BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

dokumen-dokumen yang mirip
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017

Revisi PP.38/2007 serta implikasinya terhadap urusan direktorat jenderal bina upaya kesehatan.

LAPORAN AKUNTABILITAS

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDM Kesehatan tahun 2014 Page 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2016

Sekretariat Jenderal KATA PENGANTAR

LAKIP 2015 BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

LAKIP TA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan i

KATA PENGANTAR. Jakarta, 31 Januari 2013 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan SEKRETARIS,

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari Plt. Kepala Biro Perencanaan. Suharyono NIP

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2015 Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Ir. Suprapti NIP Laporan Kinerja Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

- 1 - PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat. Berbagai hambatan dan kendala yang diidentifikasi, telah

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016

MATRIK TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN TA. 2014

L A P O R A N K I N E R J A

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja.

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

INTEGRASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN. Usman Sumantri Kepala Badan PPSDM Kesehatan Surabaya, 23 November 2016

KATA PENGANTAR. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEUANGAN. Penanggulangan Kemiskinan. Pendanaan. Pusat. Daerah. Pedoman.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN TA. 2014

Ikhtisar Eksekutif. vii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN TAHUN 2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI TA. 2014

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

Bab II Perencanaan Kinerja

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan 20 Dokumen 21 Dokumen 105%

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013

LAKIP BPPSDMP TAHUN 2011 RINGKASAN EKSEKUTIF

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MONITORING DAN EVALUASI

KATA PENGANTAR. Jakarta, Februari 2013 Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar. IR. H. AZWAR AB, MSi. NIP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG

KATA PENGANTAR. Demikian laporan akuntabilitas kinerja Biro Umum Tahun 2016, mudah - mudahan dapat bermanfaat. Jakarta, Januari 2016 Kepala Biro Umum,

Kebijakan Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I PENDAHULUAN. Pembinaan Administrasi Kepegawaian. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Biro Perencanaan KATA PENGANTAR

RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES BANTEN TAHUN Pembinaan dan Supervisi - Uang Makan Mahasiwa yang di asramakan

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : 462/KEP/GUB/BAPPEDA-2/2012 TANGGAL : 13 JULI 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

2016, No Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN. A. Pandangan Umum

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPMD Prov.Jateng Tahun

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 01/PRT/M/2013

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

PEMERINTAH KOTA SOLOK LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2012

2 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamba

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013 SERI D NOMOR 9 TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

a. 10 (dua belas) indikator memperoleh capaian > 100 %, b. 4(empat) indikator capaiannya < 100 %, yaitu 1).Cakupan Imunisasi dasar

BAB VI SASARAN, INISITIF STRATEJIK DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2016

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

b) Melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah. c) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

L A P O R A N K I N E R J A

RENCANA STRATEGIS PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN TA. 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

BAB I PENDAHULUAN. tradisional dan obat tradisional sebagai bagian yang tidak dapat diabaikan dalam

Bab I Pendahuluan A. LATAR BELAKANG

RINGKASAN EKSEKUTIF LAKIP BIRO KESRA

TA 2016 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB PENDAHULUAN Latar Belakang

Strategi Pemecahan Masalah pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA DITJEN IDP 2016 LAPORAN KINERJA. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG

BUKU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

Transkripsi:

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 48 menyatakan bahwa salah satu dari 17 upaya kesehatan komprehensif adalah Pelayanan Kesehatan Tradisional. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan, aman dan bermanfaat sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 59 (2), maka harus selalu dibina dan diawasi oleh Pemerintah. Disisi lain masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanan. Akhir tahun 2014 merupakan momentum berharga dalam pelayanan kesehatan tradisional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi : tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 proporsi rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 30,4 % dengan jenis pelayanan yang paling banyak digunakan adalah keterampilan tanpa alat sebesar 77,8% dan ramuan sebesar 49%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan suatu langkah maju sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yaitu pembentukan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer melalui Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI. Sebagai unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Direktorat Bina Pelayanan 1

Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dalam mencapai indikator Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 adalah pengembangan integrasi pelayanan kesehatan tradisional kedalam fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas), melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, optimalisasi penapisan, dan pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri di bidang kesehatan tradisional. Sejalan dengan Nawacita Presiden sebagai arah kebijakan nasional dan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja berdampak pada perubahan struktur Kementerian/Lembaga Negara. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan bahwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Perubahan ini akan mempengaruhi sasaran kegiatan Direktorat sebagai penjabaran dari sasaran program Direktorat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya maka setiap unit teknis/unit utama yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan transparan. B. TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer ini disusun untuk memenuhi kewajiban Unit Eselon II sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satker Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Tahun 2015 2

dalam kontribusinya untuk pencapaian indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019. C. VISI, MISI DAN STRATEGI Dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, tertuang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan. 1. VISI Visi Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer mengacu pada visi Kementerian Kesehatan adalah MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN. 2. MISI Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut: a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 4. STRATEGI 1. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, maka strategi Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer adalah pengembangan pendidikan pelayanan kesehatan tradisional pemberdayaan masyarakat dengan asuhan mandiri, pemberdayaan promosi pelayanan kesehatan tradisional, pengembangan integrasi yanpelayanan kesehatan tradisional di fasyankes, pengembangan NSPK yanpelayanan kesehatan tradisional, pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kualitas penapisan pelaynan kesehatan tradisional. 3

Prioritas Program tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi PP no.103 thn 2014 ttg YanPelayanan kesehatan tradisional untuk mendapat dukungan dari LP/LS dan pemerintah daerah 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan pendidikan pelayanan kesehatan tradisional 3. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan asuhan mandiri 4. Pengembangan fungsi UPT Pelayanan kesehatan tradisional menjadi model fasyanpelayanan kesehatan tradisional 5. Mendorong ketersediaan obat tradisional di fasyankes 6. Penguatan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan yanpelayanan kesehatan tradisional 7. Peningkatan kinerja dan kapasitas SDM Tradkom D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 4

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, bina penapisan dan kemitraan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer terdiri atas: 1. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan; 2. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan; 3. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan Komplementer; 4. Subdirektorat Bina Penapisan Dan Kemitraan; 5. Subbagian Tata Usaha; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional. E. SISTEMATIKA 5

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer adalah sebagai berikut: - Kata Pengantar - Ikhtisar Eksekutif - Daftar Isi - BAB I Pendahuluan, menjelaskan uraian singkat mengenai tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi serta sistematika penulisan laporan. - BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan mengenai penetapan kinerja dan rencana kinerja tahunan. Pada bab ini disampaikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tahun 2014. - BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, evaluasi pencapaian indikator kinerja, sumber daya termasuk menguraikan keberhasilan dan hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan. - BAB IV Kesimpulan dan Saran. - LAMPIRAN Pernyataan Penetapan Kinerja Formulir PK (Penetapan Kinerja) Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Data Rincian Capaian Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 Data Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat sebagai pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer Data sarana dan prasarana Direktorat bina Pelayana Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer BAB II 6

PERENCANAAN KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer diukur melalui indikator kinerja sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, dimana untuk tahun 2015 capaian indikator kinerja yang harus dicapai yaitu persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional sebesar 15 %. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer % Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 15 % Table 1. Penetapan kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradsiional, Alternatif dan Komplementer B. DEFINISI OPERASIONAL Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria dibawah ini : 1. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankes tradisional 2. Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan 3. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data Pelayanan kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan yanpelayanan kesehatan tradisionalkom 7

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam mengukur capaian indikator kinerja Direktorat Bina Pelayanan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tahun 2015 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : 1. Angka maksimum capaian indikator Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya sebesar 15% dari jumlah seluruh Puskesmas (9.740 Puskesmas) Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah : Capaian IKK = Realisasi / jumlah seluruh puskesmas x 100 % Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut. NO INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 1. % Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 15 % 25 % 45 % 60 % 75 % Tabel.2. Indikator Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer BAB III 8

AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, maka capaian yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tahun 2015 sebagai berikut: NO. INDIKATOR RENSTRA TARGET REALISASI % 1. % Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 15% (Puskesmas) 15,7 % (1532 Puskesmas) 104,7 Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Dari Tabel capaian indikator kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tergambarkan bahwa dari indikator tersebut secara umum sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator-indikator adalah sebagai berikut: 2.1. Kondisi yang dicapai dari persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dari target 15% telah tercapai sebesar 15,7 %. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya dukungan terhadap program pelayanan kesehatan tradisional di berbagai daerah. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankes tradisional, Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan dan Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data 9

Pelayanan kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional Dalam upaya pencapaian indikator kinerja tersebut, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya: 1) Pelatihan Akupressur untuk Tenaga Kesehatan Puskesmas 2) Pelatihan Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan akupresur bagi fasilitator kesehatan 3) Training Of Trainer (TOT) Akupresur 4) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri 5) Penyusunan NSPK dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. : a. Pedoman Pijat Tradisional Indonesia b. Pedoman Stimulasi Pijat Bawah Dua Tahun ( Baduta) c. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris d. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer e. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi f. Draft Formularium Obat Herbal Asli Indonesia ( FOHAI) g. Draft Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia (FROTI) h. Pedoman Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional i. Pedoman Penilaian dan Pemanfaatan TOGA dan Akupresur j. Buku Saku Pemanfaatan TOGA dan Akuprresur k. Juknis Lomba TOGA l. Lembar Balik m. Media promosi ( poster akupresur untuk pekerja perkantoran dan akupresur mengurangi keinginan untuk merokok ) 6) Penguatan peran dan fungsi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) dalam mendukung pencapaian program pelayanan kesehatan tradisional. 7) Kerjasama lintas program dan lintas sektoral untuk penguatan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. 10

Gambar 2.1 PELATIHAN AKUPRESUR BAGI PETUGAS PUSKESMAS DI PROPINSI MALUKU TAHUN 2015 Gambar 2.2 PELATIHAN AKUPRESUR BAGI PETUGAS PUSKESMAS DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 11

Gambar 2.3 PEMBUATAN BUKU PEDOMAN PIJAT TRADISIONAL INDONESIA TAHUN 2015 Gambar 2.4 SOSIALISASI ASUHAN MANDIRI TOGA DAN AKUPRESUR DI PONDOK PESANTREN AL ISLAM MLARAK PONOROGO Gambar 2.5 PELATIHAN ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 2015 12

a. Faktor pendukung keberhasilan Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut antara lain : 1) Kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan TP-PKK Pusat dalam melakukan penilaian pemanfaatan TOGA. 2) Kesepakatan Negara anggota WHO SEARO, dalam pengintegrasian pelayanan kesehatan tradisional dalam fasilitas pelayanan kesehatan antara lain : Untuk Memperkuat praktek TM / CAM dan personil-melalui perawatan kesehatan pelatihan dan pendidikan. 3) Sosialisasi dan advokasi program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer ke seluruh provinsi. 4) Meningkatnya kecenderungan masyarakat dunia dalam menerapkan gaya hidup kembali ke alam (back to nature). 5) Telah tersusunnya beberapa Pedoman untuk pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas. 6) Terlaksananya orientasi/pelatihan tenaga kesehatan akupresur dan selfcare ramuan dalam pemanfaatan TOGA di Puskesmas di 34 Provinsi. Sampai akhir tahun 2015 tenaga kesehatan puskesmas yang telah dilatih akupresur 13

