SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

dokumen-dokumen yang mirip
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

SKPD : RSUD CILEUNGSI

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

SKPD : RSUD LEUWILIANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

Tahun - 2. Tahun ,433, ,459, ,000, ,000,000 2,035,000,000 kapasitas kader pemberdayaan keberdayaan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

KANTOR KETAHANAN PANGAN

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

Transkripsi:

: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000 808,079,800 Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah benda - benda Terwujudnya tertib 100 % 2,160,000 2,160,000 2,376,000 sedang BPMPD Menyurat pos untuk surat administrasi surat berjalan menyurat dan menyurat dokumen kerja kantor - Materai 6000 240 lembar - Materai 3000 240 lembar 2 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah sarana Terwujudnya tertib 100 % 76,200,000 76,200,000 83,820,000 sedang BPMPD Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi dan administrasi berjalan listrik yang penyediaan jasa dibayarkan selama 12 komunikasi, sumber bulan daya air dan listrik - Jaringan telepon 2 jaringan - Jaringan listrik 1 jaringan - Jaringan internet 1 jaringan - PDAM 1 rekening 2 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 12,550,000 12,550,000 13,805,000 sedang BPMPD dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan Dinas/ Operasional operasional kendaraan dinas yang diperpanjang operasional legalitasnya - Kendaraan roda 4 9 unit - Kendaraan roda 2 11 unit 2 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong Jumlah tenaga 5 orang Terciptanya suasana 100 % 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPMPD Kantor kebersihan yang bersih dan nyaman berjalan dibayarkan honornya dalam bekerja di Jumlah alat 15 jenis lingkungan BPMPD kebersihan dan alat pembersih 2 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah alat tulis 44 jenis Meningkatnya 100 % 45,000,000 45,000,000 49,500,000 sedang BPMPD kantor BPMPD kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur BPMPD 2 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah barang 16 Meningkatnya 100 % 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang BPMPD Penggandaan cetakan dan 100000 lembar kelancaran berjalan penggandaan pelaksanaan tugas aparatur BPMPD 2 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 13 jenis Meningkatnya 100 % 15,000,000 15,000,000 16,500,000 sedang BPMPD Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/ kelancaran berjalan Kantor bangunan kantor pelaksanaan tugas aparatur BPMPD 2 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Jumlah tabung Gas 1 tabung Terwujudnya 100 % 2,040,000 2,040,000 2,244,000 sedang BPMPD Kantor yang disi ulang 12 kali kebutuhan peralatan berjalan - Jumlah tabung 6 tabung logistik kantor pemadam kebakaran 2 01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong - Jumlah makan dan 550 galon Terpenuhinya 100 % 35,200,000 35,200,000 38,720,000 sedang BPMPD Minuman minum harian kebutuhan jamuan berjalan pegawai makan minum - Jumlah jamuan 550 porsi makan rapat - Jumlah jamuan 165 porsi tamu 2 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah rapat-rapat 1 tahun Terwujudnya 100 % 280,000,000 280,000,000 308,000,000 sedang BPMPD Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi yang koordinasi dan berjalan Daerah dilaksanakan konsultasi dengan - ke dalam daerah 136 kali instansi pusat - keluar daerah 128 kali maupun provinsi 2 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Jumlah Pegawai 1 orang Meningkatnya 100 % 12,650,000 12,650,000 13,915,000 sedang BPMPD Pendukung Administrasi/Teknis kontrak yang 13 bulan motivasi kerja berjalan Perkantoran menerima honor pegawai kontrak bulanan

