SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

dokumen-dokumen yang mirip
Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : RSUD LEUWILIANG

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

URAIAN sebelum perubahan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN PROGRAM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia,

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

RENJA - RENCANA KERJA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II PROFIL PERUSAHAAN. G. Sejarah Singkat Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

TABEL XIV (Tabel 5.1)

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jasa Telepon, listrik dan PDAM Kebutuhan kantor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi:

: BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1 16 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah meterai yang Terpenuhinya 12 bulan - - 6,000,000 6,000,000 6,600,000 sedang BPT Menyurat Kinerja Kinerja Pelayanan disediakan Meterai kebutuhan legalisasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - Meterai 3000 400 buah surat-surat penting Pemerintahan Publik - Meterai 6000 800 buah sesuai dengan ketentuan 1 16 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah kebutuhan Meningkatnya 12 bulan - - 280,000,000 280,000,000 308,000,000 sedang BPT Sumber Daya Air dan Listrik Kinerja Kinerja Pelayanan jasa komunikasi, kelancaran berjalan Penyelenggaraan dan Informasi sumber daya air dan pelaksanaan tugas Pemerintahan Publik listrik yang aparatur BPT disediakan - Telepon 2 jaringan - Air 1 jaringan - Listrik 1 jaringan - Internet 1 jaringan 1 16 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 1 tahun 16,000,000 16,000,000 17,600,000 sedang BPT dan Perizinan Kendaraan Kinerja Kinerja Pelayanan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan Dinas/Operasional Penyelenggaraan dan Informasi operasional yang kendaraan Pemerintahan Publik diperpanjang dinas/operasional - roda empat 12 unit - roda dua 6 unit 1 16 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah petugas 9 orang Terciptanya suasana 12 bulan - - 130,000,000 130,000,000 143,000,000 sedang BPT Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan kebersihan kantor bersih dan nyaman berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Jumlah pembayaran 12 bulan dalam bekerja di Pemerintahan Publik honor petugas lingkungan kebersihan 1 16 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jenis alat 64 jenis Meningkatnya 12 bulan - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan tulis kantor untuk kelancaran berjalan Penyelenggaraan dan Informasi pelaksanaan administrasi Pemerintahan Publik TUPOKSI BPT perkantoran 1 16 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah barang Meningkatnya 12 bulan - - 65,000,000 65,000,000 71,500,000 sedang BPT Penggandaan Kinerja Kinerja Pelayanan - cetakan 21 jenis kelancaran berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - penggandaan 120000 lembar pelaksanaan tugas Pemerintahan Publik aparatur 1 16 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah komponen 20 jenis Meningkatnya 12 bulan - - 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang BPT Listrik/Penerangan Bangunan Kinerja Kinerja Pelayanan instalasi listrik/ kelancaran berjalan Kantor Penyelenggaraan dan Informasi penerangan bangunan pelaksanaan tugas Pemerintahan Publik kantor yang aparatur disediakan 1 16 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah bahan bacaan Terpenuhinya 12 bulan - - 14,000,000 14,000,000 15,400,000 sedang BPT Peraturan Perundang-Undangan Kinerja Kinerja Pelayanan dan peraturan kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi perundang-undangan bacaan Pemerintahan Publik - koran 8 jenis - majalah 2 jenis 1 16 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pembelian Terpenuhinya 12 bulan - - 35,317,000 35,317,000 40,000,000 sedang BPT Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan - solar utk genset 3600 liter kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - oli utk genset 240 liter logistik kantor Pemerintahan Publik - air radiator coolant 24 botol - isi tabung pemadam 12 unit - isi tabung gas 24 kali 1 16 01 0017 Penyediaan Makanan dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jamuan Terpenuhinya 12 bulan - - 50,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang BPT Minuman Kinerja Kinerja Pelayanan makan dan minuman kebutuhan jamuan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi yang disediakan makanan dan Pemerintahan Publik - jamuan rapat 55 kali minuman - jamuan tamu 55 kali - hidangan tradisional 3 kali - stand makanan/ 1 keranjang buah-buahan