sebanyak 1153 orang dan tenaga yang dilatih selfcare ramuan dan pemanfaatan TOGA sebanyak 649 orang. 7) Adanya dukungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap pengembangan pelayanan kesehatan tradisional di beberapa provinsi melalui dukungan anggaran pembiayaan program pelayanan kesehatan tradisional 8) Pembinaan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota ke Puskesmas, baik melalui dana Dekonsentrasi maupun APBD Provinsi dan Kab/Kota. 9) Peningkatan kapasitas bagi tenaga medis dalam bidang akupunktur medik dasar dan penggunaan obat herbal dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan tradisional integrasi. b. Faktor penghambat keberhasilan Walaupun telah melampaui target yang telah ditetapkan, upaya capaian indikator ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: 1) Pemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan yang masih kurang terhadap pelayanan kesehatan tradisional. 2) Kurangnya komitmen pemangku kebijakan dan pelaku pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. 3) Kurangnya dukungan pembiayaan dari APBD provinsi dan kabupaten untuk program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. 4) Pelayanan kesehatan tradisional belum masuk kedalam JKN. 5) Pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer belum menjadi program utama/unggulan. 6) Sering terjadi mutasi terhadap penanggung jawab/pengelola program pelayanan kesehatan tradisional di daerah. 7) Kurang optimalnya pembinaan teknis oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota ke Puskesmas, baik melalui dana Dekonsentrasi maupun APBD propinsi dan kabupaten/kota. c. Perbandingan Capaian Antar Tahun Target pencapaian indikator kerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tidak dapat dibandingkat dengan target indikator tahun sebelumnya karena indikator tahun 2014 adalah cakupan kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sementara 14

indikator tahun 2015 adalah persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional Realisasi indikator persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional tahun 2015 sebesar 15,7%, hal ini dikarenakan sosialisasi program dan kegiatan kesehatan tradisional berjalan baik di daerah dengan dukungan dana dekon dan APBD yang ikut menguatkan eksitensi program pelayanan kesehatan tradisional di daerah tersebut. Namun demikian masih dibutuhkan adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. d. Rencana Tindak Lanjut Upaya untuk meningkatkan persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional antara lain: 1) Penguatan sistem dan regulasi/kebijakan pelayanan kesehatan tradisional 2) Mensosialisasikan regulasi dan kebijakan kepada lintas sektor dan lintas program. 3) Dukungan ketersediaan Sumber Daya yang memadai (tenaga, bahan,alat, sarana dan pembiayaan) 4) Mengupayakan agar unsur pelayanan kesehatan tradisional dapat diakomodasi dalam HTA (Health Technology Assesment) 5) Mendorong terbentuknya pendidikan kesehatan tradisional Indonesia (kestraindo) yang menghasilkan lulusan sarjana profesi dengan kompetensi kesehatan tradisional. 6) Mendorong terbentuknya organisasi profesi dan konsil di bidang kesehatan tradisional dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan tradisional (nakestrad). 7) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan anggaran Pusat dan Daerah. 8) Optimalisasi peran dan fungsi Sentra P3T sesuai dengan Permenkes Nomor 90 Tahun 2013. 9) Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis terkait pelayanan kesehatan tradisional. 15

B. SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang ada pada Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer pada tahun 2015 yaitu sebanyak 59 orang PNS dan 8 orang pramubakti. Adapun gambaran distribusi tenaga di Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer terhitung November 2015 menurut golongan, pendidikan, dan kelompok umur sebagaimana uraian berikut ini : a) Pangkat/Golongan Jumlah SDM Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer menurut Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut : 1) Golongan IV : 17 Orang 2) Golongan III : 38 Orang 3) Golongan II : 4 Orang 4) Pramubakti : 8 Orang 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Gol III; 38 GoI IV; 17 Pramubakti; 8 Gol II; 4 GoI IV Gol III Gol II Pramubakti SDM b) Pendidikan Grafik 3. Persentase SDM Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Berdasarkan Golongan Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dilihat dari jenis pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Strata II : 23 Orang 2) Strata I : 26 Orang 3) D3 : 2 Orang 4) SLTA : 6 Orang 5) SD : 2 Orang 16

