pakaian korpri bagi PNS. 2. Tersedianya pakaian seragam korpri bagi aparat Inspektorat Prov Sulsel. 145 Lbr Pak Korpri, 63.000.000 Pak. Korpri 145 stel

4 Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu 1. Termanfaatkannya pakaian batik dan /atau olah raga bagi PNS. 2. Tersedianya pakaian seragam batik dan /atau olah raga bagi aparat inspektorat Prov. Sulsel. 145 Pak. Olahraga PNS17 Pak. Olahraga Ousourching 82.000.000 Pak. Olah raga 145 stel 72.000.000 Meningkatkan kapasitas aparatur Prov.Sulsel 100 peserta Sosialiasasi & 1 event pameran (2 Keg.) 325.000.000 APBD 100 peserta sosialisasi & 1 event pameran 351.000.000 1 Sosialisasi Pengawasan 1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2. Terlaksananya sosialisasi pengawasan. 1 Angkatan 150 Peserta, 0 Event Pameran 200.000.000 100 peserta Sosialiasasi & 1 event pameran 210.000.000 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1. Meningkatnya sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2.Kepesertaan aparat pengawasan pada Pendidikan dan Pelatihan formal. 2 orang 15.000.000 3 orang 16.000.000 3 Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi 1. meningkatnya budaya pengawasan dikalangan penyelenggara Pemerintah Daerah di Prov. Sulsel. 2. Terlaksananya gelar pengawasan tingkat provinsi. 1 Keg, 200 Peserta. 110.000.000 1 Kali (175 peserta) 125.000.000 x xx 06 V. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja SKPD Termanfaatkannya hasil kegiatan dalam mendukung peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan Prov.Sulsel 3 Keg 653.000.000 APBD 3 keg 686.000.000 1 Penyusunan laporan capaian 1. Termanfaatkannya bahan evaluasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pengukuran kinerja Inspektorat Prov. SKPD Sulsel. 2. Terlaksananya penyusunan LAKIP, Laporan ikhtisar realisasi kinerja dan Penyusunan bahan LKPJ Gubernur. 6 Laporan / 1 Tahun 23.000.000 6 Laporan / 1 Tahun 24.000.000

2 Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan 1. Termanfaatkannya hasil perencanaan dan pengendalian pengawasan. 2. Terlaksananya peningkatan perencanaan dan pengendalian pengawasan melalui penyusunan, pengkajian, pembahasan dan atau asistensi dokumendokumen anggaran dan kegiatan inspektorat. 14 390.000.000 14,00 410.000.000 3 Peningkatan Administrasi Keuangan 1. Termanfaatkannya laporan administrasi keuangan. 2. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan melalui penyusunan laporanlaporan keuangan. 11 240.000.000 11,00 252.000.000 PEMERINTAHAN UMUM x xx 20 VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Opini BPKRI atas LKPD Prov. Sulsel Prov.Sulsel dan Kab/Kota di Sulsel b. Tindak Lanjut Rekomendasi temuan Aparat pengawasan eksternal (BPK) WTP 10.049.600.000 APBD WTP 10.826.780.000 1 0,88 1. Pemeriks. Reguler SKPD Provinsi. c. Hasil EKPPD PemProv. Sulsel secara nasional d. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov. Sulsel 1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan reguler pada SKPD Provinsi. 2. Terlaksananya pemeriksaan internal secara berkala. Tinggi Tinggi CC (Cukup) CC (Cukup) 62 2.500.000.000 62,00 2.661.780.000 2. Pemeriks. Reguler Kab/Kota dan PAMJAB Kepala Daerah 1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan reguler Kab/Kota dan PAMJAB Kepala Daerah 2. Terlaksananya pemeriksaan internal secara berkala. 24 2.092.928.000 24,00 2.300.000.000 3. Reviu LKPD Provinsi dan LK SKPD 1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Reviu LKPD Provinsi dan LK SKPD. 2. Terlaksananya pemeriksaan internal secara berkala. 1 LKPD/ 24 SKPD 375.000.000 1 LKPD/ 24 SKPD 400.000.000

4. Pegawasan Tertentu, dan evaluasi akip 1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan tujuan tertentu. 2. Terlaksananya pengawasan Tertentu. Riks Tuj Tertentu 16 tim, Ev lakip 6 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Ev Lakip 12 SKPD, 2.500.000.000 Riks Tuj Tertentu 16 tim, Ev lakip 6 Kab/Kot, Dik/Kes gratis 24 kab/kot, Ev Lakip 12 SKPD, 2.750.000.000 5 Pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. Termanfaatkannya hasil Pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya pendampingan skpd Prov. Sulsel Pendampingan 62 Unit Kerja asistensi RKA 62 Unit Kerja selaku TAPD 250.000.000 Pendampingan 62 Unit Kerja asistensi RKA 62 Unit Kerja selaku TAPD 275.000.000 6 Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP 1. Termanfaatkannya laporan hasil pemeriksaan inspektorat provinsi sulsel sebagai bahan evaluasi pengambil keputusan/kebijakan. 2. Terlaksananya ekspose pokokpokok hasiln pemeriksaan untuk penerbitan LHP. 173 480.672.000 173,00 485.000.000 7 Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan 1. Termanfaatkannya data temuan hasil pemeriksaan pada SKPD Prov/Kab/Kota bagi pengambil keputusan/kebijakan. 2. Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. 4 Triwulan 32.000.000 4 Triwulan 35.000.000 8 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 1. Tersedianya data penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 2. terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) inspektorat provinsi dan Irjen dan BPK. 3 160.000.000 3,00 170.000.000 9 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1. Terpantaunya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. 2. Terlaksananya monitoring dan pengujian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 25 Tim SKPD Prov, 10 Tim Itjen/BPK, 23 Tim TLHP Kab/Kot, 1 Tim Pemutathiran Data TLHP Regional 450.000.000 25 Tim SKPD Prov, 10 Tim Itjen/BPK, 23 Tim TLHP Kab/Kot, 1 Tim Pemutathiran Data TLHP Regional 475.000.000