Program/ Keluaran 1 16 01 0018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor, Jakarta, Jumlah rapat-rapat Terwujudnya 12 bulan - - 188,436,000 188,436,000 210,000,000 sedang BPT Konsultasi ke Dalam dan Luar Kinerja Kinerja Pelayanan Bandung, Yogya dan koordinasi dan koordinasi dan berjalan Daerah Penyelenggaraan dan Informasi Bali konsultasi ke dalam sinergitas Pemerintahan Publik dan luar daerah program/kegiatan - Rakor 229 kali, baik dalam Kab. - Konsultasi 47 kali Bogor atau dengan pemerintah propinsi dan pusat 1 16 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jasa tenaga 15 orang Meningkatnya 12 bulan - - 278,000,000 278,000,000 305,800,000 sedang BPT Pendukung Administrasi/Teknis Kinerja Kinerja Pelayanan pendukung kelancaran berjalan Perkantoran Penyelenggaraan dan Informasi perkantoran yang operasional kantor Pemerintahan Publik disediakan dan motivasi kerja tenaga pendukung perkantoran 1 16 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumentasi 20 dok Terwujudnya tertib 12 bulan - - 60,000,000 60,000,000 66,000,000 sedang BPT Arsip Kinerja Kinerja Pelayanan dan arsip yang administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi terlayani perizinan dan Pemerintahan Publik kearsipan 1 16 01 0021 Penyediaan Pelayanan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pegawai yang 93 pegawai Terwujudnya tertib 12 bulan - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Administrasi Kepegawaian Kinerja Kinerja Pelayanan terlayani administrasi administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi kepegawaiannya kepegawaian Pemerintahan Publik 1 16 01 0022 Penyediaan Pelayanan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen Terwujudnya tertib 12 bulan - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Administrasi Barang Kinerja Kinerja Pelayanan pengelolaan administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi administrasi barang inventarisasi aset Pemerintahan Publik - RKBM dan RKPBM 1 dok - Lap. Pengadaan 1 lap Barang - KIB dan KIR 2 dok - Data kegiatan pihak 1 dok ketiga 1 16 01 0024 Penyediaan Pelayanan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah petugas 10 orang Terwujudnya suasana 12 bulan - - 330,000,000 330,000,000 363,000,000 sedang BPT Keamanan Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan keamanan aman di lingkungan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Jumlah waktu 12 bulan kerja Pemerintahan Publik pembayaran honor 1 16 02 Program Peningkatan Sarana Cibinong Terwujudnya - - 1,358,052,000 1,358,052,000 1,508,400,000 dan Prasarana Aparatur Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja 1 16 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pengadaan Bertambahnya barang 1 - - 273,000,000 273,000,000 300,300,000 sedang BPT Operasional Kinerja Kinerja Pelayanan kendaraan inventaris/aset yang berjalan Penyelenggaraan dan Informasi dinas/operasional meningkatan daya Pemerintahan Publik - Roda empat 1 unit dukung terhadap - Roda dua 4 unit kelancaran kerja 1 16 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah peralatan Terpenuhinya 1 kantor - - 289,300,000 289,300,000 320,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan kantor kebutuhan sarana 1 tahun berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - mesin tik elektrik 2 unit peralatan kantor Pemerintahan Publik - PC 6 unit - Laptop 7 unit - Printer Laser 7 unit - LCD Projector 3 unit - Mesin fax 1 unit 1 16 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah perlengkapan Terpenuhinya 1 - - 374,752,000 374,752,000 425,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan kantor yang kebutuhan sarana berjalan Penyelenggaraan dan Informasi disediakan perlengkapan kantor Pemerintahan Publik - tabung pemadam 10 unit - lemari 13 unit - AC 7 unit - Vacum Cleaner 2 unit - Rak Arsip 18 unit - Meja Rapat 14 unit - Kursi Rapat 50 unit - Dispenser 10 unit - Microphone 23 unit - Sound System 4 unit - Telepon 10 unit