Program/ Keluaran Hasil 2 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah dokumen 52 dokumen Terwujudnya tertib 100 % 27,311,000 27,311,000 30,042,100 sedang BPMPD Arsip arsip yang dikelola administrasi berjalan kearsipan BPMPD 2 01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 82 dokumen/ Tertibnya 100 % 22,532,000 22,532,000 24,785,200 sedang BPMPD Administrasi Kepegawaian administrasi pegawai administrasi berjalan pegawaian yang kepegawaian BPMPD dilayani selama 1 tahun 2 01 0022 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 4 jenis dok Tertibnya 100 % 23,375,000 23,375,000 25,712,500 sedang BPMPD Administrasi Barang administrasi barang Administrasi berjalan yang dikelola BPMPD Inventarisasi Aset selama 1 tahun Daerah 2 01 0024 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Jumlah tenaga piket 4 orang Terciptanya Suasana 100 % 85,600,000 85,600,000 94,160,000 sedang BPMPD Keamanan Kantor keamanan kantor Aman dalam bekerja berjalan - Jumlah pakaian 4 stel di Lingkungan BPMPD dinas PDL 2 02 Program peningkatan sarana Terwujudnya - - 935,734,000 935,734,000 1,029,307,400 dan prasarana aparatur kecepatan, kenyamanan karyawan dan keamanan kerja aparatur 2 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Penambahan ruang 1 ruangan Terpenuhinya 100 % 342,184,000 342,184,000 376,402,400 baru BPMPD gedung kantor gedung kebutuhan kerja 2 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Cibinong Jumlah pengadaan Bertambahnya jumlah 100 % 100,850,000 100,850,000 110,935,000 baru BPMPD Operasional kendaraan Dinas/ kendaraan Dinas/ operasional BPMPD operasional BPMPD - Kendaraan Roda 4 4 unit 2 02 0007 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah mebeuler 2 jenis Terpenuhinya 100 % 19,200,000 19,200,000 21,120,000 sedang BPMPD 10 unit mebeleur di kantor berjalan BPMPD 2 02 0010 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah peralatan kantir 4 jenis Meningkatnya 100 % 138,500,000 138,500,000 152,350,000 sedang BPMPD yang tersedia 12 unit kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur 2 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 4 jenis Terpenuhinya 100 % 32,000,000 32,000,000 35,200,000 sedang BPMPD kantor 17 unit perlengkapan kantor berjalan di BPMPD 2 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah gedung kantor 1 gedung Terjaganya kondisi 100 % 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPMPD Gedung Kantor yang dipelihara fisik gedung kantor berjalan sehingga tetap dapat berfungsi secara oftimal 2 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 100 % 80,000,000 80,000,000 88,000,000 sedang BPMPD Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional fisik kendaraan berjalan yang dipelihara dina/operasional di - Kendaraan roda 4 9 unit BPMPD sehingga - Kendaran roda 2 9 unit tetap dapat berfungsi secara oftimal 2 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah peralatan 4 jenis Terjaganya kondisi 100 % 22,500,000 22,500,000 24,750,000 sedang BPMPD Peralatan Kantor kantor yang dipelihara 42 unit peralatan gedung berjalan di BPMPD kantor sehingga tetap berfungsi secara optimal 2 02 0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah perlengkapan 12 unit Terjagnya Kondisi 100 % 25,500,000 25,500,000 28,050,000 sedang BPMPD Perlengkapan Kantor gedung kantor yang Fisik Perlengkapan berjalan dipelihara Gedung sehingga dapat berfungsi secara optimal 2 02 0074 Pemeliharaan Pagar dan Cibinong Panjang pagar yang 1 paket Terjaganya kondisi 100 % 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPMPD Tanaman dipelihara pagar kantor sehingga berjalan tetap dapat berfungsi secara optimal

