BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN Komplek Perkantoran Jl.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

Lubuklinggau, Mei 2011 BUPATI MUSI RAWAS RIDWAN MUKTI

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

V. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Transkripsi:

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. RKPD 2012 Kabupaten Ngawi merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Ngawi. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-1

Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Kabupaten Ngawi sebesar Rp1.269.974.796.583,97, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.: Table 5.1 Rekapitulasi Belanja Tahun 2012 NO URAIAN ANGGARAN PERSENTASE 1 Belanja Tidak Langsung 783.650.968.143,97 61,71 a Belanja Pegawai 758.532.503.575,00 59,73 b Belanja Bunga 32.362.568,97 0,00 c Belanja Subsidi - d Belanja Hibah 17.687.102.000,00 1,39 e Belanja Bantuan Sosial 6.399.000.000,00 0,50 f Belanja Bagi Hasil - g Belanja Bantuan Keuangan - h Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,08 2 Belanja Langsung 486.323.828.440,00 38,29 a Belanja Langsung Urusan Wajib 458.542.180.365,00 36,11 b Belanja Langsung Urusan Pilihan 27.781.648.075,00 2,19 Jumlah Total Belanja 1.269.974.796.583,97 100,00 Sedangkan untuk alokasi anggaran Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 486.323.828.440,00 direncanakan untuk membiayai 25 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan, dengan jumlah program sebanyak 363 program terdiri atas 314 program urusan wajib dan 49 program Urusan Pilihan. Adapun jumlah anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp. 458.542.180.365,00 atau 36,11% dan Urusan Pilihan sebesar Rp. 27.781.648.075,00. atau 2,19%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-2

Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi anggaran pada Tahun 2012 mencapai 33,01%, hal ini terkait dengan agenda peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua mencapai 29,59%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Otonomi Daerah menempati urutan ketiga mencapai 10,71% dalam rangka meningkatkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel dapat meningkat di Kabupaten Ngawi. dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan keempat mencapai 6,80% dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi yaitu meningkat dari sisi kualitas derajat kesehatannya. Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 5.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Ngawi Tahun 2012 No Urusan Anggaran Proporsi (%) Urusan Wajib 1 Pendidikan Rp 143.927.421.055 29,59 2 Kesehatan Rp 33.047.330.100 6,80 3 Pekerjaan Umum Rp 160.514.265.500 33,01 4 Perumahan Rp 1.998.900.000 0,41 5 Penataan Ruang Rp 2.390.000.000 0,49 6 Perencanaan Pembangunan Rp 4.816.921.000 0,99 7 Perhubungan Rp 13.352.776.750 2,75 8 Lingkungan Hidup Rp 4.770.043.200 0,98 9 Pertanahan - - 10 Kependudukan & Capil Rp 5.848.100.000 1,20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-3

No Urusan Anggaran Proporsi (%) 11 Perempuan & Rp 1.786.930.000 0,37 Perlindungan Anak 12 & Keluarga Rp 1.055.000.000 0,22 Sejahtera 13 Sosial Rp 1.610.535.900 0,33 14 Ketenagakerjaan Rp 1.019.710.000 0,21 15 Koperasi & Usaha Kecil Menengah Rp 7.662.500.000 1,58 16 Penanaman Modal Daerah Rp 1.595.000.000 0,33 17 Kebudayaan Rp 1.830.700.000 0,38 18 Kepemudaan & Olah Raga Rp 4.539.000.000 0,93 19 Kesbang & Politik Rp 4.237.770.750 0,87 20 Otonomi Daerah Rp 52.090.323.000 10,71 21 Ketahanan Pangan Rp 3.964.000.000 0,82 22 Masyarakat & Desa Rp 2.198.500.000 0,45 23 Statistik Rp 583.000.000 0,12 24 Kearsipan Rp 195.000.000 0,04 25 Komunikasi & Informatika Rp 812.690.910 0,17 26 Perpustakaan Rp 2.695.762.200 0,55 Urusan Pilihan 1 Pertanian Rp 9.158.000.000 1,88 2 Kehutanan Rp 8.229.000.000 1,69 3 Energi & Sumberdaya Mineral Rp 1.590.000.000 0,33 4 Pariwisata Rp 765.000.000 0,16 5 Kelautan & Perikanan Rp 1.714.648.075 0,35 6 Perdagangan Rp 5.962.500.000 1,23 7 Industri - - 8 Rp 362.500.000 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-4