Program/ Keluaran 1 16 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah gedung kantor 1 unit Terjaganya kondisi 100 % - - 130,000,000 130,000,000 143,000,000 sedang BPT Gedung Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan yang dipelihara fisik gedung kantor berjalan Penyelenggaraan dan Informasi sehingga tetap Pemerintahan Publik dapat berfungsi secara optimal 1 16 02 0022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah mobil jabatan 1 unit Terjaganya kondisi 1 unit - - 15,000,000 15,000,000 16,500,000 sedang BPT Mobil Jabatan Kinerja Kinerja Pelayanan yang terpelihara umur teknis mobil berjalan Penyelenggaraan dan Informasi jabatan sehingga tetap Pemerintahan Publik layak pakai 1 16 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 17 unit - - 117,000,000 117,000,000 128,700,000 sedang BPT Kendaraan Dinas/Operasional Kinerja Kinerja Pelayanan dinas/operasional umur teknis kendaraan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi yang terpelihara dinas/operasional Pemerintahan Publik - roda empat 11 unit sehingga tetap layak - roda dua 6 unit pakai 1 16 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pemeliharaan Terpenuhinya 1 tahun - - 39,000,000 39,000,000 42,900,000 sedang BPT Peralatan Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan peralatan kantor kebutuhan sarana berjalan Penyelenggaraan dan Informasi - PC 66 kali peralatan kantor Pemerintahan Publik - Laptop 12 kali - Printer 16 kali - Mesin Tik Elektrik 2 kali - Mesin Tik Manual 10 kali 1 16 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pemeliharaan Terjaganya kondisi 1 kantor - - 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPT Perlengkapan Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan perlengkapan gedung perlengkapan kantor berjalan Penyelenggaraan dan Informasi kantor dan tenaga sehingga tetap dapat Pemerintahan Publik pemeliharaan genset berfungsi secara baik - AC 68 kali - Mesin Fax 2 kali - Jaringan telepon 2 kali - Filling Kabinet 16 kali - Pemeliharaan genset - mekanik 1 orang - pembantu mekanik 1 orang 1 16 02 0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah luasan taman 792 m2 Terciptanya suasana 1 kantor - - 50,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang BPT Taman Halaman Kantor Kinerja Kinerja Pelayanan halaman kantor yang bersih, indah dan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi terpelihara nyaman di lingkungan Pemerintahan Publik kantor 1 16 03 Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya - - 24,300,000 24,300,000 27,000,000 Aparatur disiplin aparatur 1 16 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah pakaian 90 stel Terpenuhinya 90 orang - - 24,300,000 24,300,000 27,000,000 sedang BPT Beserta Perlengkapannya Kinerja Profesionalisme seragam batik yang kelengkapan pakaian berjalan Penyelenggaraan dan Disiplin diadakan seragam batik bagi Pemerintahan Aparatur aparatur 1 16 05 Program Peningkatan Cibinong Meningkatnya - - 175,000,000 175,000,000 192,500,000 Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber Aparatur daya aparatur 1 16 05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Peningkatan Peningkatan Seluruh Indonesia Jumlah Bimtek 10 kgt Meningkatnya 1 - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Peraturan Perundang-Undangan Kinerja Profesionalisme implementasi pengetahuan dan berjalan Penyelenggaraan dan Disiplin peraturan pemahaman aparat Pemerintahan Aparatur perundang-undangan BPT 1 16 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah pembinaan Meningkatnya 100 orang - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Bagi Aparatur Kinerja Profesionalisme mental dan rohani kualitas mental dan berjalan Penyelenggaraan dan Disiplin bagi aparatur rohani aparat dalam Pemerintahan Aparatur - Outbond 1 kali mengatasi - Peserta 100 orang permasalahan dunia kerja 1 16 06 Program Peningkatan Terwujudnya - - 750,000,000 750,000,000 825,000,000 Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan dan Keuangan Keuangan 1 16 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah laporan Terukurnya capaian 1 - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja Pelayanan capaian kinerja dan kinerja dan realisasi berjalan Kinerja Penyelenggaraan dan Informasi ikhtisar realisasi kinerja Pemerintahan Publik kinerja badan - LAKIP 1 dok - Laporan akhir tahun 1 dok - Bahan LKPJ 1 dok - Bahan LPPD & ILPPD 2 dok - TAPKIN 1 dok