Program/ Keluaran Hasil 2 05 Program Peningkatan Terwujudnya - - 178,300,000 178,300,000 196,130,000 Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan Aparatur kinerja sumberdaya aparatur 2 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Non Jumlah peserta 75 orang Meningkatnya sinergi 100 % 112,500,000 112,500,000 123,750,000 sedang BPMPD Formal pendidikan dan aparatur BPMPD berjalan pelatihan non formal 2 05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Jumlah peserta 7 orang Meningkatnya 100 % 42,800,000 42,800,000 47,080,000 sedang BPMPD Peraturan Perundang- undangan bimbingan teknis pengetahuan dan berjalan implementasi pemahaman aparat peraturan perundang- undangan 2 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah 24 Meningkatnya iman, 100 % 23,000,000 23,000,000 25,300,000 sedang BPMPD bagi Aparatur pengajian aparatur spiritual, mental dan berjalan Jumlah 44 jasmani aparatur senam aparatur 2 06 Program Peningkatan Meningkatnya - - 671,335,000 671,335,000 738,468,500 Pengembangan Sistem akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan ikhtisar dan Keuangan realisasi kinerja 2 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah laporan 3 dok Meningkatnya 100 % 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang BPMPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan 15 buku akuntabilitas capaian berjalan Kinerja keuangan tahun 2012 kinerja dan ikhtisar 2 06 0002 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah laporan 12 dok Terpenuhinya 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD Keuangan Semesteran keuangan semesteran 6 buku kebutuhan bahan berjalan BPMPD laporan keuangan semesteran BPMPD Tahun 2013 2 06 0004 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Laporan 1 jenis lap Terpenuhiya Laporan 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD Keuangan Akhir Tahun Keuangan akhir 12 buku Keuangan Akhir berjalan tahun BPMPD Tahun 2013 2 06 0005 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen RKA 4 jenis dok Terarahnya 100 % 141,000,000 141,000,000 155,100,000 sedang BPMPD Anggaran dan DPA Tahun 80 buku perencanaan berjalan 2015 anggaran perubahan Jumlah dokumen 2014 dan anggaran RKA-P dan DPA-P 2015 2 06 0006 Penatausahaan Keuangan Cibinong Jumlah laporan 73 keg Terwujudnya tertib 100 % 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPMPD administrasi Administrasi berjalan keuangan program Keuangan BPMPD tahun 2014 2 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah dokumen 2 dokumen Terarahnya rencana 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD Renja yang tersedia 15 buku kerja rencana berjalan strategis BPMPD 2 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Terkendalinya 100 % 200,335,000 200,335,000 220,368,500 sedang BPMPD Pelaporan intrumen monev 5 buku pelaksanaan berjalan Jumlah dokumen 1 dok baik permasalahan, laporan monev 5 buku solusi serta menjadi Jumlah dokumen 12 dok bahan evaluasi dan laporan bulanan 60 buku perencanaan tahun perkembangan fisik berikutnya 2 06 0013 Publikasi Kinerja Cibinong Jumlah laporan 18 kali Tersampaikanya 100 % 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPMPD kinerja yang tayang informasi kinerja berjalan diekspos di media 1 paket kepada masyarakat luas 2 15 Program Peningkatan Meningkatnya - - 1,353,901,000 1,353,901,000 Keberdayaan Masyarakat keberdayaan Perdesaan masyarakat perdesaan

Program/ Keluaran Hasil 2 15 0013 Pemberdayaan Lembaga dan Peningkatan Optimalisasi Kabupaten - Jumlah pengurus 218 orang Meningkatnya 100 % 280,966,000 280,966,000 309,062,600 sedang BPMPD Organisasi Masyarakat pelayanan penyelenggaraan Bogor LPM yang dilatih pengetahuan berjalan Perdesaan Melalui Peningkatan kehidupan sosial kehidupan sosial - Jumlah pengurus 80 orang pengurus LPM dan Kapasitas LPM dan keagamaan masyarakat kelembagaan pengurus masyarakat masyarakat dilokasi kelembagaan P2WKSS yang masyarakat mengikuti pelatihan tentang pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat materi pelatihan 218 buah LPM materi pelatihan 80 buah P2WKSS laporan akhir 5 buah 2 15 0015 Pemberdayaan Lembaga dan Peningkatan Peningkatan Kabupaten - Jumlah pengurus 80 orang Meningkatnya peran 100 % 96,388,000 96,388,000 106,026,800 sedang BPMPD Organisasi Masyarakat pembangunan pengelolaan Bogor BPS air bersih yang dan fungsi pengelola berjalan Perdesaan Melalui Peningkatan infrastruktur serta sanitasi dan mengikuti pelatihan sarana air bersih Kapasitas BPS (Badan Pengelola pengelolaan ruang sarana prasarana tentang pengeloaan Sarana) Air Bersih dan lingkungan air bersih Sarana air bersih materi pelatihan 90 buku materi pelatihan 5 buku 2 15 0020 Peningkatan Kapasitas Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah kelompok 222 orang Meningkatnya kinerja 100 % 228,825,000 228,825,000 251,707,500 sedang BPMPD Pengurus PKK pelayanan penyelenggaraan kerja PKK dilatih PKK Pokja I dan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial tentang pengurus IIITP-PKK Kecamatan dan keagamaan masyarakat PKK Pokja I dan III masyarakat TP Pengerak PKK materi pelatihan 222 buku Pokja PKK - Jumlah laporah 1 dok akhir 5 buku 2 15 0021 Peningkatan Kapasitas Forum Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah peserta yang 80 orang Meningkatnya peran 100 % 96,027,000 96,027,000 105,629,700 sedang BPMPD Masyarakat Desa Siaga pelayanan penyelenggaraan mengikuti pelatihan dan fungsi forum berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial masyarakat desa dan keagamaan masyarakat materi pelatihan 80 buku siaga masyarakat forum masyarakat desa siaga 2 15 0022 Revitalisasi Pos Yandu Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah posyandu 40 Posyandu Meningkatnya 100 % 495,841,000 495,841,000 545,425,100 sedang BPMPD pelayanan penyelenggaraan yang mengikuti pengetahuan dan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial Lomba posyandu keterampilan kader dan keagamaan masyarakat - Jumlah kader 40 kader dalam memberikan masyarakat posyandu yang pelayanan di mengikuti Lomba Posyandu matei rakor pokjanal 80 materi rakor juklak SIPosyandu juklak BOP posyandu 50 buku laporan akhir 5 laporan