Tabel 5.3 Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2012 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 872.041.855 Dinas Pendidikan 0,24 1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Rp 136.153.594.460 Dinas Pendidikan 37,97 Dasar Sembilan Tahun 1.3 Program Pendidikan Menengah Rp 100.405.470 Dinas Pendidikan 0,03 1.4 Program Pendidikan Non Formal Rp 1.416.639.180 Dinas Pendidikan 0,40 1.5 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1.6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2 Kesehatan Rp 196.190.500 Dinas Pendidikan 0,05 Rp 2.088.432.500 Dinas Pendidikan 0,58 2.1 Program Upaya Kesehatan Rp 2.075.000.000 Dinas Kesehatan 0,58 Masyarakat 2.2 Program promosi kesehatan dan Rp 1.278.000.000 Dinas Kesehatan 0,36 pemberdayaan masyarakat 2.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 40.000.000 Dinas Kesehatan 0,01 2.4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.6 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.7 Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat 2.8 Program Peningkatan pelayanan Kesehatan anak balita 2.9 Program Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan Lansia 2.10 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.11 Progam Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3 Pekerjaan Umum 3.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan 3.3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3.4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 3.7 Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya 3.8 Program Penyediaan dan Pengambilan Air Baku 3.9 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp 102.000.000 Dinas Kesehatan 0,03 Rp 250.000.000 Dinas Kesehatan Rp 10.900.000.000 Dinas Kesehatan, 3,04 RSUD Dr. Soeroto Rp 1.590.000.000 Dinas Kesehatan 0,44 Rp 50.000.000 Dinas Kesehatan 0,01 Rp 100.000.000 Dinas Kesehatan 0,03 Rp 90.000.000 Dinas Kesehatan 0,03 Rp 400.000.000 RSUD Dr. Soeroto 0,11 Rp 7.835.000.000 Dinas PU BMCK dan Rp 49.935.000.000 Dinas PU BMCK dan Rp 1.940.000.000 Dinas PU BMCK dan Rp 132.650.000 Dinas PU BMCK dan Rp 2.065.000.000 Dinas PU BMCK dan Rp 1.128.793.200 Dinas PU BMCK dan Rp 51.284.620.000 Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Rp 26.500.000.000 Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Rp 4.363.000.000 Dinas PU Pengairan dan Pertambangan 2,19 13,93 0,54 0,04 0,58 0,31 14,30 7,39 1,22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-5

No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 4 Perumahan 4.1 Program Pengembangan Perumahan Rp 542.000.000 Dinas PU BMCK dan 4.2 Program Lingkungan Sehat Rp 385.000.000 Dinas PU BMCK dan Perumahan 5 Penataan Ruang 5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 2.300.000.000 Dinas PU BMCK dan 0,64, BAPPEDA 5.2 Program Pemanfaatan Ruang Rp 90.000.000 Dinas PU BMCK dan 0,03, BAPPEDA 5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Rp 50.000.000 BAPPEDA 0,01 Ruang 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Perhubungan 7.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 7.2 Program Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 7.5 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 8 Lingkungan Hidup 8.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 8.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9 Pertanahan 0,15 0,11 Rp 1.274.000.000 BAPPEDA 0,36 Rp 2.410.500.000 DISHUBKOMINFO 0,67 Rp 1.650.000.000 DISHUBKOMINFO 0,46 Rp 740.000.000 DISHUBKOMINFO 0,21 Rp 500.000.000 DISHUBKOMINFO 0,14 Rp 4.200.000.000 DISHUBKOMINFO 1,17 Rp 565.000.000 Kantor Lingkungan Hidup Rp 361.250.000 Kantor Lingkungan Hidup 0,16 0,10 10 Kependudukan & Capil 10.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 11 Perempuan & Perlindungan Anak 11.1 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 11.2 Program Peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan 11.3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dlm membangun 11.4 Program Promosi Kesehatan ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Rp 972.000.000 Dinas Kependudukan dan Catatan SipilL Rp 200.000.000 Badan Rp 700.000.000 Badan Rp 400.000.000 Badan Rp 175.000.000 Badan 0,27 0,20 0,11 0,05 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-6