Program/ Keluaran 1 16 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen 2 dok Terpenuhinya 1 tahun - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Semesteran Kinerja Kinerja Pelayanan laporan keuangan kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi semesteran laporan keuangan Pemerintahan Publik semesteran 1 16 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan Peningkatan BPT Terpenuhinya 1 tahun - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Akhir Tahun Kinerja Kinerja Pelayanan laporan keuangan kebutuhan bahan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi akhir tahun laporan keuangan Pemerintahan Publik tahunan 1 16 06 0005 Penyusunan Perencanaan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen 4 dok Tersedianya acuan 1 tahun - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Anggaran Kinerja Kinerja Pelayanan perencanaan dalam pelaksanaan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi anggaran kegiatan dan Pemerintahan Publik pengelolaan keuangan 1 16 06 0006 Penatausahaan Keuangan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen 12 dok Terwujudnya tertib 1 tahun - - 150,000,000 150,000,000 165,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan laporan administrasi administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi keuangan keuangan Pemerintahan Publik Tahun 2014 1 16 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah dokumen Tersedianya acuan 1 - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan Renja, Draft Renstra perencanaan kerja berjalan Penyelenggaraan dan Informasi dan Renstra 1 tahunan dan 5 Pemerintahan Publik - Renja 1 dok tahunan - Draft Renstra 1 dok - Renstra 1 dok 1 16 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah dokumen 17 dok Terkendalinya 1 tahun - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Pelaporan Kinerja Kinerja Pelayanan laporan hasil program dan kegiatan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi monitoring dan sehingga dapat Pemerintahan Publik evaluasi terlaksananya dengan baik 1 16 06 0013 Publikasi Kinerja Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah publikasi 4 kali Terwujudnya 1 tahun - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan kinerja informasi mengenai berjalan Penyelenggaraan dan Informasi capaian kinerja Pemerintahan Publik 1 16 39 Program Peningkatan Promosi - - 550,000,000 550,000,000 605,000,000 dan Kerjasama Investasi 1 16 39 0006 Koordinasi dan kerjasama di Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jumlah KAK 1 buku Terjalinnya koordinasi 1 Kab 250,000,000 250,000,000 275,000,000 sedang BPT bidang penanaman modal Peluang Investasi Investasi yang Jakarta, Bandung, Jumlah Dokumen 1 dok dan kerjasama dengan berjalan dengan instansi pemerintah dan Penciptaan Kondusif Kota Bogor dan Materi Kerjasama instansi pemerintah dan dunia usaha Australia Jumlah Temu Bisnis 1 kali dan dunia usaha Jumlah Kunjungan ke Luar Daerah dan Luar Negeri - Bandung 4 hk - Jakarta 4 hk - Bogor 9 hk - Australia 3 hk 1 16 39 0010 Penyelenggaraan Eksibisi Peningkatan Peningkatan Iklim Belanda, Bali, Jumlah KAK 1 buku Terwujudnya promosi 4 kali 300,000,000 300,000,000 330,000,000 sedang BPT Investasi Peluang Investasi Investasi yang Jakarta dan Jumlah Dokumen 1 dok investasi Kabupaten berjalan dan Penciptaan Kondusif Bandung Kompilasi Bahan Bogor Eksibisi Jumlah leaflet potensi 500 leaflet investasi Jumlah banner 2 banner alumunium lux Jumlah pameran 3 kali dalam negeri Jumlah pameran 1 kali luar negeri Jumlah kunjungan luar daerah - Jakarta 8 hk - Bandung 8 hk - Bali 3 hk Jumlah kunjungan 3 hk luar negeri (Belanda)

