ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI)

dokumen-dokumen yang mirip
ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN merupakan salah satu anugerah HKIP UPM 2016 Yang telah diadakan pada 28 OKTOBER 2016

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

vvvvvvvvvv MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PEPANDU SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO KALI PERTAMA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C)

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS

MANUAL PENGGUNA Versi 1.0. Sistem Pengurusan ISO UPM (eiso) : Modul Pengurusan Audit Dalaman (espad) 1 Jun Oleh:

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN 2016

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

Sistem Pengurusan ISO UPM (eiso) : Modul Pengurusan Audit Dalaman (espad)

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

O B J E K T I F H K I P

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013)

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

TAKLIMAT PENYELARASAN DAN PENGHARMONIAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 (EMS) UPM

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Taklimat Kriteria untuk Komponen 2 -Transformasi (Sub-Komponen Jaringan Komuniti) Bagi Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Kekerapan Keahlian Terma Rujukan (TOR)

PERSEDIAAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

TARIKH: 14 JULAI 2014

BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ

O B J E K T I F H K I P

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02

MINIT MESYUARAT KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KALI KEEMPAT

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KETIGA (KHAS)

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN KELESTARIAN HIJAU. PENERAJU: Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

- 1 - MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN MKSP ISO KALI KE-5 (GABUNGAN QMS & EMS)

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-30

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10

LAMPIRAN 15 TINDAKAN PEMBETULAN

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSES PENGAMBILAN CALON BARU PROGRAM SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM. (P).04

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Transkripsi:

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) Ahli Jawatankuasa Kecil Tahun 2019 Pengerusi : En. Mustaffa Dollah Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti (CQA) Setiausaha : Pn. Rozi Tamin Ketua Seksyen Audit Kualiti, CQA Ahli : Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman Pusat Kesihatan Universiti (Pegawai Perubatan) : En. Allan Lajot Fakulti Pertanian (Pegawai Pertanian) : Pn. Juita Md. Tahir Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Pegawai Tadbir) : Pn. Zenaida Md. Zenon Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Pegawai Tadbir) : En. Mohammad Shahril Salleh Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Jurutera) : En. Asrizam Esam Putra Sains Park (Pegawai Penyelidik)

Komponen 1: PENGURUSAN (60%) Sub Komponen PENGURUSAN KUALITI (10%) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001 MENYELURUH: Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM terlibat dalam skop pensijilan QMS

Kriteria dan rubrik penilaian 2018

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2018 Pelaksanaan 1 Semakan Kendiri oleh PTJ 1 Semakan Kendiri Dilaksana di PTJ (3%) 1 Semakan Kendiri dilaksana di PTJ sebelum Audit Dalaman Semakan Kendiri tidak dilaksana - Semakan Kendiri dilaksanakan tidak jadual - Semakan Kendiri dilaksana jadual

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2018 2 Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS A Penghantaran pelan tindakan penemuan audit (3%) 1 Menghantar pelan tindakan NCR yang Pelan tindakan tidak dihantar Pelan tindakan tidak lengkap dan tidak penghantar an yang Pelan tindakan tidak lengkap tetapi penghantara n yang Pelan tindakan lengkap tetapi tidak penghantar an yang Pelan tindakan yang lengkap dihantar sebelum atau pada tarikh akhir penghantaran (Tarikh yang oleh Pusat Jaminan Kualiti)

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2018 2 Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS B penemuan audit (4%) 2 NCR yang telah / dipersetujui NCR tidak ditutup / ditutup selepas 16 hari daripada tarikh penutupan yang / dipersetujui dalam 10 hari hingga 15 hari selepas tarikh penutupan yang / dipersetujui dalam 6 hingga 9 hari selepas tarikh penutupan yang / dipersetujui dalam 1 hingga 5 hari selepas tarikh penutupan yang / dipersetujui sebelum atau pada tarikh yang / dipersetujui

Kriteria dan rubrik penilaian 2019

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2019 Pelaksanaan 1 Audit Dalaman oleh PTJ Laporan Audit Penghantaran yang lengkap Tempoh lewat dihantar melebihi 6 hari selepas penghantaran lewat dihantar 5 6 hari selepas penghantaran lewat dihantar 3 4 hari selepas penghantaran lewat dihantar 1 2 hari selepas penghantaran dihantar (Tarikh yang oleh Pusat Jaminan Kualiti 30/5/2019)

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2019 2 Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) tahun semasa NCR audit NCR audit dalaman dalaman tahun tahun semasa semasa Peratus NCR yang 0% (termasuk NCR tidak ditutup kerana pelanjutan oleh JAD bagi NCR yang tidak menepati tindakan pembetulan) 1% - 33% DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam pusingan) 34% -66% DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam pusingan) 67% - 99% DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam pusingan) 100% DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam pusingan)

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2019 3 Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) tahun sebelum NCR audit NCR audit dalaman dalaman tahun-tahun tahun-tahun sebelum sebelum NCR yang 0% NCR ditutup (termasuk NCR tidak ditutup kerana pelanjutan oleh JAD bagi NCR yang tidak menepati tindakan pembetulan) 1% - 33% 34% -66% NCR ditutup 67% - 99% NCR ditutup 100%

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2019 4 Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) tahun sebelum OFI audit OFI dalaman audit dalaman tahun-tahun tahun-tahun sebelum sebelum OFI yang 0% OFI ditutup 1% - 33% OFI ditutup 34% -66% OFI ditutup 67% - 99% OFI ditutup 100% OFI ditutup

Terima Kasih Thank You