PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama : H. MOCH. ANTON Jabatan : WALIKOTA MALANG Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. WALIKOTA MALANG, ttd H. MOCH. ANTON Malang, 18 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG VISI : Misi : Tujuan : Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 1. Terwujudnya perumusan Persentase pelaksanan rencana aksi reformasi birokrasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kualitas Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 77 kesekretariatan daerah 4. Meningkatnya pelayanan 1. Cakupan modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu penerima kehidupan beragama 2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan 5. Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat publikasi peraturan perundangundangan 2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada daerah masyarakat dan aparatur pemerintah 2
Program Anggaran Keterangan 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 976.290.000,00 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 11.395.900.000,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 2.620.000.000,00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Rp 639.036.100,00 5. Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp 3.584.600.000,00 6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 655.000.000,00 7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 600.000.000,00 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp 10.250.000.000,00 9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Rp 305.000.000,00 10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.620.890.000,00 11. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Rp 1.658.000.000,00 12. Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Rp 1.775.910.000,00 13. Bidang Hukum Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp 911.857.000,00 14. Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Rp 460.000.000,00 15. Publik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan Rp 265.238.800,00 16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 755.466.100,00 17. Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu Rp 151.322.000,00 18. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 810.000.000,00 19. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp 9.540.000.000,00 20. Program Pelayanan Administrasi Pembangunan Rp 2.970.000.000,00 21. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 350.000.000,00 22. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 445.000.000,00 23. Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp 165.000.000,00 24. Program Peningkatan Kerjasama dengan Luar Negeri Rp 75.000.000,00 25. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 682.500.000,00 26. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Rp 300.000.000,00 27. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 6.025.000.000,00 3
Program Anggaran 28. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 325.000.000,00 29. Program Peningakatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 200.000.000,00 30. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 14.952.750.000,00 Keterangan WALIKOTA MALANG, Malang, 18 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH, ttd ttd H. MOCH. ANTON Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003 4
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama : H. MOCH. ANTON Jabatan : WALIKOTA MALANG Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. WALIKOTA MALANG, Malang, September 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, H. MOCH. ANTON Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG VISI : Misi : Tujuan : Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 1. Terwujudnya perumusan Persentase pelaksanan rencana aksi reformasi birokrasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kualitas Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 76 kesekretariatan daerah 4. Meningkatnya pelayanan 1. Cakupan modin, guru ngaji dan guru sekolah minggu penerima kehidupan beragama 2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan 5. Meningkatnya kualitas dan 1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat publikasi peraturan perundangundangan 2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada daerah masyarakat dan aparatur pemerintah 2
Program Anggaran 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Rp 636.671.200,00 Keuangan 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 2.214.880.000,00 3. Program Penerapan dan Penegakan Hukum Rp 1.158.000.000,00 4. Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Rp 1.937.160.000,00 Bidang Hukum 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.151.000.000,00 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 3.247.650.000,00 7. Program Pelayanan Administrasi Pembangunan Rp 2.570.000.000,00 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 449.500.000,00 9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Rp 193.000.000,00 Menengah 10. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Rp 310.000.000,00 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 14.681.350.000,00 12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 14.388.134.000,00 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan Rp 608.070.400,00 14. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 200.000.000,00 15. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Rp 7.486.225.000,00 16. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp 344.000.000,00 17. Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Rp 970.500.000,00 Publik 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 547.969.400,00 19. Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu Rp 124.850.000,00 20. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp 290.000.000,00 21. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 1.025.000.000,00 22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 2.120.000.000,00 23. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 1.185.500.000,00 Keterangan 3
Program Anggaran 24. Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp 270.000.000,00 25. Progran Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp 5.539.000.000,00 26. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 45.000.000,00 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 585.898.000,00 28. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp 8.885.851.000,00 29. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Rp 15.350.000,00 30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 15.462.078.330,00 31. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 175.000.000,00 Keterangan WALIKOTA MALANG, Malang, September 2015 SEKRETARIS DAERAH, H. MOCH. ANTON Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003 4