Program/ Keluaran 1 16 40 Program Peningkatan Iklim Terfasilitasinya - - 675,000,000 675,000,000 742,500,000 Investasi dan Realisasi penanganan Investasi permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor sehingga dapat menjaga investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor 1 16 40 0009 Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Tersedianya bahan 1 dok 150,000,000 150,000,000 165,000,000 sedang BPT Pelaporan Surat Persetujuan (SP) Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung evaluasi kegiatan berjalan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif hasil kompilasi data investasi surat persetujuan (SP) hasil pembahasan surat persetujuan (SP) Jumlah surat 100 SP persetujuan (SP) 1 16 40 0015 Koordinasi Perencanaan dan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Terwujudnya 1 tahun - - 150,000,000 150,000,000 165,000,000 sedang BPT Pengembangan Penanaman Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah Buku Materi 2 buku sinergitas berjalan Modal dan Penciptaan Kondusif Forum Investasi perencanaan dan Jumlah Materi 1 buku pengembangan Sosialisasi penanaman modal Jumlah Pelaksanaan 2 hari Forum Investasi Jumlah Pelaksanaan 1 hari Sosialisasi UU (Seminar) Jumlah Peserta 20 orang Forum Investasi Sosialisasi 200 orang 1 16 40 0017 Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Tersedianya SDM 42 orang - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Pelayanan Investasi Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah peserta 42 orang pelayanan investasi berjalan dan Penciptaan Kondusif SPIPISE yang berkualitas 1 16 40 0020 Fasilitasi Pelayanan Penanaman Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Terfasilitasinya 100 PM - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Modal Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah Laporan Hasil 1 lap pelayanan penanaman berjalan dan Penciptaan Kondusif Tim Pelayanan modal Informasi Penanaman Modal Jumlah Pelaksanaan 1 kali Fasilitasi Pengembangan PM Jumlah Penanam 100 PM Modal Yang Terfasilitasi Jumlah Map Informasi 1000 map Penanaman Modal Jumlah Buku Register 3 buku PM 1 16 40 0021 Penyusunan Direktori Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Teridentifikasinya 1 Kab. Bogor - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Perusahaan Penanaman Modal Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah draft laporan 1 draft perusahaan berjalan dan Penciptaan Kondusif Jumlah laporan 1 dok penanaman modal direktori perusahaan penanaman modal 1 16 40 0022 Penyusunan Data Realisasi Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Jakarta Jumlah KAK 1 buku Teridentifikasinya 1 Kab. Bogor - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Investasi Daerah Peluang Investasi Investasi yang dan Bandung Jumlah draft laporan 1 draft data realisasi berjalan dan Penciptaan Kondusif Jumlah laporan data 1 dok investasi daerah realisasi investasi 1 16 41 Program Penyiapan Potensi Meningkatnya - - 644,455,000 644,455,000 710,000,000 Sumber Daya, Sarana dan Potensi Sumber Prasarana Daya, Sarana dan Prasarana 1 16 41 0006 Pengelolaan Data Investasi Peningkatan Peningkatan Iklim BPT Jumlah KAK 1 buku Terdokumentasikannya 1 tahun - - 144,455,000 144,455,000 160,000,000 Baru BPT Peluang Investasi Investasi yang data perizinan dan dan Penciptaan Kondusif pengumpulan penanaman modal kompilasi dan Kabupaten Bogor pemutahiran data Tahun 2014 hasil analisis data

Program/ Keluaran Jumlah laporan hasil 1 dok pelayanan informasi data perizinan dan PM kegiatan pendahuluan 1 16 41 0007 Profil Potensi Investasi Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terwujudnya 1 jenis - - 500,000,000 500,000,000 550,000,000 sedang BPT Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah Laporan 1 lap ketersediaan data dan berjalan dan Penciptaan Kondusif Pendahuluan informasi potensi Jumlah Laporan 1 lap investasi di Antara Kabupaten Bogor Jumlah Laporan Akhir 1 lap Jumlah Buku 50 buku Peluang Investasi 1 16 42 Program Pelayanan Perizinan Meningkatnya - - 5,125,000,000 5,125,000,000 5,637,500,000 Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bogor 1 16 42 0001 Pelayanan Perizinan Usaha Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jenis 55 jenis Terpenuhinya tertib 40 jenis - - 3,250,000,000 3,250,000,000 3,575,000,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan perizinan usaha administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Pembinaan perizinan 1 lap perizinan usaha Pemerintahan Publik Pendaftaran dan 12 lap informasi perizinan usaha Verifikasi dan 12 lap Pemrosesan Perizinan Usaha Penerbitan perizinan 12 lap usaha Laporan hasil 12 lap perizinan usaha tiap bulan 1 16 42 0002 Pelayanan Perizinan Non Usaha Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah jenis 8 jenis Terpenuhinya tertib 8 jenis - - 1,875,000,000 1,875,000,000 2,062,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan perizinan non usaha administrasi berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Pembinaan perizinan 1 lap perizinan non usaha Pemerintahan Publik Pendaftaran dan 12 lap informasi perizinan non usaha Verifikasi dan 12 lap Pemrosesan Perizinan non Usaha Penerbitan perizinan 12 lap non usaha Laporan hasil 12 lap perizinan non usaha tiap bulan 1 16 43 Program Perumusan - - 200,000,000 200,000,000 220,000,000 Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan 1 16 43 0001 Penyusunan Kebijakan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Tersedianya acuan 1 dok - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Penanaman Modal Peluang Investasi Investasi yang Jakarta, Pekanbaru penanaman modal berjalan dan Penciptaan Kondusif kebijakan penanaman daerah modal daerah yang tersusun 1 16 43 0008 Evaluasi dan Penyusunan SOP Peningkatan Peningkatan Iklim Kabupaten Bogor Jumlah KAK 1 buku Tersusunnya SOP 1 dok - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Badan Perizinan Terpadu Peluang Investasi Investasi yang penanaman modal, berjalan dan Penciptaan Kondusif materi SOP pelayanan perizinan, Jumlah dokumen draft 1 dok data dan pengendalian SOP dan kesekretariatan evaluasi SOP Jumlah pembahasan 4 kali SOP

