J U M L A H BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING U R A I A N SEBELUM. SETELAH ( Rp. )

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel I.16. Program/Kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I.Yogyakarta yang Dibiayai oleh APBD Tahun 2007

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Halaman 358

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN WONOGIRI

KANTOR KETAHANAN PANGAN

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 525 / Disbun / 2012 / 8.19

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

Pemerintah Kota Tangerang

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BUPATI MADIUN,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK. Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

7. HASIL EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA (MONITORING RAK) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia; 3. Seksi Penerapan Teknologi g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Jabatan Fungsional.

6. RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2015 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

Rencana Tahun No Alokasi Realisasi % (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

11. HASIL EVALUASI (MONITORING) RENCANA AKSI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

URAIAN sebelum perubahan

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Sasaran

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

II. PENGUKURAN KINERJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 19 SERI D

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI TASIKMALAYA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS PERKEBUNAN. Tugas Pokok dan Fungsi. Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

2.01 20101 00 00 4 PENDAPATAN 21.30.500,00 21.33.50,00 42.150,00 2,00 2.01 20101 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.30.500,00 21.33.50,00 42.150,00 2,00 2.01 20101 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 21.30.500,00 21.33.50,00 42.150,00 2,00 2.01 20101 00 00 5 BELANJA DAERAH 15.0.512.800,00 30.832.42.550,00 15.5.229.50,00 104,3 2.01 20101 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.09.952.000,00 4.2.99.000,00 52.4.000,00 1,14 2.01 20101 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.09.952.000,00 4.2.99.000,00 52.4.000,00 1,14 2.01 20101 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 10.45.50.800,00 2.10.043.550,00 15.12.482.50,00 150,24 2.01 20101 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 5.22.000,00 5.22.000,00 0,00 0,00 PERKANTORAN 2.01 20101 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER 194.102.000,00 194.102.000,00 0,00 0,00 DAYA AIR DAN LISTRIK 2.01 20101 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.102.000,00 194.102.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 0 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01 20101 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 0 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 0,00 KEUANGAN 2.01 20101 01 0 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00.000,00 0.00.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR.00.000,00.00.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 00.000,00 00.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 PERALATAN KERJA 2.01 20101 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 925.000,00 925.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.05.000,00 19.05.000,00 0,00 0,00 250

2.01 20101 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.01 20101 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.35.000,00 2.35.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.25.000,00 4.25.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 PENGGANDAAN 2.01 20101 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.5.000,00 28.5.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.01 20101 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 00.000,00 00.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 14 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 TANGGA 2.01 20101 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.01 20101 01 15 5 2 3 Belanja Modal 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 1 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 1 5 2 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 18 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.01 20101 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai.300.000,00.300.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.00.000,00 18.00.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 310.28.000,00 25.90.000,00 ( 34.32.000,00) ( 11,0) PRASARANA APARATUR 2.01 20101 02 15 PENGADAAN MEBELEUR 132.000.000,00 108.000.000,00 ( 24.000.000,00) ( 18,18) 2.01 20101 02 15 5 2 3 Belanja Modal 132.000.000,00 108.000.000,00 ( 24.000.000,00) ( 18,18) 251

2.01 20101 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR 2.01 20101 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 1.50.000,00 1.50.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 28.830.000,00 28.830.000,00 0,00 0,00 JABATAN 2.01 20101 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.830.000,00 28.830.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 28.830.000,00 28.830.000,00 0,00 0,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.01 20101 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.830.000,00 28.830.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 29 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 MEBELEUR 2.01 20101 02 29 5 2 1 Belanja Pegawai 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.15.000,00 13.15.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 02 139 PENGADAAN PERALATAN DAN 81.2.000,00 1.300.000,00 ( 10.32.000,00) ( 12,5) PERLENGKAPAN KANTOR 2.01 20101 02 139 5 2 3 Belanja Modal 81.2.000,00 1.300.000,00 ( 10.32.000,00) ( 12,5) 2.01 20101 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 SUMBER DAYA APARATUR 2.01 20101 05 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.50.000,00 23.50.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 15 PROGRAM PENINGKATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KESEJAHTERAAN PETANI 2.01 20101 15 0 PENINGKATAN PUAP 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 15 0 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 15 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.00.000,00 48.00.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI 321.22.800,00 311.802.800,00 ( 9.920.000,00) ( 3,08) SUMBER DAYA HUTAN 2.02 20101 15 1 PENINGKATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 11.22.800,00 1.2.800,00 ( 4.095.000,00) ( 2,38) 252