Program/ Keluaran Hasil 2 15 0025 Peningkatan Kader Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah kader 88 orang 100 % 155,854,000 155,854,000 171,439,400 sedang BPMPD Pemberdayaan Masyarakat Desa pelayanan penyelenggaraan pemberdayaan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial masyarakat dalam dan keagamaan masyarakat membangun masyarakat masyarakat pedesaan yang dilatih materi pelatihan 88 materi laporan akhir 2 16 Program Pengembangan Tercapainya - - 643,010,000 643,010,000 Lembaga Ekonomi Perdesaan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa 2 16 0006 Fasilitasi Kemitraan Swasta Peningkatan daya Penguatan Kabupaten - Jumlah usaha Meningkatnya sumber 100 % 87,995,000 87,995,000 96,794,500 sedang BPMPD dan Usaha Mikro Kecil dan saing koperasi, usaha Bogor makro kecil permodalan berjalan Menengah di Pedesaan perekonomian mikro,kecil menengah yang masyarakat miskin melalui GMM daerah berbasis menengah, difasilitasi perdesaan industri kecil - Jumlah dokumen 4 dok menengah, dan laporan triwulan 20 buku perdagangan GMM laporan pengelolaan 5 buku data hasil verifikasi mediator laporan hasil 5 buku verifikasi GMM 2 16 0008 Penyelenggaraan Diseminasi Peningkatan daya Pengembangan Kab Bogor Jumlah alat TTG yang 1 paket 100 % 233,755,000 233,755,000 257,130,500 sedang BPMPD Informasi Bagi Masyarakat Desa saing sentra komoditas dipamerkan dalam berjalan Dalam Pemanfaatan TTG perekonomian unggulan dan TTG tingkat Nasional daerah berbasis industri pertanian - Jumlah alat TTG perdesaan perdesaan yang dipamerkan dalam TTG tingkat Nasional laporan data potensi 5 buku desa laporan 5 buku posyantek 2 16 0009 Penyelenggaraan Pendidikan dan Peningkatan daya Pengembangan Kab Bogor - Jumlah masyarakat 104 orang Terdatanya 100 % 70,921,000 70,921,000 78,013,100 sedang BPMPD Pelatihan Tenaga Teknis dan saing sentra komoditas yang mengikuti IPTEK kebutuhan berjalan Masyarakat Melalui perekonomian unggulan dan dan peningkatan SDM masyarakat terhadap Sibermas Informasi Bagi daerah berbasis industri pertanian di lokasi program pengembagan TTG Sibermas Masyarakat Desa Dalam perdesaan perdesaan - Jumlah dokumen 104 buku Pemanfaatan TTG materi pelatihan Sibermas