30 25 20 15 Strata II, 23 Strata I, 26 Strata II Strata I D III 10 5 0 D III, 2 SLTA, 6 SD, 2 SLTA SD Grafik 4. Persentase SDM Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Menurut Pendidikan c) Kelompok umur Demikian halnya jika dilihat menurut Umur maka jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer sebagai berikut : 1) < 30 tahun : 8 Orang 2) 31-40 tahun : 16 Orang 3) 41-50 tahun : 14 Orang 4) > 51 tahun : 21 Orang 21 8 16 14 30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun 51 Tahun Grafik.5 Persentase SDM Tradkom Berdasarkan Golongan Umur 17

2. Sumber Daya Anggaran Alokasi anggaran untuk kegiatan Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tahun anggaran 2015 adalah. NO. KEWENANGAN ALOKASI AWAL ALOKASI REVISI 1. PUSAT 26.113.232.000 30.374.519.000 2. DEKON 32.886.768.000 20.528.479.000 JUMLAH 59.000.000.000 50.902.998.000 Tabel 4. Alokasi Anggaran Pusat dan Dekon Tahun 2015 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada di Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat dalam lampiran. C. REALISASI ANGGARAN NO. KEWENANGAN ALOKASI AWAL ALOKASI REVISI REALISASI % 1. PUSAT 26.113.232.000 30.374.519.000 12.227.651.827 40,26% 2. DEKON 32.886.768.000 20.528.479.000 14.359.821.841 69,95% JUMLAH 59.000.000.000 50.902.998.000 26.587.473.668 52.23% Tabel 5. Alokasi Anggaran Pusat dan Dekon Tahun 2015 Realisasi dana dekonsentrasi (dekon) Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tahun 2015 adalah sebesar 69,95 % dengan realisasi penyerapan dana dekonnya tinggi (diatas 90 %) adalah provinsi Bali, NTT, Banten, Babel, Sulteng, Lampung dan Gorontalo dan realisasi terkecil adalah propinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar 19,20 %. Besarnya penyerapan tersebut selain dikarenakan dukungan kebijakan wilayah setempat juga di dukung oleh kegiatan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam menjamin keberhasilannya seperti : 1. Pelatihan akupressur bagi petugas Puskesmas 2. Pelatihan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 18

3. Rakor Teknis Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Rumah Sakit Pemerintah 4. Sosialisasi akupresur bagi dokter Puskesmas 5. Monev/bimtek yankes tradkom provinsi ke kab/kota/pusk 6. Konsultasi ke pusat 7. Operasional sentra P3T 8. Penapisan pelayanan kesehatan tradisional di sentra P3T 9. Jaringan informasi dan dokumentasi (JID) BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer tahun 2015 ini merupakan laporan pertanggungjawaban pencapaian indikator kinerja tahun 2015. Kesimpulan dan saran dari LAK Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer yaitu dari target 15% Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional (1532 Puskesmas) saat ini telah tercapai sebesar 15,7 %. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini, dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer serta program yang relevan yang ada pada lintas program dan lintas sektor terkait. B. SARAN Untuk mencapai cakupan dan target program kesehatan tradisional, perlu dilakukan upaya : a. Peningkatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional b. Penyesuaian indikator kegiatan terhadap Indikator Kegiatan Utama (IKU) terkait dengan perubahan struktur organisasi dimana Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional masuk dalam Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan c. Advokasi dan sosialisasi terkait perubahan struktur organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional. 19

d. Sosialisasi NSPK yang merupakan turunan PP 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional e. Meningkatkan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan tradisional. f. Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah terkait program kesehatan tradisional g. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam mendukung capaian program kesehatan tradisional h. Kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam penapisan pelayanan kesehatan tradisional yang berkembang di masyarakat. i. Penyediaaan layanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: sarana, prasarana dan pembiayaan j. Meningkatkan partisipasi dalam event-event internasional 20