No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 11.5 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 11.6 Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga Rp 225.000.000 Badan Rp 175.000.000 Badan 12 & Keluarga Sejahtera 12.1 Program Rp 20.000.000 Badan 12.2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Rp 50.000.000 Badan 12.3 Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 160.000.000 Badan 12.4 Program Pembinaan peran serta masy. dlm pelayanan KB/KR yg mandiri 13 Sosial 13.1 Program Perberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 13.3 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 13.4 Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo 14 Ketenagakerjaan 14.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 14.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 14.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 15 Koperasi & Usaha Kecil Menengah 15.1 Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif 15.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Rp 250.000.000 Badan Rp 135.000.000 Dinas Sosial tenaga Rp 266.533.900 Dinas Sosial tenaga Rp 42.810.000 Dinas Sosial tenaga Rp 641.708.000 Dinas Sosial tenaga Rp 375.000.000 Dinas Sosial tenaga Rp 344.710.000 Dinas Sosial tenaga Rp 300.000.000 Dinas Sosial tenaga Rp 20.000.000 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Rp 450.000.000 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 0,05 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,18 0,10 0,10 0,08 0,01 0,13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-7

No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 15.3 Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 15.4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 16 Penanaman Modal Daerah 16.1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16.2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiI 17 Kebudayaan 17.1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 18 Kepemudaan & Olah Raga Rp 475.000.000 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Rp 6.047.000.000 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Rp 750.000.000 Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Rp 325.000.000 Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Rp 265.000.000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 0,13 1,69 0,21 0,09 19 Kesbang & Politik 19.1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingk. 19.2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 20 Otonomi Daerah 20.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 20.2 Program Mengintensifkasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat 20.3 Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 20.4 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 21 Ketahanan Pangan 21.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 21.2 Program Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 22 Masyarakat & Desa 22.1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. 22.2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 350.000.000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rp 490.000.000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0,10 0,14 Rp 700.000.000 Sekretariat Daerah 0,20 Rp 650.000.000 Sekretariat Daerah 0,18 Rp 640.893.000 Sekretariat Daerah 0,18 Rp 225.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Rp 2.865.000.000 Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Rp 250.000.000 Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Rp 999.000.000 Badan Masyarakat dan PemDes Rp 203.420.000 Badan Masyarakat dan PemDes 0,80 0,28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-8

No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 22.3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 22.4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 23 Statistik 23.1 Program Peningkatan data / informasi/statistik daerah 24 Kearsipan Rp 397.580.000 Badan Masyarakat dan PemDes Rp 200.000.000 Badan Masyarakat dan PemDes Rp 200.000.000 Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik 0,11 25 Komunikasi & Informatika 25.1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 26 Perpustakaan 26.1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan 1.3 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan/ Peternakan 1.4 Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan tepat Guna 1.5 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak 2 Kehutanan Rp 462.609.910 DISHUBKOMINFO 0,13 Rp 250.000.000 Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Rp 550.000.000 Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Rp 50.500.000 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perikanan Dan Rp 5.380.000.000 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan Rp 1.055.000.000 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan Rp 420.000.000 Dinas Perikanan Dan 2.1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan Rp 1.523.000.000 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 5.623.000.000 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 2.3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Rp 200.000.000 Dinas Kehutanan Daya Hutan Dan Perkebunan 3 Energi & Sumberdaya Mineral 3.1 Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 3.2 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Rp 1.240.000.000 Dinas Pu Pengairan Dan Pertambangan Rp 350.000.000 Dinas Pu Pengairan Dan Pertambangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-9 0,15 0,01 1,50 0,29 0,12 0,42 1,57 0,35 0,10