(HHBK) 2.02 20101 15 1 5 2 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158.522.800,00 154.42.800,00 ( 4.095.000,00) ( 2,58) 2.02 20101 15 1 PENGEMBANGAN HUTAN CADANGAN 1 144.15.000,00 ( 5.825.000,00) ( 3,88) PANGAN DENGAN MODEL AGROFORESTRY 2.02 20101 15 1 5 2 1 Belanja Pegawai 19.140.000,00 19.140.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 15 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130.80.000,00 125.035.000,00 ( 5.825.000,00) ( 4,45) 2.01 20101 1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN 5.02.41.000,00 20.92.328.000,00 15.899.8.000,00 314,05 PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01 20101 1 29 PENINGKATAN PRODUKSI, 1 1 PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 2.01 20101 1 29 5 2 1 Belanja Pegawai 1.148.000,00 1.148.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.852.000,00 132.852.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 44 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KONSTRUKSI PERTANIAN 2.01 20101 1 44 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 44 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 PENYEDIAAN PESTISIDA DAN 200.000.000,00 192.95.000,00 (.205.000,00) ( 3,0) PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI SERTA PESTISIDA NABATI 2.01 20101 1 4 5 2 1 Belanja Pegawai.350.000,00.350.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192.50.000,00 185.445.000,00 (.205.000,00) ( 3,3) 2.01 20101 1 59 PENGEMBANGAN TANAMAN 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 HORTIKULTURA 2.01 20101 1 59 5 2 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 59 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 392.000.000,00 392.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 4 PEMBERDAYAAN LABORATORIUM KULTUR JARINGAN 2.01 20101 1 4 5 2 1 Belanja Pegawai 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 253

2.01 20101 1 4 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 5 PENYUSUNAN DATA BASE DAN PELAPORAN STATISTIK PERTANIAN 2.01 20101 1 5 5 2 1 Belanja Pegawai.50.000,00.50.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 5 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 PEMBUATAN DAM PARIT (DAK) 3.55.103.000,00 3.3.295.000,00 ( 1.808.000,00) ( 0,4) 2.01 20101 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.55.103.000,00 3.3.295.000,00 ( 1.808.000,00) ( 0,4) 2.01 20101 1 PEMBUATAN JALAN USAHA TANI 382.538.000,00 382.538.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382.538.000,00 382.538.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 8 PEMBUATAN DAM PARIT (DAK TAMBAHAN) 0,00 4.90.00.000,00 4.90.00.000,00 100,00 2.01 20101 1 8 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.90.00.000,00 4.90.00.000,00 100,00 2.01 20101 1 9 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN 0,00 2.935.000.000,00 2.935.000.000,00 100,00 USAHA TANI (DAK TAMBAHAN) 2.01 20101 1 9 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.935.000.000,00 2.935.000.000,00 100,00 2.01 20101 1 0 PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 0,00 3.0.00.000,00 3.0.00.000,00 100,00 TERSIER (DAK TAMBAHAN) 2.01 20101 1 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.0.00.000,00 3.0.00.000,00 100,00 2.01 20101 1 1 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER 0,00 3.525.000.000,00 3.525.000.000,00 100,00 (DAK TAMBAHAN) 2.01 20101 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.525.000.000,00 3.525.000.000,00 100,00 2.01 20101 1 2 IRIGASI AIR PERMUKAAN (ALKON) ( (DAK 0,00 1.103.400.000,00 1.103.400.000,00 100,00 TAMBAHAN) 2.01 20101 1 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.103.400.000,00 1.103.400.000,00 100,00 2.02 20101 1 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN 2.30.439.000,00 2.14.8.250,00 ( 131.0.50,00) ( 5,0) LAHAN 2.02 20101 1 09 KONSERVASI TANAH DAN AIR (DAK) 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 113.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 13 SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN.811.800,00.811.800,00 0,00 0,00 (DAK) 2.02 20101 1 13 5 2 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 254

2.02 20101 1 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.11.800,00 54.11.800,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 14 SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 HUTAN (DAK) 2.02 20101 1 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 21 PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT (DAK) 480.250.000,00 40.410.50,00 ( 9.839.250,00) ( 2,04) 2.02 20101 1 21 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 415.050.000,00 405.210.50,00 ( 9.839.250,00) ( 2,3) 2.02 20101 1 25 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH 2 243.45.000,00 (.525.000,00) ( 2,1) ALIRAN SUNGAI 2.02 20101 1 25 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 25 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 19.55.000,00 (.525.000,00) ( 3,50) 2.02 20101 1 2 PENGELOLAAN HASIL HUTAN BERBASIS 192.100.000,00 190.030.000,00 ( 2.00.000,00) ( 1,0) KELOMPOK (DAK) 2.02 20101 1 2 5 2 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.850.000,00 188.80.000,00 ( 2.00.000,00) ( 1,08) 2.02 20101 1 2 PENGKAYAAN TANAMAN HUTAN RAKYAT 3.250.000,00 359.85.000,00 (.35.000,00) ( 2,00) (DAK) 2.02 20101 1 2 5 2 1 Belanja Pegawai 59.00.000,00 59.00.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308.180.000,00 300.805.000,00 (.35.000,00) ( 2,39) 2.02 20101 1 28 BAKTI PENGHIJAUAN TENTARA NASIONAL 233.52.200,00 233.52.200,00 0,00 0,00 INDONESIA (TNI) 2.02 20101 1 28 5 2 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.24.200,00 20.24.200,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 29 RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 100.000.000,00 0,00 ( 100.000.000,00) ( 100,00) SUNGAI (DAS) 2.02 20101 1 29 5 2 1 Belanja Pegawai 5.55.000,00 0,00 ( 5.55.000,00) ( 100,00) 2.02 20101 1 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.425.000,00 0,00 ( 94.425.000,00) ( 100,00) 2.02 20101 1 30 PEMBUATAN KEBUN PERSEMAIAN DAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 PEMELIHARAAN LABORATORIUM JAMUR 2.02 20101 1 30 5 2 1 Belanja Pegawai 3.995.000,00 3.995.000,00 0,00 0,00 255