Program/ Keluaran 1 16 44 Program Pengembangan Meningkatnya - - 814,000,000 814,000,000 895,400,000 Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor 1 16 44 0003 Survey Indeks Kepuasan Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah KAK 1 buku Terukurnya IKM 1 IKM - - 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPT Masyarakat Terhadap Pelayanan Kinerja Kinerja Pelayanan terhadap pelayanan berjalan Perizinan Penyelenggaraan dan Informasi inventarisir data perizinan di Badan Pemerintahan Publik primer pendukung Perizinan Terpadu survey IKM Kabupaten Bogor hasil survey IKM pendahuluan Jumlah laporan antara 1 lap Jumlah izin yang di 45 jenis IKM kan 1 16 44 0004 Penerapan dan Pemeliharaan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Tercapainya jaminan 16 ijin - - 220,000,000 220,000,000 242,000,000 sedang BPT ISO Kinerja Kinerja Pelayanan dan Jakarta Jumlah sosialisasi 1 kali pelayanan publik 30 ijin berjalan Penyelenggaraan dan Informasi penerapan ISO standar internasional Pemerintahan Publik Jumlah pelatihan 1 kali SMM ISO Jumlah pelatihan 1 kali internal audit Jumlah data primer 1 dok pendukung analisis data Jumlah pengendalian 1 lap / pengawasan pelaksanaan ISO pendahuluan Jumlah laporan antara 1 lap 1 16 44 0005 Workshop Manajemen Strategi Peningkatan Peningkatan BPT Jumlah KAK 1 buku Adanya kesepahaman 135 orang - - 120,000,000 120,000,000 132,000,000 sedang BPT Pelayanan Perizinan Kinerja Kinerja Pelayanan Jumlah pelaksanaan 8 kali aparat dalam berjalan Penyelenggaraan dan Informasi workshop manajemen strategi Pemerintahan Publik Jumlah peserta 135 orang pelayanan perizinan workshop 1 16 44 0007 Penyediaan Outlet Pelayanan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Meningkatnya 5 outlet - - 217,000,000 217,000,000 238,700,000 sedang BPT Perizinan Kinerja Kinerja Pelayanan Jumlah outlet 5 outlet jangkauan pelayanan berjalan Penyelenggaraan dan Informasi Jumlah papan nama 5 buah perizinan usaha dan Pemerintahan Publik non usaha 1 16 44 Safari Pelayanan Perizinan BPT Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Meningkatnya jumlah 45 jenis - - 187,000,000 187,000,000 205,700,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan Jumlah pelayanan 45 jenis masyarakat yang berjalan Penyelenggaraan dan Informasi perizinan terlayani di Kabupaten Pemerintahan Publik Jumlah safari 12 kali Bogor pelayanan penyusunan materi Jumlah laporan 12 lap pelaksanaan safari 1 16 50 Pengendalian dan Pengaduan Meningkatnya - - 367,648,000 367,648,000 407,150,000 Atas Kinerja Pelayanan Sinergitas Perizinan dan Penanaman Kerjasama Modal Koordinasi Antara Pemerintah dan Pengusaha Dalam Upaya Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 1 16 50 0001 Koordinasi Penanganan Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terfasilitasinya 75 ijin - - 131,500,000 131,500,000 144,650,000 sedang BPT Pengaduan Dalam Pelayanan Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah buku panduan 1 buku penanganan 20 aduan berjalan Perizinan dan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif penanganan permasalahan yang Jumlah laporan tim 1 lap dihadapi PMA/PMDN evaluasi penanganan di Kabupaten Bogor pengaduan sehingga dapat Jumlah laporan hasil 1 lap menjaga investasi pembahasan tim PMA/PMDN di pengaduan Kabupaten Bogor Jumlah pengendalian 75 ijin ijin PMA/PMDN Jumlah pengaduan 20 aduan yang tertangani