Program/ Keluaran Hasil 2 16 0010 Fasilitasi Pembentukan Peningkatan daya Penguatan Kab Bogor - Jumlah peserta 104 orang Meningkatnya 100 % 250,339,000 250,339,000 275,372,900 sedang BPMPD BUMDES saing koperasi, usaha pelatihan Pendapatan Asli Desa berjalan perekonomian mikro,kecil - Jumlah dokumen 110 buku dan Potensi daerah berbasis menengah, materi pelatihan Perekonomian perdesaan industri kecil BUMDes Pedesaan menengah, dan perdagangan juklak-j uknis 110 buku BUMDes 2 17 Program Peningkatan Meningkatnya - - 2,138,338,000 2,138,338,000 2,352,171,800 Partisipasi Masyarakat Dalam partisipasi Membangun Desa masyarakat dalam membangun desa 2 17 0001 Pembinaan Kelompok Peningkatan Peningkatan 39 desa - Jumlah desa yang 39 desa 100 % 202,910,000 202,910,000 223,201,000 sedang BPMPD Masyarakat Pembangunan Desa kinerja manajemen mengikuti perlombaan berjalan Melalui Perlombaan Desa penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintahan daerah juklak 40 buah - Jumlah instrumen 1 dok Lomba desa 40 buah laporan hasil 40 buah penilaian laporan desa 15 buku berprestasi laporan akhir 5 buah 2 17 0002 Pelaksanaan Musyawarah Peningkatan Peningkatan 40 kec - Jumlah desa yang 434 desa/ Terakomodirnya 100 % 132,642,000 132,642,000 145,906,200 sedang BPMPD Pembangunan Desa kinerja kinerja pelayanan melaksanakan kel usulan rencana berjalan penyelenggaraan dan informasi Musrembang pemerintahan publik desa/kelurahan pembangunan tingkat desa dan kelurahan juklak 50 buah data kompilasi 40 buah musrenbang laporan akhir 5 buah 2 17 0010 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Optimalisasi 40 kec - Jumlah desa yang 428 desa Meningkatnya 100 % 142,200,000 142,200,000 156,420,000 sedang BPMPD Masyarakat dalam Membangun pelayanan penyelenggaraan melaksanakan bulan pembangunan desa berjalan Desa Melalui Bulan Bhakti kehidupan sosial kehidupan sosial bakti gotong royong Gotong Royong Masyarakat dan keagamaan masyarakat masyarakat inventarisasi dan buku buku pengolahan hasil desa desa 2 17 0012 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan 40 kec - Jumlah desa yang 434 desa/ Meningkatnya 100 % 238,805,000 238,805,000 262,685,500 sedang BPMPD Masyarakat Dalam Membangun pembangunan kemantapan mendapat bantuan kel pembangunan desa berjalan Desa Melalui Pendampingan infrastruktur serta sarana dan pembangunan Bantuan Infrastruktur pengelolaan ruang prasarana Infrastruktur Perdesaan dan lingkungan infrastruktur pedesaan - Jumlah dokumen 2 dok laporan termin 10 buku

Program/ Keluaran Hasil 2 17 0016 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan 243 desa/23 kec - Jumlah desa yang 243 desa Meningkatnya 100 % 541,411,000 541,411,000 595,552,100 sedang BPMPD Masyarakat dalam Membangun pembangunan kemantapan difasilitasi oleh 23 kec pembangunan desa berjalan Desa melalui PNPM Mandiri infrastruktur serta sarana dan PNPM Perdesaan pengelolaan ruang prasarana Mandiri pedesaan di dan lingkungan infrastruktur Kabupaten Bogor hidup laporan triwulanan 40 buah - Jumlah dokumen 2 dok materi pelatihan 138 buah 2 17 0017 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 185 desa/kel Meningkatnya 100 % 449,737,000 449,737,000 494,710,700 sedang BPMPD Masyarakat dalam Membangun pembangunan kemantapan difasilitasi oleh pembangunan desa berjalan Desa melalui PNPM Mandiri infrastruktur serta sarana dan PNPM Mandiri Perkotaan pengelolaan ruang prasarana Perkotaan di dan lingkungan infrastruktur Kabupaten Bogor - Jumlah dokumen 2 dok laporan semesteran 10 buku laporan keuangan 10 buku rekonsiliasi profil PNPM 5 buku - Jumlah materi 1 dok lokakarya 5 buku laporan SPM dan 5 buku SP2D hasil lokakarya 5 buku 2 17 0019 TMMD/Bhakti TNI Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 1 desa Terselenggaranya 100 % 58,900,000 58,900,000 64,790,000 sedang BPMPD pembangunan kemantapan menjadi lokasi TMMD/ berjalan infrastruktur serta sarana dan pelaksanaan Bhakti TNI di pengelolaan ruang prasarana TMMD/Bhakti TNI Kabupaten Bogor dan lingkungan infrastruktur di Kabupaten Bogor hidup data hasil survey 5 buku laporan sosialisasi 5 buku 2 17 0028 Penunjang PLP-BK (Penataan Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 4 desa Meningkatnya kinerja 100 % 60,900,000 60,900,000 66,990,000 sedang BPMPD Lingkungan Permukiman pembangunan cakupan sarana difasilitasi pelayanan pembangunan desa berjalan Berbasis Komunitas) infrastruktur serta prasarana dasar dasar Sarana dan pengelolaan ruang pemukiman prasarananya dan lingkungan hidup materi sosialisasi 6 buku materi lokakarya 60 buku laporan akhir 60 buku 2 17 0029 Penunjang PMPK Peningkatan Penciptaan - Tersedianya 14 desa Meningkatnya kinerja 100 % 65,160,000 65,160,000 71,676,000 sedang BPMPD (Program Peningkatan Mata peluang investasi peluang kerja pelayanan dasar pembangunan desa berjalan Pencaharian Keluarga) dan penciptaan Sarana dan peluang kerja prasarana desa - Jumlah desa yang 1 dok difasilitasi program 60 buku matapecaharian keluarga juknis 15 buku

