BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL No AUDIT INTERNAL MUTU Juni-Juli 2012 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dokumen-dokumen yang mirip
BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL No AUDIT INTERNAL MUTU Juni-Juli 2012 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Borang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil

Borang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

AIM ( Audit Internal Mutu ) BAAK

TINJAUAN MANAJEMEN AGUSTUS 2013

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Tinjauan Manajemen. Desember 2012

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Audit Internal, Fakultas Pertanian, UB Batch 1, Juni 2011

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kode:

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Tinjauan Manajemen. Agustus 2012

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR. Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Tinjauan Manajemen. Oktober 2011

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi

Manual Prosedur Pengendalian Rekaman

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S. MR (PD-1) : Dr. Ir. Bambang Dwi Argo DEA. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

TINJAUAN MANAJEMEN LABORATORIUM MESIN ELEKTRIK

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai. Laboratorium Farmakologi

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen November 2012

Rujukan 1. Manual Mutu PPA UB 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standarisasi Nasional.

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

Standard Operating Procedure Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

Transkripsi:

BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL No 0040010308 AUDIT INTERNAL MUTU Juni-Juli FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Siklus Siklus first Survaillence Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan 1. 07-03-12 Open New ALS Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen 2 Bln Telah dilakukan Agenda Tinjauan Manajemen belum disusun dengan perbaikan tinjauan termasuk Tinjauan Manajemen memasukkan manajemen Sebelumnya. Pembahasan tindakan Tinjauan Manajemen perbaikan atas temuan ISO stage 2 sebelumnya berikut AIM siklus 9 belum masuk dalam hasil pembahasan rekaman Tinjauan Manajemen serta atas temuan ISO Kepuasan Pelanggan. Stage 2 AIM Siklus 10 2. 07-03-12 OBs New ALS Tinjauan Manajemen Tinjauan manajemen lebih dari 1 kali setahun paling tidak bisa membahas keluahan kepuasan mahasiswa tiap akhir perkulihan Tinjauan Manajemen di agendakan 2 kali dalam setahun d engan minimal pembahasan adalah Tinjauan Manajemen telah dilakukan 2 kali dalam setahun (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed Halaman 1 dari 7

Siklus Siklus first Survaillence Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan kepuasan mahasiswa tiap akhir semester 3. 07-03-12 Obs New ALS MP Pengendalian Dokumen Pada perubahan MP Pengendalian juga tolong disebutkan secara eksplisit bukan hanya dokumen internal tetapi juga eksternal. 4. 07-03-12 New New ALS Standar 7 Fakultas standar 7 FP yang tidak memenuhi standar adalah Butir 7.4.5 nilai 1 karena belum data belum masuk ke borang; Butir 7.5.2 nilai 2 tentang jumlah dosen yang menulis buku ajar Akan direvisi 1 Bln Pada MP Pengendalian dokumen sudah disebutkan secara eksplisit dok Internal eksternal Akan dilengokapi 2 hari Telah dilengkapi dikirim ke PJM closed closed 5. 9- - KTS/ - Anton Tinjauan Manajemen (5.6) - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 90012008. Perbaikan tinjaun manajemen melengkapi bukti tindakan perbaikannya Telah dilakukan perbaikan tinjauan manajemen, berikut bukti tindakan koreksi (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed Halaman 2 dari 7

Siklus Siklus first Survaillence Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan - Termasuk juga belum aya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya. 6. 9-- 7 9- KTS KTS Anton Dek an - Kepuasan Pelanggan (8.2.1) Analisis Data (8.4.a) - Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam customers feedback ini adalah evaluasi kepuasan pelanggan penanganan keluhan. - Belum dilakukan pengukuran analisa persepsi kepuasan pelanggan, termasuk belum aya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. KTS New Anton Infrastruktur (6.3) - Belum ada penetapan, perencanaan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-prasarana (asset maintenance). Sudah ada metode umpan balik, evaluasi kepuasan pelanggan penanganan keluahan Sudah ada MP Penganggaran pemeliharaan perbaikan prasarana umum. closed (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed Halaman 3 dari 7

Siklus Siklus first Survaillence Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan Dokumen berada di Sub Bag Umum 8 9- KTS Open Anton Pengendalian Dokumen (4.2.3) Pengendalian Rekaman (4.2.4) Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi disposisi rekaman/dokumen/arsip. Sudah ada di bagian kearsipan 9 9-10 9- KTS New Anton Sasaran Mutu (5.4.1) Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu) KTS New Anton Perencanaan (5.4) SDM (6.2.2) - Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan pelaksanaan, termasuk belum Sudah ada evaluasi capaian indikator kinerja unit kerja. Saat ini seg dirancang evaluasi capaian indikator thd stakeholder penelitian Pada umumnya pelaksanaan PBM sudah sesuai (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed Halaman 4 dari 7

Siklus Siklus first Survaillence Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan Infrastruktur (6.3) aya mekanisme evaluasi terhadap PBM. dengan perencanaan. - Requirement (persyaratan) SDM terkait PBM belum ditetapkan, serta Persyaratan SDM, belum aya evaluasi kinerja SDM evaluasi tindak lanjutnya. tindak lanjutan - Sarana-prasarana terkait PBM belum sudah ada sepenuhnya optimal digunakan, mekanismenya. termasuk belum aya program/penetapan untuk memelihara sarana-prasarana tersebut. 06-06-12 Obs New NBD-RRI MPRekruitmen Dosen &Tenaga Administrasi 12 25-07-12 Obs New NBD-RRI MP Pengendalian Dokumen 13. 23-05-12 Kts New HGT-SKD- MM. 4.6 Sistem Dokumen Audit - Bagan Alir tidak sesuai dengan prosedur yang baru. - Definisi Pelamar dosen Karyawan,Tim Penyusun kurang lengkap - Tabel 3, 4 5 Tidak diisi dengan lengkap - Tidak ada daftar MP wajib rujukan MP proses bisnis Sudah diperbaiki diunggah Sudah diperbaiki di unggah Sudah diperbaiki dibuat daftar 20 Juli 25 Juli 25 Juli 25 Juli 30 30 (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed Halaman 5 dari 7

Siklus Siklus first Survaillence Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan rujukan MP proses bisnis 14. 23- KTS New HGT-SKD- 15 23 Observasi New HGT-SKD- 16 23 Kts New HGT-SKD- 17 23 KTS New HGT-SKD- MM. 6.2 Sumber Daya Manusia MM. 6.2 Sumber Daya Manusia MM. 4.2 Organisasi FP UB MM Struktur fungsional GJM - Tidak ada uraian tentang penyediaan sumberdaya manusia (SDM) sesuai kompetensi berdasarkan CV, job analisis peningkatan kompetensi belum dirinci - Tidak ada uraian aya Evaluasi Kinerja SDM - Kesalahan penempatan Gambar 1, 2 3 sehingga tidak sesuai dengan uraian yang diatasnya - Bagan Struktur Fungsional Organisasi GJM tidak sesuai dengan SK Tim GJM FP UB Mekanisme penyediaan sumber daya manusia sudah dicantumkan dalam MM 6.2.2 Evaluasi kinerja SDM sudah dijelaskan beserta mekanismenya dalam MM 6.2.2 Telah diperbaiki letak gambar sudah disesuaikan dengan uraiannya -Telah diperbaiki sesuai dengan SK Tim GJM 30 30 30 30 30 30 30 30 (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed Halaman 6 dari 7

Malang, 3 September Management Representative, (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed Halaman 7 dari 7