10 Pemutakhiran Data Tingkat Regional Di Provinsi Sulawesi Selatan 1. Termanfaatkannya data/informasi penyelesaiian tindak lanjut hasil pemeriksaan tingkat regional. 2. Terlaksananya pemutakhiran data tingkat regional Provinsi Sulsel. 0,00 11 Evaluasi dan Monitoring Program Strategis 1. Terlaksananya program strategis Pemprov Sulsel dengan baik. 2. Terlaksananya koordinasi evaluasi dan monitoring program strategis. PMPRB 1 tahun 125.000.000 PMPRB 1 tahun 135.000.000 12 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 13 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1. Tertatanya sinergi pemeriksaan pengawasan dan aparat pengawasan intern pemerintah. 2. Terlaksananya rapat koordinasi pangawasan daerah dan nasional. 1. Tersedianya data informasi yang mengukur pancapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota. 2. Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota. 3 Keg. 290.000.000 3 Keg. 305.000.000 24 Kab/Kota 444.000.000 24 Kab/Kota 467.000.000 14 Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Bawasda/Inspektorat Kabupaten/Kota 1. Termanfaatnya hasil fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan Inspektorat kab/kota. 2. Terlaksananya fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan bawasda/inspektorat Kabupaten/Kota. 10 Kab/Kota 350.000.000 10 Kab/Kota 368.000.000 x xx 21 VII. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Semakin meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme aparat pengawasan Prov.Sulsel 7 Kali PKS=240 Orang, 14 Orang Diklat Fungs., 4 angk. Bintek=160 Orang, JFA=47 orang P2UP=24 Orang 2.227.000.000 APBD 12 Kali PKS=600 Orang, 100 Orang Diklat, 8 angk. Bintek=240 Orang 2.224.409.250

1 Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi Terkait 1. Meningkatnya Sumber daya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2. Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengawasan melalui pelatihan kantor sendiri dan penyertaan dalam Diklat Teknis Fungsional. 7 PKS (In house training) Total 350 Peserta. 221.500.000 12 Kali PKS=600 Orang 171.500.000 2 Pendidikan Fungsional 1. Peningkatan SDM bagi aparat pengawasan. 2. Terlaksananya kepesertaan mengikuti diklat/kursus/sosialisasi fungsional bagi aparat pengawasan. 40 Orang Diklat Fungs. 932.000.000 100 Orang Diklat 990.409.250 3 Pelatihan Teknis/ Bimbingan Teknis 1. Peningkatan SDM tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. 2. Kepesertaan mengikuti BIMTEK fungsional bagi aparat pengawasan. 5 AngkatanTotal 200 Orang Peserta 905.500.000 8 angk. Bintek=240 Orang 907.000.000 4 Pemantapan Jabatan Fungsional 1. Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional. 2. Tersedianya data perencanaan pengembangan jabatan fungsional dan kode etik aparat pengawas. 1 Tahun 48.000.000 1 Tahun 50.500.000 5 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 1. Termanfaatkannya angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. 2. Terlaksananya perhitungan dan penilaian angka kredit pejabat fungsional auditor. JFA=47 orang P2UPD=24 Orang dan 9 org Auditor kepeg 120.000.000 Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian 1 Tahun 105.000.000 x xx 22 VIII. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengaawasan Tersusunnya kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi Prov.Sulsel 4 Kebijakan 31.500.000 APBD 4 Kebijakan 33.000.000 1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan 1. Termanfaatkannya kebijakan pengawasan. 2. Terlaksananya penyusunan kebijakan pengawasan. 4 Kebijakan 31.500.000 4 Kebijakan 33.000.000 x xx 23 IX. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi Dimanfaatkannya web site Inspektorat sebagai media informasi pengawasan Prov.Sulsel 1 Tahun 55.000.000 APBD 1 Tahun 58.000.000 1 Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan 1. Termanfaatkannya situs inspektorat sebagai media informasi. 2. Tersedianya media informasi pengawasan berbasis internet. 1 Tahun 55.000.000 1 Tahun 58.000.000

x xx 24 X. Peningkatan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Penanganan Pengaduan memenuhi syarat yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan 1 645.000.000 1,00 678.000.000 1 Penanganan Pengaduan masyarakat 1. Termanfaatkannya Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat dalam meminimalkan penyimpangan. 2. Terlaksananya penanganan laporan pengaduan masyarakat. 19 LHP 645.000.000 25 LHP 678.000.000 x xx 2.. XI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi a. Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Skpd PROV Prov.Sulsel Zona Integritas 556.000.000 APBD 2 Unit Kerja WBK/WBBM 624.000.000 b. Pendampingan pencegahan Korupsi pada Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 1 Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 1. Terselenggaranya Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2. Usulan Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Zona Integritas 120.000.000 2 Unit Kerja WBK/WBBM 126.000.000 2 Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota 1. Terselenggaranya Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota 2. Identifikasi permasalahan pada PTSP dan PBJ Prov.Sulsel 4 Angkatan Workshop dengan total 120 Peserta 436.000.000 5,00 498.000.000