Program/ Keluaran Hasil hasil verifikasi 5 buku proposal pengolahan 5 buku data KSM 2 17 0030 Pendampingan Pendistribusian Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah raskin yang 40 kec Tersampaikannnya 100 % 118,465,000 118,465,000 130,311,500 sedang BPMPD Raskin kinerja kinerja pelayanan didistribusikan 42.000.000 KG raskin kepada berjalan pemerintahan publik masyarakat raskin juklak 40 buah data penerima 320 buah raskin laporan akhir 5 buah 2 17 0035 Bhakti Siliwangi Manunggal Peningkatan Optimalisasi Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 1 desa Terselenggaranya 100 % 39,250,000 39,250,000 43,175,000 sedang BPMPD Satata Sariksa (BSMSS) pelayanan penyelenggaraan menjadi lokasi TMMD dan berjalan kehidupan sosial kehidupan sosial pelaksanaan BSMSS di kabupaten dan keagamaan masyarakat Bogor masyarakat data hasil verifikasi 5 buku laporan sosialisasi 5 buku laporan penyuluhan 5 buku pengawasan pembinaan BSMSS 5 buku - Jumlah dokumen - 1 dok. 2 17 0022 Pembinaan RT/RW Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah RT dan RW 19,643 orang Meningkatnya kinerja 100 % 87,958,000 87,958,000 96,753,800 sedang BPMPD kinerja kinerja pelayanan yang mendapat RT dan RW berjalan penyelenggaraan dan informasi bantuan pemerintahan publik - Jumlah RT dan RW 15 RT/RW teladan laporan pencairan 20 buku triwulanan 2 18 Program Peningkatan Meningkatnya - - 680,850,000 680,850,000 Kapasitas Aparatur kapasitas aparatur Pemerintahan Desa pemerintahan desa 2 18 0011 Orientasi Bagi Kepala Desa Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah kepala desa 90 orang Meningkatnya 100 % 180,400,000 180,400,000 198,440,000 sedang BPMPD Terpilih kinerja profesionalisme yang mengikuti pemahaman dan berjalan penyelenggaraan dan disiplin orientasi kompetensi kepala pemerintahan aparatur desa tentang pemerintahan desa - Jumlah dokumen 4 dok materi orientasi 36 buah 2 18 0012 Fasilitasi Pilkades Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah fasilitasi 90 desa Terpilihnya kepala 100 % 137,650,000 137,650,000 151,415,000 sedang BPMPD kinerja profesionalisme pemilihan kepala desa definitif berjalan penyelenggaraan dan disiplin desa pemerintahan aparatur juklak 130 buah pemantauan 5 buku pilkades