No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 4 Pariwisata 4.1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5 Kelautan & Perikanan 5.1 Program Pengembangan Budidaya perikanan 5.2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 6 Perdagangan 6.1 Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor 7 Industri Rp 190.000.000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Rp 500.000.000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Rp 455.148.075 Dinas Perikanan Dan Rp 250.000.000 Dinas Perikanan Dan Rp 150.000.000 Dinas Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar 0,05 0,14 0,13 0,04 8 Total Anggaran PPK Rp 358.539.030.050 100 Tabel 5.4 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012 NO SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp) Proporsi (%) 1 Dinas pendidikan Rp 143.677.421.055 29,54 2 Dinas Kesehatan Rp 12.297.330.100 2,53 3 RSUD Dr. SOEROTO Rp 20.750.000.000 4,27 4 DPU BMCK & Rp 79.516.338.700 16,35 5 DPU Pengairan & Pertambangan Rp 89.730.620.000 18,45 6 Bappeda Rp 5.256.921.000 1,08 7 Dinas perhubungan, Komunikasi & Rp 14.165.467.660 2,91 Informatika 8 Kantor Lingkungan Hidup Rp 1.576.250.000 0,32 9 Dinas kependudukan & Capil Rp 5.848.100.000 1,20 10 Dinas PP & KB Rp 2.841.930.000 0,58 11 Dinas Sosnakertrans Rp 2.992.745.900 0,62 12 Dinas Koperasi UMKM & Perindustrian Rp 7.662.500.000 1,58 13 Badan Penanaman Modal & PP Rp 1.595.000.000 0,33 14 Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Rp 7.134.700.000 1,47 15 Satuan Polisi Pamong Praja Rp 1.244.000.000 0,26 16 Badan Kesbanglinmas & Politik Rp 2.993.770.750 0,62 17 Sekretariat Daerah Rp 16.397.892.250 3,37 18 Sekretariat DPRD Rp 17.853.079.500 3,67 19 Inspektorat Rp 1.214.211.050 0,25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-10

NO SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp) Proporsi (%) 20 Badan Kepegawaian Daerah Rp 4.402.195.000 0,91 21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Rp 6.840.400.000 1,41 Keuangan dan Aset Daerah 22 Kecamatan Ngawi Rp 340.226.000 23 Kecamatan Paron Rp 222.200.000 0,05 24 Kecamatan Geneng Rp 204.600.000 0,04 25 Kecamatan Pitu Rp 185.200.000 0,04 26 Kecamatan Gerih Rp 274.200.000 27 Kecamatan Padas Rp 216.800.000 0,04 28 Kecamatan Karangjati Rp 214.200.000 0,04 29 Kecamatan Kwadungan Rp 191.800.000 0,04 30 Kecamatan Pangkur Rp 207.000.000 0,04 31 Kecamatan Bringin Rp 222.400.000 0,05 32 Kecamatan Kasreman Rp 181.600.000 0,04 33 Kecamatan Ngrambe Rp 248.228.500 0,05 34 Kecamatan Jogorogo Rp 220.800.000 0,05 35 Kecamatan Kendal Rp 175.400.000 0,04 36 Kecamatan Sine Rp 209.300.000 0,04 37 Kecamatan Widodaren Rp 221.600.000 0,05 38 Kecamatan Kedunggalar Rp 208.350.000 0,04 39 Kecamatan Mantingan Rp 219.395.200 0,05 40 Kecamatan Karanganyar Rp 239.960.000 0,05 41 Kelurahan Ketanggi Rp 111.700.000 0,02 42 Kelurahan Pelem Rp 106.800.000 0,02 43 Kelurahan Karangtengah Rp 115.000.000 0,02 44 Kelurahan Margomulyo Rp 83.000.000 0,02 45 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Rp 174.785.500 0,04 46 Badan Ketahanan Pangan & PP Rp 3.699.000.000 0,76 47 BPM & Pemdes Rp 2.198.500.000 0,45 48 Balitbang & Statistik Rp 1.171.000.000 0,24 49 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Rp 3.140.762.200 0,65 50 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Rp 2.387.500.000 0,49 Hortikultura 51 Dinas Kehutanan & Perkebunan Rp 11.869.000.000 2,44 52 Dinas Peternakan & Perikanan Rp 5.110.148.075 1,05 53 Dinas Perdagangan & Pengelolaan Rp 5.962.500.000 1,23 Pasar TOTAL Rp 486.323.828.440 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-11