2.02 20101 1 30 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.005.000,00 22.005.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 31 PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN PENGHIJAUAN SEKOLAH SEBAGAI LINGKUNGAN KOTA HIJAU KABUPATEN PEKALONGAN 1 1 2.02 20101 1 31 5 2 1 Belanja Pegawai.00.000,00.00.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 31 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.400.000,00 143.400.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 32 REHABILITASI MANGROVE (DAK) 22.000.000,00 220.138.500,00 ( 5.81.500,00) ( 2,59) 2.02 20101 1 32 5 2 1 Belanja Pegawai 4.95.000,00 4.95.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 32 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.025.000,00 13.13.500,00 ( 5.81.500,00) ( 3,2) 2.02 20101 1 33 SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 HUTAN (PENGADAAN) (DAK) 2.02 20101 1 33 5 2 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01 20101 1 1 PENGEMBANGAN KAWASAN 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 AGROPOLITAN (EKS 2P0A) 2.01 20101 1 1 5 2 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 0,00 ( 18.300.000,00) ( 100,00) 2.01 20101 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191.00.000,00 210.000.000,00 18.300.000,00 9,54 2.01 20101 1 1 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 2.01 20101 1 1 5 2 1 Belanja Pegawai 5.015.000,00 5.015.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99.985.000,00 99.985.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI 324.50.000,00 323.25.000,00 ( 1.45.000,00) ( 0,45) SUMBER DAYA HUTAN 2.02 20101 1 0 PEMELIHARAAN HUTAN KOTA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 0 5 2 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 09 PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 25

2.02 20101 1 09 5 2 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.900.000,00 40.900.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 10 PENGENDALIAN SATWA LIAR, HAMA PENYAKIT TANAMAN KEHUTANAN DAN KONSERVASI EX-SITU 2.02 20101 1 10 5 2 1 Belanja Pegawai 13.20.000,00 13.20.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 11 PENANGANAN KAWASAN LINDUNG DAN 100.000.000,00 98.525.000,00 ( 1.45.000,00) ( 1,4) PELESTARIAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 2.02 20101 1 11 5 2 1 Belanja Pegawai 20.05.000,00 20.05.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 1 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.925.000,00 8.450.000,00 ( 1.45.000,00) ( 1,84) 2.02 20101 1 12 SARANA PRASARANA OPERASIONAL 84.50.000,00 84.50.000,00 0,00 0,00 HUTAN KOTA (DAK) 2.02 20101 1 12 5 2 3 Belanja Modal 84.50.000,00 84.50.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI 830.000.000,00 820.18.500,00 ( 9.812.500,00) ( 1,18) PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01 20101 19 08 PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 TANAMAN CENGKEH 2.01 20101 19 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00 98.950.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 10 PENGENDALIAN HAMA ORYCTES PADA 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 TANAMAN KELAPA 2.01 20101 19 10 5 2 1 Belanja Pegawai 33.950.000,00 33.950.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 13 PENINGKATAN PRODUKSI, 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN TAHUNAN 2.01 20101 19 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 1 PEMBINAAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRODUKSI PUPUK 25

2.01 20101 19 1 5 2 1 Belanja Pegawai 825.000,00 825.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.15.000,00 49.15.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 1 PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN TANAMAN KOPI 2.01 20101 19 1 5 2 1 Belanja Pegawai 2.25.000,00 2.25.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.25.000,00 4.25.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 18 PELATIHAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL KOMODITAS CENGKEH DAN NILAM 2.01 20101 19 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.01 20101 19 19 PEREMAJAAN TANAMAN REMPAH 200.000.000,00 194.800.000,00 ( 5.200.000,00) ( 2,0) PERKEBUNAN RAKYAT 2.01 20101 19 19 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 2.01 20101 19 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.00.000,00 191.500.000,00 ( 5.200.000,00) ( 2,4) 2.01 20101 19 20 PEREMAJAAN TANAMAN PENYEGAR 200.000.000,00 195.38.500,00 ( 4.12.500,00) ( 2,30) PERKEBUNAN RAKYAT 2.01 20101 19 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 195.38.500,00 ( 4.12.500,00) ( 2,30) 2.02 20101 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 PENGEMBANGAN HUTAN 2.02 20101 20 08 PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN (RTN), RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RPRHL) MANGROVE DAN SEMPANDAN PANTAI, PETA KAWASAN LINDUNG DAN RAN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 20 08 5 2 1 Belanja Pegawai 21.5.000,00 21.5.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 20 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.225.000,00 58.225.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 20 09 INVENTARISASI TANAMAN LANGKA DAN ENDEMIK UNTUK PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PLASMA NUTFAH 2.02 20101 20 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 2.02 20101 20 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.50.000,00 48.50.000,00 0,00 0,00 258