Program/ Keluaran Hasil keputusan bupati 100 buah 2 18 0014 Orientasi Bagi Kaur Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah peserta 220 orang Meningkatnya 100 % 251,800,000 251,800,000 276,980,000 sedang BPMPD Pemerintahan Desa kinerja profesionalisme orientasi kaur pemahaman dan berjalan penyelenggaraan dan disiplin pemerintahan desa kompetensi kaur pemerintahan aparatur pemdes tentang pemerintahan desa materi orientasi 220 buah 2 18 0016 Pendampingan Bantuan Kinerja Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya 100 % 47,800,000 47,800,000 52,580,000 sedang BPMPD Pemerintahan Desa dari kinerja profesionalisme difasilitasi mendapat motivasi kinerja berjalan Propinsi/Pusat penyelenggaraan dan disiplin bantuan kinerja dari pemerintahan desa pemerintahan aparatur Provinsi Jawa Barat juklak 40 buah 2 18 0018 Fasilitasi Bantuan Dana bagi Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya 100 % 63,200,000 63,200,000 69,520,000 sedang BPMPD Perangkat Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi mendapat motivasi kinerja berjalan penyelenggaraan dan informasi bantuan dana bagi perangkat desa pemerintahan publik perangkat desa pengolahan data 5 buah 2 19 Program Peningkatan Peran Meningkatnya peran - - 135,980,000 135,980,000 149,578,000 Perempuan di Pedesaan perempuan di pedesaan 2 19 0002 Pelatihan Perempuan di 6 Kec Meningkatnya 100 % 135,980,000 135,980,000 149,578,000 sedang BPMPD Perdesaan dalam Bidang Usaha materi pelatihan 150 buku keterampilan bagi berjalan Ekonomi Produktif melalui UP2K kaum perempuan Usaha Peningkatan Pendapatan dalam UFP di desa Keluarga (UP2K) pembinaan UP2K 4 buku binaan pembinaan KWT 4 buku laporan akhir 4 buku 2 20 Program Penataan Meningkatnya tertib - - 1,892,079,000 1,892,079,000 2,081,286,900 Administrasi Pemerintahan administrasi Desa pemerintahan desa 2 20 0001 Penataan Batas Desa dan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 5 kec Tertatanya 100 % 389,229,000 389,229,000 428,151,900 sedang BPMPD Pemasangan Patok Desa kinerja kinerja pelayanan tertata batas desa 60 desa administrasi batas berjalan penyelenggaraan dan informasi dan terpasang patok desa pemerintahan publik desa materi sosialisasi 70 buah berita acara 300 buah pemasangan patok BAP

Program/ Keluaran Hasil 2 20 0005 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Peningkatan Kabupaten - Jumlah desa yang 16 kec Terfasilitasinya 100 % 107,926,000 107,926,000 118,718,600 sedang BPMPD Desa kinerja kinerja pelayanan Bogor yang menerima 20 desa sarana dan prasarana berjalan penyelenggaraan dan informasi bantuan pengadaan desa pemerintahan publik tanah kas untuk kantor desa juklak 45 buah - Jumlah berita acara 1 dok 60 buah BAP 2 20 0006 Fasilitasi Program Dana Bagian Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya kinerja 100 % 307,646,000 307,646,000 338,410,600 sedang BPMPD Desa Dari Hasil Penerimaan kinerja kinerja pelayanan difasilitasi bantuan pemerintahan desa berjalan Pendapatan Daerah penyelenggaraan dan informasi dana bagian desa pemerintahan publik dari hasil penerimaan pendapatan daerah 2 20 0014 Penyusunan Profil Desa/ Peningkatan Peningkatan - Jumlah desa dan 417 desa Tersedianya profil 100 % 692,725,000 692,725,000 761,997,500 baru BPMPD Kelurahan kinerja kinerja pelayanan kelurahan yang 17 kel desa/kelurahan penyelenggaraan dan informasi terfasilitasi dalam berbasis website pemerintahan publik penyusunan profil desa dan kelurahan materi bimtek 474 buah profil desa/ 1302 buah kelurahan laporan akhir 10 buku 2 20 0016 Fasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya kinerja 100 % 85,654,000 85,654,000 94,219,400 sedang BPMPD Provinsi kinerja kinerja pelayanan difasilitasi bantuan desa pemerintahan desa berjalan penyelenggaraan dan informasi keuangan provinsi pemerintahan publik hasil verfikasi proposal laporan akhir 10 buku 2 20 0019 Fasilitasi Penyelesaian Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 7 kec Tertatanya 100 % 187,100,000 187,100,000 205,810,000 sedang BPMPD Perselisihan Batas Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi 12 desa administrasi batas berjalan penyelenggaraan dan informasi penyelesaian 12 desa desa pemerintahan publik perselisihan batas desanya - Jumlah peta desa 12 peta desa 36 buah - Jumlah peta 7 peta desa kecamatan 21 buah berita acara 60 buah laporan akhir 10 buku

Program/ Keluaran Hasil 2 20 28 Pendampingan Program Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 39 kec Terjaminnya legalitas 100 % 121,799,000 121,799,000 133,978,900 sedang BPMPD Sertifikasi Aset Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi sertifikasi 24 desa aset desa berjalan penyelenggaraan dan informasi aset pemerintahan publik - Jumlah juklak 1 dok 50 buah berita acara 964 buah JUMLAH - - 9,364,145,000 9,364,145,000 8,827,790,950