Program/ Keluaran 1 16 50 0002 Pengendalian Perizinan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Tercapainya 1 tahun - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kinerja Kinerja Pelayanan pengendalian berjalan Penyelenggaraan dan Informasi penyusunan penerbitan perizinan Pemerintahan Publik instrumen pengendalian penyusunan LKPM evaluasi pengendalian pengendalian Jumlah perizinan 45 jenis yang dikendalikan 1 16 50 0003 Penilaian PMA/PMDN Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terpilihnya 8 PMA/ - - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPT Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah laporan 1 buku PMA/PMDN terbaik PMDN berjalan dan Penciptaan Kondusif materi penilaian dalam peningkatan 4 Kec PMA/PMDN iklim dan realisasi Jumlah laporan hasil 1 lap investasi tim penilaian PMA/PMDN Jumlah laporan hasil 1 lap kegiatan Jumlah PMA/PMDN 100 PMA/ peserta PMDN Jumlah PMA/PMDN 8 PMA/ terbaik PMDN Jumlah kecamatan 4 Kec terbaik 1 16 50 0004 Bimbingan Teknis LKPM Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor, Bandung Jumlah KAK 1 buku Terkoordinasinya dan 100 LKPM - - 61,148,000 61,148,000 70,000,000 sedang BPT PMA/PMDN Kabupaten Bogor Peluang Investasi Investasi yang dan Jakarta Jumlah buku materi 1 buku terkendalinya laporan berjalan dan Penciptaan Kondusif Bimtek kegiatan penanaman Jumlah buku 1 buku modal di Kabupaten pengisian LKPM Bogor Jumlah laporan hasil 1 lap kegiatan Jumlah pelaksanaan 2 kali Bimtek Jumlah peserta 100 orang Bimtek (PMA/PMDN) 1 16 51 Penataan dan Pengembangan Meningkatnya 364,915,000 364,915,000 401,500,000 Data Perizinan dan Sistem Penataan Penanaman Modal dan Pengembangan Data Perizinan dan Penanaman Modal 1 16 51 0001 Pengelolaan Manajemen Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor Jumlah laporan hasil 1 lap Terkelolanya sistem 1 tahun - - 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPT Kearsipan Dokumen Perizinan Peluang Investasi Investasi yang pengumpulan arsip kearsipan dokumen berjalan dan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif data perizinan dan PM perizinan dan Jumlah laporan hasil 1 lap penanaman modal penyusunan arsip data perizinan dan PM Jumlah laporan hasil 1 lap penginputan arsip data perizinan dan PM Jumlah laporan hasil 1 lap pemeliharaan arsip data perizinan dan PM dokumen/ 45 jenis perizinan dan PM yang dikelola 1 16 51 0002 Pengembangan Sistem Aplikasi Peningkatan Peningkatan Iklim Kab. Bogor Jumlah KAK 1 buku Optimalnya SIM 1 SIM - - 289,915,000 289,915,000 319,000,000 Lama BPT Pelayanan Perizinan dan Peluang Investasi Investasi yang pelayanan perizinan Penanaman Modal dan Penciptaan Kondusif pendahuluan Jumlah laporan antara 1 lap Jumlah sistem 1 SIM informasi pelayanan perizinan Jumlah sosialisasi 1 kali pengembangan SAP Jumlah peserta 6 orang sosialisasi JUMLAH - - 12,751,123,000 12,751,123,000 14,048,850,000