3. Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM QMS Tahun Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari)

dokumen-dokumen yang mirip
AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

TAKLIMAT PENYELARASAN DAN PENGHARMONIAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 (EMS) UPM

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

O B J E K T I F H K I P

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PROSES PENGAMBILAN CALON BARU PROGRAM SISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

vvvvvvvvvv MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PEPANDU SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO KALI PERTAMA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENDAFTARAN PELAJAR BARU. PK.UniMAP.(O).05

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FKM.(OA).15

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen: UPM/OPR/HEPA/P002

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

MS ISO 9001:2008 Cert. No. : AR 5779

Sistem Pengurusan ISO UPM (eiso) : Modul Pengurusan Audit Dalaman (espad)

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

TATACARA PEMILIHAN PROFESOR SEBAGAI AHLI SENAT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10

Manual Pengguna Sistem E-Tawaran dan E-Daftar UTM Sesi Akademik 2015/2016

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C)

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN merupakan salah satu anugerah HKIP UPM 2016 Yang telah diadakan pada 28 OKTOBER 2016

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29

PENDAFTARAN PELAJAR BARU PK.UniMAP.(O).05

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

MINIT MESYUARAT KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KALI KEEMPAT

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PERSEDIAAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun )

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR OPERASI PENDAFTARAN PELAJAR BARU. PK.UniMAP.(0).05

PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FKM.(OA).15

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi:

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

Cabutan Minit Senat: 1 Disember 2009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KETIGA (KHAS)

CUTI DENGAN KEBENARAN/ TANGGUH PENGAJIAN PK.UniMAP.(O).09

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA KETUA PENGAWAS

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

Transkripsi:

NAMA JURUAUDIT TARIKH MENGAUDIT 1. Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari) 3.1 Senarai Juruaudit SIRIM 2. Hj Shahanif Hasan 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29 Julai (9 hari) 3. Puan Asiyah Haron 21 dan 22 Julai sahaja (2 hari) 4. Dr. Hj. Montaj Mustakim 20, 21, 22, 27, 28 dan 29 Julai sahaja (6 hari) 5. Encik Rajakumaran a/l Karnagaran 25 and 26 Julai sahaja (2 hari) 6. Puan Noridah Yahya 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29 Julai (9 hari) 7. Cik Efizan Zamri 21 and 22 Julai sahaja (2 hari)

3.2 Senarai PTJ yang terlibat 1. AKADEMI SUKAN 15. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET 2. BAHAGIAN AUDIT DALAM 16. PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG 3. BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR 17. PEJABAT PENDAFTAR 4. BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK 18. PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 5. FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 19. PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN K0MUNIKASI 6. FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 20. PENERBIT 7. FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA 21. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD 8. FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 22. PUSAT ALUMNI 9. INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN DAN 23. PUSAT ISLAM MAKANAN 10. INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL 24. PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) 11. KOLEJ 12 25. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK 12. KOLEJ 14 26. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 13. KOLEJ 17 27. PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI 14. KOLEJ 6 28. PUSAT SUKAN 29. SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH PTJ yang tidak tersenarai perlu bersedia sekiranya terdapat audit silang semasa mengaudit Peneraju Proses

3.3 Ringkasan Pergerakan Juruaudit (Kemaskini 13/7/2016 jam 4.00ptg) Jadual Audit (rujuk portal eiso)

3.4 Keperluan PTJ 1. Kenderaan - Untuk menjemput dan menghantar Juruaudit. 2. Pengiring - Keutamaan pengiring adalah di kalangan TWP/TPAD/TPKD/Juruaudit Dalaman atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam skop audit. 3. Tempat (Bilik mesyuarat/ruang perbincangan) - Untuk semakan rekod, temubual dan perbincangan. 3. Keperluan komputer - Untuk paparan/rujukan Sistem Pengurusan ISO (e-iso).

3.5 Kesediaan di PTJ 1. Pastikan PTJ telah bersedia untuk diaudit dengan kesediaan dokumen, ruang yang kondusif dan kesediaan auditi. 2. Pastikan auditi yang betul dan hadir semasa diperlukan. 3. Pastikan makmal/ruang setiap PTJ bersedia pada tempoh yang ditetapkan (tidak berselerak, tidak berkunci, tidak kotor dan sebagainya.

3.6 Terma Rujukan Pengiring di PTJ 1. Bertanggungjawab mewakili Pusat Tanggungjawab (PTJ) membantu kepada Juruaudit SIRIM; 2. Melaksanakan tugas Pegawai Pengiring sepanjang tempoh audit, iaitu: Menyambut kedatangan Juruaudit di lokasi berikut : i. Foyer Bangunan Putih (nama lama- Canselori Putra, Off Lebuh Silikon) sekiranya PTJ tuan/puan merupakan PTJ pertama diaudit bagi sesi pagi (20 28 Julai), kecuali hari pertama (19 Julai) dan terakhir audit (29 Julai), di Foyer Bangunan Canselori Putra (nama lama- Bangunan Pentadbiran). ii. Bilik Gerakan Audit 2016 tingkat 3, Bangunan Putih (nama lama- Canselori Putra, Off Lebuh Silikon) sekiranya PTJ tuan/puan merupakan PTJ pertama diaudit bagi sesi petang. iii. Di PTJ masing-masing sekiranya auditor mengaudit PTJ lain sebelum PTJ tuan/puan.

Menghantar Juruaudit ke lokasi audit seterusnya: i. Ke PTJ seterusnya selepas auditor mengaudit PTJ tuan/puan. ii. Ke Bilik Gerakan Audit 2016 tingkat 3, Bangunan Canselori Putra (Off Lebuh Silikon) sekiranya PTJ tuan/puan merupakan PTJ terakhir diaudit pada hari berkenaan. 3. Mengambil catatan penting terutama maklumbalas Juruaudit secara teguran untuk tindakan segera PTJ.

3.7 Tanggungjawab Auditi DOs 1. Dengar dengan baik soalan-soalan yang ditanya oleh auditor. 2. Jika tidak faham pada soalan, minta auditor ulangi soalan. 3. Beri jawapan sahaja kepada soalan yang ditanya. 4. Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda sahaja dan TUNJUKKAN REKOD APABILA DIMINTA. 5. Jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi Peneraju Proses kerana kemungkinan rekod berkenaan disimpan pada Peneraju Proses dan JANGAN JAWAB TIADA. DONTs 1. Jangan lari apabila melihat auditor jangan panik. 2. Jangan beri jawapan saya tidak tahu. 3. Jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan Bahagian/ Seksyen yang lain daripada Bahagian/ Seksyen anda. 4. Jangan mengelirukan auditor. 5. Jangan berbohong kepada auditor. 6. Jangan mengatakan auditor tidak betul. 7. Jangan bertengkar dengan auditor, minta penjelasan daripada auditor. 8. Jangan membuang masa auditor. 9. Jangan panas baran pada auditor. 10. Jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod. 11. Jangan memberitahu masalah dalaman Pusat Tanggungjawab